TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY |
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DIRECCION
DE EGRESOS |
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PAGOS
DE BIENES Y SERVICIOS MAYO-2005 |
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FACTURA |
DESCRIPCION |
FECHA PAGO |
IMPORTE |
ORDEN |
BCO |
CHEQUE |
PROVEEDOR |
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. |
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|
44771 |
2220 LT PINTURA VINILICA VARIOS
COLORES |
27/05/2005 |
$ 31,999.00 |
OC0-8245 |
24 |
1235 |
44871 |
PINT. VINILICA |
27/05/2005 |
$ 18,165.40 |
OC0-8783 |
24 |
1235 |
45031 |
1000 LT PINTURA ESMALTE |
27/05/2005 |
$ 25,999.82 |
OC0-8236 |
24 |
1235 |
45033 |
3190 LT PINTURA ESMALTE VARIOS COLORES |
27/05/2005 |
$ 98,937.50 |
OC0-8225 |
24 |
1235 |
45102 |
PINTURAS VINILICA |
27/05/2005 |
$ 6,486.00 |
OC1-0597 |
24 |
1235 |
45103 |
PINTURA VINILICA BLANCO, NARANJA |
27/05/2005 |
$ 24,053.40 |
OC1-0591 |
24 |
1235 |
45104 |
1000 LT PINTURA VINILICA |
27/05/2005 |
$ 22,298.50 |
OC1-0603 |
24 |
1235 |
45105 |
PINTURAS VINILICA |
27/05/2005 |
$ 7,267.40 |
OC1-0595 |
24 |
1235 |
45106 |
800 LTS. PINTURA VINILICA |
27/05/2005 |
$ 17,838.80 |
OC1-0592 |
24 |
1235 |
45107 |
1200 LT PINTURA VINILICA |
27/05/2005 |
$ 12,972.00 |
OC1-0604 |
24 |
1235 |
45110 |
19 LTAS PINTURA PARA ALBERCA |
27/05/2005 |
$ 21,696.10 |
OC1-0615 |
24 |
1235 |
45111 |
8 LTAS PINTURA PARA ALBERCA |
27/05/2005 |
$ 9,135.20 |
OC1-0610 |
24 |
1235 |
45177 |
PINTURA VINILICA BCO. |
27/05/2005 |
$ 2,739.79 |
OC1-1031 |
24 |
1235 |
45178 |
PINTURA VINILICA MARFIL Y PINT. ACRILICA |
27/05/2005 |
$ 1,095.12 |
OC1-1029 |
24 |
1235 |
45181 |
200 LT. PINTURA VINILICA |
27/05/2005 |
$ 2,162.00 |
OC1-0985 |
24 |
1235 |
45210 |
PINTURAS VINILICA V/COLORES |
27/05/2005 |
$ 1,479.32 |
OC1-1240 |
24 |
1235 |
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|
TOTAL |
|
$
304,325.35 |
|
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|
PROVEEDOR |
110036 SEMEX,S.A. |
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|
|
43132 |
250 CONO FLUOSECENTE 71 CM. |
10/05/2005 |
$ 43,748.88 |
OC0-9551 |
24 |
1117 |
43133 |
50 TAMBOS DE PLASTICO DE 200 LT.
VACIOS |
10/05/2005 |
$ 34,500.00 |
OC0-8796 |
24 |
1117 |
43134 |
CONO FLUORESCENTE 45 CM. |
10/05/2005 |
$ 17,250.00 |
OC0-9515 |
24 |
1117 |
43135 |
VIELETA DE PLASTICO |
10/05/2005 |
$ 71,685.25 |
OC0-8194 |
24 |
1117 |
43136 |
VIELETA DE PLASTICO |
10/05/2005 |
$ 79,312.63 |
OC0-8195 |
24 |
1117 |
43137 |
PEGAMENTO EPOXICO |
10/05/2005 |
$ 23,000.00 |
OC0-8187 |
24 |
1117 |
43138 |
20 TAMBOS LISO AMARILLO CON FRANJA |
10/05/2005 |
$ 13,800.00 |
OC0-9540 |
24 |
1117 |
43139 |
VIALETAS REFLEJANTES |
10/05/2005 |
$ 14,099.00 |
OC0-9536 |
24 |
1117 |
43140 |
VIALETAS REFLEJANTES, PEGAMENTOS EPOXICO |
10/05/2005 |
$ 62,680.75 |
OC0-9533 |
24 |
1117 |
43141 |
PEGAMENTO EPOXICO |
10/05/2005 |
$ 9,200.00 |
OC0-9527 |
24 |
1117 |
43189 |
PEGAMENTO EPOXICO P/VIALETAS |
10/05/2005 |
$ 9,200.00 |
OC0-9870 |
24 |
1117 |
43190 |
PEGAMENTO EPOXICO P/VIALETAS |
10/05/2005 |
$ 23,000.00 |
OC0-9884 |
24 |
1117 |
43192 |
300 TRAPEZOIDAL REFLEJANTE |
10/05/2005 |
$ 7,496.85 |
OC0-9880 |
24 |
1117 |
43194 |
25 CONOS FLUORESCENTES |
10/05/2005 |
$ 4,374.89 |
OC0-9881 |
24 |
1117 |
43207 |
VIALETA REFLEJANTE Y PEGAMENTO EPOXICO |
10/05/2005 |
$ 79,312.63 |
OC0-9524 |
24 |
1117 |
43208 |
1000 VIALETAS REFLEJANTES |
10/05/2005 |
$ 14,099.00 |
OC0-9871 |
24 |
1117 |
43241 |
VIALETAS REFREJANTES Y PEGAMENTO EPOXIC |
10/05/2005 |
$ 79,312.63 |
OC0-9887 |
24 |
1117 |
43242 |
VIALETAS REFREJANTES |
10/05/2005 |
$ 71,685.25 |
OC0-9889 |
24 |
1117 |
43243 |
1 ROLLO DE CINTA REFLEJANTE AMARILLA |
10/05/2005 |
$ 38,697.50 |
OC0-9549 |
24 |
1117 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
696,455.26 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTERRE |
Y,S.A.DE C |
.V. |
|
34365 |
701449 REOS DE MARCHA |
27/05/2005 |
$ 6,842.50 |
C14-1366 |
24 |
1236 |
34366 |
701515 REPOS. SWITCH DE LUCES INTERMITEN |
27/05/2005 |
$ 1,288.00 |
C14-1366 |
24 |
1236 |
34369 |
701080 REPOS DE DESTELLADOR, FILTRO DE A |
27/05/2005 |
$ 799.25 |
C14-1366 |
24 |
1236 |
34371 |
701522 REPOS DE 8 FOCOS DE PELLISCO Y 8 |
27/05/2005 |
$ 3,128.00 |
C14-1366 |
24 |
1236 |
34372 |
701616 REPOS DE 8 FOCOS DE PELLISCO Y 8 |
27/05/2005 |
$ 3,128.00 |
C14-1366 |
24 |
1236 |
34373 |
701521 REPOS DE 8 FOCOS DE PELLISCO
6 D |
27/05/2005 |
$ 2,760.00 |
C14-1366 |
24 |
1236 |
34374 |
701515 REPOSICION DE 8 FOCOS DE PELLISCO |
27/05/2005 |
$ 3,128.00 |
C14-1366 |
24 |
1236 |
34375 |
701511 REPOS O FOCOS DE PELLISCO Y 7 DE |
27/05/2005 |
$ 3,128.00 |
C14-1366 |
24 |
1236 |
34376 |
702087 REPOS DE CLUTCH COMPLETO Y SOPORT |
27/05/2005 |
$ 3,795.00 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34378 |
701752 REPOS DE BOTON DE DUAL DE UNA |
27/05/2005 |
$ 1,127.00 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34379 |
701750 3 LTS DE ACEITE 15 W. MOTOBOMBA Y |
27/05/2005 |
$ 441.60 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34380 |
701716 KIT PARA AFINACION |
27/05/2005 |
$ 1,229.35 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34381 |
701452 3 LTS DE ACEITE P/MOTOBOMBA Y PLU |
27/05/2005 |
$ 418.60 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34382 |
701451 REFACC. PARA FRENOS |
27/05/2005 |
$ 3,588.00 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34383 |
701450 1 BANDA DE MOTOR |
27/05/2005 |
$ 161.00 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34384 |
701449 1 FAN CLUTCH |
27/05/2005 |
$ 2,127.50 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34385 |
701330 1 BOMBA DE FRENOS |
27/05/2005 |
$ 1,782.50 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34386 |
701251 KIT ADE AFINACION Y PLUMAS L.P.B. |
27/05/2005 |
$ 1,156.90 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34387 |
701140 1 BOMBA DE GASOLINA |
27/05/2005 |
$ 5,232.50 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34388 |
700484 3 LTS. ACEITE P/MOTOBOMBA Y
PLUM |
27/05/2005 |
$ 418.60 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34389 |
700484 1 BALERO CON POLEA |
27/05/2005 |
$ 1,437.50 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34390 |
700445 3 LTS. ACEITE P/MOTOBOMBA Y PLUMA |
27/05/2005 |
$ 418.60 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34391 |
700430 3 LTS. ACEITE P/MOTOBOMBA Y PLUMA |
27/05/2005 |
$ 602.60 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34392 |
700430 1 BAYONETA Y 1 TAPON DE TANQUE DI |
27/05/2005 |
$ 1,380.00 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34393 |
700328 3 LTS DE ACIETE PARA MOTOBOMBA Y |
27/05/2005 |
$ 441.60 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34394 |
700323 3 LTS DE ACEITE P/MOTOBOMBA Y PLU |
27/05/2005 |
$ 441.60 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34395 |
700239 3 LTS DE ACEITE PARA MOTOBOMBA |
27/05/2005 |
$ 165.60 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34396 |
700246 3 LTS DE ACEITE P/MOTOBOMBA |
27/05/2005 |
$ 165.60 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34397 |
B.700293 3 LTS DE ACEITE P/MOTOBOMBA Y P |
27/05/2005 |
$ 418.60 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34398 |
700236 3 LTS DE ACEITE 15W
P/MOTOBOMBA |
27/05/2005 |
$ 165.60 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34399 |
700140 3 LTS. DE ACEITE P/MOTOBOMBA Y TA |
27/05/2005 |
$ 1,131.60 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34400 |
700131 REPOS DE BAYONETA Y TAPON DE TANQ |
27/05/2005 |
$ 1,380.00 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34401 |
70642 3 LTS DE ACEITE Y PLUMAS LPB |
27/05/2005 |
$ 441.60 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34402 |
700137 REPOS DE CHIRRION DE TOMA DE FUER |
27/05/2005 |
$ 1,127.00 |
C14-1374 |
24 |
1236 |
34403 |
700722 REPOS DE 1 AMPERIMETRO |
27/05/2005 |
$ 322.00 |
C14-1374 |
24 |
1236 |
34404 |
700722 REPOS DE 1 ALTERNADOR |
27/05/2005 |
$ 1,667.50 |
C14-1374 |
24 |
1236 |
34405 |
700131 3 LTS. DE ACEITE P/MOTOBOMBA Y PL |
27/05/2005 |
$ 602.60 |
C14-1372 |
24 |
1236 |
34407 |
70889 REPOS DE ACETE DE MOTOR, FILTROS Y |
27/05/2005 |
$ 796.95 |
C14-1373 |
24 |
1236 |
34408 |
70886 REPOS DE ACETE DE MOTOR, FILTROD Y |
27/05/2005 |
$ 796.95 |
C14-1373 |
24 |
1236 |
34409 |
70816 REPOS DE ACEITE DE MOTOR, FITROS Y |
27/05/2005 |
$ 796.95 |
C14-1373 |
24 |
1236 |
34410 |
70805 REPOS DE MOTOR DE FILTRO DE AIRE, |
27/05/2005 |
$ 796.95 |
C14-1373 |
24 |
1236 |
34411 |
70891 REPOS ACEITES DE MOTOR, FILTROS Y |
27/05/2005 |
$ 796.95 |
C14-1373 |
24 |
1236 |
34412 |
702060 REPOS DE FLOTADOR DE GASOLINA, BA |
27/05/2005 |
$ 3,174.00 |
C14-1373 |
24 |
1236 |
34428 |
701703 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA |
27/05/2005 |
$ 3,967.50 |
C14-1379 |
24 |
1236 |
34429 |
700837 AFINACION DE MOTOR Y SOPORTE DE T |
27/05/2005 |
$ 1,185.65 |
C14-1379 |
24 |
1236 |
34430 |
700117 REPOS DE DIAGRAMAS |
27/05/2005 |
$ 483.00 |
C14-1379 |
24 |
1236 |
34431 |
702101 REPOS DE BALATAS TRASERAS |
27/05/2005 |
$ 1,713.50 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34432 |
702103 REPOS DE BUJES Y ROTULA SUP. IZQ. |
27/05/2005 |
$ 1,483.50 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34433 |
702115 REPOS DE BALATAS TRASERAS. |
27/05/2005 |
$ 1,713.50 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34434 |
70780 REPOS DE 5 LTS. AC. FILTROS, BAL, |
27/05/2005 |
$ 2,501.25 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34435 |
70793 REPOS 5 LTS ACEITE, FILTROS, BALAT |
27/05/2005 |
$ 2,627.75 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34436 |
70737 REPOS 5 LTS ACEITE, FILTROS, BALAT |
27/05/2005 |
$ 2,374.75 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34437 |
70728 REPOS DE 5 LITROS ACEITE, AIRE, BA |
27/05/2005 |
$ 2,374.75 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34438 |
70735 REPOS DE 5 LTS. AC. FILTROS, BAL, |
27/05/2005 |
$ 2,374.75 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34439 |
70729 REPOS DE 5 LTS. AC. FILTROS, BAL, |
27/05/2005 |
$ 2,374.75 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34440 |
70794 REPOS DE 5 LTS. AC. FILTROS, BAL, |
27/05/2005 |
$ 2,374.75 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34441 |
70730 REPOS 5 LTS ACEITE, FILTROS, BALAT |
27/05/2005 |
$ 2,501.25 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34442 |
70802 REPOS 5 LTS DE ACEITE, FIL ACEITE |
27/05/2005 |
$ 2,501.25 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34443 |
70796 REPOS 5 LTS. ACE. FILTROS, BAL. LI |
27/05/2005 |
$ 2,501.25 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34444 |
70774 REPOS 5 LTS ACEITE, FILTROS, BALAT |
27/05/2005 |
$ 2,501.25 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34445 |
702095 REPOS DE BALATAS DELANTERAS |
27/05/2005 |
$ 966.00 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34446 |
701886 REPOS DE MANGO DE DIRECCION IZQ. |
27/05/2005 |
$ 11,626.50 |
C14-1377 |
24 |
1236 |
34447 |
701886 REPOS DE TAPON PURGADOR |
27/05/2005 |
$ 437.00 |
C14-1377 |
24 |
1236 |
34448 |
701895 REPOS DE BALATAS DEL. Y VALVULAS |
27/05/2005 |
$ 3,381.00 |
C14-1377 |
24 |
1236 |
34449 |
701887 REPOS DE BALATAS Y FAN CLUTCH |
27/05/2005 |
$ 5,508.50 |
C14-1377 |
24 |
1236 |
34450 |
702091 REPOS DE BALATAS DEL. Y BALERS |
27/05/2005 |
$ 1,886.00 |
C14-1377 |
24 |
1236 |
34451 |
702085 REPPS DE BANDA DE TIEMPO |
27/05/2005 |
$ 448.50 |
C14-1377 |
24 |
1236 |
34452 |
701335 REPOS DE DISC. DEL. Y LIQ.
DE FR |
27/05/2005 |
$ 989.00 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34453 |
702085 REPOS DE BOMBA DE ACEITE Y 2 SILI |
27/05/2005 |
$ 1,759.50 |
C14-1377 |
24 |
1236 |
34454 |
702093 REPOS DE BALATAS DELANTERAS Y 2 C |
27/05/2005 |
$ 12,351.00 |
C14-1377 |
24 |
1236 |
34460 |
701139 REPOS DE 2 FOCOS 9007, FUSIBLES, |
27/05/2005 |
$ 713.00 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34461 |
701149 REPOS DE 2 DISCOS DEL. BALATAS DE |
27/05/2005 |
$ 3,806.50 |
C14-1379 |
24 |
1236 |
34462 |
700045 REPOS DE MODULO DE ENCENDIDO |
27/05/2005 |
$ 632.50 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34463 |
700039 REPOS DE BOBINA DE DUAL, ARNES Y |
27/05/2005 |
$ 1,058.00 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34464 |
700040 REPOS DE LAMINA P/REP. DE PISO |
27/05/2005 |
$ 2,254.00 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34468 |
70950 REPOS 4 GAL.PINT. 5 LT TINER. LIJA |
27/05/2005 |
$ 10,036.05 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34469 |
701112 REPOS DE ALTERNADOR |
27/05/2005 |
$ 9,142.50 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34470 |
700262 REPOS DE CRUCETAS DE BARRA CARDAN |
27/05/2005 |
$ 2,932.50 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34471 |
700137 REPOS DE CRUCETAS DE BARRA CARDAN |
27/05/2005 |
$ 4,312.50 |
C14-1378 |
24 |
1236 |
34472 |
700343 REPOS DE 2 MANGUERAS DEL SIST DE |
27/05/2005 |
$ 1,598.50 |
C14-1394 |
24 |
1236 |
34473 |
702101 CALIPER Y BRAZO |
27/05/2005 |
$ 10,062.50 |
C14-1397 |
24 |
1236 |
34492 |
700019 REPOS DE NUDOS TOMA DE FUERZA, SW |
27/05/2005 |
$ 6,302.00 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34493 |
700481 REPOS DE BANDAS DE ALTERNADOR |
27/05/2005 |
$ 506.00 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34494 |
701412 REPOS DE SWITCH DE ENC. |
27/05/2005 |
$ 517.50 |
C14-1392 |
24 |
1236 |
34495 |
700177 REPOS DE POLEA DE CIGUENAL |
27/05/2005 |
$ 1,725.00 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34496 |
700414 REPOS DE BRAZOS Y PLUMAS L.P.B. |
27/05/2005 |
$ 1,104.00 |
C14-1392 |
24 |
1236 |
34497 |
701412 REPOS CLUTCH, HORQ. COLLARIN, BAL |
27/05/2005 |
$ 18,227.50 |
C14-1392 |
24 |
1236 |
34499 |
701697 BOMBA GASOLINA |
27/05/2005 |
$ 4,427.50 |
C14-1396 |
24 |
1236 |
34500 |
700414 REPOS DE COLLARIN |
27/05/2005 |
$ 517.50 |
C14-1392 |
24 |
1236 |
34501 |
700417 REPOS DE EMPAQUES DE MOFLE |
27/05/2005 |
$ 172.50 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34502 |
700417 REPOS DE CABLE DE COFRE Y SWITCH |
27/05/2005 |
$ 1,851.50 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34503 |
700424 REFACC. DE AFINACION DE MOTOR |
27/05/2005 |
$ 691.15 |
C14-1392 |
24 |
1236 |
34504 |
700165 REPOS DE BOMBA SUPERIOR DE CLUTCH |
27/05/2005 |
$ 1,265.00 |
C14-1392 |
24 |
1236 |
34505 |
700228 REPOS 4 FOCOS, 10 FUS. 2 SWITCH, |
27/05/2005 |
$ 1,028.10 |
C14-1392 |
24 |
1236 |
34507 |
700356 REPOS DE CAJA DE DIRECCION |
27/05/2005 |
$ 3,277.50 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34509 |
701731 REPOS DE BOMBA DE AGUA DE MOT AUX |
27/05/2005 |
$ 2,932.50 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34510 |
701700 REPOS 8 BIRLOS DE MAZA IZQ. |
27/05/2005 |
$ 506.00 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34512 |
701340 REPOS DE DISTRIBUIDOR |
27/05/2005 |
$ 5,232.50 |
C14-1392 |
24 |
1236 |
34513 |
701433 REPOS DE 2 CAMARAS FLEXIBLES |
27/05/2005 |
$ 3,565.00 |
C14-1392 |
24 |
1236 |
34514 |
700402 REPOS DE RETEN, RESORTE, BALATAS, |
27/05/2005 |
$ 3,038.30 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34515 |
700308 REPOS DE YUGO DE DIF,TUERCAS,TERM |
27/05/2005 |
$ 3,346.50 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34516 |
701126 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH |
27/05/2005 |
$ 3,277.50 |
C14-1392 |
24 |
1236 |
34517 |
70552 REPOS DE BALATAS DEL. RECT DIS. CA |
27/05/2005 |
$ 1,728.45 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34518 |
700386 REPOS DE PISTON DE ACELERADOR |
27/05/2005 |
$ 4,542.50 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34519 |
700392 REPOS DE BOMBA CEBADORA |
27/05/2005 |
$ 5,462.50 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34520 |
701671 REPOS DE SENSOR DE TEMPERATURA |
27/05/2005 |
$ 402.50 |
C14-1394 |
24 |
1236 |
34521 |
702100 REPOS DE BALATAS DELANTERAS |
27/05/2005 |
$ 966.00 |
C14-1392 |
24 |
1236 |
34522 |
701139 REPOS DE BALERO DE RUEDA TRAS DER |
27/05/2005 |
$ 1,265.00 |
C14-1394 |
24 |
1236 |
34523 |
700317 REPOS 2 BANDAS, LIQ. FREN, ARRANC |
27/05/2005 |
$ 1,161.50 |
C14-1394 |
24 |
1236 |
34524 |
700044 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH |
27/05/2005 |
$ 3,967.50 |
C14-1394 |
24 |
1236 |
34527 |
701078 REPOS DE HORQ. Y AMORTIGUADORES D |
27/05/2005 |
$ 6,210.00 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34528 |
700323 REPOS DE MARCHA |
27/05/2005 |
$ 8,682.50 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34529 |
700713 REPOS DE BRAZO Y PLUMAS L.P.B. |
27/05/2005 |
$ 1,104.00 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34530 |
700246 REFACC. AFINACION DE MOTOR |
27/05/2005 |
$ 1,961.90 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34538 |
701891 REPOS DE CABLES DE BUJIAS, TAPA D |
27/05/2005 |
$ 3,358.00 |
C14-1393 |
24 |
1236 |
34539 |
702100 REPOS DE BALERO DELANTEROS |
27/05/2005 |
$ 1,840.00 |
C14-1392 |
24 |
1236 |
34540 |
702131 MANGUERA ENFRIADOR |
27/05/2005 |
$ 3,082.00 |
C14-1397 |
24 |
1236 |
34541 |
700179 POLEA CIGUENAL,BANDA,ARNES FOCOS |
27/05/2005 |
$ 3,001.50 |
C14-1396 |
24 |
1236 |
34547 |
700308 MARCHA |
27/05/2005 |
$ 8,682.50 |
C14-1396 |
24 |
1236 |
34548 |
701867 FILTROS AIRE,GASOLINA,BUJIAS,CABL |
27/05/2005 |
$ 2,428.80 |
C14-1396 |
24 |
1236 |
34549 |
701890 BOMBA GASOLINA |
27/05/2005 |
$ 7,187.50 |
C14-1397 |
24 |
1236 |
34550 |
701698 MAZA TRASERA,BIRLOS |
27/05/2005 |
$ 4,197.50 |
C14-1399 |
24 |
1236 |
34551 |
700229 FILTROS,DIESEL,ACEITE |
27/05/2005 |
$ 2,081.50 |
C14-1399 |
24 |
1236 |
34552 |
700039 MAZA TRASERA,BIRLOS,BALEROS |
27/05/2005 |
$ 10,235.00 |
C14-1398 |
24 |
1236 |
34553 |
701430 ALTERNADOR |
27/05/2005 |
$ 10,177.50 |
C14-1398 |
24 |
1236 |
34554 |
700042 ALTERNADOR |
27/05/2005 |
$ 6,325.00 |
C14-1398 |
24 |
1236 |
34555 |
700042 BOBINA |
27/05/2005 |
$ 690.00 |
C14-1398 |
24 |
1236 |
34556 |
70836 LIQUIDO FRENOS,ACEITE,FILTRO |
27/05/2005 |
$ 831.45 |
C14-1398 |
24 |
1236 |
34557 |
700643 MARCHA |
27/05/2005 |
$ 6,325.00 |
C14-1398 |
24 |
1236 |
34563 |
70889 FAN CLUTCH |
27/05/2005 |
$ 3,967.50 |
C14-1398 |
24 |
1236 |
34565 |
701191 BALATAS DEL,BRAZOS P.L.B. |
27/05/2005 |
$ 1,621.50 |
C14-1398 |
24 |
1236 |
34566 |
702073 EMPAQ.CABEZAS,RETEN,BOMB.AGUA |
27/05/2005 |
$ 3,093.50 |
C14-1398 |
24 |
1236 |
34567 |
702067 EMPAQUES CABEZAS,RETEN |
27/05/2005 |
$ 3,093.50 |
C14-1398 |
24 |
1236 |
34568 |
70847 BALATAS, DISCOS,LIQUIDO FRENOS,FOC |
27/05/2005 |
$ 2,357.50 |
C14-1400 |
24 |
1236 |
34574 |
701169 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH |
27/05/2005 |
$ 2,817.50 |
C14-1403 |
24 |
1236 |
34578 |
700313 REPOS DE BARRA CARDAN Y MATRACA |
27/05/2005 |
$ 15,697.50 |
C14-1406 |
24 |
1236 |
34579 |
700727 REPOS DE EMPAQUES DE MOTOR Y LIQ. |
27/05/2005 |
$ 1,805.50 |
C14-1406 |
24 |
1236 |
34580 |
701711 REPOS DE PORTA CARBONES, FOCOS DE |
27/05/2005 |
$ 1,564.00 |
C14-1406 |
24 |
1236 |
34581 |
700270 REPOS DE BOMBA DE FRENOS |
27/05/2005 |
$ 1,552.50 |
C14-1406 |
24 |
1236 |
34582 |
701112 REPOS DE BOMBA DE AGUA |
27/05/2005 |
$ 1,897.50 |
C14-1406 |
24 |
1236 |
34583 |
700406 REPOS DE BOMBA DE AGUA Y BANDAS |
27/05/2005 |
$ 2,817.50 |
C14-1406 |
24 |
1236 |
34590 |
70793 REPOS DE BAL. RECT DE DISC, 2 FOCO |
27/05/2005 |
$ 2,185.00 |
C14-1406 |
24 |
1236 |
34591 |
700376 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH |
27/05/2005 |
$ 3,277.50 |
C14-1406 |
24 |
1236 |
34592 |
700319 REPOS DE MAZA TRASERA |
27/05/2005 |
$ 6,497.50 |
C14-1403 |
24 |
1236 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
414,258.75 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110072 TEYCON, S.A. DE C.V. |
|
|
|
18780 |
1450 CHAMARRAS NYLON |
17/05/2005 |
$
1,125,562.50 |
OC0-9822 |
24 |
1208 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
1,125,562.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110105 LOTY, S.A. DE C.V. |
|
|
|
10707 |
2 MOD. C/CAJONERAS,LIBRERO Y TRAB CARP. |
16/05/2005 |
$ 12,811.00 |
OC0-7850 |
24 |
1197 |
10960 |
DESARM.RETAP.Y ARMADO DE PANELES |
30/05/2005 |
$ 14,924.70 |
L16-0205 |
1 |
57096 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 27,735.70 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110149 SERNA GARZA JORGE |
|
|
|
29222 |
CARTUCHOS Y FILTRO |
25/05/2005 |
$ 4,800.00 |
OC0-9138 |
24 |
1233 |
29336 |
VALVULAS, NIPLES, TAQUETES, |
25/05/2005 |
$ 4,444.35 |
OC0-9918 |
24 |
1233 |
29448 |
110 PAR DE GUANTE DE LONA |
25/05/2005 |
$ 632.50 |
OC1-1044 |
24 |
1233 |
29452 |
ESCOBA METALICA |
25/05/2005 |
$ 980.00 |
OC1-1077 |
24 |
1233 |
29453 |
BROCHAS, RODILLO Y THINER |
25/05/2005 |
$ 3,046.70 |
OC1-1094 |
24 |
1233 |
29454 |
HERRAMIENTAS |
25/05/2005 |
$ 880.50 |
OC1-1064 |
24 |
1233 |
29488 |
ESTANTERIA |
25/05/2005 |
$ 2,079.98 |
OC1-0893 |
24 |
1233 |
29489 |
5 LT DE PEGAMENTO PVC |
25/05/2005 |
$ 509.95 |
OC1-1126 |
24 |
1233 |
29490 |
2 ESTANTES MET. |
25/05/2005 |
$ 1,396.00 |
OC1-1045 |
24 |
1233 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 18,769.98 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110223 REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOG |
ICAS DEL N |
TE,S.A. |
|
60516 |
MAT. MEDICO |
13/05/2005 |
$ 34,589.13 |
OC1-1067 |
24 |
1144 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 34,589.13 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S.A |
.DE C.V. |
|
|
621 |
40 FORMAS IMP. |
16/05/2005 |
$ 11,500.00 |
OC1-0910 |
24 |
1198 |
637 |
30000 FORMAS IMP. RECIBOS |
16/05/2005 |
$ 14,490.00 |
OC1-0899 |
24 |
1198 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 25,990.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110381 ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V. |
|
|
|
30520 |
TUBO FLUORESCENTES |
13/05/2005 |
$ 2,866.00 |
OC1-1131 |
24 |
1145 |
30521 |
CABLES, CALVIJAS, BALASTRAS, |
13/05/2005 |
$ 12,399.00 |
OC1-0954 |
24 |
1145 |
30522 |
GABINETE Y BALASTRAS |
13/05/2005 |
$ 3,355.00 |
OC1-0956 |
24 |
1145 |
30523 |
5 INTERRUPTOR SEGURIDAD |
13/05/2005 |
$ 279.45 |
OC1-1049 |
24 |
1145 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 18,899.45 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE |
L NTE.S.A. |
DE
C.V. |
|
20347 |
RTA CASETA CERRO DE MIRADOR |
13/05/2005 |
$ 69,000.00 |
M33-0520 |
24 |
1146 |
20562 |
RTA CASETA CERRO DE MIRADOR |
13/05/2005 |
$ 69,000.00 |
M33-0542 |
24 |
1146 |
20754 |
10 RTA DE RADIOS |
13/05/2005 |
$ 2,070.00 |
OC1-1148 |
24 |
1146 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 140,070.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110390 DISTRIBUIDOR DE LABORATORIOS KLAN |
,S.A.DE C. |
V. |
|
77970 |
MAT. MEDICO |
13/05/2005 |
$ 4,600.00 |
OC1-1169 |
24 |
1147 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 4,600.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C.V |
. |
|
|
66275 |
MED. SUBRROGADOS DENTRO DE LICITACION. C |
13/05/2005 |
$ 70.50 |
M33-0537 |
1 |
56797 |
66460 |
MED. FUERA LIC.24-28 ENE/05 BUROCRATAS |
13/05/2005 |
$ 59.16 |
M33-0552 |
1 |
56797 |
66580 |
MED. 31-04 FEB/05 CUAD.BAS. CUMBRES |
12/05/2005 |
$
1,589,378.91 |
M33-0545 |
24 |
1122 |
66581 |
MED. 31-04 FEB05 CUAD.BAS. BUROCRATAS |
12/05/2005 |
$
182,335.86 |
M33-0548 |
24 |
1122 |
66664 |
MED. 7-11FEB05 CUAD.BAS. BUROCRATAS |
12/05/2005 |
$
226,694.73 |
M33-0549 |
24 |
1122 |
66665 |
MED.FUERA DE LICITACION 7-11 FEB/05 BURO |
13/05/2005 |
$ 4,300.80 |
M33-0564 |
1 |
56797 |
66704 |
MED. 14-18 FEB05 CUAD.BAS. BUROCRATAS |
12/05/2005 |
$
238,125.81 |
M33-0549 |
24 |
1122 |
66769 |
MED.FUERA DE LICITACION 21-25 FEB/05 BUR |
13/05/2005 |
$ 6,720.00 |
M33-0564 |
1 |
56797 |
66771 |
MED. 24 FEB/05 MOD. TRANS.MPAL.MTY. CLIN |
13/05/2005 |
$ 13,400.88 |
M33-0573 |
1 |
56797 |
66772 |
MAT DE CURACION FEB/05 BUROCRATAS |
13/05/2005 |
$ 32,736.65 |
M33-0559 |
1 |
56797 |
66773 |
MAT DE CURACION FEB/05 CUMBRES |
13/05/2005 |
$
846,735.47 |
M33-0560 |
1 |
56797 |
66846 |
MED. DEN. LIC. 28-04 MZO/05 BUROCRATAS |
12/05/2005 |
$ 209,878.20 |
M33-0551 |
24 |
1122 |
66847 |
MED.FUERA DE LICITACION 28-04 MZO/05 BUR |
13/05/2005 |
$ 209.00 |
M33-0564 |
1 |
56797 |
66895 |
MED.FUERA DE LICITACION 17-21 ENE/05 C.C |
13/05/2005 |
$
104,589.77 |
M33-0561 |
1 |
56797 |
66896 |
MED.FUERA DE LICITACION 24-28 ENE/05 C.C |
13/05/2005 |
$ 38,056.58 |
M33-0561 |
1 |
56797 |
66898 |
MED.FUERA DE LIC. 31-04 FEB/05 |
13/05/2005 |
$ 31,401.95 |
M33-0562 |
1 |
56797 |
66974 |
MED.FUERA DE LICITACION 14-18 MZO/05 BUR |
13/05/2005 |
$
210,670.86 |
M33-0565 |
1 |
56797 |
66991 |
MED. FUERA DE LICITACION 22-23 MZO/05 |
13/05/2005 |
$ 86,521.11 |
M33-0565 |
1 |
56797 |
67062 |
MED.FUERA DE LICITACION 7-11 FEB/05 |
13/05/2005 |
$ 76,441.04 |
M33-0562 |
1 |
56797 |
67063 |
MED.FUERA DE LIC. 14-18 FEB/05 |
13/05/2005 |
$ 49,787.14 |
M33-0563 |
1 |
56797 |
67064 |
MED.SEM. 21-25 FEB/05 FUERA DE LICIT. CL |
13/05/2005 |
$ 12,076.53 |
M33-0573 |
1 |
56797 |
67065 |
MED.FUERA DE LIC. 28-04 MZO/05 |
13/05/2005 |
$
30,302.64 |
M33-0563 |
1 |
56797 |
67241 |
MED.SEM. 28-01 ABR/05 CLINICA BUROCRATAS |
13/05/2005 |
$
188,709.89 |
M33-0570 |
1 |
56797 |
67243 |
MED.SEM. 11-15 ABR/05 CLINICA BUROCRATAS |
13/05/2005 |
$
141,722.94 |
M33-0570 |
1 |
56797 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
4,320,926.42 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE C. |
V. |
|
|
9305 |
70723 REPOS DE CEPILLOS LATERALES |
12/05/2005 |
$ 11,040.00 |
C14-1387 |
24 |
1123 |
9306 |
70746 REPOS DE CEPILLOS LATERALES |
12/05/2005 |
$ 11,040.00 |
C14-1387 |
24 |
1123 |
9307 |
70721 REPOS DE CEPILLO LATERALES Y CENTR |
12/05/2005 |
$ 13,455.00 |
C14-1387 |
24 |
1123 |
9308 |
70725 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CENT |
12/05/2005 |
$ 13,455.00 |
C14-1387 |
24 |
1123 |
9309 |
70725 REPOS DE CEPILLOS CENTRAL Y LATERA |
12/05/2005 |
$ 13,455.00 |
C14-1387 |
24 |
1123 |
9310 |
70721 REPOS. CEPILLOS COMP. CENTRAL Y LA |
12/05/2005 |
$ 13,455.00 |
C14-1387 |
24 |
1123 |
9313 |
70746 REPOS DE RELAY |
12/05/2005 |
$ 149.50 |
C14-1387 |
24 |
1123 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 76,049.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAURA |
|
|
|
10127 |
HORNO DE MICROONDAS |
17/05/2005 |
$ 862.50 |
OC1-1122 |
24 |
1209 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 862.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110578 ZAMORA LANDIN JUAN |
|
|
|
20348 |
11 JGOS AMPAYADOS 2 FEB/05 |
13/05/2005 |
$ 3,335.00 |
C64-0688 |
1 |
56821 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 3,335.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110643 TTQ DE MONTERREY,S.A.DE C.V. |
|
|
|
21444 |
SERV.MTTO.EST.TOPOGRAFICA |
04/05/2005 |
$ 2,875.00 |
C89-0257 |
1 |
56693 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 2,875.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODS.H |
OSP.S.A.DE |
C.V. |
|
40191 |
BOLSA DE PRESION REUSABLE |
27/05/2005 |
$ 6,509.00 |
OC1-0243 |
24 |
1237 |
40192 |
1 SONDA DACRIOINTUBACION |
27/05/2005 |
$ 2,427.88 |
OC1-0247 |
24 |
1237 |
40193 |
3 RECEPTAL DE BOLSA |
27/05/2005 |
$ 15,534.00 |
OC1-0237 |
24 |
1237 |
40194 |
CAMPO N/ESTERIL |
27/05/2005 |
$ 4,929.20 |
OC1-0389 |
24 |
1237 |
40264 |
APOYO TIRAS REACTIVAS ASIST SOC. |
27/05/2005 |
$ 300.01 |
C73-1191 |
24 |
1237 |
40290 |
2 AGUJA ILLINOIS |
27/05/2005 |
$ 2,276.68 |
OC1-0502 |
24 |
1237 |
40291 |
3 GEL P/ULTRASONIDO Y 4 CIDEZYME |
27/05/2005 |
$ 4,085.03 |
OC1-0504 |
24 |
1237 |
40292 |
10 GARACOL IMPLANTE |
27/05/2005 |
$ 24,072.38 |
OC1-0503 |
24 |
1237 |
40293 |
MATERIAL MEDICO |
27/05/2005 |
$ 2,852.58 |
OC1-0392 |
24 |
1237 |
40294 |
CATETER PEDIATRICO |
27/05/2005 |
$ 743.19 |
OC1-0395 |
24 |
1237 |
40295 |
MATERIAL MEDICO |
27/05/2005 |
$ 20,627.80 |
OC1-0242 |
24 |
1237 |
40296 |
MATERIAL MEDICO |
27/05/2005 |
$ 23,525.94 |
OC1-0238 |
24 |
1237 |
40297 |
MATERIAL MEDICOS |
27/05/2005 |
$ 46,266.32 |
OC1-0497 |
24 |
1237 |
40327 |
CITANEST, ACIDO GRABADOR, AMALGAMA |
27/05/2005 |
$ 13,793.75 |
OC1-0657 |
24 |
1237 |
40342 |
7 TERMOMETRSO DE BASTAGO |
27/05/2005 |
$ 905.63 |
OC1-0578 |
24 |
1237 |
40351 |
MATERIAL MEDICO |
27/05/2005 |
$ 6,753.95 |
OC1-0752 |
24 |
1237 |
40352 |
DURAPREP CHICO, ADULTO |
27/05/2005 |
$ 4,306.49 |
OC1-0747 |
24 |
1237 |
40372 |
MAT. MEDICO |
27/05/2005 |
$ 2,642.40 |
OC1-0815 |
24 |
1237 |
40464 |
50 CONTENEDOR DESECH. |
27/05/2005 |
$ 8,520.35 |
OC1-0873 |
24 |
1237 |
40483 |
MAT. MEDICO |
27/05/2005 |
$ 7,327.96 |
OC1-0991 |
24 |
1237 |
40484 |
MAT. MEDICO |
27/05/2005 |
$ 973.70 |
OC1-0995 |
24 |
1237 |
40485 |
MAT. MEDICO |
27/05/2005 |
$ 2,103.10 |
OC1-0994 |
24 |
1237 |
40486 |
MAT. MEDICO |
27/05/2005 |
$ 3,609.86 |
OC1-0993 |
24 |
1237 |
40499 |
MATERIAL MEDICO |
27/05/2005 |
$ 4,823.70 |
OC1-1070 |
24 |
1237 |
40562 |
CATETER ARROW |
27/05/2005 |
$ 2,134.68 |
OC1-1159 |
24 |
1237 |
40603 |
MAT. MEDICO |
27/05/2005 |
$ 4,283.10 |
OC1-1168 |
24 |
1237 |
40604 |
MAT. MEDICO |
27/05/2005 |
$ 1,384.08 |
OC1-1167 |
24 |
1237 |
40605 |
MAT. MEDICO |
27/05/2005 |
$ 1,828.17 |
OC1-1170 |
24 |
1237 |
40606 |
MAT. MEDICO |
27/05/2005 |
$ 50,702.48 |
OC1-1164 |
24 |
1237 |
40643 |
CATETER ARROW |
27/05/2005 |
$ 3,701.55 |
OC1-1281 |
24 |
1237 |
40644 |
MATERIAL MEDICO |
27/05/2005 |
$ 3,953.20 |
OC1-1279 |
24 |
1237 |
40645 |
MATERIAL MEDICO |
27/05/2005 |
$ 1,026.00 |
OC1-1226 |
24 |
1237 |
40647 |
MATERIAL MEDICO |
27/05/2005 |
$ 4,079.00 |
OC1-1324 |
24 |
1237 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
283,003.16 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S |
.A. |
|
|
20673 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 3,616.80 |
OC1-1071 |
24 |
1102 |
20782 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 1,845.39 |
OC1-1071 |
24 |
1102 |
20802 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 2,190.62 |
OC1-1071 |
24 |
1102 |
20911 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 6,255.01 |
OC1-1071 |
24 |
1102 |
21036 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 3,436.09 |
OC1-1071 |
24 |
1102 |
21037 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 13,131.34 |
OC1-1059 |
24 |
1102 |
21120 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 15,007.05 |
OC1-1059 |
24 |
1102 |
21121 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 1,876.50 |
OC1-1071 |
24 |
1102 |
21214 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 2,841.75 |
OC1-1071 |
24 |
1102 |
21229 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 193.66 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21248 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 698.86 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21249 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 698.86 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21265 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 193.66 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21266 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 698.86 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21282 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 1,797.67 |
OC1-1071 |
24 |
1102 |
21300 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 1,397.72 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21301 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 349.43 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21310 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 231.55 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21323 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 892.52 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21324 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 193.66 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21340 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 1,974.49 |
OC1-0980 |
24 |
1102 |
21353 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 193.66 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21354 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 2,736.51 |
OC1-1071 |
24 |
1102 |
21370 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 1,940.81 |
OC1-0980 |
24 |
1102 |
21379 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 1,747.15 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21385 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 3,944.76 |
OC1-0980 |
24 |
1102 |
21394 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 698.86 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21395 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 349.43 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21402 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 1,271.42 |
OC1-0979 |
24 |
1102 |
21413 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 193.66 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21414 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 1,591.38 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21428 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 3,970.03 |
OC1-0979 |
24 |
1102 |
21439 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 938.83 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21440 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 349.43 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21451 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 3,186.97 |
OC1-0979 |
24 |
1102 |
21491 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 1,048.29 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21492 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 3,031.20 |
OC1-1071 |
24 |
1102 |
21498 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 1,313.52 |
OC1-0978 |
24 |
1102 |
21499 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 1,599.80 |
OC1-0979 |
24 |
1102 |
21507 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 349.43 |
OC1-1072 |
24 |
1102 |
21533 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 2,149.68 |
OC1-0978 |
24 |
1102 |
21549 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 3,816.00 |
OC1-1060 |
24 |
1102 |
21550 |
LITROS DE GAS L.P. |
02/05/2005 |
$ 442.03 |
OC1-0980 |
24 |
1102 |
21560 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
02/05/2005 |
$ 4,371.45 |
OC1-1179 |
24 |
1102 |
21575 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
02/05/2005 |
$ 334.96 |
OC1-1179 |
24 |
1102 |
21576 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
02/05/2005 |
$ 1,475.52 |
OC1-1179 |
24 |
1102 |
21583 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
02/05/2005 |
$ 292.56 |
OC1-1179 |
24 |
1102 |
21584 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
02/05/2005 |
$ 4,396.88 |
OC1-1179 |
24 |
1102 |
21607 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
02/05/2005 |
$ 5,774.89 |
OC1-1208 |
24 |
1102 |
21625 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
02/05/2005 |
$ 5,257.60 |
OC1-1208 |
24 |
1102 |
21640 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
02/05/2005 |
$ 1,017.60 |
OC1-1208 |
24 |
1102 |
21641 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
02/05/2005 |
$ 296.80 |
OC1-1208 |
24 |
1102 |
21659 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
02/05/2005 |
$ 5,880.88 |
OC1-1208 |
24 |
1102 |
21676 |
LITROS DE GAS L.P. |
30/05/2005 |
$ 5,380.56 |
OC1-1351 |
24 |
1265 |
21692 |
LITROS DE GAS L.P. |
30/05/2005 |
$ 195.04 |
OC1-1345 |
24 |
1265 |
21693 |
LITROS GAS L.P. |
30/05/2005 |
$ 1,793.52 |
OC1-1351 |
24 |
1265 |
21704 |
LITROS DE GAS L.P. |
30/05/2005 |
$ 4,100.08 |
OC1-1351 |
24 |
1265 |
21722 |
LITROS DE GAS L.P. |
30/05/2005 |
$ 387.32 |
OC1-1351 |
24 |
1265 |
21723 |
LITROS DE GAS L.P. |
30/05/2005 |
$ 4,452.01 |
OC1-1351 |
24 |
1265 |
21735 |
LITROS DE GAS L.P. |
30/05/2005 |
$ 487.60 |
OC1-1345 |
24 |
1265 |
21754 |
LITROS DE GAS, L.P. |
30/05/2005 |
$ 3,799.05 |
OC1-1493 |
24 |
1265 |
21769 |
LITROS DE GAS, L.P. |
30/05/2005 |
$ 296.80 |
OC1-1493 |
24 |
1265 |
21770 |
LITROS DE GAS, L.P. |
30/05/2005 |
$ 2,132.72 |
OC1-1493 |
24 |
1265 |
21838 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
30/05/2005 |
$ 354.41 |
OC1-1925 |
24 |
1265 |
21839 |
LITROS DE GAS, L.P. |
30/05/2005 |
$ 5,538.18 |
OC1-1493 |
24 |
1265 |
21851 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
30/05/2005 |
$ 196.42 |
OC1-1925 |
24 |
1265 |
21867 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
30/05/2005 |
$ 1,152.90 |
OC1-1925 |
24 |
1265 |
21868 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
30/05/2005 |
$ 1,063.23 |
OC1-1925 |
24 |
1265 |
21869 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
30/05/2005 |
$ 1,614.06 |
OC1-1925 |
24 |
1265 |
21900 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
30/05/2005 |
$ 1,772.05 |
OC1-1925 |
24 |
1265 |
21924 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
30/05/2005 |
$ 354.41 |
OC1-1925 |
24 |
1265 |
21949 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
30/05/2005 |
$ 354.41 |
OC1-1925 |
24 |
1265 |
21963 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
30/05/2005 |
$ 1,024.80 |
OC1-1927 |
24 |
1265 |
21972 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
30/05/2005 |
$ 1,772.05 |
OC1-1925 |
24 |
1265 |
21990 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
30/05/2005 |
$ 1,063.23 |
OC1-1925 |
24 |
1265 |
22013 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
30/05/2005 |
$ 2,177.70 |
OC1-1927 |
24 |
1265 |
22023 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
30/05/2005 |
$ 2,899.32 |
OC1-1927 |
24 |
1265 |
22052 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
30/05/2005 |
$ 3,492.86 |
OC1-1927 |
24 |
1265 |
22057 |
LITROS DE GAS L.P. |
30/05/2005 |
$ 1,669.57 |
OC1-1922 |
24 |
1265 |
22065 |
CONSUMO GAS L.P. |
30/05/2005 |
$ 6,989.99 |
OC1-1922 |
24 |
1265 |
22108 |
CONSUMO GAS L.P. |
30/05/2005 |
$ 2,162.90 |
OC1-1955 |
24 |
1265 |
22122 |
CONSUMO GAS L.P. |
30/05/2005 |
$ 1,019.10 |
OC1-1956 |
24 |
1265 |
22123 |
CONSUMO GAS L.P. |
30/05/2005 |
$ 1,238.40 |
OC1-1957 |
24 |
1265 |
22139 |
CONSUMO GAS L.P. |
30/05/2005 |
$ 3,882.89 |
OC1-1957 |
24 |
1265 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
190,301.06 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. DE |
C.V. |
|
|
121528 |
1 LOTE DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA |
27/05/2005 |
$
117,385.58 |
OC1-0548 |
24 |
1238 |
121592 |
CONSUMO PAPELERIA |
27/05/2005 |
$ 74,556.69 |
OC1-0745 |
24 |
1238 |
121607 |
24 ROTAFOLIO 90 X 70 C/TRIPLE PLEGABLE |
27/05/2005 |
$ 14,447.77 |
OC1-0518 |
24 |
1238 |
121660 |
2 ROLLO PHOTO MATE |
27/05/2005 |
$ 2,950.00 |
OC1-0467 |
24 |
1238 |
121676 |
TONER Y CARTUCHOS HP. |
27/05/2005 |
$ 8,382.35 |
OC1-0700 |
24 |
1238 |
121726 |
CONSUMO PAPELERIA |
27/05/2005 |
$
129,122.29 |
OC1-0857 |
24 |
1238 |
121777 |
CARTUCHOS P/IMP. HP. |
27/05/2005 |
$ 4,211.07 |
OC1-0826 |
24 |
1238 |
121799 |
10 CARTUCHOS P/IMP. |
27/05/2005 |
$ 4,289.96 |
OC1-0515 |
24 |
1238 |
121898 |
CONSUMO PAPELERIA |
27/05/2005 |
$ 70,469.31 |
OC1-0969 |
24 |
1238 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
425,815.02 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. |
|
|
|
4685 |
MTTO 282 EQ. AHORRADORES DE ENERGIA DIC/ |
27/05/2005 |
$ 71,012.50 |
C03-0337 |
24 |
1239 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 71,012.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE |
C.V. |
|
|
6635 |
35 KG CADENA DE 1/4 |
13/05/2005 |
$ 1,031.10 |
OC1-0321 |
24 |
1148 |
6638 |
300 CABLES FORRO PLASTICO |
13/05/2005 |
$ 2,635.80 |
OC1-0401 |
24 |
1148 |
6642 |
ESCOBAS, PALAS, TIJERAS |
13/05/2005 |
$ 10,793.79 |
OC1-0317 |
24 |
1148 |
6651 |
TUERCAS UNION |
13/05/2005 |
$ 1,105.50 |
OC1-0543 |
24 |
1148 |
6652 |
ROLLOS DE CABLE |
13/05/2005 |
$ 1,105.40 |
OC1-0544 |
24 |
1148 |
6653 |
TUB. GALV Y CODOS |
13/05/2005 |
$ 1,247.11 |
OC1-0583 |
24 |
1148 |
6654 |
VALVULAS, COPLES, CODOS, TUBOS, TUERCAS, |
13/05/2005 |
$ 4,850.49 |
OC1-0542 |
24 |
1148 |
6656 |
PTR |
13/05/2005 |
$ 1,133.30 |
OC1-0616 |
24 |
1148 |
6657 |
RUEDA GIRATORIA, RUEDA, BROCHA, THINER |
13/05/2005 |
$ 1,065.28 |
OC1-0627 |
24 |
1148 |
6658 |
6 RECARGA DE EXTINGUIDORES 9 KGS. |
13/05/2005 |
$ 1,266.84 |
OC1-0547 |
24 |
1148 |
6661 |
SOLERA |
13/05/2005 |
$ 2,873.80 |
OC1-0590 |
24 |
1148 |
6662 |
TAPAS DE PARCHE, REMACHES Y BROCAS |
13/05/2005 |
$ 2,936.10 |
OC1-0332 |
24 |
1148 |
6684 |
BROCHAS, RODILLOS, ESTOPA, PEGAMENTO, XI |
13/05/2005 |
$ 9,056.16 |
OC1-0713 |
24 |
1148 |
6685 |
TUBOS PVC |
13/05/2005 |
$ 4,194.60 |
OC1-0757 |
24 |
1148 |
6686 |
30 SELLOS DE GOMA |
13/05/2005 |
$ 2,036.88 |
OC1-0725 |
24 |
1148 |
6687 |
COPLES, TEE, REDUCCION, CODOS, VALVULAS |
13/05/2005 |
$ 7,786.60 |
OC1-0729 |
24 |
1148 |
6690 |
10 CARRETILLA BOGUE PIEZA |
13/05/2005 |
$ 4,791.20 |
OC1-0632 |
24 |
1148 |
6701 |
XILOL Y PEGAMENTO PVC |
13/05/2005 |
$ 5,632.15 |
OC1-0716 |
24 |
1148 |
6702 |
VALVULAS Y COPLES |
13/05/2005 |
$ 2,469.70 |
OC1-0768 |
24 |
1148 |
6703 |
GUIA, ARCO, CRUCETA, LLAVE Y GUIA |
13/05/2005 |
$ 2,187.25 |
OC1-0643 |
24 |
1148 |
6708 |
14 EMPAQUES P/VALVULA |
13/05/2005 |
$ 4,707.64 |
OC1-0835 |
24 |
1148 |
6710 |
3 EMPAQUES P/VALVULA |
13/05/2005 |
$ 1,008.78 |
OC1-0837 |
24 |
1148 |
6723 |
ANGULO 1 X 1 |
13/05/2005 |
$ 919.77 |
OC1-0704 |
24 |
1148 |
6728 |
LAVABOS, HERRAJES Y SANITARIOS COMP. |
13/05/2005 |
$ 1,999.60 |
OC1-0834 |
24 |
1148 |
6740 |
15 PTR 1 1/2 |
13/05/2005 |
$ 3,015.75 |
OC1-0888 |
24 |
1148 |
6743 |
48 CINTAS MASKING. |
13/05/2005 |
$ 1,336.32 |
OC1-0886 |
24 |
1148 |
6744 |
50 CINTAS MASKING. |
13/05/2005 |
$ 1,392.00 |
OC1-0885 |
24 |
1148 |
6746 |
TUBOS PVC, TUERCAS, COPLES |
13/05/2005 |
$ 12,154.09 |
OC1-0490 |
24 |
1148 |
6772 |
RODILLOS, BROCHA Y ESPATULA |
13/05/2005 |
$ 1,604.09 |
OC1-1099 |
24 |
1148 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 98,337.09 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO |
|
|
|
2841 |
CABALLETE S/ESP. |
13/05/2005 |
$ 3,202.50 |
OC1-0964 |
24 |
1149 |
2842 |
100 TN CARPETA EN FRIO |
30/05/2005 |
$ 46,999.92 |
OC0-8105 |
24 |
1266 |
2852 |
RTA DE CARGADOR FRONTAL |
30/05/2005 |
$
124,974.89 |
OC1-1451 |
24 |
1266 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
175,177.31 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONES M |
OTRICES,S. |
A.DE
C. |
|
313688 |
700379 REPOS DE TUBOS DE COLLARIN |
30/05/2005 |
$ 839.50 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314388 |
702086 ACUMULADOR |
30/05/2005 |
$ 1,106.42 |
C14-1397 |
24 |
1267 |
314390 |
701767 REPOS DE BOMBA PURGADORA |
30/05/2005 |
$ 655.18 |
C14-1392 |
24 |
1267 |
314392 |
701432 REPPS 2 FOCOS, 10 FUSIBLESM 1 PLA |
30/05/2005 |
$ 475.64 |
C14-1390 |
24 |
1267 |
314393 |
700026 REPOS DE ACUMULADOR |
30/05/2005 |
$ 3,343.80 |
C14-1390 |
24 |
1267 |
314394 |
701703 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH |
30/05/2005 |
$ 2,278.10 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314395 |
700402 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS |
30/05/2005 |
$ 1,742.18 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314397 |
700343 REPOS DE 10 FUSB. FOCOS,SWITCH, 6 |
30/05/2005 |
$ 273.01 |
C14-1390 |
24 |
1267 |
314398 |
700317 REPOS DE 4 RELEVADORES Y 10 FUSIB |
30/05/2005 |
$ 481.83 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314400 |
700483 FOCOS TORRETA |
30/05/2005 |
$ 353.00 |
C14-1397 |
24 |
1267 |
314401 |
7020146 REPOS DE 4 FAROS DE HALOGENO, |
30/05/2005 |
$ 1,558.39 |
C14-1390 |
24 |
1267 |
314403 |
700722 REPOS DE ACUMULADOR |
30/05/2005 |
$ 205.79 |
C14-1392 |
24 |
1267 |
314405 |
700233 REPOS DE ALTERNADOR, PLAF, FUS. C |
30/05/2005 |
$ 7,052.31 |
C14-1392 |
24 |
1267 |
314408 |
701450 REPOS DE ACUMULADOR |
30/05/2005 |
$ 1,684.53 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314410 |
700328 AFINACION DE MOTOR |
30/05/2005 |
$ 1,558.43 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314414 |
702128 REPOS DE ACUMULADOR |
30/05/2005 |
$ 1,402.79 |
C14-1392 |
24 |
1267 |
314415 |
701818 REPOS DE BALATAS, RECT TAMB. DISC |
30/05/2005 |
$ 3,434.64 |
C14-1392 |
24 |
1267 |
314465 |
700293 REPOS DE 6 MTS.PORTAFUSIBLES, COL |
30/05/2005 |
$ 238.76 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314466 |
700231 1 SOCKET SILVIN, PLAFONES,COLILLA |
30/05/2005 |
$ 486.32 |
C14-1392 |
24 |
1267 |
314483 |
701319 ACUMULADOR |
30/05/2005 |
$ 769.40 |
C14-1401 |
24 |
1267 |
314484 |
701481 ACUMULADOR |
30/05/2005 |
$ 1,018.11 |
C14-1401 |
24 |
1267 |
314485 |
702020 CONEXION ROTOMARTILLO |
30/05/2005 |
$ 1,023.50 |
C14-1395 |
24 |
1267 |
314486 |
700231 SWITCH LLAVE |
30/05/2005 |
$ 1,450.21 |
C14-1395 |
24 |
1267 |
314488 |
700167 EMPAQUES MANIFUEL,TORNILLERA |
30/05/2005 |
$ 825.21 |
C14-1394 |
24 |
1267 |
314490 |
700296 REPOS DE BANDA |
30/05/2005 |
$ 331.48 |
C14-1392 |
24 |
1267 |
314491 |
702020 TUBO CHANGO,FOCOS |
30/05/2005 |
$ 3,411.75 |
C14-1395 |
24 |
1267 |
314492 |
701702 BALATAS,DISCOS,TAMBORES,RETENES |
30/05/2005 |
$ 2,307.62 |
C14-1395 |
24 |
1267 |
314497 |
700472 REPOS DE CABEZAS |
30/05/2005 |
$ 12,650.00 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314627 |
701965 ACUMULADOR |
30/05/2005 |
$ 1,018.11 |
C14-1401 |
24 |
1267 |
314648 |
700180 RETEN |
30/05/2005 |
$ 346.78 |
C14-1401 |
24 |
1267 |
314680 |
700389 REPOS DE ACUMULADOR |
30/05/2005 |
$ 3,343.80 |
C14-1390 |
24 |
1267 |
314681 |
701126 REPOS DE MOTOR L.P.B. |
30/05/2005 |
$ 1,587.00 |
C14-1390 |
24 |
1267 |
314683 |
700262 REPOS DE SOP. DE BARRA CARDAN Y B |
30/05/2005 |
$ 881.12 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314684 |
700425 REPOS DE RETEN DE CIGUENAL |
30/05/2005 |
$ 393.20 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314687 |
700179 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA |
30/05/2005 |
$ 3,024.50 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314688 |
701117 REPOS DE BOTON Y CABLE DE DUAL, F |
30/05/2005 |
$ 180.42 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314689 |
702089 REPOS DE ACUMULADOR |
30/05/2005 |
$ 1,684.53 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314690 |
700315 REPOS DE VALVULA REP. DE AIRE Y Y |
30/05/2005 |
$ 1,953.39 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314698 |
701130 REPOS DE DISC. DEL. BAL, RETEN Y |
30/05/2005 |
$ 2,898.71 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314711 |
700017 MAZA COMPLETA |
30/05/2005 |
$ 4,864.50 |
C14-1400 |
24 |
1267 |
314713 |
700138 CLUTCH,VOLANTE |
30/05/2005 |
$ 15,040.09 |
C14-1394 |
24 |
1267 |
314717 |
701430 CABEZA COMPRESOR,BULBO AIRE |
30/05/2005 |
$ 5,865.00 |
C14-1397 |
24 |
1267 |
314720 |
701257 RPIS DE CRUCETAS DE BARRA Y LIQ. |
30/05/2005 |
$ 3,506.02 |
C14-1415 |
24 |
1267 |
314721 |
701728 REPOS DE ACUMULADOR |
30/05/2005 |
$ 1,018.11 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314722 |
701676 REFACC. AFINACION DE MOTOR |
30/05/2005 |
$ 1,532.55 |
C14-1402 |
24 |
1267 |
314723 |
701439 REPOS DE TERMINAL DIRECC. BRAZO Y |
30/05/2005 |
$ 1,653.46 |
C14-1405 |
24 |
1267 |
314725 |
700045 BOBINA ENCENDIDO |
30/05/2005 |
$ 327.75 |
C14-1395 |
24 |
1267 |
314838 |
700423 REPOS DE SWITCH DE LLAVE, DE LUCE |
30/05/2005 |
$ 529.00 |
C14-1392 |
24 |
1267 |
314841 |
701116 REPOS DE BALERO DEL. Y RETEN |
30/05/2005 |
$ 1,279.59 |
C14-1390 |
24 |
1267 |
314842 |
702064 REPOS SE HORQ. SUSP. BUJIAS, CABL |
30/05/2005 |
$ 5,189.40 |
C14-1390 |
24 |
1267 |
314843 |
700017 REPOS DE NUDOS DE BAFRA Y BALERO |
30/05/2005 |
$ 848.52 |
C14-1390 |
24 |
1267 |
314844 |
700422 REPOS DE BOBINA, PLATINO Y CONDEN |
30/05/2005 |
$ 204.30 |
C14-1392 |
24 |
1267 |
314852 |
701749 REFACC. PARA AFINACION DE MOTOR |
30/05/2005 |
$ 1,827.01 |
C14-1406 |
24 |
1267 |
314916 |
700954 REPOS DE TAPA DE DIST, ROTOR, PAS |
30/05/2005 |
$ 635.09 |
C14-1390 |
24 |
1267 |
314917 |
702083 REPOS DE BALERO DOBLE |
30/05/2005 |
$ 1,219.00 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314918 |
701338 REPOS DE CABLES DE CLUTCH |
30/05/2005 |
$ 109.25 |
C14-1390 |
24 |
1267 |
314919 |
702116 REPOS DE BALATAS DELANTERAS |
30/05/2005 |
$ 809.40 |
C14-1391 |
24 |
1267 |
314962 |
700264 FOCOS,PUNTAS,CABLE |
30/05/2005 |
$ 1,020.08 |
C14-1395 |
24 |
1267 |
314963 |
700186 ALTERNADOR,FOCOS |
30/05/2005 |
$ 7,462.19 |
C14-1394 |
24 |
1267 |
314972 |
701891 CRUCETA |
30/05/2005 |
$ 312.82 |
C14-1398 |
24 |
1267 |
314973 |
701671 MANGO DIRECCION |
30/05/2005 |
$ 8,395.00 |
C14-1397 |
24 |
1267 |
314982 |
700231 CRUCETAS |
30/05/2005 |
$ 697.57 |
C14-1395 |
24 |
1267 |
314983 |
700423 BOBINA |
30/05/2005 |
$ 172.52 |
C14-1397 |
24 |
1267 |
315033 |
700117 REPOS DE TAPA DE TIEMPO, HULE DE |
30/05/2005 |
$ 9,314.92 |
C14-1405 |
24 |
1267 |
315037 |
700139 VARILLAS L.P.B. |
30/05/2005 |
$ 1,288.90 |
C14-1400 |
24 |
1267 |
315089 |
701859 REPOS DE CALAVERA |
30/05/2005 |
$ 2,156.01 |
C14-1422 |
24 |
1267 |
315137 |
700231 REPOS DE CIGUENAL, METALES DE BIE |
30/05/2005 |
$ 12,767.88 |
C14-1416 |
24 |
1267 |
315264 |
700376 REPOS DE CLUTCH |
30/05/2005 |
$ 2,745.05 |
C14-1415 |
24 |
1267 |
315267 |
700376 RPIS DE CRUCETAS DE BARRA Y LIQ. |
30/05/2005 |
$ 441.73 |
C14-1415 |
24 |
1267 |
315518 |
700471 REPOS DE MAZA TRAS. IZQ, AJUSTADO |
30/05/2005 |
$ 4,510.77 |
C14-1415 |
24 |
1267 |
315519 |
700471 REPOS DE CLUTCH |
30/05/2005 |
$ 7,509.66 |
C14-1415 |
24 |
1267 |
315520 |
701818 REPOS DE CLUTCH Y VOLANTE |
30/05/2005 |
$ 11,125.12 |
C14-1415 |
24 |
1267 |
315522 |
700233 REFACC. REP. DE TRANSMISION |
30/05/2005 |
$ 17,568.16 |
C14-1415 |
24 |
1267 |
315523 |
700404 REPOS DE MARCHA |
30/05/2005 |
$ 7,414.22 |
C14-1415 |
24 |
1267 |
315528 |
701186 REPOS DE JUNTSA HOMOCINETICAS INT |
30/05/2005 |
$ 2,599.00 |
C14-1423 |
24 |
1267 |
315594 |
700481 REPOS DE FILTRO DE TRANSMISION |
30/05/2005 |
$ 737.49 |
C14-1423 |
24 |
1267 |
315599 |
701122 REPOS DE BOMBA DE ACEITE. BARRA I |
30/05/2005 |
$ 2,378.82 |
C14-1423 |
24 |
1267 |
315610 |
701886 REPOS DE FILTROS |
30/05/2005 |
$ 1,258.49 |
C14-1423 |
24 |
1267 |
315612 |
701896 REPOS DE BALATAS, FILTROS |
30/05/2005 |
$ 2,780.79 |
C14-1422 |
24 |
1267 |
315619 |
700158 REPOS DE CLUTCH Y VOLANTE |
30/05/2005 |
$ 7,664.74 |
C14-1415 |
24 |
1267 |
315926 |
700038 REPOS DE 2CAMARAS DE FRENOS |
30/05/2005 |
$ 2,051.60 |
C14-1422 |
24 |
1267 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
231,101.03 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110824 SALINAS HERNANDEZ GUILLERMINA |
|
|
|
8674 |
BANDERAS DE MEXICO |
13/05/2005 |
$ 4,991.00 |
OC1-0975 |
24 |
1150 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 4,991.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
110981 JUGUEL UNIFORMES,S.A.DE C.V. |
|
|
|
9345 |
1 UNIFORME SECRETARIAL |
19/05/2005 |
$ 1,780.00 |
OC0-9072 |
24 |
1223 |
9346 |
1 UNIFORME SECRETARIAL |
19/05/2005 |
$ 1,780.00 |
OC0-9004 |
24 |
1223 |
9347 |
1 UNIFORME SECRETARIAL |
19/05/2005 |
$ 1,780.00 |
OC0-8928 |
24 |
1223 |
9348 |
1 UNIFORME SECRETARIAL |
19/05/2005 |
$ 1,780.00 |
OC0-9078 |
24 |
1223 |
9349 |
2 UNIFORME SECRETARIAL |
19/05/2005 |
$ 3,560.00 |
OC0-9874 |
24 |
1223 |
9350 |
4 UNIFORME SECRETARIAL |
19/05/2005 |
$ 7,120.00 |
OC0-9023 |
24 |
1223 |
9351 |
7 UNIFORME SECRETARIAL |
19/05/2005 |
$ 12,460.00 |
OC0-9020 |
24 |
1223 |
9352 |
6 UNIFORME SECRETARIAL |
19/05/2005 |
$ 5,340.00 |
OC0-9022 |
24 |
1223 |
9353 |
3 UNIFORME SECRETARIAL |
19/05/2005 |
$ 1,780.00 |
OC0-9018 |
24 |
1223 |
9359 |
1 UNIFORME SECRETARIAL |
19/05/2005 |
$ 1,780.00 |
OC0-9013 |
24 |
1223 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 39,160.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L. |
DE C.V. |
|
|
45240 |
RECOL.RECID.INFECCIOSOS |
09/05/2005 |
$ 1,269.41 |
R70-0029 |
24 |
1116 |
45299 |
RECOL.RECID.INFECCIOSOS |
09/05/2005 |
$ 1,306.85 |
R70-0029 |
24 |
1116 |
45338 |
RECOL.RECID.INFECCIOSOS |
09/05/2005 |
$ 1,638.54 |
R70-0029 |
24 |
1116 |
45424 |
RECOL.RECID.INFECCIOSOS |
09/05/2005 |
$ 1,660.62 |
R70-0029 |
24 |
1116 |
45598 |
RECOL.RECID.INFECCIOSOS |
09/05/2005 |
$ 3,541.87 |
R70-0029 |
24 |
1116 |
45774 |
RECOL.RECID.INFECCIOSOS |
09/05/2005 |
$ 4,520.07 |
R70-0029 |
24 |
1116 |
45945 |
RECOL.RECID.INFECCIOSOS |
09/05/2005 |
$ 3,529.09 |
R70-0029 |
24 |
1116 |
45969 |
RECOL.RECID.INFECCIOSOS |
09/05/2005 |
$ 1,660.62 |
R70-0029 |
24 |
1116 |
45997 |
RECOL.RECID.INFECCIOSOS |
09/05/2005 |
$ 3,411.69 |
R70-0029 |
24 |
1116 |
46190 |
RECOL.RECID.INFECCIOSOS |
09/05/2005 |
$ 2,748.30 |
R70-0029 |
24 |
1116 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 25,287.06 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
111043 PRODUCTOS Y SERVICIOS P/LAB.S.A.D |
E C.V. |
|
|
35361 |
10 TUBO VACUTAINER |
17/05/2005 |
$ 1,725.00 |
OC1-0984 |
24 |
1210 |
35573 |
MAT. MEDICO |
17/05/2005 |
$ 126.50 |
OC1-1230 |
24 |
1210 |
35574 |
CARGA DE GLUCOSA |
17/05/2005 |
$ 1,380.00 |
OC1-1280 |
24 |
1210 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 3,231.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
111048 FORMAS MEXICANAS,S.A.DE C.V. |
|
|
|
58889 |
2000 FORMAS IMPRESAS |
13/05/2005 |
$ 24,799.75 |
OC1-0600 |
24 |
1151 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 24,799.75 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
111055 RODRIGUEZ ARAIZA SERGIO EDUARDO |
|
|
|
1424 |
LAS EON ANUNCIO LUMINOSO |
13/05/2005 |
$ 9,200.00 |
C14-1370 |
24 |
1152 |
1428 |
200 PLACAS IMP. 2 TINTAS |
13/05/2005 |
$ 6,210.00 |
OC1-1133 |
24 |
1152 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 15,410.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112003 TREVINO QUIROGA JAVIER |
|
|
|
4216 |
702132 REPOS DE CHUMACERA INF. DERECHA |
13/05/2005 |
$ 3,047.50 |
C14-1409 |
24 |
1153 |
4217 |
700229 REPOS DE 1 MANGUERA HID |
13/05/2005 |
$ 2,702.50 |
C14-1409 |
24 |
1153 |
4218 |
700963 REP DE FUGA DE VALVULA HID. |
13/05/2005 |
$ 2,875.00 |
C14-1409 |
24 |
1153 |
4219 |
701731 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS AUX Y |
13/05/2005 |
$ 1,840.00 |
C14-1409 |
24 |
1153 |
4220 |
702127 REP DE MOTOR DE CEPILLO CENTRAL. |
13/05/2005 |
$ 7,015.00 |
C14-1409 |
24 |
1153 |
4221 |
70724 REPOS DE BOMBA DE AGUA |
13/05/2005 |
$ 6,670.00 |
C14-1420 |
24 |
1153 |
4222 |
702128 REP DE EJE INF BANDA ELEV. |
13/05/2005 |
$ 2,185.00 |
C14-1420 |
24 |
1153 |
4223 |
702132 REPOS DE CHUMACERA IZQ. SUP Y CEP |
13/05/2005 |
$ 6,095.00 |
C14-1420 |
24 |
1153 |
4224 |
702131 REPOS DE BANDA DE ELEVADORES |
13/05/2005 |
$ 45,540.00 |
C14-1428 |
24 |
1153 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 77,970.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112043 S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V. |
|
|
|
129449 |
3000 KG BOLSA P/BASURA |
27/05/2005 |
$ 64,791.00 |
OC1-0376 |
24 |
1240 |
129453 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
27/05/2005 |
$ 6,190.51 |
OC1-0377 |
24 |
1240 |
129603 |
500 KG. BOLSA P/BASURA |
27/05/2005 |
$ 10,798.50 |
OC1-0359 |
24 |
1240 |
129959 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
27/05/2005 |
$ 4,448.20 |
OC1-0575 |
24 |
1240 |
130200 |
75 KILOS DE BOLSAS |
27/05/2005 |
$ 2,637.24 |
OC1-0617 |
24 |
1240 |
130212 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
27/05/2005 |
$ 3,801.44 |
OC1-0618 |
24 |
1240 |
130215 |
140 KG BOLSA P/BSURA |
27/05/2005 |
$ 3,023.58 |
OC1-0365 |
24 |
1240 |
130217 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
27/05/2005 |
$ 13,646.36 |
OC1-0619 |
24 |
1240 |
130512 |
MAT. DE LIMPIEZA |
27/05/2005 |
$ 521.54 |
OC1-0536 |
24 |
1240 |
130513 |
10 SARRICIDA |
27/05/2005 |
$ 1,092.50 |
OC1-0572 |
24 |
1240 |
130514 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
27/05/2005 |
$ 9,977.40 |
OC1-0573 |
24 |
1240 |
130515 |
GUANTE, RESTIRADOR, FRANELA, ARMAZON, BO |
27/05/2005 |
$ 5,414.78 |
OC1-0571 |
24 |
1240 |
130516 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
27/05/2005 |
$ 9,131.00 |
OC1-0574 |
24 |
1240 |
130608 |
PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA |
27/05/2005 |
$ 2,562.89 |
OC1-0824 |
24 |
1240 |
130660 |
PLATOS Y CUBIERTOS DESECHABLES |
27/05/2005 |
$ 911.38 |
OC1-0529 |
24 |
1240 |
130661 |
PLATOS Y CUBIERTOS DESECHABLES |
27/05/2005 |
$ 2,154.30 |
OC1-0561 |
24 |
1240 |
130748 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
27/05/2005 |
$ 7,292.15 |
OC1-0813 |
24 |
1240 |
130936 |
MAT DE LIMPIEZA |
27/05/2005 |
$ 20,735.70 |
OC1-0829 |
24 |
1240 |
130953 |
PAPEL HIGIENICO Y FRANELA |
27/05/2005 |
$ 8,729.65 |
OC1-0821 |
24 |
1240 |
130968 |
MAT DE LIMPIEZA |
27/05/2005 |
$ 17,578.90 |
OC1-0829 |
24 |
1240 |
131012 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
27/05/2005 |
$ 17,269.32 |
OC1-0821 |
24 |
1240 |
131138 |
MAT. DE LIMPIEZA |
27/05/2005 |
$ 1,986.65 |
OC1-0537 |
24 |
1240 |
131139 |
MAT. DE LIMPIEZA |
27/05/2005 |
$ 3,012.16 |
OC1-0535 |
24 |
1240 |
131143 |
MAT. DE LIMPIEZA |
27/05/2005 |
$ 1,662.90 |
OC1-0872 |
24 |
1240 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
219,370.05 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112059 SEGUROS COMERCIAL AMERICA,S.A.DE |
C.V. |
|
|
41201 |
POLIZAS QUE AMPARAN DANOS MPIO.MZO/05 A |
09/05/2005 |
$ 73,665.19 |
A89-0034 |
1 |
56702 |
487935 |
POLIZAS QUE AMPARAN DANOS MPIO.MZO/05 A |
09/05/2005 |
$ 6,233.40 |
A89-0034 |
1 |
56702 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 79,898.59 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112073 CASA ALBERT DE MEXICO,S.A.DE C.V. |
|
|
|
8786 |
REP E INST. MTTO Y AJSTE RADIO ORIL PAT |
13/05/2005 |
$ 1,437.50 |
C14-1385 |
24 |
1154 |
8787 |
REP E INST. BATERIA, MTO Y AJUSTE GRAL R |
13/05/2005 |
$ 1,437.50 |
C14-1385 |
24 |
1154 |
8794 |
REP E INST. RADIO MOVIL MCA MOT. PAT. 10 |
13/05/2005 |
$ 3,601.22 |
C14-1389 |
24 |
1154 |
8795 |
REP E INST. RADIO MOVIL MCA MOT. PAT. 10 |
13/05/2005 |
$ 3,342.47 |
C14-1389 |
24 |
1154 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 9,818.69 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL NOR |
TE,S.A.DE |
C.V. |
|
80611 |
CONSUMO DE DIESEL |
12/05/2005 |
$ 77,850.00 |
OC1-2009 |
24 |
1124 |
80767 |
CONSUMO DE DIESEL |
05/05/2005 |
$ 77,850.00 |
OC1-2009 |
24 |
1106 |
80933 |
CONSUMO DE DIESEL |
12/05/2005 |
$ 51,899.99 |
OC1-2009 |
24 |
1124 |
81171 |
CONSUMO DE DIESEL |
24/05/2005 |
$ 52,000.00 |
OC1-1959 |
24 |
1231 |
81173 |
CONSUMO DIESEL |
24/05/2005 |
$ 78,000.00 |
OC1-1983 |
24 |
1231 |
81232 |
CONSUMO DE DIESEL |
24/05/2005 |
$ 52,000.00 |
OC1-1959 |
24 |
1231 |
81338 |
CONSUMO DIESEL |
24/05/2005 |
$ 52,000.00 |
OC1-1959 |
24 |
1231 |
81438 |
CONSUMO DIESEL |
24/05/2005 |
$ 78,000.00 |
OC1-1983 |
24 |
1231 |
81452 |
CONSUMO DIESEL |
24/05/2005 |
$ 52,000.00 |
OC1-1959 |
24 |
1231 |
81659 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
24/05/2005 |
$ 52,100.00 |
OC1-1982 |
24 |
1231 |
81781 |
CONSUMO DIESEL |
24/05/2005 |
$ 52,100.00 |
OC1-2133 |
24 |
1231 |
82090 |
CONSUMO DIESEL |
24/05/2005 |
$ 52,100.00 |
OC1-2256 |
24 |
1231 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
727,899.99 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112236 CHEVROLET DEL RIO,S.A.DE C.V. |
|
|
|
14556 |
702074 REPOS DE EMP DE CABEZAS, RETEN Y |
16/05/2005 |
$ 4,431.46 |
C14-1422 |
24 |
1199 |
14576 |
701507 REPOS DE HORQUILLA DE SUSP DELANT |
16/05/2005 |
$ 6,163.67 |
C14-1422 |
24 |
1199 |
14809 |
702072 REPOS DE BOMBA DE FRENOS, LIQ, DE |
16/05/2005 |
$ 4,996.46 |
C14-1422 |
24 |
1199 |
14813 |
701498 REPOS DE PLUMAS LPB |
16/05/2005 |
$ 517.50 |
C14-1422 |
24 |
1199 |
14817 |
702071 REPOS DE CARTER, EMP. Y SEDASO |
16/05/2005 |
$ 1,629.55 |
C14-1422 |
24 |
1199 |
14820 |
701355 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y FILT |
16/05/2005 |
$ 4,171.05 |
C14-1422 |
24 |
1199 |
14845 |
702060 REPOS DE EMPAQUES DE CABEZAS Y RE |
16/05/2005 |
$ 2,921.20 |
C14-1422 |
24 |
1199 |
14906 |
701624 REPOS DE LUNA DE ESP Y MANIJA |
16/05/2005 |
$ 1,033.85 |
C14-1422 |
24 |
1199 |
29759 |
701826 AFINACION DE MOTOR, REP DE FRENOS |
16/05/2005 |
$ 3,050.61 |
C14-1422 |
24 |
1199 |
29762 |
701727 AF.MOTOR,BANDAS |
16/05/2005 |
$ 4,340.13 |
C14-1430 |
24 |
1199 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 33,255.48 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112250 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA |
|
|
|
2881 |
EXPRIMIDOR DE JGOS, SACA NIEVE, JARRA, E |
16/05/2005 |
$ 2,302.95 |
OC1-1130 |
24 |
1200 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 2,302.95 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112260 TECNICA AVANZADA DEL NORTE,S.A.DE |
C.V. |
|
|
4996 |
700747 REPOS DE BASE Y SOPORTE DE BOMBA |
27/05/2005 |
$ 22,816.00 |
C14-1367 |
24 |
1241 |
4997 |
702130 REPOS DE BOMBA DE LEVANGE DE TOLV |
27/05/2005 |
$ 43,550.50 |
C14-1367 |
24 |
1241 |
4998 |
700963 REPOS DE ENGRANES DE CUCHILLAS |
27/05/2005 |
$ 98,371.00 |
C14-1380 |
24 |
1241 |
4999 |
702025 REP. DE CONVERTIDOR |
27/05/2005 |
$ 56,366.10 |
C14-1367 |
24 |
1241 |
5000 |
700134 AFINACION DE MOTOR |
27/05/2005 |
$ 27,786.30 |
C14-1374 |
24 |
1241 |
5037 |
702289 REP. DE CADENA Y CANASTILLA |
27/05/2005 |
$ 50,174.50 |
C14-1372 |
24 |
1241 |
5041 |
700430 REP. DE TRANSM, Y CAMPANA |
27/05/2005 |
$ 54,200.65 |
C14-1380 |
24 |
1241 |
5042 |
702287 REPOS DE 10 BALEROS P/PLANCHA DE |
27/05/2005 |
$ 15,180.00 |
C14-1373 |
24 |
1241 |
5045 |
70895 AFINACION DE MOTOR, REP. LUCES INT |
27/05/2005 |
$ 56,626.00 |
C14-1380 |
24 |
1241 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
425,071.05 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112282 MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.DE |
C.V. |
|
|
28621 |
70690 REPOS DE ACUMULADOR |
12/05/2005 |
$ 910.11 |
C14-1407 |
24 |
1125 |
28623 |
70697 REPOS DE ACUMULADOR |
12/05/2005 |
$ 910.11 |
C14-1407 |
24 |
1125 |
28624 |
70686 REPOS DE BALATA DELANTERAS |
12/05/2005 |
$ 868.71 |
C14-1407 |
24 |
1125 |
28636 |
702055 REPOS DE FOCO, CABLE DE CLUTCH, F |
12/05/2005 |
$ 2,241.81 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28637 |
701578 REPOS DE FARO DEL, RES, BALEROS Y |
12/05/2005 |
$ 2,072.07 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28638 |
702041 REPOS DE VALVULA CHECK, BUJE, PED |
12/05/2005 |
$ 3,498.30 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28641 |
701598 REPOS DE CABLE DE CLUTCH, HORQUIL |
12/05/2005 |
$ 3,770.85 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28648 |
702045 REPOS DE BARRA DE CLUTCH, 2 LTOS |
12/05/2005 |
$ 1,628.12 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28649 |
701603 REPOS DE ESCAPE TRAS, PEDAL DE CA |
12/05/2005 |
$ 3,812.94 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28651 |
701607 REPOS DE VALVULA, SENSOR, SELLOS, |
12/05/2005 |
$ 1,521.59 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28690 |
701593 REPOS DE MANIVELAS DE CLUTCH Y FR |
12/05/2005 |
$ 2,886.96 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28691 |
701604REPOS DE BAL, FILTROS, BOMBA DE GA |
12/05/2005 |
$ 5,145.33 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28695 |
70670 MTTO 15000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 863.25 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28842 |
70691 REPOS DE AMORT Y BAL. |
12/05/2005 |
$ 2,606.13 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28860 |
70651 REPOS DE BALATAS |
12/05/2005 |
$ 1,488.33 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28861 |
70709 REPOS DE BALATAS |
12/05/2005 |
$ 1,488.33 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28862 |
70649 REPOS DE BALATAS |
12/05/2005 |
$ 1,488.33 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28863 |
70648 REPOS DE BALATAS |
12/05/2005 |
$ 496.11 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28864 |
70650 REPOS DE BALATAS |
12/05/2005 |
$ 1,488.33 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28865 |
70719 REPOS DE BALATAS |
12/05/2005 |
$ 1,488.33 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28866 |
702203 REPOS DE BALATAS Y BUJIAS |
12/05/2005 |
$ 1,569.75 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28867 |
701579 REPOS DE POLVERA TRASERA BCA. |
12/05/2005 |
$ 4,567.80 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28868 |
701578 REPOS DE POLVERA TRASERA |
12/05/2005 |
$ 4,567.80 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28869 |
702040 REPOS DE ACUMULADOR, FILTRO DE AI |
12/05/2005 |
$ 1,570.44 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28870 |
702137 REPOS DE BALATAS, FILTROS |
12/05/2005 |
$ 1,845.06 |
C14-1427 |
24 |
1125 |
28871 |
702052 REPOS DE ACUMULADOR, FILTROS |
12/05/2005 |
$ 1,607.70 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28872 |
702003 REPOS DE FILYTROS, BAL, POLVERA D |
12/05/2005 |
$ 2,731.71 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28873 |
701598 REPOS DE BAL, FILTROS, RESORTE |
12/05/2005 |
$ 3,276.81 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28874 |
702036 REPOS DE VALV, ACE., BAL. HUASAS, |
12/05/2005 |
$ 1,598.73 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28875 |
701577 REPOS DE FILTRO DE AIRE, BUJIAS, |
12/05/2005 |
$ 3,770.85 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28876 |
701579 REPOS DE MOD. DE CONT DE LUCES, S |
12/05/2005 |
$ 3,971.64 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28877 |
702047 REPOS DE MOD. DE CONT, SWITCH, BA |
12/05/2005 |
$ 3,346.64 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28878 |
701562 REPOS E,P.DE MOT, VALV. BUJE, CAD |
12/05/2005 |
$ 2,832.45 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28879 |
702053 REPOS DE ACUMULADOR |
12/05/2005 |
$ 1,213.71 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28880 |
702297 REPOS DE ACUMULADOR, LLANTA, BALA |
12/05/2005 |
$ 19,496.78 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28881 |
702297 REPOS DE ACUMULADOR, LLANTA, BALA |
12/05/2005 |
$ 10,305.29 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28882 |
702297 REPOS DE ACUMULADOR, LLANTA, BALA |
12/05/2005 |
$ 15,328.35 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28883 |
702297 REPOS DE ACUMULADOR, LLANTA, BALA |
12/05/2005 |
$ 10,925.00 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28943 |
70679 REPOS DE BALATAS |
12/05/2005 |
$ 1,488.33 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28944 |
70676 REPOS DE BALATAS |
12/05/2005 |
$ 1,488.33 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28945 |
70663 REPOS DE BALATAS |
12/05/2005 |
$ 1,488.33 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28946 |
70661 REPOS DE BALATAS |
12/05/2005 |
$ 1,488.33 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28947 |
70654 REPOS DE BALATAS |
12/05/2005 |
$ 1,488.33 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28948 |
70653 REPOS DE BALATAS |
12/05/2005 |
$ 1,488.33 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28949 |
70652 REPOS DE BALATAS |
12/05/2005 |
$ 1,488.33 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28951 |
70707 REPOS DE BALATAS |
12/05/2005 |
$ 1,488.33 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28952 |
70708 REPOS DE BALATAS |
12/05/2005 |
$ 1,488.33 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28953 |
701584 REPOS DE BAL, MANIVELA DE CLUTCH, |
12/05/2005 |
$ 2,873.16 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28955 |
702296 REPOS DE FILTROS |
12/05/2005 |
$ 393.99 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28956 |
702049 REPOS DE BALATAS Y FILTROS |
12/05/2005 |
$ 1,882.32 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28957 |
702042 REPOS DE ACUMULADOR, MANG, VALVUL |
12/05/2005 |
$ 4,347.00 |
C14-1428 |
24 |
1125 |
28958 |
702051 REPOS DE VALV.BAL.SWITCH. RESORTE |
12/05/2005 |
$ 1,652.55 |
C14-1449 |
24 |
1125 |
29156 |
70688 REPOS DE REPUESTO DE BOMBA DE FREN |
12/05/2005 |
$ 1,927.86 |
C14-1450 |
24 |
1125 |
29157 |
70704 REPOS DE PASTAS DE CLUTCH Y BALATA |
12/05/2005 |
$ 4,663.02 |
C14-1447 |
24 |
1125 |
29159 |
70699 REPOS DE EJE DE RIN TRASERO |
12/05/2005 |
$ 598.92 |
C14-1450 |
24 |
1125 |
29210 |
70651 MTTO 15000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 863.25 |
C14-1449 |
24 |
1125 |
29211 |
70617 MTTO 15000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,207.56 |
C14-1449 |
24 |
1125 |
29213 |
70620 MTTO 15000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,207.56 |
C14-1449 |
24 |
1125 |
29214 |
70610 MTTO 15000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 863.25 |
C14-1450 |
24 |
1125 |
29220 |
70649 MTTO 15000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 863.25 |
C14-1449 |
24 |
1125 |
29222 |
701562 REPOS DE EMPAQUE, BALEROS Y TAPA |
12/05/2005 |
$ 1,477.29 |
C14-1450 |
24 |
1125 |
29223 |
70648 REP. DE CLUTCH Y VARILLA DE CAMBIO |
12/05/2005 |
$ 4,125.37 |
C14-1449 |
24 |
1125 |
29226 |
702048 REPOS DE BALATAS, FILTRO DE AIRE |
12/05/2005 |
$ 2,265.27 |
C14-1450 |
24 |
1125 |
29227 |
702040 REPOS DE ESTATOR Y BANDA DE TRACC |
12/05/2005 |
$ 4,554.00 |
C14-1450 |
24 |
1125 |
29230 |
702297 REPPS DE FILTROS Y TAPAS |
12/05/2005 |
$ 776.94 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
29252 |
70707 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1450 |
24 |
1125 |
29253 |
70668 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1450 |
24 |
1125 |
29256 |
70648 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
29257 |
70667 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1449 |
24 |
1125 |
29258 |
70665 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1450 |
24 |
1125 |
29259 |
70664 MTRO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1447 |
24 |
1125 |
29260 |
70662 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1447 |
24 |
1125 |
29261 |
70674 MTTO 20000 KMS |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1447 |
24 |
1125 |
29262 |
70673 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1447 |
24 |
1125 |
29264 |
70671 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1447 |
24 |
1125 |
29265 |
70670 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1447 |
24 |
1125 |
29266 |
70666 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1447 |
24 |
1125 |
29267 |
70663 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1447 |
24 |
1125 |
29268 |
70661 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1447 |
24 |
1125 |
29269 |
70660 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1447 |
24 |
1125 |
29270 |
70659 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1447 |
24 |
1125 |
29271 |
70658 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1447 |
24 |
1125 |
29272 |
70657 MTTO 15000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1447 |
24 |
1125 |
29273 |
70655 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1450 |
24 |
1125 |
29274 |
70654 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
29275 |
70677 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
29276 |
70676 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
29277 |
70675 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
29278 |
70678 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
29279 |
70679 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
29280 |
70719 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
29281 |
70709 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
29282 |
70708 MTTO 20000 KMS |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
29283 |
70619 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
29284 |
70616 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
29285 |
70615 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1447 |
24 |
1125 |
29286 |
70614 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
29287 |
70613 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
29288 |
70612 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
29290 |
70611 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
29291 |
70608 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,138.56 |
C14-1453 |
24 |
1125 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
226,126.24 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112291 REMUMO,S.A.DE C.V. |
|
|
|
20758 |
700343 REP. DE MUELLAS DELANTEROS |
12/05/2005 |
$ 4,151.50 |
C14-1403 |
24 |
1126 |
20787 |
701503 REP. DE CREMALLERA |
12/05/2005 |
$ 9,062.00 |
C14-1404 |
24 |
1126 |
20792 |
701153 REPOS DE CRUCERO |
12/05/2005 |
$ 966.00 |
C14-1403 |
24 |
1126 |
20827 |
701985 AFINACION DE MOT. REPOS DE AMORT. |
12/05/2005 |
$ 3,432.75 |
C14-1417 |
24 |
1126 |
20828 |
701557 REP. DE MOFLE |
12/05/2005 |
$ 3,933.00 |
C14-1417 |
24 |
1126 |
20834 |
701551 REP. DE MOFLE |
12/05/2005 |
$ 4,140.00 |
C14-1424 |
24 |
1126 |
20835 |
701134 REP. DE MOFLE |
12/05/2005 |
$ 2,323.00 |
C14-1424 |
24 |
1126 |
20836 |
701177 REPOS DE VIELETAS Y TERM. |
12/05/2005 |
$ 3,588.00 |
C14-1424 |
24 |
1126 |
20845 |
702084 REPOS DE 2 AMORT. DEL. |
12/05/2005 |
$ 5,485.50 |
C14-1424 |
24 |
1126 |
20854 |
701720 ALINEACION Y REP DE LUCES |
12/05/2005 |
$ 3,017.60 |
C14-1427 |
24 |
1126 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 40,099.35 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112357 COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDADE |
S Y EQPS.S |
.A.DE
C |
|
23126 |
APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. |
17/05/2005 |
$ 385.00 |
C73-1171 |
24 |
1211 |
23127 |
APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. |
17/05/2005 |
$ 3,614.51 |
C73-1171 |
24 |
1211 |
23376 |
APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. |
17/05/2005 |
$ 2,218.00 |
C73-1216 |
24 |
1211 |
23418 |
60 ACUTREND Y 3 TEGADERM |
17/05/2005 |
$ 23,933.24 |
OC1-0391 |
24 |
1211 |
23618 |
MATERIAL MEDICO |
17/05/2005 |
$ 500.00 |
OC1-0894 |
24 |
1211 |
23619 |
XILOCAINA, RESINA, BONDING |
17/05/2005 |
$ 6,299.91 |
OC1-0656 |
24 |
1211 |
23620 |
10 ROLLO P/IMP. TERMINCA |
17/05/2005 |
$ 2,699.97 |
OC1-0896 |
24 |
1211 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 39,650.63 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112445 MIRADOR AUTOMOTRIZ,S.A.DE C.V. |
|
|
|
66427 |
70726 MTTO 10000 KMS |
12/05/2005 |
$ 2,077.25 |
C14-1406 |
24 |
1127 |
66548 |
70909 MTTO DE LOS 20000 KMS. Y FRENOS |
12/05/2005 |
$ 1,176.70 |
C14-1418 |
24 |
1127 |
66549 |
70908 MTTO 20000KMS |
12/05/2005 |
$ 1,176.70 |
C14-1404 |
24 |
1127 |
66550 |
70908 MTTO 20000 KMS. Y REP. DE FRENOS |
12/05/2005 |
$ 2,169.75 |
C14-1404 |
24 |
1127 |
66551 |
70767 MTTO 10000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,703.87 |
C14-1404 |
24 |
1127 |
66552 |
70739 MTTO 10000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,703.87 |
C14-1404 |
24 |
1127 |
66553 |
70738 MTTO 10000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,703.87 |
C14-1404 |
24 |
1127 |
66554 |
70854 MTTO 10000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,703.87 |
C14-1404 |
24 |
1127 |
66555 |
70806 MTTO 10000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,703.87 |
C14-1404 |
24 |
1127 |
66556 |
70869 MTTO 10000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,703.87 |
C14-1404 |
24 |
1127 |
66557 |
70866 MTTO 10000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,703.87 |
C14-1404 |
24 |
1127 |
66569 |
70782 MTTO 15000 KMS. Y BALATAS |
12/05/2005 |
$ 1,280.20 |
C14-1404 |
24 |
1127 |
66570 |
70782 MTTO 15000 KMS. Y BALATAS |
12/05/2005 |
$ 833.75 |
C14-1404 |
24 |
1127 |
66576 |
70740 MTTO 10000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 833.75 |
C14-1404 |
24 |
1127 |
66637 |
70815 MTTO DE 10000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,703.87 |
C14-1418 |
24 |
1127 |
66638 |
70811 MTTO DE 10000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,703.87 |
C14-1418 |
24 |
1127 |
66639 |
70873 MTTO DE LOS 10000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,703.87 |
C14-1418 |
24 |
1127 |
66640 |
70802 REPOS DE CARTER |
12/05/2005 |
$ 1,970.80 |
C14-1418 |
24 |
1127 |
66641 |
70938 FEPOS DE L.P.B. |
12/05/2005 |
$ 608.14 |
C14-1426 |
24 |
1127 |
66642 |
70909 MTTO DE LOS 20000 KMS. Y FRENOS |
12/05/2005 |
$ 2,205.27 |
C14-1418 |
24 |
1127 |
66689 |
70867 MTTO DE LOS 10000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,703.87 |
C14-1418 |
24 |
1127 |
66691 |
70874 MTTO 10000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,703.87 |
C14-1418 |
24 |
1127 |
66782 |
70765 MTTO 10000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,703.87 |
C14-1427 |
24 |
1127 |
66783 |
70757 MTTO DE LOS 10000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,699.27 |
C14-1427 |
24 |
1127 |
66784 |
70907 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 2,252.37 |
C14-1427 |
24 |
1127 |
66785 |
70820 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 2,205.27 |
C14-1427 |
24 |
1127 |
66786 |
70863 MTTO 10000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,699.27 |
C14-1427 |
24 |
1127 |
66835 |
70918 MTTO 10000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,703.87 |
C14-1427 |
24 |
1127 |
66886 |
70831 MTTO 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 1,703.89 |
C14-1427 |
24 |
1127 |
66887 |
70821 MTTO DE LOS 20000 KMS. |
12/05/2005 |
$ 3,933.63 |
C14-1427 |
24 |
1127 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 51,680.19 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMBR |
ES LA HORT |
ALIZA |
|
128708 |
ALIMENTOS SERV MED. |
30/05/2005 |
$ 4,929.49 |
OC1-0170 |
24 |
1268 |
129033 |
FRUTAS Y VERDURAS |
30/05/2005 |
$ 54,654.95 |
OC1-0533 |
24 |
1268 |
129034 |
FRUTAS Y VERD. DIF |
30/05/2005 |
$ 17,370.85 |
OC1-0567 |
24 |
1268 |
129390 |
NARANJA VAL Y PLATANOS |
30/05/2005 |
$ 4,924.00 |
OC1-0635 |
24 |
1268 |
129751 |
10 KNOR SUIZA FRASCO |
30/05/2005 |
$ 20,175.73 |
OC1-0908 |
24 |
1268 |
129752 |
ABARROTES |
30/05/2005 |
$ 7,429.56 |
OC1-0909 |
24 |
1268 |
129753 |
450 DESPENSAS |
30/05/2005 |
$ 29,700.00 |
OC1-0898 |
24 |
1268 |
129754 |
650 DESPENSAS |
30/05/2005 |
$ 43,875.00 |
OC1-0901 |
24 |
1268 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
183,059.58 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112492 OVALLE GALLARDO SILVIA |
|
|
|
00RX8733 |
REPS CHEQUE POR NO HABER PASADO A TIEMPO |
09/05/2005 |
$ 7,650.00 |
C88-0743 |
1 |
56706 |
00RX8734 |
REPS CHEQUE POR NO HABER PASADO A TIEMPO |
09/05/2005 |
$ 7,223.00 |
C88-0743 |
1 |
56706 |
00RX8742 |
REPS CHEQUE POR NO HABER PASADO A TIEMPO |
09/05/2005 |
$ 2,736.00 |
C88-0743 |
1 |
56706 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 17,609.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112570 SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE C |
.V. |
|
|
662 |
COMP.CH-55858 DEDUC.PERC.VIAL |
06/05/2005 |
$ 7,830.00 |
662 |
50 |
0 1 |
664 |
COMP.CH-55857 DEDUC.PERC.VIAL |
06/05/2005 |
$ 7,830.00 |
664 |
50 |
0 1 |
2663 |
COMP.CH-56456 DEDUC.PERC.VIAL |
10/05/2005 |
$ 7,830.00 |
2663 |
50 |
0 1 |
2665 |
COMP.CH-56453 DEDUC.PERC.VIAL |
09/05/2005 |
$ 7,830.00 |
2665 |
50 |
0 1 |
2667 |
COMP.CH-56455 DEDUC.PERC.VIAL |
09/05/2005 |
$ 7,830.00 |
2667 |
50 |
0 1 |
3589 |
COMP.CH-56791 DEDUC.PERC.VIAL |
23/05/2005 |
$ 7,830.00 |
3589 |
50 |
0 1 |
3591 |
COMP.CH-56792 DEDUC.PERC.VIAL |
23/05/2005 |
$ 7,830.00 |
3591 |
50 |
0 1 |
3595 |
COMP.CH-56790 DEDUC.PERC.VIAL |
23/05/2005 |
$ 7,830.00 |
3595 |
50 |
0 1 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 62,640.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. |
|
|
|
2567 |
COMP.CH-56462 DEDUC.PERC.VIAL |
17/05/2005 |
$ 2,047.50 |
2567 |
1 |
56878 |
3309 |
COMP.CH-56700 DEDUC.PERC.VIAL |
20/05/2005 |
$ 2,855.00 |
3309 |
50 |
0 1 |
3487 |
COMP.CH-56788 DEDUC.PERC.VIAL |
20/05/2005 |
$ 1,555.00 |
3487 |
50 |
0 1 |
3587 |
COMP.CH-56793 DEDUC.PERC.VIAL |
23/05/2005 |
$ 2,220.00 |
3587 |
50 |
0 1 |
3703 |
COMP.CH-56900 DEDUC.PERC.VIAL |
26/05/2005 |
$ 1,970.00 |
3703 |
50 |
0 1 |
3705 |
COMP.CH-56899 DEDUC.PERC.VIAL |
26/05/2005 |
$ 1,970.00 |
3705 |
50 |
0 1 |
3711 |
COMP.CH-56877 DEDUC.PERC.VIAL |
26/05/2005 |
$ 3,785.00 |
3711 |
50 |
0 1 |
188868 |
POLIZA SEGURO AUTO FLOTILLA |
04/05/2005 |
$ 9,685.57 |
A89-0033 |
1 |
56631 |
188869 |
POLIZA SEGURO AUTO FLOTILLA |
04/05/2005 |
$ 181,584.20 |
A89-0033 |
1 |
56631 |
188870 |
POLIZA SEGURO AUTO FLOTILLA |
04/05/2005 |
$ 201,240.70 |
A89-0033 |
1 |
56631 |
188871 |
POLIZA SEGURO AUTO FLOTILLA |
04/05/2005 |
$
242,542.59 |
A89-0033 |
1 |
56631 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
651,455.56 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112574 MADERERIA Y FERRETERIA LOS ALPES, |
S.A.DE C.V |
. |
|
322 |
TUBIN, REGULADOR, POLIDUCTO, PERFORADORA |
16/05/2005 |
$ 23,111.85 |
OC0-9847 |
24 |
1201 |
350 |
TUBO CONDUIT |
16/05/2005 |
$ 800.00 |
OC1-0545 |
24 |
1201 |
351 |
30 BALERO 6203 |
16/05/2005 |
$ 1,920.00 |
OC1-0546 |
24 |
1201 |
353 |
10 MASCARILLA P/FUMIGAR |
16/05/2005 |
$ 780.00 |
OC1-0487 |
24 |
1201 |
360 |
40 GUANTE P/ELECTRICISTA |
16/05/2005 |
$ 1,480.00 |
OC1-0606 |
24 |
1201 |
370 |
10 MASCARILLAS P/FUMIGAR |
16/05/2005 |
$ 780.00 |
OC1-0740 |
24 |
1201 |
371 |
10 MASCARILLAS P/FUMIGAR |
16/05/2005 |
$ 780.00 |
OC1-0741 |
24 |
1201 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 29,651.85 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112575 DIPASA DE MONTERREY,S.A.DE C.V. |
|
|
|
1744 |
PANAL DESECH. ADULTO, JUVENIL, NINO |
13/05/2005 |
$ 69,024.00 |
OC1-1218 |
24 |
1155 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 69,024.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112630 MARTINEZ ROJAS ADALBERTO IVAN |
|
|
|
974 |
DESMONTE, DESHIERBE Y LIM DE PRED. BALDI |
12/05/2005 |
$
37,247.12 |
M91-0276 |
24 |
1128 |
977 |
8000,80 M2 DE DESMONTE PREDIOS BALDIOS |
12/05/2005 |
$ 48,948.88 |
M91-0294 |
24 |
1128 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 86,196.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112645 POLLOS VIDAURRI,S.A.DE C.V. |
|
|
|
390157 |
POLLO Y PESCADO |
30/05/2005 |
$ 34,619.00 |
OC1-1256 |
24 |
1269 |
390158 |
PECHUGA DE POLLO, FIL. DE PESCADO Y HUEV |
30/05/2005 |
$ 13,434.00 |
OC1-1245 |
24 |
1269 |
390159 |
POLLO Y HUEVO |
30/05/2005 |
$ 48,710.00 |
OC1-1247 |
24 |
1269 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 96,763.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112661 S.I.M.E.P.R.O.D.E. |
|
|
|
107198 |
RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/04 |
23/05/2005 |
$
420,630.22 |
C03-0329 |
24 |
1226 |
107319 |
RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/04 |
23/05/2005 |
$
401,662.38 |
C03-0329 |
24 |
1226 |
107443 |
RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/04 |
23/05/2005 |
$
406,788.18 |
C03-0329 |
24 |
1226 |
107560 |
RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS NOV/04 |
23/05/2005 |
$
445,656.34 |
C03-0329 |
24 |
1226 |
107664 |
RECEP. DESECHOS SOLIDOS NOV/04 |
23/05/2005 |
$
180,524.85 |
C03-0329 |
24 |
1226 |
107787 |
RECEP. DE DESECHOS SOLIDOS DIC/04 |
23/05/2005 |
$
233,472.51 |
C03-0329 |
24 |
1226 |
107904 |
RECEPCION DE DESECHOS SOLIDOS SALINAS VI |
23/05/2005 |
$
444,785.25 |
C03-0330 |
24 |
1226 |
108021 |
RECEPCION DESECHOS SOLIDOS DIC/04 |
23/05/2005 |
$
439,113.33 |
C03-0334 |
24 |
1226 |
108132 |
RECEPCION DESECHOS SOLIDO DIC/04 |
23/05/2005 |
$
451,005.21 |
C03-0334 |
24 |
1226 |
108239 |
RECEPCION DESECHOS SOL. |
23/05/2005 |
$
469,023.94 |
C03-0334 |
24 |
1226 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
3,892,662.21 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112771 CANTU LEAL SAUL ALEJANDRO |
|
|
|
357 |
MADERA TRIPLAY |
27/05/2005 |
$ 18,360.00 |
OC1-0892 |
24 |
1242 |
358 |
15 CASCOS CON GOGLES |
27/05/2005 |
$ 74,325.00 |
OC1-0274 |
24 |
1242 |
361 |
ANGULOS VARIAS MEDIDAS |
27/05/2005 |
$
102,049.75 |
OC1-1195 |
24 |
1242 |
362 |
ANGULOS VARIAS MEDIDAS |
27/05/2005 |
$ 110,118.00 |
OC1-1194 |
24 |
1242 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
304,852.75 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112790 SERVICIOS INMOBILIARIOS GAMA,S.A. |
DE C.V. |
|
|
5878 |
701696 REPOS DE CAJA DE ESTROBOS Y CABLE |
13/05/2005 |
$ 5,060.00 |
C14-1376 |
24 |
1156 |
5879 |
70488 REPOS DE ESTROBOS |
13/05/2005 |
$ 6,348.00 |
C14-1377 |
24 |
1156 |
5880 |
700167 REPOS DE ESTROBOS Y PLAFONES |
13/05/2005 |
$ 5,290.00 |
C14-1378 |
24 |
1156 |
5897 |
70744 REP. DE CORTO EN ESTROBOS Y TORRET |
13/05/2005 |
$ 4,312.50 |
C14-1404 |
24 |
1156 |
5899 |
70692 REPOS DE ESTROOS |
13/05/2005 |
$ 5,060.00 |
C14-1387 |
24 |
1156 |
5900 |
70688 REPOS DE ESTROBOS |
13/05/2005 |
$ 5,060.00 |
C14-1387 |
24 |
1156 |
5901 |
702116 REPOS DE FOCOS DE TORRETA |
13/05/2005 |
$ 1,173.00 |
C14-1387 |
24 |
1156 |
5912 |
70493 REP. DE TORRETA |
13/05/2005 |
$ 2,185.00 |
C14-1419 |
24 |
1156 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 34,488.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112791 RODAL COMERCIALIZACION Y DISTRIBU |
CION,S.A.D |
E
C.V. |
|
1180 |
10 ALGICIDA P/ALGA VERDE |
13/05/2005 |
$ 1,600.00 |
OC1-0326 |
24 |
1157 |
1181 |
ACIDO CLORHIDRICO |
13/05/2005 |
$ 1,349.99 |
OC1-0472 |
24 |
1157 |
1182 |
ACIDO CLORHIDRICO |
13/05/2005 |
$ 2,249.98 |
OC1-0465 |
24 |
1157 |
1184 |
14 CANASTILLA P/SUPERBOMBAS |
13/05/2005 |
$ 4,060.00 |
OC1-0473 |
24 |
1157 |
1197 |
40 BOQUILLA |
13/05/2005 |
$ 1,399.78 |
OC1-0793 |
24 |
1157 |
1198 |
TAPA C/ROSCA |
13/05/2005 |
$ 1,675.00 |
OC1-0484 |
24 |
1157 |
1201 |
6 CLORADOR P/PASTILLA |
13/05/2005 |
$ 20,700.00 |
OC1-1036 |
24 |
1157 |
1202 |
9 SELLOS PRA BOMBA DE 3 HP. |
13/05/2005 |
$ 1,980.00 |
OC1-0598 |
24 |
1157 |
1205 |
DICLORO Y TRICLORO |
13/05/2005 |
$
125,749.19 |
OC1-1175 |
24 |
1157 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
160,763.94 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112847 GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V. |
|
|
|
4272 |
ELAB. DE LONAS OBRAS VIALES |
12/05/2005 |
$ 128,110.00 |
C82-0207 |
24 |
1129 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 128,110.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112885 SANI REY,S.A.DE C.V. |
|
|
|
8544 |
20 RTAS DE BANOS PORTATILES |
11/05/2005 |
$ 72,450.00 |
OC0-9948 |
24 |
1118 |
8545 |
RTA DE BANOS PORTATILES |
11/05/2005 |
$ 1,150.00 |
OC0-8668 |
24 |
1118 |
8546 |
RTA DE BANOS PORTATILES |
11/05/2005 |
$ 1,150.00 |
OC0-9233 |
24 |
1118 |
8565 |
RTA 2 BANOS PORTATILES |
11/05/2005 |
$ 440.00 |
OC1-0141 |
24 |
1118 |
8749 |
2 RTA DE BANOS PORTATILES |
13/05/2005 |
$ 506.00 |
OC1-0448 |
24 |
1158 |
8750 |
2 RTA DE BANOS PORTATILES |
13/05/2005 |
$ 506.00 |
OC1-0851 |
24 |
1158 |
8751 |
RTA DE BANOS PORTATILES |
13/05/2005 |
$ 1,265.00 |
OC1-0677 |
24 |
1158 |
8752 |
RTA DE BANOS PORTATILES |
13/05/2005 |
$ 1,541.00 |
OC1-0641 |
24 |
1158 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 79,008.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112894 ALMAGUER RODRIGUEZ OMAR |
|
|
|
2640 |
ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. |
05/05/2005 |
$ 1,265.00 |
W70-0510 |
24 |
1107 |
2682 |
ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. |
05/05/2005 |
$ 2,656.50 |
W70-0510 |
24 |
1107 |
2782 |
MAT. MEDICO |
05/05/2005 |
$ 800.00 |
OC1-0755 |
24 |
1107 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 4,721.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112903 MUEBLES ZARATE,S.A.DE C.V. |
|
|
|
6702 |
FREGADERO,REFRIGERADOR,CAFETERA Y MICROH |
30/05/2005 |
$ 6,374.00 |
L16-0193 |
1 |
57099 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 6,374.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112944 QUIMIBASAL,S.A.DE C.V. |
|
|
|
10328 |
90 CONCETRADO VARIOS SABORES |
13/05/2005 |
$ 3,674.25 |
OC1-0564 |
24 |
1159 |
10329 |
15 CONCENTRADO VARIOS SABORES |
13/05/2005 |
$ 612.38 |
OC1-0530 |
24 |
1159 |
10330 |
140 CONCENTRADO VARIOS SABORES |
13/05/2005 |
$ 5,715.50 |
OC1-0554 |
24 |
1159 |
10392 |
CONCENTRADO VARIOS SABORES |
13/05/2005 |
$ 1,551.35 |
OC1-0907 |
24 |
1159 |
10427 |
CONCENTRADO VARIOS SABORES |
13/05/2005 |
$ 816.50 |
OC1-1257 |
24 |
1159 |
10428 |
CONCENTRADO VARIOS SABORES |
13/05/2005 |
$ 3,674.25 |
OC1-1243 |
24 |
1159 |
10429 |
CONCENTRADO VARIOS SABORES |
13/05/2005 |
$ 4,899.00 |
OC1-1253 |
24 |
1159 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 20,943.23 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
112965 SANCHEZ SAUCEDA MA.ELIZABETH |
|
|
|
4798 |
MTTO A IMORESORA PAT. 1014442 |
13/05/2005 |
$ 2,185.00 |
C14-1402 |
24 |
1160 |
4821 |
MTTO A IMORESORA PAT. 1014441 |
13/05/2005 |
$ 21,484.30 |
C14-1424 |
24 |
1160 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 23,669.30 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113004 CCT MEXICO,S.A.DE C.V. |
|
|
|
00-22647 |
RTA DE COPIADORAS VARIAS DEPENDENCIAS |
13/05/2005 |
$
133,175.93 |
M33-0533 |
24 |
1161 |
00-23176 |
RTA DE COPIADORAS CABILDO MPAL. |
13/05/2005 |
$ 4,025.00 |
M33-0541 |
24 |
1161 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
137,200.93 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113010 DOAL INTERNACIONAL,S.A.DE C.V. |
|
|
|
3234 |
PINTURA ESMALTE BCO, VERDE, NARANJA |
30/05/2005 |
$ 36,160.60 |
OC0-8817 |
24 |
1270 |
3305 |
114 LT PINTURA VINILCA BCO. |
30/05/2005 |
$ 1,468.32 |
OC1-0608 |
24 |
1270 |
3306 |
400 LT ESMALTE NEGRO |
30/05/2005 |
$ 15,088.00 |
OC1-0602 |
24 |
1270 |
3307 |
3000 LT ESMALTE AMARILLO |
30/05/2005 |
$ 91,080.00 |
OC1-0601 |
24 |
1270 |
3308 |
800 LT PINTURA ESM. AMARILLO ORO |
30/05/2005 |
$ 24,288.00 |
OC1-0596 |
24 |
1270 |
3310 |
PINTURA ESMALTE VERDE |
30/05/2005 |
$ 11,684.00 |
OC1-0588 |
24 |
1270 |
3311 |
PINTURA ESMALTE VERDE |
30/05/2005 |
$ 9,752.00 |
OC1-0589 |
24 |
1270 |
3316 |
PINTURAS ESMALTE |
30/05/2005 |
$ 44,666.00 |
OC1-0593 |
24 |
1270 |
3317 |
100 PINTURA ESMALTE ROJO LADRILLO |
30/05/2005 |
$ 49,910.00 |
OC1-0605 |
24 |
1270 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
284,096.92 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113018 NEWS ARTICULOS PROMOCIONALES,S.A. |
DE C.V. |
|
|
2520 |
3500 MEDALLAS EN WHITE MWTAL |
17/05/2005 |
$ 56,350.00 |
OC1-0712 |
24 |
1212 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 56,350.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113059 TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V. |
|
|
|
105109 |
BONOS PERS. JUB Y PENS. MAY 70 ANOS |
09/05/2005 |
$ 254,000.00 |
B34-0116 |
1 |
56703 |
105251 |
BONOS PERSONALIZADOS PERS. SIND. |
09/05/2005 |
$
3,680,246.96 |
B34-0115 |
1 |
56703 |
105296 |
BONOS PERSONALIZADOS PERS. SIND. |
09/05/2005 |
$
321,312.41 |
B34-0115 |
1 |
56703 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
4,255,559.37 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113080 GUTIERREZ MORALES JOSE MELCHOR |
|
|
|
551 |
702127 REPOS DE CEPILLOS LATERALES |
13/05/2005 |
$ 5,520.00 |
C14-1405 |
24 |
1162 |
552 |
702128 REPOS DE CEPILLOS LAT Y CENTAL |
13/05/2005 |
$ 13,455.00 |
C14-1405 |
24 |
1162 |
553 |
702128 REPOS DE HULES DE PATIN |
13/05/2005 |
$ 7,935.00 |
C14-1419 |
24 |
1162 |
554 |
701731 REPOS DE CEPILLO CENTRAL Y LATERA |
13/05/2005 |
$ 13,455.00 |
C14-1409 |
24 |
1162 |
555 |
702131 REPOS DE CEPILLO CENTRAL, CEPILLO |
13/05/2005 |
$ 21,390.00 |
C14-1409 |
24 |
1162 |
557 |
702132 REPOS DE CEPILLOS LATERALES Y CEN |
13/05/2005 |
$ 13,455.00 |
C14-1405 |
24 |
1162 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 75,210.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113096 ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE C. |
V. |
|
|
116119 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE |
05/05/2005 |
$ 335,665.60 |
OC1-2008 |
24 |
1108 |
116393 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE |
05/05/2005 |
$
337,126.81 |
OC1-2082 |
24 |
1108 |
116986 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
23/05/2005 |
$
338,388.75 |
OC1-2257 |
24 |
1228 |
117319 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
23/05/2005 |
$
330,833.44 |
OC1-2321 |
24 |
1228 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
1,342,014.60 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113116 CHAPA ZUNIGA GERARDO |
|
|
|
38665 |
CABLES, FOCOS, ACRILICO, TUBO FLUOR. CAN |
13/05/2005 |
$ 21,854.70 |
OC1-0852 |
24 |
1163 |
38725 |
10 HOJA DE TRIPLAY |
13/05/2005 |
$ 3,505.20 |
OC1-0887 |
24 |
1163 |
38726 |
MADERA TRIPLAY |
13/05/2005 |
$ 1,948.56 |
OC1-0884 |
24 |
1163 |
38728 |
TAQUETE EXPANSOR |
13/05/2005 |
$ 1,127.00 |
OC1-0889 |
24 |
1163 |
38842 |
70 POLIN 4 CALIBRE |
13/05/2005 |
$ 24,697.40 |
OC1-1088 |
24 |
1163 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 53,132.86 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113132 SERVICIO ARCO VIAL S.A. |
|
|
|
45572 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
06/05/2005 |
$ 3,000.00 |
OC1-1829 |
24 |
1113 |
45819 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
24/05/2005 |
$ 3,000.00 |
OC1-2007 |
24 |
1232 |
46062 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
06/05/2005 |
$ 36,940.68 |
OC1-1830 |
24 |
1113 |
46140 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
24/05/2005 |
$ 3,000.00 |
OC1-2006 |
24 |
1232 |
46159 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
06/05/2005 |
$ 52,371.26 |
OC1-1898 |
24 |
1113 |
46192 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
06/05/2005 |
$ 38,594.93 |
OC1-1928 |
24 |
1113 |
46193 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
06/05/2005 |
$ 3,118.38 |
OC1-1958 |
24 |
1113 |
46247 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
24/05/2005 |
$ 61,379.62 |
OC1-2085 |
24 |
1232 |
46294 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
24/05/2005 |
$ 3,500.00 |
OC1-2086 |
24 |
1232 |
46308 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
24/05/2005 |
$ 3,000.00 |
OC1-2132 |
24 |
1232 |
46326 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
24/05/2005 |
$ 59,238.92 |
OC1-2204 |
24 |
1232 |
46405 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
24/05/2005 |
$ 3,000.00 |
OC1-2255 |
24 |
1232 |
46406 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
24/05/2005 |
$ 18,499.95 |
OC1-2202 |
24 |
1232 |
46409 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
24/05/2005 |
$ 20,000.00 |
OC1-2200 |
24 |
1232 |
46411 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
24/05/2005 |
$ 56,000.00 |
OC1-2201 |
24 |
1232 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
364,643.74 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113227 DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA |
|
|
|
175 |
ELABORACION DE TROFEOS XVII CAMPEONATO M |
06/05/2005 |
$ 14,812.00 |
C64-0587 |
24 |
1114 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 14,812.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113249 PAVIMENTOS,CONSERVACION Y MICROSU |
PERFICIE,S |
.A.DE
C |
|
893 |
100 BULTOS DE PERMA PETCH |
13/05/2005 |
$ 36,800.00 |
OC1-0694 |
24 |
1164 |
894 |
100 PERMA PATCH BULTO |
13/05/2005 |
$ 36,800.00 |
OC1-0692 |
24 |
1164 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 73,600.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113334 SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLE |
S,S.A.DE C |
.V. |
|
9403 |
PROBETAS DESECHABLE Y EQ. VENOPUNCION |
16/05/2005 |
$ 2,037.28 |
OC1-1327 |
24 |
1202 |
9422 |
1 PERFORADOR INHALAMBRICO 18 V |
16/05/2005 |
$ 3,700.00 |
OC1-1193 |
24 |
1202 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 5,737.28 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113412 EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FINAS |
SAN JUAN, |
S.A.DE |
|
41608 |
ALIMENTOS DIF |
30/05/2005 |
$ 152,480.00 |
OC1-0534 |
24 |
1271 |
41609 |
ALIMENTOS |
30/05/2005 |
$ 21,784.50 |
OC1-0570 |
24 |
1271 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 174,264.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113413 BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,S.A |
.DE C.V. |
|
|
10029 |
SERV.PUB.RASTRO 25-30 ABR/05 CONT.ADMVO. |
06/05/2005 |
$
191,813.02 |
M95-0111 |
1 |
56695 |
10084 |
SERV.PUB.RASTRO 2-7 MAY/05 CONT. ADMVO. |
12/05/2005 |
$
186,625.41 |
M95-0112 |
1 |
56776 |
10158 |
SERV.PUBL.RASTRO 9-14 MAYO CONT.ADMVO. |
18/05/2005 |
$
225,165.01 |
M95-0113 |
1 |
56886 |
10232 |
SER.PUB.RASTRO SEM 16-21 MAY/05 CONT ADM |
26/05/2005 |
$
237,399.64 |
M95-0114 |
1 |
57010 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
841,003.08 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113414 DOMINGUEZ SERNA GERARDO SEVERIANO |
|
|
|
39491 |
MAT. MEDICO |
13/05/2005 |
$ 6,555.00 |
OC1-0996 |
24 |
1165 |
39589 |
MAT. MEDICO |
13/05/2005 |
$ 5,286.97 |
OC1-0494 |
24 |
1165 |
39731 |
MAT. MEDICO |
13/05/2005 |
$ 596.00 |
OC1-1325 |
24 |
1165 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 12,437.97 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113452 SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A. |
|
|
|
57892 |
SUSC ANUAL PERIODICO EL NTE |
11/05/2005 |
$ 1,900.00 |
N67-0332 |
1 |
56733 |
57944 |
SUSC ANUAL PERIODICO EL NTE |
11/05/2005 |
$ 1,900.00 |
N67-0332 |
1 |
56733 |
57945 |
SUSC ANUAL PERIODICO EL NTE |
11/05/2005 |
$ 1,900.00 |
N67-0332 |
1 |
56733 |
57946 |
SUSC ANUAL PERIODICO EL NTE |
11/05/2005 |
$ 1,900.00 |
N67-0332 |
1 |
56733 |
57947 |
SUSC ANUAL PERIODICO EL NTE |
11/05/2005 |
$ 1,900.00 |
N67-0332 |
1 |
56733 |
57948 |
SUSC ANUAL PERIODICO EL NTE |
11/05/2005 |
$ 1,900.00 |
N67-0332 |
1 |
56733 |
57949 |
SUSC ANUAL PERIODICO EL NTE |
11/05/2005 |
$ 1,900.00 |
N67-0332 |
1 |
56733 |
57950 |
SUSC ANUAL PERIODICO EL NTE |
11/05/2005 |
$ 1,900.00 |
N67-0332 |
1 |
56733 |
57951 |
SUSC ANUAL PERIODICO EL NTE |
11/05/2005 |
$ 1,900.00 |
N67-0332 |
1 |
56733 |
160658 |
SUSC ANUAL PERD. NTE |
11/05/2005 |
$ 1,900.00 |
N67-0333 |
1 |
56733 |
161267 |
SUSC. ANUAL PERIODICO NTE |
11/05/2005 |
$ 1,900.00 |
C55-0636 |
1 |
56733 |
162364 |
SUSC. ANUAL PERIODICO NTE |
11/05/2005 |
$ 1,900.00 |
C55-0636 |
1 |
56733 |
163628 |
SUSC. ANUAL PERIODICO NTE |
11/05/2005 |
$ 1,900.00 |
C55-0636 |
1 |
56733 |
163629 |
SUSC. ANUAL PERIODICO NTE |
11/05/2005 |
$ 1,900.00 |
C55-0636 |
1 |
56733 |
163630 |
SUSC. ANUAL PERIODICO NTE |
11/05/2005 |
$ 1,900.00 |
C55-0636 |
1 |
56733 |
163631 |
SUSC. ANUAL PERIODICO NTE |
11/05/2005 |
$ 1,900.00 |
C55-0636 |
1 |
56733 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 30,400.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113453 VALADEZ VALADEZ JOSE DE JESUS |
|
|
|
195 |
RTA DE JUEGOS INFLABLES |
05/05/2005 |
$ 3,737.50 |
OC0-8638 |
24 |
1109 |
196 |
RTA SW JUWGOS INFLABLES |
05/05/2005 |
$ 78,487.50 |
OC1-0022 |
24 |
1109 |
203 |
RENTA DE JUEGOS INFLABLES |
05/05/2005 |
$ 1,150.00 |
OC0-8708 |
24 |
1109 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 83,375.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113547 ESCUELA TECNICA DE MANEJO,S.A.DE |
C.V. |
|
|
1984 |
APLICACION 1839 EXAMENES DE MANEJO |
10/05/2005 |
$
200,974.19 |
C82-0217 |
1 |
56727 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
200,974.19 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113592 COMUNICACIONES Y SERVICIOS JSL,S. |
A.DE C.V. |
|
|
594 |
REP. DE 8 RADIOS MOV. |
12/05/2005 |
$ 19,159.00 |
C14-1433 |
24 |
1131 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 19,159.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113603 HUERTA GUERRA MARCO ANTONIO |
|
|
|
1114 |
REP DE ENFRIADOR M CA TOREY PAT.
101315 |
13/05/2005 |
$ 3,680.00 |
C14-1375 |
24 |
1166 |
1115 |
MTTO CORRECTIVO PAT. 1000263 |
13/05/2005 |
$ 1,840.00 |
C14-1358 |
24 |
1166 |
1118 |
REP FUGA Y CARGA DE GAS MINISPLIT PAT. 1 |
13/05/2005 |
$ 2,127.50 |
C14-1381 |
24 |
1166 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 7,647.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113612 COMERCIALIZADORA SANUZ,S.A.DE C.V |
. |
|
|
454 |
2000 PLAYERAS PARA REPARTISE FINAL DE FU |
16/05/2005 |
$ 98,440.00 |
C64-0644 |
24 |
1203 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 98,440.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113617 MAQUINARIA IMPLEMENTOS Y EQPS.MOT |
ORIZADOS,S |
.A.DE
C |
|
125 |
REP. DE CHAPOLEADORAS |
18/05/2005 |
$ 924.60 |
C14-1386 |
24 |
1219 |
126 |
REP. DE CHAPOLEADORAS |
18/05/2005 |
$ 5,555.65 |
C14-1386 |
24 |
1219 |
128 |
REP. DE CHAPOLEADORAS |
18/05/2005 |
$ 6,460.70 |
C14-1386 |
24 |
1219 |
154 |
MTTO MAQ. HIDROLAVADORA PAT. 1003448 |
18/05/2005 |
$ 3,535.10 |
C14-1402 |
24 |
1219 |
10538 |
MAT Y REP. PLANCHA PARA CAMARA PAT. 1017 |
18/05/2005 |
$ 287.50 |
C14-1370 |
24 |
1219 |
10638 |
REP. TALADRO ELECT PAT. 1006254 |
18/05/2005 |
$ 287.50 |
C14-1381 |
24 |
1219 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 17,051.05 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113626 PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES MV, |
S.A.DE C.V |
. |
|
188 |
ANCLA 3/4 |
31/05/2005 |
$ 19,550.00 |
OC1-0277 |
24 |
1274 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 19,550.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113641 FLORES MENDIOLA ELEAZAR |
|
|
|
4184 |
100 FORMAS IMP.REPORTES DIARIOS |
13/05/2005 |
$ 1,874.50 |
OC1-1157 |
24 |
1167 |
4185 |
2000 FORMAS IMP. REGISTRO DE RECOLECTORE |
13/05/2005 |
$ 1,049.72 |
OC1-1155 |
24 |
1167 |
4186 |
2000 FORMAS IMP. CENSOS FOLIADOS |
13/05/2005 |
$ 569.98 |
OC1-1156 |
24 |
1167 |
4191 |
FORMAS IMP. HOJAS MEMBRETADAS |
13/05/2005 |
$ 374.90 |
OC1-1146 |
24 |
1167 |
4192 |
FORMAS IMP. HOJAS MEMBRETADAS |
13/05/2005 |
$ 345.00 |
OC1-1147 |
24 |
1167 |
4193 |
850FORMAS IM. CARATULA ESC. PAT. |
13/05/2005 |
$ 3,654.87 |
OC1-1301 |
24 |
1167 |
4198 |
250 CALCOMANIAS COLOR "SUSPENDIDO" |
13/05/2005 |
$ 2,374.75 |
OC1-1360 |
24 |
1167 |
4199 |
FORMAS IMP. |
13/05/2005 |
$ 1,799.98 |
OC1-1317 |
24 |
1167 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 12,043.70 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113643 TEKNOLOGIA AVANZADA EN LIMPIEZA I |
ND.S.A.DE |
C.V. |
|
583 |
SILICON, RESANADOR, FONDO, PLASTE, BASE, |
03/05/2005 |
$ 3,313.43 |
OC1-0444 |
24 |
1103 |
585 |
CATALIZADOR, THINER, COMPUESTO, |
03/05/2005 |
$ 4,682.40 |
OC1-0442 |
24 |
1103 |
586 |
CHROMOBASE, ABRILLANTADOR, BLENDER, POLI |
03/05/2005 |
$ 7,729.95 |
OC1-0445 |
24 |
1103 |
598 |
105 OVEROL 40 GORRAS |
18/05/2005 |
$ 70,782.50 |
OC1-0439 |
24 |
1220 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 86,508.28 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113652 BRUNELL,S.A. |
|
|
|
4375 |
10 CAJAS DE MICAS |
13/05/2005 |
$ 286.90 |
OC1-0257 |
24 |
1168 |
4430 |
4 CARTUCHOS P/IMP. HP |
13/05/2005 |
$ 1,195.33 |
OC1-0519 |
24 |
1168 |
4431 |
CARTUCHOS P/HP 3650 NEGRO Y COLOR |
13/05/2005 |
$ 9,915.20 |
OC1-0517 |
24 |
1168 |
4439 |
TARJETAS BRISTOL, TIJERAS, PAPEL STOCK, |
13/05/2005 |
$ 14,023.50 |
OC1-0516 |
24 |
1168 |
4440 |
1 TONER HP, 3 CARTUCHOS HP |
13/05/2005 |
$ 5,363.55 |
OC1-0514 |
24 |
1168 |
4441 |
10 PROTECTOR DE HOJAS T/CARTA |
13/05/2005 |
$ 898.30 |
OC1-0259 |
24 |
1168 |
4464 |
CARTUCHOS P/IMP. EPSON |
13/05/2005 |
$
26,498.40 |
OC1-0655 |
24 |
1168 |
4465 |
7 CARTUCHOS P/IMP. |
13/05/2005 |
$ 878.44 |
OC1-0614 |
24 |
1168 |
4466 |
3 CINTA PARA IMP. |
13/05/2005 |
$ 2,846.16 |
OC1-0612 |
24 |
1168 |
4467 |
TONER HP. |
13/05/2005 |
$ 1,549.65 |
OC1-0652 |
24 |
1168 |
4468 |
6 CARTUCHOS P/IMP. HP. |
13/05/2005 |
$ 1,936.02 |
OC1-0654 |
24 |
1168 |
4470 |
CARTUCHOS DESKJET, LASER JET |
13/05/2005 |
$ 11,773.45 |
OC1-0653 |
24 |
1168 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 77,164.90 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113662 REFRIGERACIONES MARGON,S.A. |
|
|
|
6870 |
SUM E INST. TERMOSTATO CLIMA CENT |
13/05/2005 |
$ 1,458.20 |
C14-1381 |
24 |
1169 |
6896 |
MTTO MINISPLIT PAT. 22532 |
13/05/2005 |
$ 1,932.00 |
C14-1428 |
24 |
1169 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 3,390.20 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113672 REMANUFACTURAS ELECTRONICAS DEL N |
ORTE,S.A.D |
E
C.V. |
|
9 |
REM. Y PINT. COORD, PARQUIMETROS |
13/05/2005 |
$ 53,874.52 |
C14-1194 |
24 |
1170 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 53,874.52 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113676 VALDEZ GARCIA GEMA ELIZABETH |
|
|
|
1271 |
50 SERV DE COMIDAS TIPO BUFFETE |
16/05/2005 |
$ 2,074.60 |
OC1-0461 |
24 |
1204 |
1275 |
16 RTA DE HIELERA GRANDE |
16/05/2005 |
$ 1,932.00 |
OC1-0488 |
24 |
1204 |
1276 |
1 SERV DE MESEROS P/BPCADILLOS Y VINO |
16/05/2005 |
$ 736.00 |
OC1-0552 |
24 |
1204 |
1280 |
RTA DE TOLDOS Y MESAS RECTANGULARES |
16/05/2005 |
$ 2,875.00 |
OC1-0678 |
24 |
1204 |
1281 |
RTA DE TOLDOS, MESAS, MANTELES Y EQ. DE |
16/05/2005 |
$ 13,239.49 |
OC1-0640 |
24 |
1204 |
1282 |
MATERIAL MEDICO |
16/05/2005 |
$ 1,207.50 |
OC1-0633 |
24 |
1204 |
1283 |
REFRESCOS Y HIELO |
16/05/2005 |
$ 11,567.16 |
OC1-0642 |
24 |
1204 |
1284 |
REFRESCOS 3 LTS DESECH, VASOS DESECH. |
16/05/2005 |
$ 3,885.78 |
OC1-0539 |
24 |
1204 |
1287 |
136 COMIDAS PLATILLOS COMPLETOS |
16/05/2005 |
$ 4,692.00 |
OC1-0723 |
24 |
1204 |
1288 |
168 COMIDAS PLATILLOS COMPLETOS |
16/05/2005 |
$ 5,796.00 |
OC1-0724 |
24 |
1204 |
1290 |
63 CAJAS DE REFRESCOS |
16/05/2005 |
$ 8,950.47 |
OC1-0776 |
24 |
1204 |
1291 |
TAMALES Y REFRESCOS 2 LTS. |
16/05/2005 |
$ 3,179.75 |
OC1-0787 |
24 |
1204 |
1292 |
REFRESCOS DE LATA |
16/05/2005 |
$ 1,217.47 |
OC1-0774 |
24 |
1204 |
1293 |
4000 TAMALES |
16/05/2005 |
$ 13,570.00 |
OC1-0775 |
24 |
1204 |
1294 |
RTA DE SILLAS, MESAS,EQ. DE SON. |
16/05/2005 |
$ 6,888.61 |
OC1-0779 |
24 |
1204 |
1295 |
RTA DE TOLDOS DE 6X6 MTS. |
16/05/2005 |
$ 5,244.00 |
OC1-0791 |
24 |
1204 |
1296 |
RTA DE TOLDO |
16/05/2005 |
$ 2,622.00 |
OC1-0780 |
24 |
1204 |
1297 |
PLATOS, VASOS, SERV Y TENEDORES DESECHAB |
16/05/2005 |
$ 1,327.49 |
OC1-0773 |
24 |
1204 |
1307 |
35 COMIDAS |
16/05/2005 |
$ 1,207.50 |
OC1-0778 |
24 |
1204 |
1309 |
REFRESCOS Y SANDWITCH |
16/05/2005 |
$ 3,891.60 |
OC1-0939 |
24 |
1204 |
1310 |
RTA DE SILLAS |
16/05/2005 |
$ 1,078.70 |
OC1-1034 |
24 |
1204 |
1325 |
REFRESCOS |
16/05/2005 |
$ 1,380.00 |
OC1-1269 |
24 |
1204 |
1340 |
19 COMIDAS |
16/05/2005 |
$ 1,033.85 |
OC1-1341 |
24 |
1204 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 99,596.97 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113699 UNIFORMES Y SERVICIOS DE MONTERRE |
Y,S.DE R.L |
DE
C.V |
|
628 |
14 PAR ZAPATO TIPO TECATO |
13/05/2005 |
$ 4,652.90 |
OC0-9346 |
24 |
1171 |
629 |
34 PAR ZAOATO TIPO TECATO |
13/05/2005 |
$ 11,299.90 |
OC0-9425 |
24 |
1171 |
630 |
69 PAR ZAPATO T/TECATO |
13/05/2005 |
$ 22,932.15 |
OC0-9348 |
24 |
1171 |
631 |
28 ZAPATO TIPO TECATO |
13/05/2005 |
$ 9,305.80 |
OC0-9340 |
24 |
1171 |
632 |
11 PAR ZAP. PUNTA CASQUILLO |
13/05/2005 |
$ 2,264.35 |
OC0-9334 |
24 |
1171 |
633 |
29 ZAPATOS C/PUNTA CASQUILLO |
13/05/2005 |
$ 5,969.65 |
OC0-9427 |
24 |
1171 |
634 |
20 PAR ZAPATOS CASQUILLO |
13/05/2005 |
$ 4,117.00 |
OC0-9344 |
24 |
1171 |
635 |
24 ZAPATO TIPO TECATO |
13/05/2005 |
$ 6,872.40 |
OC0-9338 |
24 |
1171 |
636 |
2 PAR DE BOTAS P/ELECTRICISTA |
13/05/2005 |
$ 388.70 |
OC0-9368 |
24 |
1171 |
637 |
1 PAR DE BOTAS DE HULE |
13/05/2005 |
$ 109.25 |
OC0-9426 |
24 |
1171 |
639 |
38 PAR ZAPATO TECATO |
13/05/2005 |
$ 12,629.30 |
OC0-9326 |
24 |
1171 |
640 |
3 PAR ZAPATO DIELECTRICO |
13/05/2005 |
$ 583.05 |
OC0-9329 |
24 |
1171 |
641 |
3 PAR BOTA DE HULE |
13/05/2005 |
$ 327.75 |
OC0-9330 |
24 |
1171 |
642 |
9 ZAPATOS C/PUNTA CASQUILLO |
13/05/2005 |
$ 1,852.65 |
OC0-9353 |
24 |
1171 |
648 |
14 PAR DE TENIS |
13/05/2005 |
$ 5,618.90 |
OC0-9331 |
24 |
1171 |
649 |
56 PAR DE TENIS |
13/05/2005 |
$
22,475.60 |
OC0-9341 |
24 |
1171 |
650 |
3 PAR DE TENIS |
13/05/2005 |
$ 1,204.05 |
OC0-9347 |
24 |
1171 |
651 |
9 PAR DE TENIS |
13/05/2005 |
$ 3,612.15 |
OC0-9350 |
24 |
1171 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
116,215.55 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113702 SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS,S. |
A.DE C.V. |
|
|
21390 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE |
05/05/2005 |
$
364,351.22 |
OC1-1954 |
24 |
1110 |
21469 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE |
19/05/2005 |
$
356,608.24 |
OC1-2157 |
24 |
1224 |
21569 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
05/05/2005 |
$ 368,308.60 |
OC1-2125 |
24 |
1110 |
21699 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
25/05/2005 |
$ 824.90 |
OC1-2258 |
24 |
1234 |
21700 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
25/05/2005 |
$
341,197.46 |
OC1-2258 |
24 |
1234 |
21744 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
25/05/2005 |
$ 26,938.02 |
OC1-2258 |
24 |
1234 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
1,458,228.44 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113747 SMI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. |
|
|
|
2337 |
70975 SUM E INST, DE ESTROBOS |
13/05/2005 |
$ 10,235.00 |
C14-1374 |
24 |
1172 |
2420 |
701661 ESTROBOS |
13/05/2005 |
$ 10,235.00 |
C14-1396 |
24 |
1172 |
2421 |
702102 INST.LUCES |
13/05/2005 |
$ 10,235.00 |
C14-1396 |
24 |
1172 |
2424 |
701703 FOCO ESTROBO |
13/05/2005 |
$ 1,380.00 |
C14-1395 |
24 |
1172 |
2426 |
70686 SUMINISTRO E INST. CAJA DE ESTROBO |
13/05/2005 |
$ 5,520.00 |
C14-1405 |
24 |
1172 |
2427 |
701235 SUM E INST. DE RADIO FRECUENCIA |
13/05/2005 |
$ 3,910.00 |
C14-1405 |
24 |
1172 |
2428 |
702212 SUM. E INST. DE RADIO FRECUENCIA |
13/05/2005 |
$ 3,910.00 |
C14-1405 |
24 |
1172 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 45,425.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113748 RIGA INDUSTRIAS,S.A.DE C.V. |
|
|
|
2311 |
152 PANTALON TIPO DOCKERS |
27/05/2005 |
$ 57,000.00 |
OC0-9671 |
24 |
1243 |
2312 |
112 PANTALON TIPO DOCKERS |
27/05/2005 |
$ 42,000.00 |
OC0-9672 |
24 |
1243 |
2313 |
72 PANTALON TIPO DOCKERS |
27/05/2005 |
$ 27,000.00 |
OC0-9674 |
24 |
1243 |
2314 |
98 PANTALON TIPO DOCKERS |
27/05/2005 |
$ 36,750.00 |
OC0-9675 |
24 |
1243 |
2315 |
206 PANTALON TIPO DOCKERS |
27/05/2005 |
$ 77,250.00 |
OC0-9676 |
24 |
1243 |
2316 |
14 CAMISOLA |
27/05/2005 |
$ 4,200.00 |
OC0-9656 |
24 |
1243 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 244,200.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113751 KAZE SERVICIOS DE PROTECC.Y SEGUR |
IDAD,S.A.D |
E
C.V. |
|
1352 |
SEV DEVIGILANCIA Y RTA DE RADIOS ABR/05 |
27/05/2005 |
$ 60,030.00 |
M33-0574 |
24 |
1244 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 60,030.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113763 RENOVADORA MEXICANA DE LLANTAS,S. |
A. |
|
|
30891 |
8 LLANTAS R-15 |
17/05/2005 |
$ 13,018.00 |
OC1-0383 |
24 |
1213 |
30895 |
2 LLANTAS R15 |
17/05/2005 |
$ 1,161.50 |
OC1-0790 |
24 |
1213 |
30920 |
8 LLANTAS Y 8 CAMARAS |
17/05/2005 |
$ 37,511.57 |
OC1-0863 |
24 |
1213 |
30976 |
2 LLANTAS R-15 |
17/05/2005 |
$ 1,081.00 |
OC1-0381 |
24 |
1213 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 52,772.07 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113791 GODINEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, |
S.A.DE C.V |
. |
|
2110 |
REP. DE CALDERA PAT. 1013734 |
13/05/2005 |
$ 45,310.00 |
C14-1365 |
24 |
1173 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 45,310.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113821 SIMIM GRAFICO,S.A.DE C.V. |
|
|
|
163 |
LONAS IMP. |
13/05/2005 |
$ 4,053.73 |
OC0-9402 |
24 |
1174 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 4,053.73 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113871 LOPEZ VANEGAS JOSE FRANCISCO |
|
|
|
1601 |
SUM E INST. PISO CER. OFNA RECAUDACION I |
13/05/2005 |
$ 15,166.77 |
C14-1328 |
24 |
1175 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 15,166.77 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113888 MENDOZA BAUTISTA MARIO |
|
|
|
1005 |
REP. DE CAMARA SONY PAT 1000773 |
17/05/2005 |
$ 14,375.00 |
C14-1425 |
24 |
1214 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 14,375.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113904 SPIRIT INGENIERIA,S.A.DE C.V. |
|
|
|
1655 |
ULT. PAG. SIST DE IDENT. DE BIOMETRIA HE |
27/05/2005 |
$ 57,132.00 |
M33-0515 |
24 |
1245 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 57,132.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113935 DE LA FUENTE ORTIZ BENITA |
|
|
|
856 |
10 PAQ. 1000 JGOS DE PAPEL AUTOCOPIA |
16/05/2005 |
$ 5,750.00 |
OC1-0934 |
24 |
1205 |
858 |
FORMAS IMP. |
16/05/2005 |
$ 9,430.00 |
OC1-1330 |
24 |
1205 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 15,180.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113945 GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA |
|
|
|
81 |
MTTO Y REP. DE COMPRESOR DE AIRE ACONDIC |
17/05/2005 |
$ 2,541.50 |
C14-1379 |
24 |
1215 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 2,541.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113973 ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V. |
|
|
|
7633 |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE |
11/05/2005 |
$
182,281.02 |
OC1-1984 |
24 |
1119 |
7743 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
23/05/2005 |
$
178,307.41 |
OC1-2134 |
24 |
1229 |
7853 |
CONSUMO COMBUSTIBLE |
23/05/2005 |
$
188,534.52 |
OC1-2207 |
24 |
1229 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
549,122.95 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
113995 INTELGRAFIKA,S.A.DE C.V. |
|
|
|
3559 |
INVITACIONED EV, MUSEO METROPOLITANO SES |
18/05/2005 |
$ 2,357.50 |
F77-0116 |
24 |
1221 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 2,357.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
114006 CORPORATIVO C.W.C.S.A.DE C.V. |
|
|
|
4314 |
4 LLANTAS |
13/05/2005 |
$ 2,600.00 |
OC1-0639 |
24 |
1176 |
4461 |
2 LLANTAS |
13/05/2005 |
$ 7,800.00 |
OC1-0902 |
24 |
1176 |
4462 |
4 LLANTAS |
13/05/2005 |
$ 5,464.80 |
OC1-0903 |
24 |
1176 |
4519 |
4 LLANTAS |
13/05/2005 |
$ 5,600.00 |
OC1-1158 |
24 |
1176 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
21,464.80 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
114052 ALEJANDRO GIL FREDY |
|
|
|
500 |
CAMISA MEZCLILLA |
17/05/2005 |
$ 34,199.50 |
OC0-9032 |
24 |
1216 |
520 |
145 PLAYERAS CON LOGO DIF. TALLAS |
17/05/2005 |
$ 4,929.13 |
OC0-9120 |
24 |
1216 |
522 |
10000 BOLSA ECOLOGICA |
17/05/2005 |
$ 59,455.00 |
OC0-9573 |
24 |
1216 |
552 |
4 TRAJES S/ESP. |
17/05/2005 |
$ 6,999.99 |
OC1-0438 |
24 |
1216 |
553 |
300 PLAYERAS DE CUELLO REDO. |
17/05/2005 |
$ 10,350.00 |
OC1-0854 |
24 |
1216 |
556 |
500 PLAYERAS IMP. |
17/05/2005 |
$ 19,998.50 |
OC1-0879 |
24 |
1216 |
558 |
50 PELOTAS 50 ULA ULA PLAST. |
17/05/2005 |
$ 814.77 |
OC1-0881 |
24 |
1216 |
560 |
10 GORRAS IMP Y 50 SHORT |
17/05/2005 |
$ 7,199.57 |
OC1-0882 |
24 |
1216 |
561 |
120 PELOTAS 180 ULA ULA |
17/05/2005 |
$ 2,345.31 |
OC1-0883 |
24 |
1216 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
146,291.77 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
114077 QUINTANILLA SCOTT JERONIMO ANDRES |
|
|
|
388 |
OF.PROM.ECO-E2-SSP-DA-CI-51/04 |
27/05/2005 |
$
320,927.14 |
A20-1155 |
24 |
1246 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
320,927.14 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
114082 ARRENDADORA BANORTE,S.A.DE C.V. |
|
|
|
880748 |
ARRENDAMIENTO MAYO 2005 |
02/05/2005 |
$
1,598,945.71 |
C88-0748 |
1 |
56628 |
880779 |
ARREND.JUNIO 2005 |
31/05/2005 |
$
1,598,945.71 |
C88-0779 |
1 |
57146 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
3,197,891.42 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
114105 SERVIMUNDO LLANTERO,S.A.DE C.V. |
|
|
|
1823 |
701195 REPOS DE POLEA, BOMB DE DIR, BAL, |
13/05/2005 |
$ 10,396.00 |
C14-1413 |
24 |
1177 |
1824 |
701080 REP. DE SUSP. Y DIRECC. |
13/05/2005 |
$ 6,854.00 |
C14-1413 |
24 |
1177 |
1825 |
701834 AFINACION DE MOT Y REP, DE FRENOS |
13/05/2005 |
$ 2,875.00 |
C14-1413 |
24 |
1177 |
1879 |
702059 REPOS DE AMORTIGUADOR |
13/05/2005 |
$ 4,650.60 |
C14-1420 |
24 |
1177 |
1902 |
701967 MONTAJE DE LLANTAS, PIVOTES, ALIN |
13/05/2005 |
$ 920.00 |
C14-1438 |
24 |
1177 |
1903 |
701966 MONTAJE DE LLANTAS, PIVOTES, ALIN |
13/05/2005 |
$ 920.00 |
C14-1438 |
24 |
1177 |
1904 |
701767 REPOS DE 2 LLANTAS |
13/05/2005 |
$ 3,657.00 |
C14-1438 |
24 |
1177 |
1905 |
70647 REPOS DE 2 LLANTAS |
13/05/2005 |
$ 3,657.00 |
C14-1438 |
24 |
1177 |
1906 |
700835 REPOS DE LLANTAS DELANTERAS |
13/05/2005 |
$ 1,472.00 |
C14-1438 |
24 |
1177 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
35,401.60 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
114178 TREVINO BRICENO MAGDALENA |
|
|
|
1004 |
BLOCK Y LADRILLO |
27/05/2005 |
$ 630,000.00 |
OC1-0318 |
24 |
1248 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 630,000.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
114191 FUNDACION VAX,S.A.DE C.V. |
|
|
|
00-32834 |
8000 VACUNAS PARA NEUMOCOCO |
30/05/2005 |
$ 1,192,000.00 |
OC0-9643 |
24 |
1272 |
00-32835 |
8000 VACUNAS PARA NEUMOCOCO |
30/05/2005 |
$ 1,192,000.00 |
OC0-9642 |
24 |
1272 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 2,384,000.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
114198 CENTRO DE ASESORIA ESPECIALIZADA |
EN COLOSTO |
MIAS |
|
655 |
APOYO COMPRA DE BOLSA DRENABLE ASIST. SO |
12/05/2005 |
$ 199.99 |
C73-1236 |
24 |
1133 |
656 |
APOYO COMPRA DE BOLSA DRENABLE ASIST. SO |
12/05/2005 |
$ 518.19 |
C73-1235 |
24 |
1133 |
706 |
MAT. MEDICO |
12/05/2005 |
$ 20,700.54 |
OC1-1229 |
24 |
1133 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
21,418.72 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
114235 DISTRIBUIDORA HIDRAULICA MOBIL DE |
MEXICO,S. |
A.DE
C. |
|
11807 |
700390 REP. DE TRANSMISION Y CLUTCH |
12/05/2005 |
$ 30,576.68 |
C14-1367 |
24 |
1134 |
11808 |
700390 REP. DE TRANSMISION Y CLUTCH |
12/05/2005 |
$ 10,847.95 |
C14-1367 |
24 |
1134 |
11822 |
700967 REP. DE TACOMETRO, AFI., SUSP TRA |
12/05/2005 |
$ 39,305.85 |
C14-1369 |
24 |
1134 |
11823 |
700967 REP. DE TACOMETRO, AFI., SUSP TRA |
12/05/2005 |
$ 17,563.95 |
C14-1369 |
24 |
1134 |
12204 |
700333 REP. DE TRANSM Y CLUTCH |
12/05/2005 |
$ 39,008.62 |
C14-1418 |
24 |
1134 |
12205 |
702015 AFINACION DE MOTOR |
12/05/2005 |
$ 22,416.57 |
C14-1418 |
24 |
1134 |
12373 |
700967 MONTAJE DE LLANTAS, ALINEACION Y |
12/05/2005 |
$ 2,760.00 |
C14-1419 |
24 |
1134 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
162,479.62 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
114253 AMERICAN BLINDS,S.A.DE C.V. |
|
|
|
65931 |
1 LOTE DE PERSIANAS SEGUN ESP. |
27/05/2005 |
$ 335,987.00 |
OC0-9491 |
24 |
1249 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 335,987.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
114286 AZFARMEX, S. A. DE C. V. |
|
|
|
66 |
VARILLA, ANILLO, ALAMBRE, MALLA, ANGULO |
18/05/2005 |
$
73,280.80 |
OC1-0463 |
24 |
1222 |
71 |
CEMENTO GRIS Y YESO |
18/05/2005 |
$ 753.10 |
OC1-0866 |
24 |
1222 |
74 |
100 PIEZAS DE BARRO BLOCK |
18/05/2005 |
$ 675.00 |
OC1-1082 |
24 |
1222 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 74,708.90 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
114298 ALLIANCE SOLUCIONES,S.A.DE C.V. |
|
|
|
17 |
3 COM OFFICE CONNECT 16 PUERTOS |
30/05/2005 |
$ 4,577.00 |
L16-0204 |
1 |
57098 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 4,577.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118012 ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GARZA |
,S.A.DE C. |
V. |
|
17221 |
702125 AFINACION DE MOTOR, LIMPIEZA Y AJ |
12/05/2005 |
$ 2,141.30 |
C14-1374 |
24 |
1135 |
17234 |
701999 AFINACION DE MOTOR, REP. DE FREN, |
12/05/2005 |
$ 13,039.85 |
C14-1370 |
24 |
1135 |
17235 |
701422 AFINACION DE MOTOR Y AJUSTE DE FR |
12/05/2005 |
$ 1,887.15 |
C14-1371 |
24 |
1135 |
17237 |
701987 REP. DE FUGA DE ACEITE, AFINACION |
12/05/2005 |
$ 5,629.25 |
C14-1371 |
24 |
1135 |
17238 |
701739 AFINACION DE MOTOR |
12/05/2005 |
$ 2,128.65 |
C14-1370 |
24 |
1135 |
17252 |
701671 AFINACION DE MOTOR |
12/05/2005 |
$ 1,842.30 |
C14-1382 |
24 |
1135 |
17263 |
70199 REPOS DE CLUTCH |
12/05/2005 |
$ 16,249.50 |
C14-1383 |
24 |
1135 |
17270 |
701446 CRUCETAS,PALANCA CAMBIOS |
12/05/2005 |
$ 2,587.50 |
C14-1401 |
24 |
1135 |
17277 |
701299 AFINACION DE MOTOR, REP DE FRENOS |
12/05/2005 |
$ 5,118.65 |
C14-1382 |
24 |
1135 |
17281 |
70786 REP. DE FRENOS |
12/05/2005 |
$ 4,209.00 |
C14-1387 |
24 |
1135 |
17282 |
701058 CAJA DIRECCION,ROTULA,ALINEACION |
12/05/2005 |
$ 11,661.00 |
C14-1400 |
24 |
1135 |
17283 |
701676 REPOS DE BOMBA DE DIRECCION |
12/05/2005 |
$ 3,100.40 |
C14-1394 |
24 |
1135 |
17284 |
700416 REPOS DE 2 CABEZAS DE MOTOR |
12/05/2005 |
$ 15,284.65 |
C14-1387 |
24 |
1135 |
17285 |
701424 AFINACION DE MOYOR Y AJUSTE DE FR |
12/05/2005 |
$ 1,889.45 |
C14-1388 |
24 |
1135 |
17286 |
70791 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, FILTRO |
12/05/2005 |
$ 2,995.75 |
C14-1387 |
24 |
1135 |
17290 |
701423 AF. MOTOR Y REP. DE FRENOS |
12/05/2005 |
$ 3,920.35 |
C14-1388 |
24 |
1135 |
17291 |
70801 AFINACION DE MOTOR Y FRENOS |
12/05/2005 |
$ 6,016.80 |
C14-1387 |
24 |
1135 |
17298 |
701715 ROTULAS,CRUCETAS,PALANCA CAMBIOS |
12/05/2005 |
$ 12,650.00 |
C14-1399 |
24 |
1135 |
17299 |
701325 AF.MOTOR |
12/05/2005 |
$ 1,659.45 |
C14-1399 |
24 |
1135 |
17300 |
701986 AF.MOTOR,FRENOS |
12/05/2005 |
$ 5,252.05 |
C14-1399 |
24 |
1135 |
17303 |
701190 REPOS DE POLEZ Y ERETN DE CIGUENA |
12/05/2005 |
$ 3,864.00 |
C14-1403 |
24 |
1135 |
17304 |
702032 REPOS DE BOMBA DE AGUA Y ANTICONG |
12/05/2005 |
$ 2,127.50 |
C14-1403 |
24 |
1135 |
17305 |
701076 REPOS DE BASE DE SOPORTE DE TRANS |
12/05/2005 |
$ 2,173.50 |
C14-1403 |
24 |
1135 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
127,428.05 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118029 PRODUCTOS Y MANGUERAS IND.DE MONT |
ERREY,S.A. |
DE
C.V. |
|
17120 |
700316 REPOS DE BARRA DE TOMA DE FUERZA |
16/05/2005 |
$ 1,449.00 |
C14-1404 |
24 |
1206 |
17124 |
700316 REPOS DE GOB, TUBO DE COBRE, CODO |
16/05/2005 |
$ 2,203.40 |
C14-1404 |
24 |
1206 |
17151 |
700343 REPOS DE 2 MANG. DE SIST DE COMP. |
16/05/2005 |
$ 3,030.25 |
C14-1416 |
24 |
1206 |
17152 |
700293 REPOS DE MANGUERA DE DUAL |
16/05/2005 |
$ 1,012.00 |
C14-1416 |
24 |
1206 |
17153 |
701747 REPPS DE MANGUERA DE PISTON |
16/05/2005 |
$ 2,012.50 |
C14-1416 |
24 |
1206 |
17167 |
702021 MANGUERA HID. |
16/05/2005 |
$ 690.00 |
C14-1430 |
24 |
1206 |
17186 |
701357 MANGUERA HID, |
16/05/2005 |
$ 879.75 |
C14-1434 |
24 |
1206 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 11,276.90 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118067 EMBRAGUES Y FRENOS SEGOVIA,S.A.DE |
C.V. |
|
|
10416 |
701129 REPOS DE PLACA DE TRAN. PERNOS, F |
13/05/2005 |
$ 1,529.50 |
C14-1389 |
24 |
1179 |
10438 |
702212 REPOS DE CABEZAS DE MOTOR |
13/05/2005 |
$ 11,822.00 |
C14-1389 |
24 |
1179 |
10467 |
701480 REPOS DE GENERADOR |
13/05/2005 |
$ 3,680.00 |
C14-1417 |
24 |
1179 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 17,031.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118087 TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB.R |
IGEL,S.A.D |
E
C.V. |
|
42920 |
701767 AFINACION DE MOTOR |
27/05/2005 |
$ 23,964.85 |
C14-1375 |
24 |
1250 |
43018 |
701117 CAMBIO DE ACEITE Y REP DE TURBO |
27/05/2005 |
$ 10,258.00 |
C14-1381 |
24 |
1250 |
43090 |
700474 ARO DELANTERO |
27/05/2005 |
$ 22,655.00 |
C14-1401 |
24 |
1250 |
43091 |
701117 BIRLOS MAZA TRASERA |
27/05/2005 |
$ 2,778.40 |
C14-1402 |
24 |
1250 |
43092 |
700961 TURBO |
27/05/2005 |
$ 36,167.50 |
C14-1401 |
24 |
1250 |
43100 |
700317 CAJA VALVULAS |
27/05/2005 |
$ 12,880.00 |
C14-1401 |
24 |
1250 |
43177 |
700323 REP. DE FRENOS Y VALVULA DE
PIE |
27/05/2005 |
$ 21,298.00 |
C14-1413 |
24 |
1250 |
43206 |
700110 REPOS DE TIRANTE Y BUJES DE TIRAN |
27/05/2005 |
$ 6,992.00 |
C14-1413 |
24 |
1250 |
43208 |
701763 REP. DE FUGA DE ACEITE, AFIN, FRE |
27/05/2005 |
$ 72,234.95 |
C14-1413 |
24 |
1250 |
43212 |
702195 REPOS DE EJE DEL. BALEROS Y RECON |
27/05/2005 |
$ 22,356.00 |
C14-1417 |
24 |
1250 |
43213 |
700702 REP. DE FRENOS |
27/05/2005 |
$ 60,218.60 |
C14-1413 |
24 |
1250 |
43218 |
702024 REPOS DE MAZA DELANTERA |
27/05/2005 |
$ 28,042.75 |
C14-1413 |
24 |
1250 |
43255 |
702291 REPOS DE MANDO, RETENES DE CIG, R |
27/05/2005 |
$ 50,271.10 |
C14-1416 |
24 |
1250 |
43256 |
700233 REP. DE COMPRESORA |
27/05/2005 |
$ 4,335.50 |
C14-1416 |
24 |
1250 |
43257 |
701762 LAV TQUE DE GASL Y SENS DE AIRE |
27/05/2005 |
$ 18,003.25 |
C14-1416 |
24 |
1250 |
43258 |
700961 REPOS DE 4 INYECTORES |
27/05/2005 |
$ 14,996.00 |
C14-1416 |
24 |
1250 |
43259 |
700963 REP DE TURBO |
27/05/2005 |
$ 13,179.00 |
C14-1416 |
24 |
1250 |
43260 |
702291 REP DE INYECTORES |
27/05/2005 |
$ 10,373.00 |
C14-1416 |
24 |
1250 |
43282 |
700961 LIMPIEZA DE TANQUE DE DIESEL. |
27/05/2005 |
$ 10,925.00 |
C14-1419 |
24 |
1250 |
43296 |
700328 REPOS DE RADIADOR Y BOMB DE AGUA |
27/05/2005 |
$ 14,277.25 |
C14-1419 |
24 |
1250 |
43338 |
700415 REP. DE TRANSMISION |
27/05/2005 |
$ 41,328.70 |
C14-1425 |
24 |
1250 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
497,534.85 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118107 TORRES DIAZ JUAN |
|
|
|
931 |
701357 REP. DE PISTON HID DE VOLTEO DEL |
13/05/2005 |
$ 16,790.00 |
C14-1372 |
24 |
1180 |
932 |
701357 REP. DE PISTON DE HID. DE LA DIRE |
13/05/2005 |
$ 11,270.00 |
C14-1372 |
24 |
1180 |
933 |
701357 MODIFICACION DE CONEXION EN TUBO |
13/05/2005 |
$ 10,235.00 |
C14-1372 |
24 |
1180 |
934 |
701357 REP. DE PISTON HID. DE LEV. EXT. |
13/05/2005 |
$ 21,735.00 |
C14-1372 |
24 |
1180 |
935 |
701748 REPARACION DE PISTON DE LEVANTE D |
13/05/2005 |
$ 21,735.00 |
C14-1372 |
24 |
1180 |
942 |
700133 REP. DE PISTON DE LEVANTE |
13/05/2005 |
$ 21,735.00 |
C14-1405 |
24 |
1180 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 103,500.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118118 TRACTO PARTES AZE,S.A.DE C.V. |
|
|
|
5939 |
701891REP. DE DIFERENCIAL |
12/05/2005 |
$ 18,834.13 |
C14-1423 |
24 |
1136 |
5941 |
700035 REP. DE TRANSMISION |
12/05/2005 |
$ 21,850.00 |
C14-1423 |
24 |
1136 |
5947 |
700316 REP DE CLUTCH |
12/05/2005 |
$ 10,936.50 |
C14-1427 |
24 |
1136 |
5949 |
702120 REP. DE DIFERENCIAL TRAS. |
12/05/2005 |
$ 21,076.63 |
C14-1423 |
24 |
1136 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 72,697.26 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118136 CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.DE |
C.V. |
|
|
16464 |
701292 REP. DE FRENOS |
12/05/2005 |
$ 2,288.50 |
C14-1388 |
24 |
1137 |
16466 |
701794 REP. DE CLUTCH, BOMBA DE CLUTCH Y |
12/05/2005 |
$ 19,343.00 |
C14-1399 |
24 |
1137 |
16487 |
701838 REP. DE CLUTCH Y AJUSTE DE FRENOS |
12/05/2005 |
$ 4,025.00 |
C14-1395 |
24 |
1137 |
16492 |
701998 REP. DE CLUTCH Y FRENOS |
12/05/2005 |
$ 5,876.50 |
C14-1388 |
24 |
1137 |
16493 |
701079 TEPOS DE CLUTCH |
12/05/2005 |
$ 4,427.50 |
C14-1388 |
24 |
1137 |
16499 |
700939 REP. DE CLUTCH Y RECT DE VOL. |
12/05/2005 |
$ 4,772.50 |
C14-1398 |
24 |
1137 |
16500 |
700395 REP.DE CLUTCH, REP. VOLANTE, REPO |
12/05/2005 |
$ 19,918.00 |
C14-1398 |
24 |
1137 |
16512 |
701744 REPOS DE CONJUNTO DE CLUTCH Y COL |
12/05/2005 |
$ 18,170.00 |
C14-1398 |
24 |
1137 |
16523 |
701904 REP. DE FRENOS |
12/05/2005 |
$ 2,334.50 |
C14-1403 |
24 |
1137 |
16528 |
702198 REPOS DE BOMBA DE CLUTCH |
12/05/2005 |
$ 5,807.50 |
C14-1403 |
24 |
1137 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 86,963.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118160 PRECIADO FERNANDEZ EBODIO |
|
|
|
3840 |
REPOS DE VIDRIO PARABRISAS DANO ALUMBRAD |
13/05/2005 |
$ 1,610.00 |
C14-1435 |
24 |
1181 |
3842 |
REPOS DE VIDRIO PTA IZQ. DANO POR FILETE |
13/05/2005 |
$ 1,265.00 |
C14-1435 |
24 |
1181 |
3843 |
REPOS DE VIDRIO LAT. TRAS. IZQ.
DANO FI |
13/05/2005 |
$ 6,580.30 |
C14-1435 |
24 |
1181 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 9,455.30 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118172 DISENOS AUTOMOTRICES CARDENAS,S.A |
.DE C.V. |
|
|
2822 |
REP. DE COFRE Y POLVERA DANADO CAIDA DE |
12/05/2005 |
$ 5,893.75 |
C14-1435 |
24 |
1138 |
2824 |
701686 AF.MOTOR,MUELLES,REDILAS |
12/05/2005 |
$ 15,335.25 |
C14-1433 |
24 |
1138 |
2867 |
702079 PINTURA GRAL.FACIAS |
12/05/2005 |
$ 19,550.00 |
C14-1433 |
24 |
1138 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 40,779.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118192 MONTENEGRO CARDOZA EDUARDO |
|
|
|
916 |
701060 REPOS DE ACUMULADOR |
12/05/2005 |
$ 4,112.40 |
C14-1417 |
24 |
1139 |
917 |
701060 REPOS DE BOLBO DE TEMP. |
12/05/2005 |
$ 593.40 |
C14-1417 |
24 |
1139 |
918 |
70635 REP.DE MOFLE |
27/05/2005 |
$ 1,069.50 |
C14-1443 |
24 |
1251 |
921 |
701101 REPOS DE RADIADOR |
12/05/2005 |
$ 2,846.25 |
C14-1426 |
24 |
1139 |
922 |
700318 SONDEO RADEADOR,DEPOS.REC.AGUA |
12/05/2005 |
$ 7,132.30 |
C14-1434 |
24 |
1139 |
923 |
701748 REP. DE RADIADO |
12/05/2005 |
$ 1,380.00 |
C14-1426 |
24 |
1139 |
924 |
701651 REP. DE RADIADOR |
12/05/2005 |
$ 747.50 |
C14-1426 |
24 |
1139 |
925 |
701432 REPOS DE RADIADOR |
12/05/2005 |
$ 1,380.00 |
C14-1426 |
24 |
1139 |
929 |
701748 REP. DE POST ENFRIADOR |
27/05/2005 |
$ 1,150.00 |
C14-1443 |
24 |
1251 |
930 |
700318 REPOS DE POST ENFRIADOR |
27/05/2005 |
$ 1,150.00 |
C14-1443 |
24 |
1251 |
931 |
701795 REPOS DE RADIADOR Y BULBO DE TEMP |
27/05/2005 |
$ 2,362.10 |
C14-1443 |
24 |
1251 |
932 |
701795 REP. DE ENCENDIDO DE MOTOVENTILAD |
27/05/2005 |
$ 1,207.50 |
C14-1443 |
24 |
1251 |
936 |
701670 REPOS DE RAD.MANGUERAS Y ANTICONG |
27/05/2005 |
$ 5,037.00 |
C14-1455 |
24 |
1251 |
937 |
70639 REP. DE MOFLE |
27/05/2005 |
$ 1,055.70 |
C14-1455 |
24 |
1251 |
938 |
702033 REPOS DE RADIADOR |
27/05/2005 |
$ 3,542.00 |
C14-1455 |
24 |
1251 |
947 |
700012 REP. DE RADIADOR |
27/05/2005 |
$ 1,150.00 |
C14-1470 |
24 |
1251 |
948 |
701616 REP.DE RADIADOR |
27/05/2005 |
$ 920.00 |
C14-1469 |
24 |
1251 |
950 |
701272 REP. DE RADIADOR |
27/05/2005 |
$ 575.00 |
C14-1469 |
24 |
1251 |
951 |
701126 REPOS DE RADIADOR |
27/05/2005 |
$ 3,713.35 |
C14-1469 |
24 |
1251 |
956 |
700494 REP. DE RADIADOR |
27/05/2005 |
$ 747.50 |
C14-1485 |
24 |
1251 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 41,871.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118200 VILLARREAL LOZANO ROSENDO |
|
|
|
170 |
EMBOBINADO GRAL DE MOT ELECT. PAT. 10135 |
13/05/2005 |
$ 2,058.50 |
C14-1386 |
24 |
1182 |
171 |
REP.DE TARJETA ELECT. PAT. 1013582 |
13/05/2005 |
$ 4,002.00 |
C14-1386 |
24 |
1182 |
173 |
REP. DE MARCHA TRITURADORA DE RAMAS PAT. |
13/05/2005 |
$ 2,058.50 |
C14-1386 |
24 |
1182 |
174 |
REP GRAL. Y SUM.DE CONTRAPESOS TOMBOLA P |
13/05/2005 |
$ 8,280.00 |
C14-1408 |
24 |
1182 |
176 |
MTTO PREV Y REP. DE SIST ELECT MAQ. TRIT |
13/05/2005 |
$ 12,253.25 |
C14-1425 |
24 |
1182 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 28,652.25 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118204 AUTO CENTER,S.A.DE C.V. |
|
|
|
14920 |
700262 REP. DE MUELLES DELANTEROS |
04/05/2005 |
$ 5,545.30 |
C14-1341 |
24 |
1105 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 5,545.30 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118205 FERNANDEZ MARTINEZ JESSIKA |
|
|
|
1597 |
700239 REPOS DE TANQUE DE DIESEL |
13/05/2005 |
$ 10,930.75 |
C14-1407 |
24 |
1183 |
1598 |
701435 AFINACION DE MOTOR |
13/05/2005 |
$ 21,619.14 |
C14-1382 |
24 |
1183 |
1617 |
700330 REP. DE TRANSMISION |
13/05/2005 |
$ 35,748.90 |
C14-1408 |
24 |
1183 |
1632 |
701751 REPOS DE PEDAL DE ACELERADOR Y AR |
13/05/2005 |
$ 16,060.90 |
C14-1419 |
24 |
1183 |
1633 |
700471 REPOS DR BARRAS CARDAN, CRUCETAS |
13/05/2005 |
$ 12,351.00 |
C14-1419 |
24 |
1183 |
1634 |
70145 REPOS DE 2 INYECTORES |
13/05/2005 |
$ 16,790.00 |
C14-1419 |
24 |
1183 |
1635 |
700474 REPOS DE ENGRANES DE TIEMPO |
13/05/2005 |
$ 24,375.40 |
C14-1427 |
24 |
1183 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
137,876.09 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118206 CASTRO NAVA MIGUEL |
|
|
|
4413 |
701060 REPOS DE BOMBA DE AGUA, TAPON DE |
13/05/2005 |
$ 3,136.05 |
C14-1367 |
24 |
1184 |
4414 |
701225 REPOS DE CABLES DE ACELERADOR |
13/05/2005 |
$ 342.70 |
C14-1365 |
24 |
1184 |
4418 |
701341 REPOS DE CABLE DE CLUTCH Y CAMBIO |
13/05/2005 |
$ 786.60 |
C14-1371 |
24 |
1184 |
4422 |
701206 REPOS DE CABLE DE ACELERADOR |
13/05/2005 |
$ 342.70 |
C14-1383 |
24 |
1184 |
4423 |
701309 REP. DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE |
13/05/2005 |
$ 2,193.05 |
C14-1383 |
24 |
1184 |
4424 |
70489 AFINACION DE MOTOR |
13/05/2005 |
$ 1,679.00 |
C14-1383 |
24 |
1184 |
4425 |
701872 AFINACION DE MOTOR Y CABLES DE BU |
13/05/2005 |
$ 3,616.75 |
C14-1386 |
24 |
1184 |
4430 |
701904 REP. DE SIST. DE ENFRIAMIENTO |
13/05/2005 |
$ 5,263.55 |
C14-1383 |
24 |
1184 |
4434 |
701110 AFINACION DE MOTOR, VALVULA, VARI |
13/05/2005 |
$ 14,303.70 |
C14-1395 |
24 |
1184 |
4435 |
701830 REPOS DE MODULO DE BOBINA |
13/05/2005 |
$ 8,289.20 |
C14-1395 |
24 |
1184 |
4436 |
701227 ANILLAR MOTOR Y AFINACION DE MOTO |
13/05/2005 |
$ 6,565.35 |
C14-1395 |
24 |
1184 |
4437 |
701831 REPOS DE COMPUTADORA Y RELAY DE I |
13/05/2005 |
$ 6,612.50 |
C14-1396 |
24 |
1184 |
4438 |
701799 AFINACION DE MOTOR |
13/05/2005 |
$ 1,978.00 |
C14-1395 |
24 |
1184 |
4447 |
701831 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA |
13/05/2005 |
$ 4,036.50 |
C14-1405 |
24 |
1184 |
4448 |
700684 AFINACION DE MOTOR, CABLES DE BUJ |
13/05/2005 |
$ 7,174.85 |
C14-1411 |
24 |
1184 |
4450 |
701477 REPOS DE FALLA DE MOTOR |
13/05/2005 |
$ 5,721.25 |
C14-1410 |
24 |
1184 |
4451 |
701081 REP DE FUGA DE GASOLINA |
13/05/2005 |
$ 5,299.20 |
C14-1411 |
24 |
1184 |
4452 |
70574 AFINACION DE MOT Y SENSORES |
13/05/2005 |
$ 11,649.50 |
C14-1411 |
24 |
1184 |
4453 |
700953 REPOS DE MAZA TRASERA, BALERO, ES |
13/05/2005 |
$ 8,612.35 |
C14-1411 |
24 |
1184 |
4454 |
702066 REP. DE MOTOR |
13/05/2005 |
$ 28,980.00 |
C14-1411 |
24 |
1184 |
4456 |
70951 REP. DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR |
13/05/2005 |
$ 8,975.75 |
C14-1411 |
24 |
1184 |
4460 |
701745 REPOS DE BOMBA DE GAS, LAVAR TQUE |
13/05/2005 |
$ 9,863.55 |
C14-1410 |
24 |
1184 |
4462 |
701301 AFINACION DE MOTOR, REP. DE FRENO |
13/05/2005 |
$ 8,162.70 |
C14-1421 |
24 |
1184 |
4463 |
701230 AFINACION DE MOTOR Y REP DE FRENO |
13/05/2005 |
$ 4,071.00 |
C14-1421 |
24 |
1184 |
4466 |
701760 AFINACION DE MOTOR |
13/05/2005 |
$ 1,978.00 |
C14-1421 |
24 |
1184 |
4467 |
701081 REPOS DE BALERO Y GUARDA POLVOS |
13/05/2005 |
$ 7,592.30 |
C14-1421 |
24 |
1184 |
4470 |
70556 AFINACION DE MOTOR |
13/05/2005 |
$ 1,978.00 |
C14-1426 |
24 |
1184 |
4471 |
701487 AFINACION DE MOTOR |
13/05/2005 |
$ 1,978.00 |
C14-1426 |
24 |
1184 |
4473 |
701467 REP. DE DIRECCIONALES Y PLUMAS LP |
13/05/2005 |
$ 2,172.35 |
C14-1426 |
24 |
1184 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
173,354.45 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118221 GUTIERREZ GUADIANA EDGAR |
|
|
|
775 |
701728 REP. DE BANDAS, AF. DE MOT, ENGRA |
27/05/2005 |
$ 8,602.00 |
C14-1368 |
24 |
1252 |
776 |
701558 LAVADO DE INTERIORES |
27/05/2005 |
$ 920.00 |
C14-1374 |
24 |
1252 |
777 |
701557 REPARA CLIMA |
27/05/2005 |
$ 2,679.50 |
C14-1374 |
24 |
1252 |
778 |
702120 REP. DE FRENOS Y CLIMA |
27/05/2005 |
$ 2,484.00 |
C14-1370 |
24 |
1252 |
779 |
701314 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1366 |
24 |
1252 |
780 |
70947 AFINACION DE MOTOR |
27/05/2005 |
$ 1,949.25 |
C14-1372 |
24 |
1252 |
782 |
70947 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1372 |
24 |
1252 |
783 |
70960 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1372 |
24 |
1252 |
784 |
70943 REPOS DE COMP. DE CLIMA LIMP DE IN |
27/05/2005 |
$ 10,292.50 |
C14-1368 |
24 |
1252 |
785 |
70960 AFINACION DE MOTOR Y VIDRIO DE PUE |
27/05/2005 |
$ 4,398.75 |
C14-1388 |
24 |
1252 |
786 |
70952 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1372 |
24 |
1252 |
787 |
70952 AFINACION DE MOTOR Y MANIJA DE CAM |
27/05/2005 |
$ 4,168.75 |
C14-1388 |
24 |
1252 |
788 |
70943 AFINACION DE MOTOR |
27/05/2005 |
$ 1,949.25 |
C14-1368 |
24 |
1252 |
789 |
70943 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1368 |
24 |
1252 |
790 |
70945 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1372 |
24 |
1252 |
791 |
70945 AFINACION DE MOTOR |
27/05/2005 |
$ 1,949.25 |
C14-1388 |
24 |
1252 |
792 |
702110 REPOS DE TERMOSTATO, TUBO DE CAL. |
27/05/2005 |
$ 12,960.50 |
C14-1380 |
24 |
1252 |
793 |
701007 AFINACION DE MOTOR, REP. DE PISO |
27/05/2005 |
$ 7,549.75 |
C14-1377 |
24 |
1252 |
795 |
70488 AFINACION DE MOTOR 70000 KMS. |
27/05/2005 |
$ 2,524.25 |
C14-1380 |
24 |
1252 |
796 |
701795 REPOS DE BOBINA, BASE DE ALT Y SU |
27/05/2005 |
$ 10,269.50 |
C14-1376 |
24 |
1252 |
797 |
701806 AFINACION DE MOTOR, MOTOVENT. BUL |
27/05/2005 |
$ 9,608.25 |
C14-1380 |
24 |
1252 |
799 |
701253 REPOS DE ELEVADOR Y MANIJA PTA IZ |
27/05/2005 |
$ 2,875.00 |
C14-1376 |
24 |
1252 |
800 |
701669 AFINACION DE MOTOR, LAV. DE INT, |
27/05/2005 |
$ 4,600.00 |
C14-1385 |
24 |
1252 |
804 |
701942 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1379 |
24 |
1252 |
805 |
701313 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1385 |
24 |
1252 |
806 |
701839 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1379 |
24 |
1252 |
807 |
701263 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1376 |
24 |
1252 |
809 |
701977 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1385 |
24 |
1252 |
810 |
70938 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1384 |
24 |
1252 |
811 |
70938 AFINACION DE MOTOR |
27/05/2005 |
$ 1,949.25 |
C14-1384 |
24 |
1252 |
812 |
70938 ENDEREZADO Y PINT COFRE SALPICADER |
27/05/2005 |
$ 12,535.00 |
C14-1384 |
24 |
1252 |
813 |
70940 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1384 |
24 |
1252 |
814 |
70940 AFINACION DE MOTOR |
27/05/2005 |
$ 1,949.25 |
C14-1384 |
24 |
1252 |
815 |
70951 AFINACION DE MOTOR |
27/05/2005 |
$ 1,949.25 |
C14-1384 |
24 |
1252 |
816 |
70951 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1384 |
24 |
1252 |
818 |
70844 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REP DE F |
27/05/2005 |
$ 3,703.00 |
C14-1388 |
24 |
1252 |
819 |
701798 REP. DE MOTOR |
27/05/2005 |
$ 19,837.50 |
C14-1388 |
24 |
1252 |
820 |
701243 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1388 |
24 |
1252 |
822 |
70798 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REP DE F |
27/05/2005 |
$ 3,703.00 |
C14-1388 |
24 |
1252 |
823 |
701687 REP. DE ALTERNADOR |
27/05/2005 |
$ 3,277.50 |
C14-1388 |
24 |
1252 |
824 |
70784 CAM. DE ACE. Y FILT. FOCO, BALATAS |
27/05/2005 |
$ 4,554.00 |
C14-1388 |
24 |
1252 |
825 |
702221 ELIM. CAT. REUB DE SENSOR DE ALAR |
27/05/2005 |
$ 2,346.00 |
C14-1388 |
24 |
1252 |
826 |
701241 REPOS DE ALTERNADOR Y BOBINA |
27/05/2005 |
$ 4,749.50 |
C14-1388 |
24 |
1252 |
827 |
70783 REPOS DE FACIA DELANTERA LADO DERE |
27/05/2005 |
$ 4,140.00 |
C14-1405 |
24 |
1252 |
828 |
70830 REP. DE GOLPE DE COSTADO IZQ. |
27/05/2005 |
$ 8,107.50 |
C14-1388 |
24 |
1252 |
829 |
702193 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1388 |
24 |
1252 |
830 |
702107 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1388 |
24 |
1252 |
831 |
701439 REPOS DE ACUMULADORES |
27/05/2005 |
$ 3,657.00 |
C14-1396 |
24 |
1252 |
832 |
701208 AFINACION DE MOTOR, FOCOS DEL., G |
27/05/2005 |
$ 6,624.00 |
C14-1396 |
24 |
1252 |
833 |
701895 REPOS DE INYECTORES |
27/05/2005 |
$ 5,175.00 |
C14-1405 |
24 |
1252 |
835 |
701729 REPOS DE CLUTCH, BUJES DE PALANCA |
27/05/2005 |
$ 6,900.00 |
C14-1397 |
24 |
1252 |
836 |
70830 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO Y REP. D |
27/05/2005 |
$ 3,703.00 |
C14-1397 |
24 |
1252 |
837 |
70842 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REP. DE |
27/05/2005 |
$ 3,703.00 |
C14-1397 |
24 |
1252 |
838 |
700425 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,828.50 |
C14-1407 |
24 |
1252 |
840 |
700323 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 2,277.00 |
C14-1407 |
24 |
1252 |
841 |
701180 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1407 |
24 |
1252 |
842 |
701076 REPOS DE ACUMULADOR |
27/05/2005 |
$ 1,495.00 |
C14-1407 |
24 |
1252 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
224,853.75 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118223 GARZA LOZANO ADOLFO |
|
|
|
20270 |
701477 REP. DE FRENOS Y DISCOS |
13/05/2005 |
$ 6,400.00 |
C14-1416 |
24 |
1185 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 6,400.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118257 LAZO CANTU FRANCISCO |
|
|
|
416 |
701740 AFINACION DE MOTOR |
12/05/2005 |
$ 2,534.61 |
C14-1405 |
24 |
1140 |
418 |
700974 REPOS DE ROTULAS, CRUCETAS Y REP. |
12/05/2005 |
$ 15,181.73 |
C14-1408 |
24 |
1140 |
419 |
70785 AFINACION DE MOTOR Y BALATAS |
12/05/2005 |
$ 6,182.38 |
C14-1408 |
24 |
1140 |
420 |
700303 INYECTORES |
12/05/2005 |
$ 2,861.57 |
C14-1430 |
24 |
1140 |
431 |
700424 REP. DE CABEZAS DE MOTOR, REP. RA |
12/05/2005 |
$ 14,010.45 |
C14-1425 |
24 |
1140 |
432 |
702103 REPOS DE TAPA DE DISTRIBUCION Y R |
12/05/2005 |
$ 2,008.19 |
C14-1435 |
24 |
1140 |
434 |
701236 REPOS DE MANGUERA HID |
12/05/2005 |
$ 4,221.85 |
C14-1435 |
24 |
1140 |
438 |
702199 REPOS DE CRUCETAS |
12/05/2005 |
$ 1,008.50 |
C14-1436 |
24 |
1140 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
48,009.28 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
118262 PORRAS CASTILLO HECTOR ELOY |
|
|
|
335 |
701207 REPOS DE BOBINA |
13/05/2005 |
$ 2,012.50 |
C14-1404 |
24 |
1186 |
337 |
701314 AFINACION DE MOTOR |
13/05/2005 |
$ 1,414.50 |
C14-1404 |
24 |
1186 |
338 |
701820 LIMPIEZA DE RAD. Y ANTICONG |
13/05/2005 |
$ 1,008.75 |
C14-1404 |
24 |
1186 |
340 |
701536 REP. DE CREMALLERA |
13/05/2005 |
$ 4,580.75 |
C14-1403 |
24 |
1186 |
351 |
701295 AFINACION DE MOTOR Y RFEP. DE FRE |
13/05/2005 |
$ 3,024.50 |
C14-1409 |
24 |
1186 |
352 |
701296 AFINACION DE MOTOR, REP.DE FRENOS |
13/05/2005 |
$ 3,396.95 |
C14-1408 |
24 |
1186 |
353 |
701995 AFINACION DE MOTOR |
13/05/2005 |
$ 1,414.50 |
C14-1426 |
24 |
1186 |
362 |
701957 AFINACION DE MOTOR |
13/05/2005 |
$ 1,789.64 |
C14-1426 |
24 |
1186 |
363 |
701694 AFINACION DE MOTOR |
13/05/2005 |
$ 2,749.27 |
C14-1426 |
24 |
1186 |
385 |
701049 AFINACNIO DE MOTOR, CABLES DE BUJ |
13/05/2005 |
$ 3,223.60 |
C14-1436 |
24 |
1186 |
386 |
701670 REPOS DE MAZAS BALERO DEL. |
13/05/2005 |
$ 9,660.00 |
C14-1436 |
24 |
1186 |
388 |
70736 AFINACION DE MOTOR Y FRENOS |
13/05/2005 |
$ 4,603.11 |
C14-1436 |
24 |
1186 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 38,878.07 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
120008 MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S.A. |
C.V. |
|
|
32004 |
PUBL. CAMP. IMPUESTO PREDIAL |
31/05/2005 |
$
544,358.25 |
N67-0314 |
24 |
1275 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
544,358.25 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
120015 NOTIGRAMEX, S.A. DE C.V. |
|
|
|
11634 |
TRANSM CAMP. IMP. PREDIAL 1 AL 5 ENE/05 |
12/05/2005 |
$ 216,108.00 |
L67-0651 |
1 |
56777 |
11666 |
TRANS. CAMP. ACCIDENTES 14-28 FEB/05 |
12/05/2005 |
$ 115,023.00 |
N67-0338 |
1 |
56777 |
11693 |
TRANS. CAMP. SEM. STA RADIO 14-31 MZO/05 |
12/05/2005 |
$ 115,023.00 |
N67-0329 |
1 |
56777 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 446,154.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
120033 PUBLIMAX, S.A. DE C.V. |
|
|
|
23480 |
TRANS, SPOT CAMP. IMP. PREDIAL ENE/05 |
17/05/2005 |
$ 345,000.00 |
L67-0653 |
1 |
56872 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 345,000.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
120190 GRUPO RADIO ALEGRIA,S.A. DE C.V. |
|
|
|
14885 |
TRANS. CAMP. SOCIAL RADIO 8-31 MZO/05 |
12/05/2005 |
$ 115,092.00 |
N67-0327 |
1 |
56778 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 115,092.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
120794 CIA EDITORIAL TIJERINA,S.A. |
|
|
|
9785 |
SUSCR. PERIODICO LA RAZON ANUAL DIR. DEL |
03/05/2005 |
$ 1,540.00 |
L67-0619 |
24 |
1104 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 1,540.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
120910 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. |
|
|
|
1080 |
PUBL. PROM. PARQUES |
18/05/2005 |
$ 45,885.00 |
E63-0527 |
1 |
56880 |
358797 |
PUBL. DIF MTY |
17/05/2005 |
$ 9,806.00 |
L67-0637 |
1 |
56873 |
359229 |
PUBL. IMPUESTO PREDIAL |
17/05/2005 |
$ 59,508.00 |
L67-0637 |
1 |
56873 |
359330 |
PUBL. DIF MTY |
17/05/2005 |
$ 9,806.00 |
L67-0637 |
1 |
56873 |
359732 |
PUBL. DIF MTY |
17/05/2005 |
$ 9,806.00 |
L67-0637 |
1 |
56873 |
360114 |
PUBL. IMPUESTO PREDIAL |
17/05/2005 |
$ 41,796.00 |
L67-0637 |
1 |
56873 |
360115 |
PUBL CONVOCATORIA |
17/05/2005 |
$ 24,084.00 |
L67-0647 |
1 |
56873 |
360284 |
PUBL. IMPUESTO PREDIAL |
17/05/2005 |
$ 17,712.00 |
L67-0637 |
1 |
56873 |
360585 |
PUBL. FERIA DEL TRABAJO |
17/05/2005 |
$ 9,072.00 |
L67-0637 |
1 |
56873 |
360618 |
PUBL MUSEO METROPOLITANO |
17/05/2005 |
$ 8,028.00 |
L67-0647 |
1 |
56873 |
360788 |
PUBL. DESP. 2 EMBOTALLAMIENTOS FEB/05 |
17/05/2005 |
$
30,110.40 |
N67-0355 |
1 |
56873 |
360964 |
PUBL. UNA TRAS OTRA |
17/05/2005 |
$
30,110.40 |
N67-0321 |
1 |
56873 |
361242 |
PUBL. CONDOLENCIAS FAM KALIFA |
18/05/2005 |
$ 8,856.00 |
N67-0321 |
1 |
56880 |
361812 |
PUBL. DESP. ENTERRADO MZO/05 |
18/05/2005 |
$
30,110.40 |
N67-0355 |
1 |
56880 |
362323 |
PUBL. MUSEO METROPOLITANO |
18/05/2005 |
$ 9,774.00 |
N67-0367 |
1 |
56880 |
362987 |
PUBL. HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE 25/MZO |
18/05/2005 |
$
30,110.40 |
N67-0360 |
1 |
56880 |
363029 |
PUBL. MEDALLA MTY AL MERITO |
18/05/2005 |
$ 17,712.00 |
N67-0367 |
1 |
56880 |
363253 |
PUBL. CONVOCATORIA |
18/05/2005 |
$ 17,712.00 |
N67-0367 |
1 |
56880 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 409,998.60 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
121157 CARRIZALES GONZALEZ GERARDO |
|
|
|
3280 |
PUBL. PREDIAL |
12/05/2005 |
$ 11,500.00 |
L67-0638 |
24 |
1141 |
3283 |
PUBL. PREDIAL |
12/05/2005 |
$ 11,500.00 |
L67-0638 |
24 |
1141 |
3284 |
PUBL. NO PASES TU LIMITE |
12/05/2005 |
$ 11,500.00 |
L67-0638 |
24 |
1141 |
3294 |
PAG. PUBL. IMPULSAN EMPLEO P/ADULTOS MAY |
12/05/2005 |
$ 11,500.00 |
N67-0322 |
24 |
1141 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 46,000.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
121656 RENDON TORRES ELIAS |
|
|
|
360 |
PRES ART. ALBERTO Y SU SHOWS |
13/05/2005 |
$ 2,300.00 |
J14-2463 |
1 |
56822 |
409 |
PRES. ART. ALBERTO Y SU SHOW |
13/05/2005 |
$ 1,150.00 |
J14-2468 |
1 |
56822 |
413 |
PRES. ART. ALBERTO Y SU SHOW |
13/05/2005 |
$ 1,035.00 |
J14-2580 |
1 |
56822 |
414 |
PRES. ART. ALBERTO Y SU SHOW |
13/05/2005 |
$ 3,450.00 |
J14-2581 |
1 |
56822 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 7,935.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
121658 GUAJARDO LOPEZ MARIA ELENA |
|
|
|
83 |
PRES ART. MARIA ELENA SHOWS |
13/05/2005 |
$ 1,035.00 |
J14-2572 |
1 |
56823 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 1,035.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
121663 BAEZ MALDONADO LUCINA |
|
|
|
63 |
PRES ART. ROSALINDA MALDONADO |
13/05/2005 |
$ 632.50 |
J14-2461 |
1 |
56824 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 632.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
121664 BAEZ MALDONADO IGNACIA |
|
|
|
103 |
PRES. ART. ROCIO BAEZ |
13/05/2005 |
$ 632.50 |
J14-2464 |
1 |
56825 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 632.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
121674 CONSTANTINO CORTES JULIO CESAR |
|
|
|
762 |
PRES ART. VAQUEROS LOCOS |
13/05/2005 |
$ 920.00 |
J14-2435 |
1 |
56826 |
769 |
PRES ART. VAQ. LOCOS 20FEB |
13/05/2005 |
$ 920.00 |
J14-2457 |
1 |
56826 |
770 |
PRES. ART. PAYALOCOS |
13/05/2005 |
$ 920.00 |
J14-2577 |
1 |
56826 |
777 |
PRES. ART. ANIMALOCOS |
13/05/2005 |
$ 920.00 |
J14-2465 |
1 |
56826 |
782 |
PRES. ART. ANIMALOCOS |
13/05/2005 |
$ 920.00 |
J14-2467 |
1 |
56826 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 4,600.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
121680 VARGAS TREVINO ROSENDO |
|
|
|
00000-40 |
PRES. ART. ROSENDI VARGAS |
13/05/2005 |
$ 632.50 |
J14-2466 |
1 |
56827 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 632.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
121689 LEAL COMPEAN BERNARDINO |
|
|
|
141 |
PRES ART. NINO LEAL LE CHIRRIS |
13/05/2005 |
$ 690.00 |
J14-2437 |
1 |
56829 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 690.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
121690 GARCIA GONZALEZ JOSE |
|
|
|
254 |
PRES ART. MAGORINY 25/NOV/04 |
13/05/2005 |
$ 747.50 |
J14-2408 |
1 |
56830 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 747.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
121698 DONEZ MEDINA ROBERTO |
|
|
|
202 |
PRES ART. TRIO ERATO |
13/05/2005 |
$ 2,070.00 |
J14-2571 |
1 |
56831 |
203 |
PRES. ART. TRIO ERATO |
13/05/2005 |
$ 3,105.00 |
J14-2594 |
1 |
56831 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 5,175.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
121710 ALVAREZ CHAVEZ JOSE ANTONIO |
|
|
|
690 |
PRES ART. BOLITA |
13/05/2005 |
$ 747.50 |
J14-2446 |
1 |
56832 |
701 |
PRES ART, LINDA Y SUS MASCOTAS |
13/05/2005 |
$ 920.00 |
J14-2449 |
1 |
56832 |
703 |
PRES ART. BOLITA 25/OCT/04 |
13/05/2005 |
$ 747.50 |
J14-2407 |
1 |
56832 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 2,415.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
121798 JIMENEZ HERRERA LUIS |
|
|
|
375 |
PRES.ART. HNOS JIMENEZ PALACIO 16/FEB/05 |
13/05/2005 |
$ 2,587.50 |
J14-2409 |
1 |
56835 |
376 |
PRES. ART. HNOS JIMENEZ |
13/05/2005 |
$ 2,587.50 |
J14-2455 |
1 |
56835 |
377 |
PRES. ART. HNOS JIMENEZ |
13/05/2005 |
$ 3,737.50 |
J14-2470 |
1 |
56835 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 8,912.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
121811 CAVAZOS CAVAZOS GISELA |
|
|
|
540 |
PRES. ART. GPO TEATRAL ESCENA |
13/05/2005 |
$ 1,035.00 |
J14-2432 |
1 |
56836 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 1,035.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
121847 PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA,S.A |
.DE C.V |
|
|
00RX6437 |
REPS CHEQUE POR NO HABER PASADO A TIEMPO |
09/05/2005 |
$ 600.00 |
C88-0750 |
1 |
56704 |
00RX6438 |
REPS CHEQUE POR NO HABER PASADO A TIEMPO |
09/05/2005 |
$ 1,000.00 |
C88-0750 |
1 |
56704 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 1,600.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
121900 LOZANO DEVORA ROSA ELIA |
|
|
|
161 |
ANIMAC.LOZANO PQ.TUCAN |
13/05/2005 |
$ 920.00 |
J14-2570 |
1 |
56861 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 920.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
121977 VELAZQUEZ ZAMARRON JUAN MANUEL |
|
|
|
360 |
PRES ART. PEPIN Y POLY 5 MZO/05 |
13/05/2005 |
$ 920.00 |
J14-2459 |
1 |
56840 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 920.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
121999 ZUNIGA LOZANO ARTURO |
|
|
|
1174 |
PRES. ART. TIEMPO MAGICO |
13/05/2005 |
$ 4,025.00 |
J14-2448 |
1 |
56841 |
1192 |
PRES. ART. TIEMPO MAGICO |
13/05/2005 |
$ 4,025.00 |
J14-2469 |
1 |
56841 |
1196 |
PRES. ART. DIVERTIBICHOS |
13/05/2005 |
$ 2,875.00 |
J14-2447 |
1 |
56841 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 10,925.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
122408 ASOC.DE NATACION DEL EDO.DE N.L.A |
.C. |
|
|
1128 |
MEM. EQ. NAT. REP MPIO MTY |
13/05/2005 |
$ 2,000.00 |
C64-0687 |
1 |
56842 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 2,000.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
122485 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA, |
SA. |
|
|
1622 |
SERV REC. Y TRAS. DESECH. SOLIDOS FEB/05 |
23/05/2005 |
$
7,966,211.66 |
C03-0344 |
24 |
1230 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$
7,966,211.66 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
122558 RAMOS RODRIGUEZ JOSE LUIS |
|
|
|
25 |
PRES. ART. MONKY ROCK |
13/05/2005 |
$ 632.50 |
J14-2430 |
1 |
56843 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 632.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
122862 VICTORIA GARCIA BLANCA GLORIA |
|
|
|
00RX1668 |
REPOS DE CHEQUE POR NO HABER PASADO A TI |
13/05/2005 |
$ 200.00 |
C88-0757 |
1 |
56795 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 200.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
122907 HERNANDEZ BALLADARES ROSA ISELA |
|
|
|
2290 |
PUBL. NO PASES TU LIMITE |
13/05/2005 |
$ 8,050.00 |
L67-0634 |
24 |
1187 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 8,050.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
122979 AYALA MATA MIGUEL APOLONIO |
|
|
|
65 |
PRES ART.PAYASIDIVERTILOCOS |
13/05/2005 |
$ 920.00 |
J14-2576 |
1 |
56844 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 920.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
122980 DEL REAL ROBLES ARCELIA ESTIBALIZ |
|
|
|
200 |
PRES. ART. SHOW NICK |
13/05/2005 |
$ 287.50 |
J14-2420 |
1 |
56845 |
201 |
PRES. ART. SHOW NICK |
13/05/2005 |
$ 287.50 |
J14-2423 |
1 |
56845 |
202 |
PRES. ART. SHOW NICK |
13/05/2005 |
$ 287.50 |
J14-2424 |
1 |
56845 |
203 |
PRES. ART. SHOW NICK |
13/05/2005 |
$ 287.50 |
J14-2429 |
1 |
56845 |
205 |
PRES. ART. SHOW NICK |
13/05/2005 |
$ 287.50 |
J14-2434 |
1 |
56845 |
209 |
PRES. ART. SHOW NICK |
13/05/2005 |
$ 287.50 |
J14-2436 |
1 |
56845 |
210 |
PRES. ART. SHOW NICK |
13/05/2005 |
$ 287.50 |
J14-2438 |
1 |
56845 |
212 |
PRES. ART. SHOW NICK |
13/05/2005 |
$ 287.50 |
J14-2439 |
1 |
56845 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 2,300.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
122994 FISCAL TRUJILLO JOSE LUIS |
|
|
|
283 |
PUBL. EXPO EMPLEO ADULTOS PERIODICO METR |
13/05/2005 |
$ 9,200.00 |
L67-0658 |
1 |
56780 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 9,200.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
125007 CENTRO DE PRODUCTIVIDAD DE MONTER |
REY, S.A. |
DE
C.V. |
|
8802 |
PART. DIALOGO GANADORES PREMIO NAC. DE C |
25/05/2005 |
$ 287.50 |
G28-0046 |
1 |
57007 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 287.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
125039 CANTU JR. MARTINEZ CESAR SERVANDO |
|
|
|
1277 |
ELAB.AVALUO FRACC.COLINAS DE SAN JERONIM |
25/05/2005 |
$ 3,500.00 |
C89-0264 |
1 |
56965 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 3,500.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
125047 ARELLANO ARAIZA RUBEN |
|
|
|
53 |
PRES. ART. RUBEN ARELLANO |
13/05/2005 |
$ 632.50 |
J14-2569 |
1 |
56846 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 632.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
125085 EL INFORMADOR DE NUEVO LEON, S.A. |
DE C.V. |
|
|
2403 |
PUBL OFICIAL SIETE VECES GRACIAS |
16/05/2005 |
$ 11,500.00 |
L67-0611 |
24 |
1207 |
2413 |
PUBL. PREDIAL Y CENTINELAS |
16/05/2005 |
$ 11,500.00 |
L67-0639 |
24 |
1207 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 23,000.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
125093 MEDIOS RECREATIVOS, S.A. DE C.V.. |
|
|
|
9417 |
PRES. ART. HERMANITAS ROMPECABEZAS |
13/05/2005 |
$ 5,025.50 |
J14-2427 |
1 |
56848 |
9492 |
PRES. ART. FIESTA DE CORAZONES |
13/05/2005 |
$ 3,666.20 |
J14-2471 |
1 |
56848 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 8,691.70 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
125104 RUIZ MOLINA RICARDO |
|
|
|
131 |
PRES ART. FAROLITO 8 MZO/05 |
13/05/2005 |
$ 920.00 |
J14-2462 |
1 |
56849 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 920.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
125172 DANES AMADOR ANTONIO |
|
|
|
2174 |
PRES. ART. RAL ESTEVENZ |
13/05/2005 |
$ 632.50 |
J14-2440 |
1 |
56856 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 632.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
125211 INSTITUTO Y COLEGIO MEX.DE VAL.DE |
N.L.A.C. |
|
|
600 |
ELAB. AVALUO CALLE BRAVO MTY |
25/05/2005 |
$ 1,725.00 |
C89-0260 |
1 |
56973 |
000RX538 |
REPOS DE CHEQUE POR NO HABER PASADO A TI |
09/05/2005 |
$ 23,000.00 |
C88-0749 |
1 |
56705 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 24,725.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
125309 SERVICIOS L.G., S.C. |
|
|
|
16957 |
SERV. NOTARIAL |
25/05/2005 |
$ 5,750.00 |
C89-0255 |
1 |
56976 |
16967 |
SERV.NOT. OF. INSC. RPPC |
25/05/2005 |
$ 5,750.00 |
C89-0258 |
1 |
56976 |
16997 |
SERV.NOT. OF. INSC. RPPC |
25/05/2005 |
$ 5,750.00 |
C89-0258 |
1 |
56976 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 17,250.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
125343 COMERCIALIZADORA RAGAVI, S.A. DE |
C.V. |
|
|
19 |
PRES ART.GPO.FLAMANTES 20 FEB/05 |
13/05/2005 |
$ 2,587.50 |
J14-2458 |
1 |
56857 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 2,587.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
125387 BENAVIDES MIER ESTHER ALICIA |
|
|
|
5 |
1000 PQ.GALL.AVEN.DIA MADRES |
24/05/2005 |
$ 55,000.00 |
G28-0051 |
1 |
56954 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 55,000.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
125399 GARCIA HERNANDEZ MARIA ERNESTINA |
|
|
|
4 |
PRES. ART. LAURA ELIZABETH |
13/05/2005 |
$ 632.50 |
J14-2421 |
1 |
56858 |
5 |
PRES. ART. ALBERTO REYES |
13/05/2005 |
$ 632.50 |
J14-2431 |
1 |
56858 |
12 |
PRES ART.LAURA ELIZABETH 5 MZO/05 |
13/05/2005 |
$ 632.50 |
J14-2460 |
1 |
56858 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 1,897.50 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
125435 GUERRA OLVERA JOSE FRANCISCO |
|
|
|
557 |
PREST ANIMADOR FORO PALAPA P.ESPANA MZO/ |
13/05/2005 |
$ 3,105.00 |
E20-0048 |
1 |
56860 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 3,105.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
125440 ADMINISTRACION Y RECUPERACION, S. |
A. |
|
|
832 |
CERTIFICACION EN NOT. 81, CONV,FINIQ,TRA |
25/05/2005 |
$ 2,645.00 |
C88-0756 |
1 |
56982 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 2,645.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
125441 JIMENEZ LACKNER NANCY TERESA |
|
|
|
895 |
15 ARREGLOS FLORALES 10/MAY EN. POR TVAZ |
13/05/2005 |
$ 5,175.00 |
L67-0659 |
1 |
56796 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 5,175.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
206383 PROSHOW DEL NORTE,S.A.DE C.V. |
|
|
|
896 |
50% ANTIC.PRES.SHOW WITCHY BAND 29/05/05 |
19/05/2005 |
$ 14,375.00 |
E28-0012 |
1 |
56901 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 14,375.00 |
|
|
|
|
PROVEEDOR |
206862 FABRICANTES MUEBLEROS, S.A.DE C.V |
. |
|
|
450 |
COMP.CH-54977 ARTICULOS PARA COMUNIDAD |
17/05/2005 |
$ 29,993.00 |
450 |
50 |
0 1 |
|
|
|
|
TOTAL |
|
$ 29,993.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL |
|
$46,917,551.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|