| TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY | ||||||
| DIRECCION DE EGRESOS | ||||||
| PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS JUN-2005 | ||||||
| FACTURA | DESCRIPCION | FECHA PAGO | IMPORTE | ORDEN | BCO | CHEQUE |
| PROVEEDOR | 110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER | |||||
| 5170 | MTTO RELOJ CHECADOR PAT 1011996 | 15/06/2005 | 851.00 | C14-1467 | 1 | 57643 |
| 5171 | REP. DE MAQ. DE ESCRIBIR PAT 1025048 | 15/06/2005 | 552.00 | C14-1467 | 1 | 57643 |
| 5177 | MTTO.GRAL. FAX PAT. 1002439 | 15/06/2005 | 644.00 | C14-1481 | 1 | 57643 |
| 5178 | MTTO.GRAL.2 MAQ. ESCRIBIR PAT. 1001968 Y | 15/06/2005 | 977.50 | C14-1481 | 1 | 57643 |
| 5179 | MTTO.GRAL.Y REPOS CINTA DE IMP. RELOJ CH | 15/06/2005 | 787.75 | C14-1480 | 1 | 57643 |
| 5185 | MTTO.GRAL. Y AJUSTE RELOJ CHECADOR PAT.1 | 15/06/2005 | 908.50 | C14-1488 | 1 | 57643 |
| TOTAL | 4,720.75 | |||||
| PROVEEDOR | 110029 GARZA TELECOM, S.A. DE C.V. | |||||
| 119226 | COMPRA DE TELEFONO 2 LINEAS C/INTERCOMUT | 29/06/2005 | 3,984.75 | C88-0809 | 1 | 57994 |
| TOTAL | 3,984.75 | |||||
| PROVEEDOR | 110041 IMPULSORA INDUSTRIAL MONTERREY,S | .A. | ||||
| 545415 | INTERRUPTOR DE POSICION | 15/06/2005 | 1,064.90 | OC1-1920 | 1 | 57560 |
| 552896 | AISLADOR | 15/06/2005 | 1,417.95 | OC1-1535 | 1 | 57560 |
| 552908 | 135 AISLADOR | 15/06/2005 | 4,253.85 | OC1-1517 | 1 | 57560 |
| 552936 | CENTRO DE CARGA E INTERRUPTOR | 15/06/2005 | 2,534.60 | OC1-1556 | 1 | 57560 |
| 553092 | 400 MT CABLE Y 40 TUBO CONDUIT | 15/06/2005 | 3,439.60 | OC1-1315 | 1 | 57560 |
| 553223 | 50 FOCOS DE 250 W | 15/06/2005 | 4,830.00 | OC1-1678 | 1 | 57560 |
| 553304 | 400 ARANDELA PLANA | 15/06/2005 | 99.82 | OC1-1668 | 1 | 57560 |
| 553362 | AISLADOR DE PORCELANA | 15/06/2005 | 1,604.25 | OC1-1673 | 1 | 57560 |
| TOTAL | 19,244.97 | |||||
| PROVEEDOR | 110075 FERRETERIA UNIVERSAL,S.A.DE C.V. | |||||
| 66682 | 1600 LT DE THINER | 15/06/2005 | 14,880.00 | OC1-1856 | 1 | 57644 |
| TOTAL | 14,880.00 | |||||
| PROVEEDOR | 110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA | DE N.L.S.A. | DE C.V. | |||
| 118951 | 20 TIJERAS BARRILOITO MANGO PLASTICO | 08/06/2005 | 64.40 | OC0-9942 | 1 | 57363 |
| 120319 | 5 TARJETERO 25 ESPACIOS | 08/06/2005 | 1,006.25 | OC0-8734 | 1 | 57363 |
| 120486 | 20 PAQ. ESCOLAR | 08/06/2005 | 448.04 | OC1-1054 | 1 | 57363 |
| 120489 | 3 PAPEL KRAFT | 08/06/2005 | 1,304.10 | OC1-1052 | 1 | 57363 |
| 120553 | 3000 BOLSA DE CELOFAN | 08/06/2005 | 1,483.50 | OC1-0945 | 1 | 57363 |
| 120634 | CARTULINAS OPALINA | 08/06/2005 | 676.20 | OC1-1184 | 1 | 57363 |
| 121503 | CINTAS P/UNIDAD DE RESP. HP | 15/06/2005 | 3,656.17 | OC1-1378 | 1 | 57645 |
| TOTAL | 8,638.66 | |||||
| PROVEEDOR | 110173 ILUMINACION EISA,S.A.DE C.V. | |||||
| 13459 | 50 PZA ANCLA | 15/06/2005 | 8,970.00 | OC1-1658 | 1 | 57561 |
| 13512 | 700 MT CABLE | 15/06/2005 | 2,771.00 | OC1-1833 | 1 | 57561 |
| TOTAL | 11,741.00 | |||||
| PROVEEDOR | 110203 GONZALEZ FRANCO JESUS | |||||
| 24702 | BALON PARA FUTBOL | 08/06/2005 | 3,162.50 | OC0-9940 | 1 | 57300 |
| 25440 | 15 CONTADOR METALICO DE BULTOS | 15/06/2005 | 1,035.00 | OC1-2191 | 1 | 57562 |
| TOTAL | 4,197.50 | |||||
| PROVEEDOR | 110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,S. | A.DE C.V. | ||||
| 1236 | 9000 FOR. IMP. CONTINUAS | 15/06/2005 | 3,312.00 | OC1-1749 | 1 | 57646 |
| 1428 | 30000 FORMAS IMP. RECIBO OFICIAL | 15/06/2005 | 14,400.00 | OC1-1908 | 1 | 57646 |
| TOTAL | 17,712.00 | |||||
| PROVEEDOR | 110269 DELECTRIC,S.A.DE C.V. | |||||
| 161799 | CONECTOR BIPARTIDO, P/VARILLA Y T/PERICO | 15/06/2005 | 9,765.75 | OC1-1524 | 1 | 57563 |
| 161866 | CONECTOR PERICO | 15/06/2005 | 7,089.74 | OC1-1524 | 1 | 57563 |
| TOTAL | 16,855.49 | |||||
| PROVEEDOR | 110330 MATERIALES LA FE,S.A.DE C.V. | |||||
| 26973 | CEMENTO,MARMOLINA,YESO BCO,VARILLAS,ALAM | 15/06/2005 | 10,368.45 | OC1-1814 | 1 | 57564 |
| TOTAL | 10,368.45 | |||||
| PROVEEDOR | 110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. | |||||
| 30443 | MAT. MEDICO | 15/06/2005 | 450.00 | OC1-1713 | 1 | 57647 |
| 30444 | MAT. MEDICO | 15/06/2005 | 349.60 | OC1-1720 | 1 | 57647 |
| 30445 | MAT. MEDICO | 15/06/2005 | 1,196.00 | OC1-1721 | 1 | 57647 |
| 30446 | AGAR MULLER, TUBO MICROTAINER | 15/06/2005 | 1,126.00 | OC1-1724 | 1 | 57647 |
| 30538 | 5 TUBO VACUTAINER | 15/06/2005 | 865.00 | OC1-1845 | 1 | 57647 |
| 30539 | 5 PRUEBAS DE EMBARAZO EN SANGRE | 15/06/2005 | 2,450.00 | OC1-1843 | 1 | 57647 |
| 30540 | MATERIAL MEDICO | 15/06/2005 | 2,195.00 | OC1-1846 | 1 | 57647 |
| TOTAL | 8,631.60 | |||||
| PROVEEDOR | 110351 IMPRESOS SIFER,S.A.DE C.V. | |||||
| 23698 | FORMAS IMP. REQUISICIONES | 15/06/2005 | 1,955.00 | OC1-1506 | 1 | 57565 |
| 23699 | 400 BLOCK FORMAS IMP. | 15/06/2005 | 3,852.40 | OC1-1505 | 1 | 57565 |
| TOTAL | 5,807.40 | |||||
| PROVEEDOR | 110381 ELECTRO PERSA,S.A.DE C.V. | |||||
| 31040 | CONTACTO POLARIZADO, TAPA 2 SALIDAS REFL | 15/06/2005 | 1,035.00 | OC1-1119 | 1 | 57648 |
| 31263 | ZAPATA MECANICA, CABLE,TUBO CONDUIT, COP | 15/06/2005 | 12,783.08 | OC1-2127 | 1 | 57648 |
| 31316 | 21 PASTILLAS TERMICAS 30,40,50 X 2 | 15/06/2005 | 4,177.95 | OC1-2164 | 1 | 57648 |
| 31317 | 5 INTERRUPTOR TERMICO 2 POLOS | 15/06/2005 | 2,513.90 | OC1-2075 | 1 | 57648 |
| TOTAL | 20,509.93 | |||||
| PROVEEDOR | 110382 COMPUFORMAS MONTERREY,S.A.DE C.V | . | ||||
| 26701 | 3000 FORMAS IMP. ORDEN DE COMPRA | 15/06/2005 | 3,415.50 | OC1-1329 | 1 | 57566 |
| 26833 | 8000 FORMAS IMP. SOLICITUD LICENCIAS | 15/06/2005 | 15,134.00 | OC1-1374 | 1 | 57566 |
| 26836 | 3000 FOR,AS IMP PERM CIRCULAR SIN PLACAS | 15/06/2005 | 2,118.00 | OC1-1273 | 1 | 57566 |
| 0RX24635 | REPOS.CHEQ.CANCELADO POR NO HABER PASADO | 08/06/2005 | 5,796.00 | C88-0770 | 1 | 57402 |
| TOTAL | 26,463.50 | |||||
| PROVEEDOR | 110401 SURTIDOR ELECTRICO DE MTY.S.A.DE | C.V. | ||||
| 658143 | CONSUMO COMBUSTIBLE | 08/06/2005 | 1,383.03 | OC0-6527 | 1 | 57404 |
| TOTAL | 1,383.03 | |||||
| PROVEEDOR | 110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE C. | V. | ||||
| 66770 | MED. 21-25 FEB/05 DENTRO DE LICIT. CLINI | 29/06/2005 | 1,921,140.09 | M33-0572 | 1 | 57997 |
| 66992 | MED. 22-25 MZO/05 DENTRO DE LICIT. CLINI | 29/06/2005 | 1,040,890.05 | M33-0572 | 1 | 57997 |
| 67079 | MAT DE CURACION CLINICA BUROCRATAS | 29/06/2005 | 20,598.66 | M33-0571 | 1 | 57997 |
| TOTAL | 2,982,628.80 | |||||
| PROVEEDOR | 110504 SANIRENT DEL NORTE,S.A.DE.C.V. | |||||
| 41277 | RTA DE BANOS PORTATILES | 15/06/2005 | 13,501.00 | OC1-1861 | 1 | 57567 |
| TOTAL | 13,501.00 | |||||
| PROVEEDOR | 110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V. | |||||
| 59120 | APOYOS COMPRA DE NEBULIZADOR | 15/06/2005 | 299.98 | C73-1349 | 1 | 57568 |
| 59149 | APOYOS COMPRA DE NEBULIZADOR | 15/06/2005 | 350.06 | C73-1349 | 1 | 57568 |
| TOTAL | 650.04 | |||||
| PROVEEDOR | 110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. D | E C.V. | ||||
| 122186 | PASTAS P/ENGARGOLAR | 30/06/2005 | 1,900.00 | OC1-0651 | 1 | 58039 |
| 122314 | CONSUMO PAPELERIA | 30/06/2005 | 39,438.56 | OC1-1211 | 1 | 58039 |
| 122315 | CONSUMO PAPELERIA | 30/06/2005 | 27,875.71 | OC1-1210 | 1 | 58039 |
| 122336 | CONSUMO PAPELERIA | 30/06/2005 | 65,302.50 | OC1-1357 | 1 | 58039 |
| TOTAL | 134,516.77 | |||||
| PROVEEDOR | 110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.D | E C.V. | ||||
| 6304 | SEGUETA P/FIERRO | 08/06/2005 | 59.40 | OC0-9762 | 1 | 57365 |
| TOTAL | 59.40 | |||||
| PROVEEDOR | 110755 MICRODATA,S.A.DE C.V. | |||||
| 38969 | REP.RELOJ CHECADOR PAT. 1026598 | 15/06/2005 | 1,138.50 | C14-1433 | 1 | 57649 |
| 38980 | REP. IMPRESORA HP. PAT. 1023272 | 15/06/2005 | 3,737.50 | C14-1428 | 1 | 57649 |
| 38992 | REP. DE FAX, MCA CANON PAT, 1008095 | 15/06/2005 | 517.50 | C14-1424 | 1 | 57649 |
| TOTAL | 5,393.50 | |||||
| PROVEEDOR | 110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO | |||||
| 2884 | 45000 MT TIERRA NEGRA C/FLETE | 08/06/2005 | 4,140,000.00 | OC1-2585 | 1 | 57341 |
| TOTAL | 4,140,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 110816 NUCLEO RADIO MONTERREY,S.A.DE C. | V. | ||||
| 23930 | TRANSM SPOT CAMP. IMP. PREDIAL | 15/06/2005 | 17,250.00 | L67-0652 | 1 | 57569 |
| TOTAL | 17,250.00 | |||||
| PROVEEDOR | 110818 AUTOMOVILES,S.A.DE C.V. | |||||
| 318353 | 70550 AFINACION DE MOTOR | 08/06/2005 | 2,386.23 | C14-1382 | 1 | 57288 |
| TOTAL | 2,386.23 | |||||
| PROVEEDOR | 110820 EDITORA EL SOL, S.A. DE C.V. | |||||
| 17835 | 59000 POSTER VAMOS RAYADOS PERD. EL SOL. | 07/06/2005 | 70,000.01 | N67-0340 | 1 | 57207 |
| TOTAL | 70,000.01 | |||||
| PROVEEDOR | 110858 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, | S.A.DE C.V. | ||||
| 48365 | 1 CEPILLO P/CITOLOGIA VAGINAL | 08/06/2005 | 234.60 | OC0-7657 | 1 | 57366 |
| 48461 | MATERIAL PARA SERVICIOS MEDICO / DENTAL | 08/06/2005 | 2,210.00 | OC0-7827 | 1 | 57366 |
| 48462 | 5 MERCURIO TRIDESTILADO | 08/06/2005 | 192.28 | OC0-7829 | 1 | 57366 |
| 48852 | MATERIAL MEDICO | 08/06/2005 | 19,112.00 | OC0-8090 | 1 | 57366 |
| 48853 | MATERIAL MEDICO. | 08/06/2005 | 1,644.73 | OC0-8202 | 1 | 57366 |
| 49029 | VASO PLAST. DESECH. Y ANEST. TOPICA | 08/06/2005 | 537.00 | OC0-9298 | 1 | 57366 |
| 49030 | MATERIAL MEDICO | 08/06/2005 | 9,663.13 | OC0-9293 | 1 | 57366 |
| 49493 | MATERIAL MEDICO | 08/06/2005 | 10,485.93 | OC0-9559 | 1 | 57366 |
| 49494 | ESPEJO DENTAL | 08/06/2005 | 1,759.50 | OC0-9557 | 1 | 57366 |
| 49495 | MATERIAL MEDICO | 08/06/2005 | 5,198.00 | OC0-9897 | 1 | 57366 |
| 49496 | MATERIAL MEDICO | 08/06/2005 | 4,830.00 | OC0-9896 | 1 | 57366 |
| 49498 | MATERIAL MEDICO | 08/06/2005 | 35,835.00 | OC0-9899 | 1 | 57366 |
| 49499 | MATERIAL MEDICO | 08/06/2005 | 1,595.65 | OC0-9684 | 1 | 57366 |
| 49854 | FLORURO, RADIOGRAFIAS DENTAL, VASOS PLAS | 08/06/2005 | 1,198.30 | OC1-0244 | 1 | 57366 |
| 49934 | CEPILLO PARA CITOLOGIA | 08/06/2005 | 235.75 | OC1-0498 | 1 | 57366 |
| 49935 | MATERIAL MEDICOS | 08/06/2005 | 1,469.89 | OC1-0496 | 1 | 57366 |
| 50022 | MATERIAL MEDICO | 08/06/2005 | 5,512.75 | OC1-0624 | 1 | 57366 |
| 50211 | MATERIAL MEDICO | 08/06/2005 | 11,066.45 | OC1-0818 | 1 | 57366 |
| 50451 | MAT. MEDICO | 08/06/2005 | 22,234.10 | OC1-1166 | 1 | 57366 |
| 50452 | CLORURO DE SODIO | 08/06/2005 | 2,630.40 | OC1-1165 | 1 | 57366 |
| 50453 | MAT MEDICO | 08/06/2005 | 8,794.00 | OC1-1162 | 1 | 57366 |
| TOTAL | 146,439.46 | |||||
| PROVEEDOR | 111016 COPIREY DE MEXICO,S.A.DE C.V. | |||||
| 50894 | SERV DE COPIADO DE PLANOS | 29/06/2005 | 5,058.65 | C15-0157 | 1 | 57999 |
| 51063 | COPIAS Y ENGARGOLADOS CTA PUBL.04 | 29/06/2005 | 63,733.92 | C88-0719 | 1 | 57999 |
| TOTAL | 68,792.57 | |||||
| PROVEEDOR | 111017 PRAXAIR MEXICO,S.A.DE C.V. | |||||
| 78721 | OXIGENO MEDICINAL PAC. AFIL A SERV. MED. | 07/06/2005 | 16,476.10 | W70-0540 | 1 | 57208 |
| 79076 | OXIGENO MEDICINAL PAC. AFIL A SERV. MED. | 07/06/2005 | 30,917.85 | W70-0540 | 1 | 57208 |
| 239515 | OXIGENO MEDICINAL PAC. AFIL A SERV. MED. | 07/06/2005 | 877.86 | W70-0540 | 1 | 57208 |
| 239569 | GASES MEDICINALES HOSP Y PAC. SERV. MED. | 22/06/2005 | 9,338.95 | R70-0097 | 1 | 57840 |
| 240798 | OXIGENO MEDICINAL PAC. AFIL A SERV. MED. | 07/06/2005 | 8,352.12 | W70-0540 | 1 | 57208 |
| 240891 | OXIGENO MEDICINAL PAC. AFIL A SERV. MED. | 07/06/2005 | 3,162.16 | W70-0540 | 1 | 57208 |
| 243445 | APOYOS RTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO AS | 07/06/2005 | 399.99 | C73-1329 | 1 | 57208 |
| 244261 | APOYO APARATO PORTATIL DE OXIGENO ASIST. | 22/06/2005 | 800.00 | C73-1367 | 1 | 57840 |
| TOTAL | 70,325.03 | |||||
| PROVEEDOR | 111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R.L | .DE C.V. | ||||
| 46245 | RECOL.MAT. CONTAMINADO SERV.MED. | 14/06/2005 | 2,712.82 | R70-0128 | 1 | 57548 |
| 46410 | RECOL.MAT. CONTAMINADO SERV.MED. | 14/06/2005 | 7,284.90 | R70-0128 | 1 | 57548 |
| 46453 | RECOL.MAT. CONTAMINADO SERV.MED. | 14/06/2005 | 2,359.12 | R70-0128 | 1 | 57548 |
| 46481 | RECOL.MAT. CONTAMINADO SERV.MED. | 14/06/2005 | 5,289.06 | R70-0128 | 1 | 57548 |
| 46528 | RECOL.MAT. CONTAMINADO SERV.MED. | 14/06/2005 | 3,053.26 | R70-0128 | 1 | 57548 |
| 46541 | SERV.DE TRANSP.Y TRAT DE RES.PEL. DIC/04 | 07/06/2005 | 8,280.00 | P68-0059 | 1 | 57219 |
| 46618 | SERV.DE TRANSP.Y TRAT DE RES.PEL. ABR/05 | 07/06/2005 | 8,280.00 | P68-0059 | 1 | 57219 |
| 46886 | RECOL.MAT. CONTAMINADO SERV.MED. | 14/06/2005 | 4,013.57 | R70-0128 | 1 | 57548 |
| 46917 | RECOL.MAT. CONTAMINADO SERV.MED. | 14/06/2005 | 2,799.84 | R70-0128 | 1 | 57548 |
| 46932 | RECOL.MAT. CONTAMINADO SERV.MED. | 14/06/2005 | 9,196.27 | R70-0128 | 1 | 57548 |
| 47040 | RECOL.MAT. CONTAMINADO SERV.MED. | 14/06/2005 | 3,810.30 | R70-0128 | 1 | 57548 |
| TOTAL | 57,079.14 | |||||
| PROVEEDOR | 111043 PRODUCTOS Y SERVICIOS P/LAB.S.A. | DE C.V. | ||||
| 35718 | PRUEBA RAPIDA VIH | 15/06/2005 | 6,325.00 | OC1-1488 | 1 | 57650 |
| 35719 | MAT. MEDICO | 15/06/2005 | 1,015.68 | OC1-1463 | 1 | 57650 |
| 35987 | 30 CARGAS DE GLUCOSA | 15/06/2005 | 1,380.00 | OC1-1714 | 1 | 57650 |
| 35988 | TUBO VACUTAINER | 15/06/2005 | 6,900.00 | OC1-1715 | 1 | 57650 |
| 36035 | MAT. MEDICO | 15/06/2005 | 2,370.43 | OC1-1783 | 1 | 57650 |
| TOTAL | 17,991.11 | |||||
| PROVEEDOR | 111048 FORMAS MEXICANAS,S.A.DE C.V. | |||||
| 59495 | 100000 FORMA IMP JUEGOS DE INFRACCIONES | 23/06/2005 | 24,799.75 | OC1-2110 | 1 | 57867 |
| 59504 | 100000 FORMAS IMP. INFRACCION PARQUIMETR | 23/06/2005 | 24,799.75 | OC1-2111 | 1 | 57867 |
| 59818 | 40 MIL FOR.IMP.VALE DE GASOLINA | 23/06/2005 | 4,402.00 | OC1-2486 | 1 | 57867 |
| TOTAL | 54,001.50 | |||||
| PROVEEDOR | 112043 S.G.PROVEEDORES,S.A.DE C.V. | |||||
| 129610 | 500 KG. BOLSA P/BASURA | 08/06/2005 | 10,798.50 | OC1-0357 | 1 | 57367 |
| TOTAL | 10,798.50 | |||||
| PROVEEDOR | 112045 LONAS Y MAQUILAS DE GUADALUPE,S. | A.DE C.V. | ||||
| 7318 | RTA DE TOLDO | 15/06/2005 | 4,025.00 | OC1-1201 | 1 | 57570 |
| TOTAL | 4,025.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112059 SEGUROS COMERCIAL AMERICA,S.A.DE | C.V. | ||||
| 3637 | COMP.CH-56789 DEDUC.PERC.VIAL | 29/06/2005 | 4,680.00 | 3637 | 50 | 0 1 |
| 3719 | COMP.CH-56887 DEDUC.PERC.VIAL | 29/06/2005 | 4,680.00 | 3719 | 50 | 0 1 |
| 487936 | POLIZAS QUE AMPARAN DANOS A MPIO | 07/06/2005 | 6,177.50 | A89-0038 | 1 | 57209 |
| 487937 | POL.SEG. DANOS MPIO.31-MAY 30-JUN | 30/06/2005 | 6,121.60 | A89-0040 | 1 | 58036 |
| 487960 | POLIZAS QUE AMPARAN DANOS A MPIO | 07/06/2005 | 73,665.19 | A89-0038 | 1 | 57209 |
| 487961 | POL.SEG. DANOS MPIO.31-MAY 30-JUN | 30/06/2005 | 73,665.19 | A89-0040 | 1 | 58036 |
| TOTAL | 168,989.48 | |||||
| PROVEEDOR | 112073 CASA ALBERT DE MEXICO,S.A.DE C.V | . | ||||
| 8961 | REP. DE RADIO PORTATIL PAT 1021668 | 15/06/2005 | 1,440.95 | C14-1455 | 1 | 57651 |
| 8962 | REP. DE RADIO PORTAYIL PAT. 1021575 | 15/06/2005 | 1,932.00 | C14-1455 | 1 | 57651 |
| 8963 | REP. DE RADIO PORTATIL PAT 1021522 | 15/06/2005 | 2,044.70 | C14-1455 | 1 | 57651 |
| 8964 | REP. RADIO PORTATIL MCA MOTOROLA PAT.102 | 15/06/2005 | 1,643.35 | C14-1455 | 1 | 57651 |
| 8965 | REP. DE RADI PORTATIL PAT 1021624 | 15/06/2005 | 1,177.60 | C14-1456 | 1 | 57651 |
| 9010 | REP.MICROPROCESADOR Y RADIO MOVIL PAT 15 | 15/06/2005 | 2,119.45 | C14-1480 | 1 | 57651 |
| 9011 | REP. DE BATERIA RADIO PORTATIL PAT.10256 | 15/06/2005 | 762.45 | C14-1481 | 1 | 57651 |
| TOTAL | 11,120.50 | |||||
| PROVEEDOR | 112076 ENERGETICOS CENTRIFUGADOS DEL NO | RTE,S.A.DE | C.V. | |||
| 81617 | CONSUMO DIESEL 25/ABR/05 | 28/06/2005 | 52,100.00 | OC1-2664 | 1 | 57980 |
| 81622 | CONSUMO DIESEL 31/MAYO/05 | 28/06/2005 | 78,150.00 | OC1-2702 | 1 | 57980 |
| 81780 | CONSUMO DIESEL 25/ABR/05 | 28/06/2005 | 52,100.00 | OC1-2664 | 1 | 57980 |
| 81895 | CONSUMO DIESEL 31/MAYO/05 | 28/06/2005 | 78,150.00 | OC1-2702 | 1 | 57980 |
| 81946 | CONSUMO DIESEL 25/ABR/05 | 28/06/2005 | 52,100.00 | OC1-2664 | 1 | 57980 |
| 82109 | CONSUMO DIESEL 30/MAYO/05 | 28/06/2005 | 52,100.00 | OC1-2685 | 1 | 57980 |
| 82143 | CONSUMO DIESEL 31/MAYO/05 | 28/06/2005 | 78,150.00 | OC1-2702 | 1 | 57980 |
| 82236 | CONSUMO DIESEL DIRECCION OPERATIVA CENTR | 07/06/2005 | 52,100.00 | OC1-2409 | 1 | 57220 |
| 82274 | CONSUMO DIESEL 30/MAYO/05 | 28/06/2005 | 52,200.00 | OC1-2685 | 1 | 57980 |
| 82407 | CONSUMO DIESEL 30/MAYO/05 | 28/06/2005 | 52,200.00 | OC1-2685 | 1 | 57980 |
| 82456 | CONSUMO COMBUSTIBLE 23/MAY/05 | 15/06/2005 | 52,200.00 | OC1-2540 | 1 | 57726 |
| 82485 | CONSUMO DIESEL CALDERA 3 MESES | 07/06/2005 | 20,880.00 | OC1-2407 | 1 | 57220 |
| 82729 | CONSUMO DIESEL 25/MAYO/05 | 28/06/2005 | 52,200.00 | OC1-2662 | 1 | 57980 |
| TOTAL | 724,630.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112101 ALIMENTOS NUTRI-FACIL,S.A.DE C.V | . | ||||
| 314108 | CUBIERTOS, OLLAS, PINZAS | 08/06/2005 | 1,315.51 | OC1-1110 | 1 | 57368 |
| 314109 | 1 CAFETERA 30 TAZAS | 08/06/2005 | 461.14 | OC1-1043 | 1 | 57368 |
| TOTAL | 1,776.65 | |||||
| PROVEEDOR | 112140 TECNOLOGIA EN INGREDIENTES AL.S. | A.DE C.V | ||||
| 2503 | SERV. DE ALIM Y BEBIDAS APOYO POLICIA, S | 08/06/2005 | 2,275.85 | E20-0045 | 1 | 57369 |
| 2518 | SERV. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | 08/06/2005 | 5,638.45 | E20-0044 | 1 | 57369 |
| TOTAL | 7,914.30 | |||||
| PROVEEDOR | 112185 DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE ME | DICAMENTOS, | S.A.DE | |||
| 109680 | APOYOS COMPRA DE MED. ASIST.SOC. | 15/06/2005 | 6,602.00 | C73-1313 | 1 | 57571 |
| 110124 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST SOC. | 15/06/2005 | 1,000.00 | C73-1323 | 1 | 57571 |
| 110432 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST SOC. | 15/06/2005 | 2,129.00 | C73-1334 | 1 | 57571 |
| 110793 | APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST SOC. | 15/06/2005 | 3,340.00 | C73-1335 | 1 | 57571 |
| 110856 | APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST SOC. | 15/06/2005 | 750.00 | C73-1335 | 1 | 57571 |
| TOTAL | 13,821.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112210 PINTEX DE MEXICO, S.A.DE C.V. | |||||
| 8787 | 200 LT PINTURA VERDE ESMALTE | 08/06/2005 | 7,523.30 | OC1-0992 | 1 | 57370 |
| 8788 | 25 LTAS DE PINTURA P/ALBERCA | 08/06/2005 | 24,437.50 | OC1-0989 | 1 | 57370 |
| 8800 | PINTURA P/ALBERCA | 08/06/2005 | 14,656.98 | OC1-0997 | 1 | 57370 |
| 9111 | PINTURAS ESMALTES Y VINILICAS VARIOS COL | 30/06/2005 | 23,602.50 | OC1-3041 | 1 | 58046 |
| TOTAL | 70,220.28 | |||||
| PROVEEDOR | 112282 MOTOCICLETAS DE MILWAUKEE,S.A.DE | C.V. | ||||
| 29263 | 70672 MTTO 20000 KMS | 20/06/2005 | 1,138.56 | C14-1447 | 1 | 57797 |
| 29292 | 70607 MTTO 20000 KIMS. | 20/06/2005 | 1,138.56 | C14-1453 | 1 | 57797 |
| 29293 | 70623 MTTO 20000 KMS. | 20/06/2005 | 1,138.56 | C14-1453 | 1 | 57797 |
| 29294 | 70653 MTTO 20000 KMS. | 20/06/2005 | 1,138.56 | C14-1453 | 1 | 57797 |
| 29295 | 70652 MTTO 20000 KMS. | 20/06/2005 | 1,138.56 | C14-1453 | 1 | 57797 |
| 29296 | 70650 MTTO 20000 KMS. | 20/06/2005 | 1,138.56 | C14-1453 | 1 | 57797 |
| 29297 | 70621 MTTO 20000 KMS. | 20/06/2005 | 1,138.56 | C14-1447 | 1 | 57797 |
| 29313 | 702051 REPOS DE AMORTIGUADORES | 20/06/2005 | 1,213.71 | C14-1449 | 1 | 57797 |
| 29314 | 702038 REPOS DE ACUMULADOR | 20/06/2005 | 1,213.71 | C14-1449 | 1 | 57797 |
| 29315 | 702041 REPOS DE FARO LATERAL | 20/06/2005 | 1,379.31 | C14-1449 | 1 | 57797 |
| 29316 | 702045 REPOS DE ACUMULADOR | 20/06/2005 | 1,213.71 | C14-1450 | 1 | 57797 |
| 29317 | 702053 REPOS DE AMORTIGUADORES TRASEROS | 20/06/2005 | 4,830.00 | C14-1447 | 1 | 57797 |
| 29342 | 70686 REPOS DE PASTAS DE CLUTCH | 20/06/2005 | 2,263.20 | C14-1450 | 1 | 57797 |
| 29563 | 70689 REPOS DE CHIRRION,CLUTCH,BANDA, AC | 20/06/2005 | 3,280.40 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29569 | 70692 REPOS DE BALATAS, BANDA,ACEITE, FI | 20/06/2005 | 4,576.22 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29570 | 70688 BOBINA, BANDA DE TRACC, ACEITE Y F | 20/06/2005 | 4,232.60 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29571 | 70685 REPOS DE BALATAS,REPUESTOS DE FREN | 20/06/2005 | 2,393.06 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29572 | 70686 REPOS DE BOBINA, CHIRRION Y FILTRO | 20/06/2005 | 4,440.15 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29573 | 70704 REPOS DE BOBINA, ACEITE, FILTROS, | 20/06/2005 | 1,817.60 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29574 | 70697 CHIRRION DE CLUTCH,BOBINA,ACEITE,F | 20/06/2005 | 2,217.80 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29575 | 70703 REPOS DE BALATAS, CHIRRION, PASTAS | 20/06/2005 | 2,844.32 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29576 | 70693 REPOS DE BOBINA, BANDA,ACEITE, FIL | 20/06/2005 | 4,232.60 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29577 | 70690 REPOS DE PASTAS, BALATAS, RESORTE | 20/06/2005 | 2,028.60 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29578 | 70689 REPOS DE PASTAS DE CLUTCH, BOBINA | 20/06/2005 | 3,381.00 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29599 | 702037 REPOS DE ESTATOR Y PERIQUETE | 20/06/2005 | 3,146.40 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29600 | 702045 REPOS DE ESTATOR | 20/06/2005 | 1,697.40 | C14-1475 | 1 | 57797 |
| 29601 | 702121 REPOS DE ROTOR | 20/06/2005 | 3,656.31 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29602 | 702046 REPOS DE FILTROS, EMPAQUE | 20/06/2005 | 1,315.14 | C14-1473 | 1 | 57797 |
| 29603 | 702121 REPOS DE FILTRO DE AIRE, ACEITE, | 20/06/2005 | 776.94 | C14-1473 | 1 | 57797 |
| 29604 | 702044 REPOS DE ACUULADOR, FILTROS Y EMP | 20/06/2005 | 1,990.65 | C14-1473 | 1 | 57797 |
| 29605 | 70669 REOS DE LLANTA TRASERA | 20/06/2005 | 1,316.75 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29606 | 702034 REPOS DE CABLE DE CLUTCH Y BALATA | 20/06/2005 | 1,936.83 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29608 | 702051 REPS DE ESTATOR DE BALATAS | 20/06/2005 | 3,296.13 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29609 | 702053 REPOS DE VARILLA DE CAMBIOS, ESTA | 20/06/2005 | 3,565.22 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29610 | 702041 REPOS DE BALATAS Y MARCHA | 20/06/2005 | 2,264.58 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29611 | 702296 REPOS DE BALEROS Y 4 HUASAS DE CL | 20/06/2005 | 3,275.43 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29614 | 702121 REPOS DE ESTATOR Y BALATAS | 20/06/2005 | 3,296.13 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29692 | 702003 REPOS DE EWTROBOS Y ESCAPE DERECH | 20/06/2005 | 8,072.32 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29694 | 701584 REPOS DE AMPLIFICADOR Y BOCINA DE | 20/06/2005 | 10,750.20 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29696 | 701567 REPOS DE SIRENA, AMPLIFICADOR DE | 20/06/2005 | 16,545.51 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29697 | 702138 REPOS DE AMPLIFICADOR DE SIRENA | 20/06/2005 | 5,244.00 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29699 | 701603 REP. DE MARCHA Y EMPACAR CADENA P | 20/06/2005 | 7,507.03 | C14-1475 | 1 | 57797 |
| 29701 | 701578 REPOS DE ROSCAR DE BALANCINES Y A | 20/06/2005 | 13,857.73 | C14-1475 | 1 | 57797 |
| 29706 | 701598 REP.TAPA CON PUNTERIAS,AMNIFEL, S | 20/06/2005 | 5,576.58 | C14-1475 | 1 | 57797 |
| 29707 | 701598 EMPAQUES,VISTA DE MOFLE, CODO DE | 20/06/2005 | 3,568.22 | C14-1475 | 1 | 57797 |
| 29708 | 70618 MTTO 20000 KMS. | 20/06/2005 | 863.25 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29709 | 70669 MTTO 20000 KMS. | 20/06/2005 | 863.25 | C14-1474 | 1 | 57797 |
| 29721 | 70697 REPOS DE BANDA DE TRACCION | 20/06/2005 | 4,160.70 | C14-1476 | 1 | 57797 |
| 29726 | 701584 REPOS DE BANDA DE TRACCION, | 20/06/2005 | 1,127.29 | C14-1477 | 1 | 57797 |
| 29728 | 701562 REPOS DE SENSOR DE VELOCIMETRO Y | 20/06/2005 | 1,038.45 | C14-1477 | 1 | 57797 |
| 29729 | 702121 REPOS DE BANDA DE TRACCION Y PIST | 20/06/2005 | 5,106.00 | C14-1477 | 1 | 57797 |
| 29731 | 702296 RE`PS DE ESTATOR | 20/06/2005 | 1,697.40 | C14-1477 | 1 | 57797 |
| 29732 | 701607 REPOS DE FILTRO DE GASOLINA Y BAL | 20/06/2005 | 2,447.43 | C14-1477 | 1 | 57797 |
| TOTAL | 175,487.18 | |||||
| PROVEEDOR | 112332 CASA GARZA DE MONTERREY,S.A.DE C | .V. | ||||
| 227163 | DESPENSA | 07/06/2005 | 49.00 | OC0-7185 | 1 | 57221 |
| 227165 | DESPENSA | 07/06/2005 | 49.00 | OC0-7185 | 1 | 57221 |
| 233587 | 1 CAJA DE PASTA | 07/06/2005 | 39.50 | OC0-9541 | 1 | 57221 |
| 233589 | ALIMENTOS Y DESECHABLES | 07/06/2005 | 78.41 | OC0-9541 | 1 | 57221 |
| 233593 | ALIMENTOS D.I.F. LA MUJER Y LA FAMILIA | 07/06/2005 | 78.41 | OC1-0034 | 1 | 57221 |
| 236194 | ABARROTES D.I.F. | 07/06/2005 | 40.60 | OC1-0532 | 1 | 57221 |
| 237597 | ABARROTES | 07/06/2005 | 69.91 | OC1-1204 | 1 | 57221 |
| 240419 | 14700 JUGO TOKI | 07/06/2005 | 25,427.55 | OC1-1945 | 1 | 57221 |
| 240984 | DESPENSAS | 14/06/2005 | 5,598.00 | OC1-1949 | 1 | 57510 |
| 240985 | DESPENSAS | 14/06/2005 | 6,717.60 | OC1-1949 | 1 | 57510 |
| 240986 | DESPENSAS | 14/06/2005 | 8,397.00 | OC1-1949 | 1 | 57510 |
| 240987 | DESPENSAS | 14/06/2005 | 5,598.00 | OC1-1949 | 1 | 57510 |
| 240988 | DESPENSAS | 14/06/2005 | 14,554.80 | OC1-1949 | 1 | 57510 |
| 240989 | DESPENSAS | 14/06/2005 | 7,070.40 | OC1-1948 | 1 | 57510 |
| 240990 | DESPENSAS | 14/06/2005 | 7,070.40 | OC1-1948 | 1 | 57510 |
| 240991 | DESPENSAS | 14/06/2005 | 8,838.00 | OC1-1948 | 1 | 57510 |
| 240992 | DESPENSAS | 14/06/2005 | 5,892.00 | OC1-1948 | 1 | 57510 |
| 240993 | DESPENSAS | 14/06/2005 | 9,427.20 | OC1-1948 | 1 | 57510 |
| 241053 | DESPENSAS | 14/06/2005 | 3,918.60 | OC1-1949 | 1 | 57510 |
| 241054 | DESPENSAS | 14/06/2005 | 2,946.00 | OC1-1948 | 1 | 57510 |
| TOTAL | 111,860.38 | |||||
| PROVEEDOR | 112357 COMERCIALIZADORA DE ESPECIALIDAD | ES Y EQPS.S | .A.DE C | |||
| 22688 | APOYO COMPRA DE MED. ASIST. SOCIAL | 08/06/2005 | 850.60 | C73-0993 | 1 | 57372 |
| 22747 | APOYO COMPRA DE MED. ASIST. SOCIAL | 08/06/2005 | 1,343.60 | C73-0994 | 1 | 57372 |
| 22867 | CAMPO NO ESTERIL | 08/06/2005 | 3,440.00 | OC0-9287 | 1 | 57372 |
| 22868 | MATERIAL MEDICO | 08/06/2005 | 779.98 | OC0-9288 | 1 | 57372 |
| 22869 | MATERIAL MEDICO | 08/06/2005 | 15,479.97 | OC0-9290 | 1 | 57372 |
| 22870 | MATERIAL MEDICO | 08/06/2005 | 4,095.00 | OC0-9294 | 1 | 57372 |
| 22912 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS CASO ASIST. | 08/06/2005 | 1,789.50 | C73-1112 | 1 | 57372 |
| 23076 | MATERIAL MEDICO | 08/06/2005 | 3,680.00 | OC0-9997 | 1 | 57372 |
| 23077 | 50 EQUIPO DE ASEO | 08/06/2005 | 20,939.78 | OC0-9996 | 1 | 57372 |
| 23617 | XILOCAINA, RESINA, BONDING | 08/06/2005 | 16,395.09 | OC1-0656 | 1 | 57372 |
| 23730 | MAT. MEDICO | 08/06/2005 | 912.48 | OC1-1160 | 1 | 57372 |
| 23731 | MAT. MEDICO | 08/06/2005 | 4,360.00 | OC1-1160 | 1 | 57372 |
| 23732 | 10 SONDA FOLEY | 08/06/2005 | 179.98 | OC1-1161 | 1 | 57372 |
| 23733 | HAES ESTERIL | 08/06/2005 | 2,900.00 | OC1-1163 | 1 | 57372 |
| 23734 | MAT. MEDICO | 08/06/2005 | 8,880.67 | OC1-1172 | 1 | 57372 |
| 23758 | FIJADOR, APLICADO DE MADERA, LAPIZ GRABA | 08/06/2005 | 12,551.10 | OC1-1069 | 1 | 57372 |
| 23936 | 150 PZ FLUOCINOLONA SINALAR SIMPLE | 08/06/2005 | 1,050.00 | OC1-1389 | 1 | 57372 |
| TOTAL | 99,627.75 | |||||
| PROVEEDOR | 112397 HIDROPURIFICADORA STAR,S.A.DE C. | V. | ||||
| 32364 | 40 GARRAFON DE 19 LITROS | 08/06/2005 | 480.00 | OC0-9208 | 1 | 57307 |
| 32366 | 13 GARRAFON DE AGUA 19 LTS. | 08/06/2005 | 156.00 | OC0-9546 | 1 | 57307 |
| 38132 | 187 GARRAFON DE AGUA 19 LTS. | 08/06/2005 | 2,244.00 | OC0-9546 | 1 | 57307 |
| TOTAL | 2,880.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112428 CENTRO DE AUDIOLOGIA,S.A. | |||||
| 2874 | APOYO COMPRA AP. AUDITIVO ASIST SOC. | 15/06/2005 | 600.00 | C73-1348 | 1 | 57572 |
| 2889 | APOYO COMPRA AP. AUDITIVO ASIST SOC. | 15/06/2005 | 600.00 | C73-1348 | 1 | 57572 |
| TOTAL | 1,200.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112445 MIRADOR AUTOMOTRIZ,S.A.DE C.V. | |||||
| 66813 | 70787 MTTO. 20,000 KM | 20/06/2005 | 4,037.31 | C14-1429 | 1 | 57798 |
| 66885 | 70777 BALATAS | 20/06/2005 | 1,728.36 | C14-1429 | 1 | 57798 |
| 66915 | 70916 MTTO. 10,000 KM | 20/06/2005 | 1,703.87 | C14-1429 | 1 | 57798 |
| 66916 | 70919 MTTO. 10,000 KM | 20/06/2005 | 1,703.87 | C14-1429 | 1 | 57798 |
| 66917 | 70913 MTTO. 10,000 KM | 20/06/2005 | 1,703.87 | C14-1429 | 1 | 57798 |
| 66936 | 70884 MTTO. 10,000 KM | 20/06/2005 | 2,162.60 | C14-1429 | 1 | 57798 |
| 66937 | 70882 MTTO. 5,000 KM | 20/06/2005 | 2,025.14 | C14-1429 | 1 | 57798 |
| 67015 | 70791 FRENOS TRASEROS | 20/06/2005 | 1,832.26 | C14-1434 | 1 | 57798 |
| 67016 | 70832 FRENOS TRASEROS | 20/06/2005 | 1,832.26 | C14-1434 | 1 | 57798 |
| 67017 | 70788 MTTO. 10,000 KM | 20/06/2005 | 1,703.87 | C14-1434 | 1 | 57798 |
| 67018 | 70775 FRENOS DELANTEROS | 20/06/2005 | 1,832.03 | C14-1434 | 1 | 57798 |
| 67019 | 70903 MTTO. 15,000 KM | 20/06/2005 | 833.75 | C14-1434 | 1 | 57798 |
| 67020 | 70777 CAMBIO ACEITE Y FILTRO | 20/06/2005 | 833.75 | C14-1434 | 1 | 57798 |
| 67021 | 70780 PALANCA MULTIFUNCIONAL | 20/06/2005 | 1,737.24 | C14-1434 | 1 | 57798 |
| 67031 | 70846 PALANCA MULTIFUNSIONAL | 20/06/2005 | 1,737.24 | C14-1434 | 1 | 57798 |
| 67032 | 70802 FOCOS SEAL BEAN Y STOP | 20/06/2005 | 1,362.45 | C14-1434 | 1 | 57798 |
| 67033 | 70794 FOOS | 20/06/2005 | 844.95 | C14-1434 | 1 | 57798 |
| 67034 | 70849 BOMBA GASOLINA,FOCOS | 20/06/2005 | 8,593.65 | C14-1434 | 1 | 57798 |
| 67087 | 70874 REP. DE FRENOS DELANTEROS | 20/06/2005 | 1,178.52 | C14-1435 | 1 | 57798 |
| 67088 | 70811 REPOS DE ARNES GENERAL | 20/06/2005 | 3,105.00 | C14-1435 | 1 | 57798 |
| 67089 | 70765 REP. DE ARNES GENERAL | 20/06/2005 | 3,105.00 | C14-1435 | 1 | 57798 |
| 67205 | 70877 MTTO 20000 KIMS. | 20/06/2005 | 2,205.27 | C14-1453 | 1 | 57798 |
| 67206 | 70905 MTTO 20000 KMS | 20/06/2005 | 2,205.27 | C14-1444 | 1 | 57798 |
| 67227 | 70801 REPOS DE FOCO DE SEAL BEAN Y FOCO | 20/06/2005 | 844.95 | C14-1444 | 1 | 57798 |
| 67228 | 70785 REPOS DE FOCO DE SEAL BEAN Y FOCO | 20/06/2005 | 844.95 | C14-1453 | 1 | 57798 |
| 67229 | 70889 REP. DE FRENOS TRASEROS | 20/06/2005 | 1,832.26 | C14-1444 | 1 | 57798 |
| 67247 | 70872 REPOS DE BALATAS DELANTERAS | 20/06/2005 | 1,176.70 | C14-1444 | 1 | 57798 |
| 67248 | 70872 MTTO 20000 KMS. | 20/06/2005 | 2,205.27 | C14-1444 | 1 | 57798 |
| 67516 | 70769 MTTO 20000 KMS. Y BALATAS | 20/06/2005 | 3,379.19 | C14-1458 | 1 | 57798 |
| TOTAL | 60,290.85 | |||||
| PROVEEDOR | 112458 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y LEGUMB | RES LA HORT | ALIZA | |||
| 130470 | HUEVO, FRUTAS Y VERDURAS | 07/06/2005 | 11,675.72 | OC1-0877 | 1 | 57222 |
| 130746 | FRUTAS Y VERDURAS | 07/06/2005 | 5,017.91 | OC1-0876 | 1 | 57222 |
| 130826 | ALIMENTOS FRUTAS Y LEGUMBRES | 07/06/2005 | 2,033.09 | OC1-1270 | 1 | 57222 |
| 130827 | ALIMENTOS FRUTAS Y LEGUMBRES | 07/06/2005 | 1,862.34 | OC1-1259 | 1 | 57222 |
| 130828 | ALIMENTOS FRUTAS Y LEGUMBRES | 07/06/2005 | 1,926.82 | OC1-1259 | 1 | 57222 |
| 130829 | ALIMENTOS FRUTAS Y LEGUMBRES | 07/06/2005 | 14,723.28 | OC1-1246 | 1 | 57222 |
| 130830 | ALIMENTOS FRUTAS Y LEGUMBRES | 07/06/2005 | 9,077.28 | OC1-1246 | 1 | 57222 |
| 130831 | ALIMENTOS FRUTAS Y LEGUMBRES | 07/06/2005 | 614.29 | OC1-1246 | 1 | 57222 |
| 130832 | FRUTAS Y LEGUMBRES | 07/06/2005 | 49,412.56 | OC1-1205 | 1 | 57222 |
| 130834 | ALIMENTOS FRUTAS Y LEGUMBRES | 07/06/2005 | 21,461.34 | OC1-1255 | 1 | 57222 |
| 130835 | ALIMENTOS FRUTAS Y LEGUMBRES | 07/06/2005 | 3,398.17 | OC1-1255 | 1 | 57222 |
| 130837 | ALIMENTOS FRUTAS Y LEGUMBRES | 07/06/2005 | 43,997.45 | OC1-1255 | 1 | 57222 |
| 130838 | ALIMENTOS FRUTAS Y LEGUMBRES | 07/06/2005 | 37,514.11 | OC1-1250 | 1 | 57222 |
| 130839 | ALIMENTOS FRUTAS Y LEGUMBRES | 07/06/2005 | 49,009.44 | OC1-1250 | 1 | 57222 |
| TOTAL | 251,723.80 | |||||
| PROVEEDOR | 112463 HERRERA GARZA CANDELARIO | |||||
| 3528 | CORONA FUNERAL | 15/06/2005 | 690.00 | N67-0319 | 1 | 57573 |
| 3532 | ARREGLO FLORAL CON PELUCHE | 15/06/2005 | 690.00 | N67-0319 | 1 | 57573 |
| 3534 | CORONA FUNERAL | 15/06/2005 | 690.00 | N67-0319 | 1 | 57573 |
| 3538 | CORONA FUNERAL | 15/06/2005 | 690.00 | N67-0319 | 1 | 57573 |
| 3550 | CORONA FUNERAL | 15/06/2005 | 690.00 | N67-0319 | 1 | 57573 |
| 3552 | CORONA ATENC. FUNC. | 15/06/2005 | 690.00 | N67-0352 | 1 | 57573 |
| 3569 | CORONA ATENC. FUNC. | 15/06/2005 | 920.00 | N67-0352 | 1 | 57573 |
| 3575 | CORONA ATENC. FUNC. | 15/06/2005 | 920.00 | N67-0352 | 1 | 57573 |
| TOTAL | 5,980.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112487 AUDIMAX,S.A.DE C.V. | |||||
| 4840 | APOYOS COMPRA APARATOS AUDITIVOS ASIST.S | 15/06/2005 | 600.00 | C73-1312 | 1 | 57574 |
| 4841 | APOYOS COMPRA APARATOS AUDITIVOS ASIST.S | 15/06/2005 | 500.00 | C73-1312 | 1 | 57574 |
| TOTAL | 1,100.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112492 OVALLE GALLARDO SILVIA | |||||
| 8978 | APOYO EST.MED.CIRUGIAS,ASIST SOC. | 15/06/2005 | 6,250.00 | C73-1354 | 1 | 57575 |
| TOTAL | 6,250.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112534 VALUACIONES ACTUARIALES DEL NTE. | S.C. | ||||
| 1692 | EXPOC.COMITE TECNICO CAMBIO C.SEXTA 17/0 | 27/06/2005 | 5,750.00 | K28-0001 | 1 | 57912 |
| TOTAL | 5,750.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112543 DE LA GARZA VAZQUEZ RUBEN JESUS | |||||
| 450 | SERV DE FUMIGACION | 15/06/2005 | 1,150.00 | C14-1488 | 1 | 57652 |
| TOTAL | 1,150.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112546 MARTINEZ DAVALOS JUAN JOSE | |||||
| 132508 | APOYO PARA MEDICOS ASIST. SOCIAL | 08/06/2005 | 3,870.40 | C73-0900 | 1 | 57373 |
| 132856 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 3,831.07 | C73-1045 | 1 | 57373 |
| 132876 | APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 08/06/2005 | 2,533.32 | C73-0945 | 1 | 57373 |
| 133163 | APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. | 08/06/2005 | 4,281.78 | C73-0944 | 1 | 57373 |
| 133514 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS | 08/06/2005 | 5,528.95 | C73-0947 | 1 | 57373 |
| 133553 | APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS | 08/06/2005 | 4,051.44 | C73-0946 | 1 | 57373 |
| 133848 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 3,849.83 | C73-1044 | 1 | 57373 |
| 133877 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 5,287.42 | C73-1046 | 1 | 57373 |
| 134209 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 4,993.06 | C73-1042 | 1 | 57373 |
| 134236 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 2,661.38 | C73-1047 | 1 | 57373 |
| 134563 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 4,481.12 | C73-1041 | 1 | 57373 |
| 134569 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS | 08/06/2005 | 865.00 | C73-1040 | 1 | 57373 |
| 134936 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 1,200.00 | C73-1043 | 1 | 57373 |
| 136203 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 300.00 | C73-1048 | 1 | 57373 |
| TOTAL | 47,734.77 | |||||
| PROVEEDOR | 112570 SEGUROS BANORTE GENERALI,S.A.DE | C.V. | ||||
| 3903 | COMP.CH-56956 DEDUC.PERC.VIAL | 17/06/2005 | 7,830.00 | 3903 | 50 | 0 1 |
| 4131 | COMP.CH-56957 DEDUC.PERC.VIAL | 17/06/2005 | 7,830.00 | 4131 | 50 | 0 1 |
| TOTAL | 15,660.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112571 ABA SEGUROS,S.A.DE C.V. | |||||
| 4133 | COMP.CH-56958 DEDUC.PERC.VIAL | 17/06/2005 | 8,345.00 | 4133 | 50 | 0 1 |
| 4365 | COMP.CH-57361 DEDUC.PERC.VIAL 16/04/05 | 22/06/2005 | 1,960.00 | 4365 | 50 | 0 1 |
| 191530 | POL.SEG. PARQUE VEHICULAR 30/ABR A 31/MA | 07/06/2005 | 9,685.57 | A89-0037 | 1 | 57210 |
| 191531 | POL.SEG. PARQUE VEHICULAR 30/ABR A 31/MA | 07/06/2005 | 181,584.20 | A89-0037 | 1 | 57210 |
| 191532 | POL.SEG. PARQUE VEHICULAR 30/ABR A 31/MA | 07/06/2005 | 196,934.32 | A89-0037 | 1 | 57210 |
| 191533 | POL.SEG. PARQUE VEHICULAR 30/ABR A 31/MA | 07/06/2005 | 242,542.59 | A89-0037 | 1 | 57210 |
| 194341 | POL.SEG. PARQUE VEHICULAR MPIO MTY. 31/M | 30/06/2005 | 9,685.57 | A89-0039 | 1 | 58037 |
| 194342 | POL.SEG. PARQUE VEHICULAR MPIO MTY. 31/M | 30/06/2005 | 181,584.20 | A89-0039 | 1 | 58037 |
| 194343 | POL.SEG. PARQUE VEHICULAR MPIO MTY. 31/M | 30/06/2005 | 196,934.32 | A89-0039 | 1 | 58037 |
| 194344 | POL.SEG. PARQUE VEHICULAR MPIO MTY. 31/M | 30/06/2005 | 242,542.59 | A89-0039 | 1 | 58037 |
| TOTAL | 1,271,798.36 | |||||
| PROVEEDOR | 112645 POLLOS VIDAURRI,S.A.DE C.V. | |||||
| 392423 | 780 KG POLLO Y 1444 PECHUGA DE POLLO | 23/06/2005 | 62,897.40 | OC1-1964 | 1 | 57879 |
| TOTAL | 62,897.40 | |||||
| PROVEEDOR | 112647 MOTORES GENERALES,S.A.DE C.V. | |||||
| 25245 | 1 AUTOMOVIL CHEVY POP SERIE 3G1SF21X2551 | 22/06/2005 | 79,990.00 | OC1-2294 | 1 | 57842 |
| TOTAL | 79,990.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112649 AGUILERA MARTIN DEL CAMPO ALBERT | O | ||||
| 10903 | 70976 SUMINISTRO E INST. DE ROTULOS | 15/06/2005 | 2,875.00 | C14-1495 | 1 | 57653 |
| TOTAL | 2,875.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112654 AMEZQUITA SALINAS ANA MA. | |||||
| 5390 | APOYO SERV. FUNERARIOS ASIST SOC. | 15/06/2005 | 750.00 | C73-1306 | 1 | 57576 |
| 5431 | APOYOS SERV FUNERARIOS | 15/06/2005 | 1,000.00 | C73-1306 | 1 | 57576 |
| 5444 | APOYO SERV. FUNERARIOS ASIST SOC. | 15/06/2005 | 1,500.00 | C73-1305 | 1 | 57576 |
| 5445 | APOYO SERV. FUNERARIOS ASIST SOC. | 15/06/2005 | 1,500.00 | C73-1305 | 1 | 57576 |
| TOTAL | 4,750.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112661 S.I.M.E.P.R.O.D.E. | |||||
| 107189 | REC.DES.SOL.SALINAS VICT. NOV/04 | 28/06/2005 | 92,934.92 | C03-0340 | 1 | 57981 |
| 107310 | REC.DES.SOL.SALINAS VICT. NOV/04 | 28/06/2005 | 99,467.74 | C03-0340 | 1 | 57981 |
| 107434 | REC.DES.SOL.SALINAS VICT. NOV/04 | 28/06/2005 | 90,019.04 | C03-0340 | 1 | 57981 |
| 107523 | REC. DES.CARNICOS ANTIRRABICOS NOV/04 | 28/06/2005 | 215.56 | P68-0054 | 1 | 57981 |
| 107551 | REC.DES.SOL.SALINAS VICT. NOV/04 | 28/06/2005 | 96,192.97 | C03-0340 | 1 | 57981 |
| 107644 | REC. DESECH. CARNICOS ANTIRRABICOS NOV04 | 28/06/2005 | 226.18 | P68-0054 | 1 | 57981 |
| 107655 | REC.DES.SOL.SALINAS VICT. NOV/04 | 28/06/2005 | 20,219.14 | C03-0340 | 1 | 57981 |
| 107778 | REC.DES.SOL.SALINAS VICT. DIC 04 | 28/06/2005 | 67,319.10 | C03-0340 | 1 | 57981 |
| 107855 | REC. DESECH. CARNICOS ANTIRRABICOS DIC/0 | 28/06/2005 | 491.83 | P68-0054 | 1 | 57981 |
| 107895 | REC.DES.SOL. SALINAS VICT. DIC 04 | 28/06/2005 | 101,494.76 | C03-0340 | 1 | 57981 |
| 108012 | REC.DES.SOL.SALINAS VICT.DIC 04 | 28/06/2005 | 72,091.73 | C03-0340 | 1 | 57981 |
| 108123 | REC.DES.SOL.SALINAS VICT. DIC 04 | 28/06/2005 | 87,112.42 | C03-0340 | 1 | 57981 |
| 108205 | REC.DESECH.CARNICOS ANTIRRABICOS DIC/04 | 28/06/2005 | 174.57 | P68-0054 | 1 | 57981 |
| 108230 | REC.DES.SOL. SALINAS VICT. DIC 04 | 28/06/2005 | 78,770.75 | C03-0340 | 1 | 57981 |
| 108306 | REC.DESECH.CARNICOS ANTIRRABICOS DIC/04 | 28/06/2005 | 127.51 | P68-0054 | 1 | 57981 |
| 108350 | REC.DES.SOLIDOS SALINAS VICT.ENE/05 | 28/06/2005 | 126,240.53 | C03-0340 | 1 | 57981 |
| 108431 | REC.DESECH.CARNICOS ANTIRRABICOS ENE/05 | 28/06/2005 | 150.28 | P68-0054 | 1 | 57981 |
| 108460 | REC. DES. SOL. SALINAS VICT. ENE/05 | 28/06/2005 | 89,693.48 | C03-0340 | 1 | 57981 |
| 108542 | REC.DESECH.CARNICOS ANTIRRABICOS ENE/05 | 28/06/2005 | 391.64 | P68-0054 | 1 | 57981 |
| 108570 | REC. DES.SOLIDOS SALINAS VICT.ENE/05 | 28/06/2005 | 104,794.80 | C03-0340 | 1 | 57981 |
| 108692 | REC. DES. SOL. SALINAS VICT. ENE/05 | 28/06/2005 | 103,430.02 | C03-0340 | 1 | 57981 |
| 108782 | REC.DESECH.CARNICOS ANTIRRABICOS ENE/05 | 28/06/2005 | 259.58 | P68-0054 | 1 | 57981 |
| 109018 | REC.DESECH.CARNICOS ANTIRRABICOS FEB/05 | 28/06/2005 | 189.75 | P68-0054 | 1 | 57981 |
| 109132 | REC.DESECH.CARNICOS ANTIRRABICOS FEB/05 | 28/06/2005 | 110.81 | P68-0054 | 1 | 57981 |
| 109265 | REC.DESECH.CARNICOS ANTIRRABICOS FEB/05 | 28/06/2005 | 147.25 | P68-0054 | 1 | 57981 |
| 109496 | REC.DESECH.CARNICOS ANTIRRABICOS MZO/05 | 28/06/2005 | 179.12 | P68-0054 | 1 | 57981 |
| 109608 | RECEP 07-13 MZO/05 DE DES.SOL. CENTRO AN | 28/06/2005 | 327.89 | P68-0060 | 1 | 57981 |
| 109739 | RECEP 14-27 MZO/05 DE DES.SOL. CENTRO AN | 28/06/2005 | 241.36 | P68-0060 | 1 | 57981 |
| 109864 | RECEP 28-31 MZO/05 DE DES.SOL. CENTRO AN | 28/06/2005 | 163.94 | P68-0060 | 1 | 57981 |
| 109990 | RECEP 01-10 ABR/05 DE DES.SOL. CENTRO AN | 28/06/2005 | 198.86 | P68-0060 | 1 | 57981 |
| 110112 | RECEP 11-17 ABR/05 DE DES.SOL. CENTRO AN | 28/06/2005 | 238.32 | P68-0060 | 1 | 57981 |
| 110294 | RECEP 18-24 ABR/05 DE DES.SOL. CENTRO AN | 28/06/2005 | 558.62 | P68-0060 | 1 | 57981 |
| TOTAL | 1,234,174.47 | |||||
| PROVEEDOR | 112681 AUTOMOTRIZ EL TOREO,S.A.DE C.V. | |||||
| 53976 | 701997 MTTO.25,000 KM | 08/06/2005 | 910.64 | C14-1261 | 1 | 57374 |
| 54044 | 701994 REPOS. DE ACUMULADOR, AFINACION, | 08/06/2005 | 4,169.46 | C14-1213 | 1 | 57374 |
| 59341 | 70597 AFINACION DE MOTOR | 08/06/2005 | 1,718.07 | C14-1419 | 1 | 57374 |
| 59408 | 70598 AFINACION DE MOTOR | 08/06/2005 | 1,718.07 | C14-1419 | 1 | 57374 |
| TOTAL | 8,516.24 | |||||
| PROVEEDOR | 112698 HERNANDEZ GAYTAN SANTA | |||||
| 1113 | 6 ARREGLOS FLORAL C/10 EN CELOFAN | 15/06/2005 | 1,242.00 | OC1-1903 | 1 | 57654 |
| TOTAL | 1,242.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112753 SERVILLANTAS VIMOSA REVOLUCION,S | .A. | ||||
| 611010 | 4 LLANTAS Y MONTAJE DE LLANTAS | 15/06/2005 | 1,932.00 | OC1-1837 | 1 | 57577 |
| 653010 | 1 LLANTA Y MONTAJE | 15/06/2005 | 483.00 | OC1-1838 | 1 | 57577 |
| TOTAL | 2,415.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112772 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE,S.A. | DE C.V. | ||||
| RX109807 | REEXPEDICION CAMBIO DE FIRMAS | 16/06/2005 | 2,800.00 | C88-0786 | 1 | 57772 |
| TOTAL | 2,800.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112780 ORTEGA ACUNA AURORA GUADALUPE | |||||
| 932 | 15000 F. IMP. HOJA DE RENOVACION USO DE | 15/06/2005 | 1,605.00 | OC1-2055 | 1 | 57655 |
| TOTAL | 1,605.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112790 SERVICIOS INMOBILIARIOS GAMA,S.A | .DE C.V. | ||||
| 5936 | REP.RADIO PORTATIL PAT. 1021624 | 15/06/2005 | 1,380.00 | C14-1425 | 1 | 57656 |
| 5937 | REP.RADIO PORTATIL PAT. 1021560 | 15/06/2005 | 1,322.50 | C14-1425 | 1 | 57656 |
| 5938 | REP.RADIO PORTATIL PAT. 1021561 | 15/06/2005 | 1,552.50 | C14-1425 | 1 | 57656 |
| 5939 | 701257 REPOS DE CABLE DE ESTROBOS Y FOCO | 15/06/2005 | 4,140.00 | C14-1440 | 1 | 57656 |
| 5941 | 700140 REPOS DE 2 FOCOS DE ESTROBOS Y LU | 15/06/2005 | 4,772.50 | C14-1440 | 1 | 57656 |
| 5970 | 70642 REP. DE ESTROBOS Y LUCES | 15/06/2005 | 5,290.00 | C14-1466 | 1 | 57656 |
| TOTAL | 18,457.50 | |||||
| PROVEEDOR | 112826 LOPEZ SANCHEZ JAVIER | |||||
| 4829 | 702137 REP Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4830 | 702049 REP Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4831 | 702121 REP Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4832 | 702048 REP Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4833 | 702050 REP. Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4835 | 702052 REP Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4836 | 702053 REP Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4837 | 702054 REP Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4838 | 702055 REP Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4839 | 702038 REP. Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4840 | 702039 REP Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4841 | 702040 REP Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4842 | 700165 REP DE ASIENTOS | 08/06/2005 | 4,025.00 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4843 | 701079 REP. Y TAPIZAR ASIENTO DEL DERECH | 08/06/2005 | 1,437.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4844 | 702297 REP Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4845 | 702138 REP Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4849 | 702296 REP Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4850 | 702204 REP Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4851 | 702203 REP. Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4852 | 702139 REP. Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| 4853 | 702051 REP Y TAPIZAR ASIENTO | 08/06/2005 | 1,322.50 | C14-1385 | 1 | 57311 |
| TOTAL | 30,590.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112847 GRAFICOS EXPRESS,S.A.DE C.V. | |||||
| 4521 | 1150 LAMINA P/NOMECLATURA | 13/06/2005 | 277,725.00 | OC1-2771 | 1 | 57507 |
| 4523 | 600 SENALES EN LAMINA DE ACERO | 13/06/2005 | 370,875.00 | OC1-2768 | 1 | 57507 |
| 4525 | BOYAS,VIELETAS REFREJANTES,CINTA REFLEJA | 13/06/2005 | 225,743.85 | OC1-2779 | 1 | 57507 |
| 4539 | 10 POSTES Y 1000 MT CABLE MULTIPLE | 13/06/2005 | 122,647.50 | OC1-2770 | 1 | 57507 |
| 4541 | 3 TAMBOS 200 LTS.- PINT. AMARILLO TRAFIC | 13/06/2005 | 20,838.00 | OC1-2769 | 1 | 57507 |
| 4545 | TAMBOS PLAST.VACIOS, SENALES EN ACERO Y | 13/06/2005 | 138,609.50 | OC1-2778 | 1 | 57507 |
| 4546 | 9 MANUALES P/CONTROLES | 17/06/2005 | 9,427.19 | OC1-2767 | 1 | 57778 |
| 4547 | 20 REELEVADOR, 500 FOCOS Y 25 POSTES | 17/06/2005 | 153,658.11 | OC1-2780 | 1 | 57778 |
| 4550 | 1000 MTS CABLE 14 THW | 17/06/2005 | 13,800.00 | OC1-2838 | 1 | 57778 |
| TOTAL | 1,333,324.15 | |||||
| PROVEEDOR | 112883 REMOVI,S.A.DE C.V. | |||||
| 12483 | 1 RTA DE TARIMA | 08/06/2005 | 747.50 | OC1-0679 | 1 | 57327 |
| TOTAL | 747.50 | |||||
| PROVEEDOR | 112885 SANI REY,S.A.DE C.V. | |||||
| 9085 | RTA BANOS PORTATILES | 15/06/2005 | 440.00 | OC1-1183 | 1 | 57657 |
| TOTAL | 440.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112894 ALMAGUER RODRIGUEZ OMAR | |||||
| 2899 | APOYO COMPRA MAT. DE CURACION ASIST SOC. | 15/06/2005 | 2,000.00 | C73-1341 | 1 | 57658 |
| TOTAL | 2,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112903 MUEBLES ZARATE,S.A.DE C.V. | |||||
| 6698 | 1 CLIMA 2 TONELADAS | 21/06/2005 | 8,855.00 | OC1-2130 | 1 | 57832 |
| 6701 | 10 DISKMAN | 21/06/2005 | 4,180.00 | OC1-2171 | 1 | 57832 |
| TOTAL | 13,035.00 | |||||
| PROVEEDOR | 112944 QUIMIBASAL,S.A.DE C.V. | |||||
| 10618 | 20 CONCENTRADO DE VARIOS SABORES 1/2 GAL | 15/06/2005 | 816.50 | OC1-1976 | 1 | 57659 |
| 10619 | 70 CONCENTRADO DE VARIOS SABORES | 15/06/2005 | 2,857.75 | OC1-1970 | 1 | 57659 |
| 10620 | 6 CONCENTRADO DE VARIOS SABORES 1/2GAL | 15/06/2005 | 244.95 | OC1-1968 | 1 | 57659 |
| TOTAL | 3,919.20 | |||||
| PROVEEDOR | 112965 SANCHEZ SAUCEDA MA.ELIZABETH | |||||
| 4892 | 700 CONECTOR | 15/06/2005 | 2,555.30 | OC1-1568 | 1 | 57660 |
| TOTAL | 2,555.30 | |||||
| PROVEEDOR | 112986 GARYR,S.A.DE C.V. | |||||
| 34087 | MTTO Y SERV DE RECARGA DE 9 EXTINTORES | 08/06/2005 | 3,363.75 | C14-1381 | 1 | 57302 |
| TOTAL | 3,363.75 | |||||
| PROVEEDOR | 112990 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS | DR.JESUS A | NCER DR | |||
| 56215 | EXAMENES ANTIDOPING | 08/06/2005 | 118,611.00 | O14-0004 | 1 | 57375 |
| 56216 | EXAMENES ANTIDOPING | 08/06/2005 | 6,831.00 | O14-0004 | 1 | 57375 |
| TOTAL | 125,442.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113016 CIA.EXPLOTADORA DE INMUEBLES MTY | .S.A.DE C.V | . | |||
| 10460 | RTA DE SALON SERV DE ALIMENTOS 10 MZO. | 15/06/2005 | 2,692.50 | C55-0660 | 1 | 57717 |
| 10473 | RTA DE SALON SERV DE ALIMENTOS 15 MZO. | 15/06/2005 | 3,182.00 | C55-0660 | 1 | 57717 |
| TOTAL | 5,874.50 | |||||
| PROVEEDOR | 113053 CONFECCIONES Y EQUIPOS EL PROGRE | SO,S.A.DE C | .V. | |||
| 2365 | 2 SILLA DE RUEDAS | 15/06/2005 | 2,600.00 | OC1-1655 | 1 | 57661 |
| TOTAL | 2,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113059 TIENDAS SORIANA,S.A.DE C.V. | |||||
| 109203 | BONOS DE DESP. 30 MAY/05 PERS.SINDICALIZ | 10/06/2005 | 2,924,263.90 | B34-0120 | 1 | 57499 |
| 109208 | BONOS DE DESP. 30 MAY/05 PERS.SINDICALIZ | 10/06/2005 | 257,452.08 | B34-0120 | 1 | 57499 |
| 109224 | BONOS DE DESP. 30 MAY/05 JUB Y PENS, MAY | 10/06/2005 | 251,600.00 | B34-0119 | 1 | 57500 |
| TOTAL | 3,433,315.98 | |||||
| PROVEEDOR | 113082 TORRES BLANCO JOSE GUADALUPE | |||||
| 3355 | RTA DE JUEGOS INFLABLES | 15/06/2005 | 533.02 | OC1-0368 | 1 | 57578 |
| 3356 | 80 CENAS | 15/06/2005 | 3,316.60 | OC1-0550 | 1 | 57578 |
| 3357 | 20 CENAS | 15/06/2005 | 829.15 | OC1-0549 | 1 | 57578 |
| TOTAL | 4,678.77 | |||||
| PROVEEDOR | 113083 TRANSPORTES TAMAULIPAS,S.A.DE C. | V. | ||||
| 19495 | 1 RTA DE TRANSPORTE | 08/06/2005 | 14,400.00 | OC1-0081 | 1 | 57333 |
| TOTAL | 14,400.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113096 ESTACION ANGELA PERALTA,S.A.DE C | .V. | ||||
| 117711 | CONSUMO COMBUSTIBLE VALES 02-MAY/05 | 07/06/2005 | 298,817.44 | OC1-2482 | 1 | 57224 |
| 117845 | CONSUMO COMBUSTIBLE VALES 9-ABR/05 | 07/06/2005 | 323,954.96 | OC1-2542 | 1 | 57224 |
| 118223 | CONSUMO COMBUSTIBLE 16/MAY/05 | 15/06/2005 | 342,622.93 | OC1-2663 | 1 | 57727 |
| 118794 | CONSUMO COMBUSTIBLE 23/MAYO/05 | 30/06/2005 | 341,579.81 | OC1-2756 | 1 | 58043 |
| TOTAL | 1,306,975.14 | |||||
| PROVEEDOR | 113098 INTERNACIONAL DE SIST.DE IDENT.S | EG.Y ADMON. | SA.CV. | |||
| 10431 | BOLETOS PERFORADOS DE ESTACIONAMIENTO IS | 08/06/2005 | 12,374.55 | OC1-1267 | 1 | 57308 |
| TOTAL | 12,374.55 | |||||
| PROVEEDOR | 113100 TORCAM PAPELERA,S.A.DE C.V. | |||||
| 47359 | 2 CARTUCHOS HP. | 15/06/2005 | 2,901.86 | OC1-1780 | 1 | 57579 |
| 47721 | 22 CARTUCHOS HP. | 15/06/2005 | 7,657.74 | OC1-1994 | 1 | 57579 |
| 47722 | 20 CARTULINA OPALINA | 15/06/2005 | 1,219.00 | OC1-2022 | 1 | 57579 |
| 47739 | 200 PAPEL FABRIANO P/ACUARELA | 15/06/2005 | 5,181.90 | OC1-2046 | 1 | 57579 |
| 47744 | 4 TONER PARA IMP. HP. | 15/06/2005 | 921.25 | OC1-2016 | 1 | 57579 |
| 47819 | 3 CARTUCHOS DE TONER IMP. LASER JET | 15/06/2005 | 2,587.50 | OC1-2014 | 1 | 57579 |
| 47900 | 1000 SOBRE MANILA | 15/06/2005 | 460.00 | OC1-2096 | 1 | 57579 |
| TOTAL | 20,929.25 | |||||
| PROVEEDOR | 113106 MULTIUSUARIOS Y TECNOLOGIA EN IN | FORMATICA,S | .A.DE C | |||
| 1356 | HUB DE 16 PUERTOS, UPS SOLA BASIC | 08/06/2005 | 11,758.75 | OC0-9257 | 1 | 57376 |
| 1426 | 4 LAP TOP | 08/06/2005 | 118,919.20 | OC0-9253 | 1 | 57376 |
| 1440 | CARTUCHERAS DE RESPALDO HP | 08/06/2005 | 111,039.40 | OC0-9250 | 1 | 57376 |
| 1467 | 1 TRANSMISOR S1500 ETHERNET | 08/06/2005 | 21,533.75 | OC0-9924 | 1 | 57376 |
| TOTAL | 263,251.10 | |||||
| PROVEEDOR | 113115 MEDINA GARZA SYLVIA MAGDALENA | |||||
| 3710 | 7 RTA DE TRANSPORTE | 15/06/2005 | 6,037.50 | OC1-1885 | 1 | 57580 |
| TOTAL | 6,037.50 | |||||
| PROVEEDOR | 113122 STOCK DE OFICINAS,S.A.DE C.V. | |||||
| 42488 | CARTUCHOS Y TONER | 08/06/2005 | 2,064.80 | OC1-1117 | 1 | 57325 |
| 42489 | 4 ROLLOS DE PAPEL BOND | 08/06/2005 | 368.00 | OC1-1115 | 1 | 57325 |
| 42490 | CARTUCHOS P /IMP. | 08/06/2005 | 4,600.44 | OC1-1113 | 1 | 57325 |
| TOTAL | 7,033.24 | |||||
| PROVEEDOR | 113132 SERVICIO ARCO VIAL S.A. | |||||
| 46425 | CONSUMO COMBUSTIBLE 25/ABR/05 | 07/06/2005 | 60,567.15 | OC1-2301 | 1 | 57225 |
| 46509 | CONSUMO COMBUSTIBLE 9-15/MAY/05 | 07/06/2005 | 3,000.00 | OC1-2408 | 1 | 57225 |
| 46523 | CONSUMO COMBUSTIBLE 02/MAY/05 | 07/06/2005 | 61,306.28 | OC1-2435 | 1 | 57225 |
| 46577 | CONSUMO COMBUSTIBLE 16-22/MAY/05 | 07/06/2005 | 3,000.00 | OC1-2457 | 1 | 57225 |
| 46608 | CONSUMO COMBUSTIBLES VALES 9/MAY | 15/06/2005 | 54,476.49 | OC1-2541 | 1 | 57728 |
| 46625 | CONSUMO COMBUSTIBLE MAY/05 | 07/06/2005 | 3,000.00 | OC1-2458 | 1 | 57225 |
| 46665 | CONSUMO COMBUSTIBLES VALES 23-29/MAY | 15/06/2005 | 3,000.00 | OC1-2581 | 1 | 57728 |
| 46666 | CONSUMO COMBUSTIBLES VALES 23-MARZO | 15/06/2005 | 3,500.00 | OC1-2582 | 1 | 57728 |
| 46688 | CONSUMO COMBUSTIBLES VALES 16-MAY | 15/06/2005 | 56,098.77 | OC1-2591 | 1 | 57728 |
| 46753 | CONSUMO COMBUSTIBLE 30-MAY A 5-JUN/05 | 30/06/2005 | 3,000.00 | OC1-2661 | 1 | 58044 |
| 46784 | CONSUMO COMBUSTIBLE 23/MAY/05 | 30/06/2005 | 59,833.26 | OC1-2684 | 1 | 58044 |
| TOTAL | 310,781.95 | |||||
| PROVEEDOR | 113205 FESTINES EVENTOS ESPECIALES,S.A. | DE C.V. | ||||
| 849 | BRINDIS 20 PERS. PRES LIB. EL LENG. INT. | 08/06/2005 | 1,794.00 | E36-0096 | 1 | 57301 |
| 861 | SERV INT. SEGUN ESP. | 08/06/2005 | 12,334.90 | OC0-8790 | 1 | 57301 |
| 888 | SERV INTEGRAL S/ESP. | 08/06/2005 | 7,079.40 | OC0-9397 | 1 | 57301 |
| TOTAL | 21,208.30 | |||||
| PROVEEDOR | 113227 DIAZ AGUSTIN ALMA ROSA | |||||
| 181 | TROFESO COPA FUTBOL SOCCER | 08/06/2005 | 20,027.25 | OC0-9441 | 1 | 57377 |
| 208 | 10 MEDALLAS CONM. 2 CARAS CHAPEADAS | 15/06/2005 | 3,795.00 | OC1-2131 | 1 | 57662 |
| TOTAL | 23,822.25 | |||||
| PROVEEDOR | 113282 OPERADORA UNEFON,S.A.DE C.V | |||||
| 4200 | 80 TARJETA DE PREPAGO | 07/06/2005 | 15,199.73 | OC1-1756 | 1 | 57211 |
| 4201 | 10 TARJETA DE PREPAGO | 07/06/2005 | 4,749.97 | OC1-1756 | 1 | 57211 |
| TOTAL | 19,949.70 | |||||
| PROVEEDOR | 113369 CLUB INTERNACIONAL DE MONTERREY, | A.C. | ||||
| 20900 | CONSUM DESAYUNOS | 15/06/2005 | 813.00 | M91-0295 | 1 | 57581 |
| 20915 | CONSUMO | 15/06/2005 | 236.00 | M91-0295 | 1 | 57581 |
| 20919 | CONSUMO | 15/06/2005 | 326.60 | M91-0295 | 1 | 57581 |
| 20930 | CONSUMO DESAYUNOS | 15/06/2005 | 779.00 | M91-0295 | 1 | 57581 |
| 20953 | CONSUMO DESAYUNOS | 15/06/2005 | 739.00 | M91-0307 | 1 | 57581 |
| 20997 | CONSUMO DESAYUNOS | 15/06/2005 | 621.00 | M91-0307 | 1 | 57581 |
| 21016 | CONSUMO DESAYUNOS | 15/06/2005 | 326.60 | M91-0307 | 1 | 57581 |
| 21034 | CONSUMO DESAYUNOS | 15/06/2005 | 728.00 | M91-0307 | 1 | 57581 |
| TOTAL | 4,569.20 | |||||
| PROVEEDOR | 113401 HOSPITAL SAN JOSE DE MTY.S.A.DE | C.V. | ||||
| 00-49238 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 8,726.56 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 16998 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 2,781.46 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 17029 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 7,897.97 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 17034 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 2,525.56 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 17039 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 2,800.47 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 17128 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 14,423.29 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 17131 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 2,909.01 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 17145 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 10,863.56 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 17197 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 19,137.50 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 17216 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 2,525.56 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 17240 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 4,643.45 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 17479 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 1,229.15 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 17545 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 2,416.69 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 17777 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 4,056.33 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 17792 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 572.92 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 17840 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 9,554.00 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 17882 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 4,856.41 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 17927 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 9,554.00 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 17969 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. ,ED. | 28/06/2005 | 3,450.00 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 18013 | ATEN. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS MUNICI | 28/06/2005 | 1,165.80 | W70-0482 | 1 | 57988 |
| 18076 | ATEN. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS MUNICI | 28/06/2005 | 2,040.17 | W70-0482 | 1 | 57988 |
| 18078 | ATEN. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS MUNICI | 28/06/2005 | 2,040.17 | W70-0482 | 1 | 57988 |
| 18450 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 2,781.46 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 18466 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 2,040.17 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 18482 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 2,040.17 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 33802 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 1,229.15 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 34763 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 4,144.59 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 46138 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 28,615.28 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 46245 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 11,200.34 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 46972 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 46,982.70 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47029 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 73,427.74 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47236 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 72,084.94 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47317 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 13,585.37 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47336 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICO. | 28/06/2005 | 49,021.31 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47341 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 4,744.69 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47477 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 10,707.84 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47496 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 11,102.38 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47499 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 10,649.77 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47517 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 410.69 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47545 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 2,525.56 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47565 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 10,735.75 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47566 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 5,221.15 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47567 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 11,805.96 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47611 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 33,663.36 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47643 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 30,580.17 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47652 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 10,235.42 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47654 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 11,031.96 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47719 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 50,002.97 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47740 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 7,539.10 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47749 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 5,602.65 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47905 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 9,913.54 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47957 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 10,737.65 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47958 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 13,631.80 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47981 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 15,914.06 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 47990 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICO. | 28/06/2005 | 10,625.21 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48024 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 410.69 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48045 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 16,074.94 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48066 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICO. | 28/06/2005 | 10,739.13 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48151 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 1,165.80 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48178 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICO. | 28/06/2005 | 52,107.43 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48184 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 11,125.24 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48185 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 17,220.69 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48224 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 24,518.46 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48229 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 36,736.68 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48267 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 48,717.94 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48268 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 10,860.02 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48321 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 410.69 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48353 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 239.42 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48358 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 10,962.20 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48360 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 410.69 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48408 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 9,878.92 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48415 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 30,530.50 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48431 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 10,501.65 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48467 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 7,644.18 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48489 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 11,228.90 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48497 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 10,431.96 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48498 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 26,596.54 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48509 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 31,153.46 | W70-0447 | 1 | 57988 |
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| 48644 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 8,580.90 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48663 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 121,086.13 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48668 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 9,425.97 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48672 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 6,579.95 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48704 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 16,945.67 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48712 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 7,498.00 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48745 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 410.69 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48810 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICO. | 28/06/2005 | 62,977.94 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48817 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 11,281.63 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48828 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 410.69 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48831 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICO. | 28/06/2005 | 100,793.72 | W70-0447 | 1 | 57988 |
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| 48837 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 10,692.09 | W70-0447 | 1 | 57988 |
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| 48873 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 63,089.13 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48920 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 7,477.63 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48922 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 9,123.96 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 48959 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 14,558.08 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 49074 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. ,ED. | 28/06/2005 | 10,353.68 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 49082 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. ,ED. | 28/06/2005 | 10,342.03 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 49090 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 7,610.61 | W70-0484 | 1 | 57988 |
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| 49668 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 32,115.99 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 49699 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 410.69 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 49712 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 5,882.71 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 49758 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 20,628.49 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 49873 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 410.69 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 49908 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 410.69 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 49946 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. ,ED. | 28/06/2005 | 10,293.07 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 50094 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 410.69 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 50142 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 7,479.63 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 50176 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 11,328.59 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 50290 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 7,615.99 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 50293 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 11,350.72 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 50376 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 10,724.43 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 50421 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 10,556.90 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 51713 | ATEN. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS MUNICI | 28/06/2005 | 410.69 | W70-0482 | 1 | 57988 |
| 51919 | ATEN. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS MUNICI | 28/06/2005 | 1,712.43 | W70-0482 | 1 | 57988 |
| 52056 | ATEN. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS MUNICI | 28/06/2005 | 2,781.46 | W70-0482 | 1 | 57988 |
| 52691 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 410.69 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 72778 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 410.69 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 73347 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 27,287.32 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 73864 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 1,496.95 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 73985 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 2,173.16 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 74346 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MEDICOS | 28/06/2005 | 1,051.65 | W70-0447 | 1 | 57988 |
| 76043 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 2,357.50 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76044 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,536.25 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76046 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 2,357.50 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76047 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,536.25 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76058 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,536.25 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76059 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,536.25 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76061 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,536.25 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76064 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 2,357.50 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76065 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,536.25 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76068 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,536.25 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76069 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 2,357.50 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76697 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 1,009.68 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 76844 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 1,178.75 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76845 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 2,357.50 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76846 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 2,357.50 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76847 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,536.25 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76849 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,536.25 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76852 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,536.25 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76853 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,536.25 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76855 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,536.25 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76857 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,536.25 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76858 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,536.25 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 76934 | ATEN. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 2,357.50 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 77668 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 77669 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 77671 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 77672 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 77673 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 77674 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 77675 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 77676 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 77677 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 77678 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 77679 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 77680 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 78349 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 78350 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 78351 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 78352 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS DE HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 78353 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 78354 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 78355 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 78356 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 78357 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 78358 | ATENC. A PAC. ESTUDIOS HEMODIALISIS | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0474 | 1 | 57988 |
| 78359 | ATEN. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV. M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 78360 | ATEN. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV. M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 78361 | ATEN. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV. M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 80213 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 2,848.23 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 80261 | ATENC. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 80299 | ATENC. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 80300 | ATENC. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV M | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 80301 | ATENC. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV M | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 80302 | ATENC. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV M | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 80304 | ATENC. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV M | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 80305 | ATENC. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 80306 | ATENC. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 80309 | ATENC. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV M | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 80310 | ATENC. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 80311 | ATENC. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 80312 | ATEN. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV. M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 80313 | ATEN. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV. M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 82479 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 410.69 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 82909 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 258.20 | W70-0484 | 1 | 57988 |
| 83024 | ATEN. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV. M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 83025 | ATEN. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV. M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 83026 | ATEN. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV. M | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 83027 | ATEN. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV. M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 83028 | ATEN. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV. M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 83029 | ATEN. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV. M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 83030 | ATEN. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV. M | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 83031 | ATEN. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV. M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 83032 | ATEN. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV. M | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 83033 | ATEN. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV. M | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 83034 | ATEN. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV. M | 28/06/2005 | 2,428.23 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| 83035 | ATEN. HEMODIALISIS A PAC. AFIL A SERV. M | 28/06/2005 | 3,642.34 | W70-0527 | 1 | 57988 |
| TOTAL | 2,241,621.85 | |||||
| PROVEEDOR | 113412 EMPACADORA Y DIST.DE CARNES FINA | S SAN JUAN, | S.A.DE | |||
| 43163 | CARNES, QUESOS Y SALCHICHAS | 07/06/2005 | 53,449.70 | OC1-1206 | 1 | 57226 |
| 43164 | CARNES | 07/06/2005 | 420.00 | OC1-1261 | 1 | 57226 |
| 43165 | CARNES | 07/06/2005 | 161,360.00 | OC1-1248 | 1 | 57226 |
| 43555 | CARNES | 07/06/2005 | 19,704.30 | OC1-1342 | 1 | 57226 |
| TOTAL | 234,934.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113413 BODEGA DE PRODS.INTERNACIONAL,S. | A.DE C.V. | ||||
| 10319 | CONC.RASTR.23-28-MAY-05 | 02/06/2005 | 199,175.17 | M95-0116 | 1 | 57149 |
| 10370 | CONSECION RASTRO SEMANA 30/05-04/06/05 | 09/06/2005 | 249,741.67 | C88-0781 | 1 | 57411 |
| 10442 | SERV.PUBL.RASTRO 6-11 JUN CONT.ADMVO. | 16/06/2005 | 198,854.73 | C88-0795 | 1 | 57773 |
| 10523 | CONCESION 13-18-JUN-05 | 23/06/2005 | 243,128.43 | C88-0802 | 1 | 57866 |
| 10597 | CONS. RASTRO PUBL. SEM 20-25 JUN-05 | 29/06/2005 | 226,524.66 | C88-0808 | 1 | 57995 |
| TOTAL | 1,117,424.66 | |||||
| PROVEEDOR | 113452 SERVICIOS MOTOCICLISTAS,S.A. | |||||
| 57988 | REN.SUSC.ANUAL EL NORTE | 22/06/2005 | 1,900.00 | C55-0645 | 1 | 57841 |
| 58081 | REN.SUSC.ANUAL EL NORTE | 22/06/2005 | 1,900.00 | C55-0645 | 1 | 57841 |
| 59045 | SUSC. ANUAL PERIODICO EL NORTE | 15/06/2005 | 1,900.00 | N67-0370 | 1 | 57582 |
| 59049 | SUSC. 6 MESES PERIODICO EL NORTE | 15/06/2005 | 4,200.00 | N67-0370 | 1 | 57582 |
| 59050 | SUSC. ANUAL PERIODICO EL NORTE | 15/06/2005 | 7,350.00 | N67-0370 | 1 | 57582 |
| 59127 | SUSC. SEMESTRAL PERIODICO EL SOL | 15/06/2005 | 780.00 | N67-0370 | 1 | 57582 |
| 110911 | SUSC. ANUAL PERIODICO EL NORTE | 15/06/2005 | 1,900.00 | N67-0370 | 1 | 57582 |
| 117390 | REN.SUSC.ANUAL EL NORTE | 22/06/2005 | 1,900.00 | C55-0645 | 1 | 57841 |
| 161201 | REN.SUSC.ANUAL EL NORTE | 22/06/2005 | 1,900.00 | C55-0645 | 1 | 57841 |
| 180552 | REN.SUSC.ANUAL EL NORTE | 22/06/2005 | 1,900.00 | C55-0645 | 1 | 57841 |
| 180727 | REN.SUSC.ANUAL EL NORTE | 22/06/2005 | 1,900.00 | C55-0645 | 1 | 57841 |
| 180823 | REN.SUSC.ANUAL EL NORTE | 22/06/2005 | 1,900.00 | C55-0645 | 1 | 57841 |
| TOTAL | 29,430.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113453 VALADEZ VALADEZ JOSE DE JESUS | |||||
| 209 | RTA DE JUEGOS INFLABLES, MECANICOS | 08/06/2005 | 3,737.53 | OC1-0781 | 1 | 57378 |
| 213 | RTA DE JUEGOS INFLABLES Y MECANICOS | 08/06/2005 | 3,737.50 | OC1-0926 | 1 | 57378 |
| TOTAL | 7,475.03 | |||||
| PROVEEDOR | 113462 SOLUCIONES EN PRODUCTOS MEDICOS, | S.A.DE C.V. | ||||
| 1094 | MAT. MEDICO | 08/06/2005 | 3,312.00 | OC1-1173 | 1 | 57379 |
| TOTAL | 3,312.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113484 TOTALL MEDICAL SERVICE AMOR,S.A.D | E C.V. | ||||
| 3755 | RTA DE NEBULIZADOR | 28/06/2005 | 1,443.25 | R70-0080 | 1 | 57982 |
| 3771 | RTA DE CAMA ELECTRICA PAC. AFIL SERV.ME | 28/06/2005 | 753.25 | R70-0080 | 1 | 57982 |
| 3795 | RTA DE NEBULIZADOR PAC. AFIL SERV.MED. | 28/06/2005 | 753.25 | R70-0080 | 1 | 57982 |
| 3837 | RTA DE NEBULIZADOR PAC. AFIL SERV.MED. | 28/06/2005 | 753.25 | R70-0080 | 1 | 57982 |
| 3958 | RTA. DW NEBULIZADOR PAC. AFIL SERV.MED. | 28/06/2005 | 690.00 | R70-0080 | 1 | 57982 |
| 3959 | RTA DE CAMA ELECTRICA PAC. AFIL SERV.MED | 28/06/2005 | 1,380.00 | R70-0080 | 1 | 57982 |
| 3960 | RTA DE NEBULIZADOR PAC. AFIL SERV.MED. | 28/06/2005 | 690.00 | R70-0080 | 1 | 57982 |
| 3961 | RTA DE NEBULIZADOR PAC. AFIL SERV.MED. | 28/06/2005 | 1,380.00 | R70-0080 | 1 | 57982 |
| 3962 | RTA. DW NEBULIZADOR PAC. AFIL SERV.MED. | 28/06/2005 | 690.00 | R70-0080 | 1 | 57982 |
| 4037 | RTA. DE CAMA ELECTRICA PAC. AFIL SERV.ME | 28/06/2005 | 1,380.00 | R70-0080 | 1 | 57982 |
| TOTAL | 9,913.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113522 GALAZ,YAMAZAKI,RUIZ URQUIZA,S.C. | |||||
| 381 | HON PROF. MAYO/05 AUDITORIA EJE.2005 | 29/06/2005 | 34,500.00 | C88-0760 | 1 | 57996 |
| 1666 | AUDITORIA JUNIO/2005 | 29/06/2005 | 34,500.00 | C88-0796 | 1 | 57996 |
| 20220 | HON PEOF. ANALISIS PROY. ISR | 29/06/2005 | 172,500.00 | C88-0718 | 1 | 57996 |
| 21100 | HON PEOF. ANALISIS PROY. ISR | 29/06/2005 | 172,500.00 | C88-0718 | 1 | 57996 |
| 21799 | HON PROF. ENE-ABR/05 AUDITORIA FINANCIER | 29/06/2005 | 138,000.00 | C88-0744 | 1 | 57996 |
| TOTAL | 552,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113547 ESCUELA TECNICA DE MANEJO,S.A.DE | C.V. | ||||
| 1998 | APL. 2283 EXAMENES DE MANEJO | 08/06/2005 | 249,469.51 | C82-0222 | 1 | 57340 |
| TOTAL | 249,469.51 | |||||
| PROVEEDOR | 113551 MUNDO INTERNACIONAL DEL REGALO,S | .A.DE C.V. | ||||
| 5885 | ESTUCHE CON 5 CARRITOS MUNECA TIPO BARBI | 08/06/2005 | 60,015.00 | OC1-0276 | 1 | 57312 |
| 5922 | BURBUJAS, PELOTA LISA DE DIV COLORES | 08/06/2005 | 3,459.32 | OC1-1078 | 1 | 57312 |
| TOTAL | 63,474.32 | |||||
| PROVEEDOR | 113588 GRUPO GAVY,S.A.DE C.V. | |||||
| 10293 | LAMINAS ACANALADAS | 08/06/2005 | 39,330.00 | OC1-0843 | 1 | 57380 |
| TOTAL | 39,330.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113593 GONZALEZ GARZA FRANCISCO JAVIER | |||||
| 1556 | 1 IMPRESORA LASER | 15/06/2005 | 7,187.50 | OC1-2072 | 1 | 57663 |
| TOTAL | 7,187.50 | |||||
| PROVEEDOR | 113599 IMPRESOS LITHOFFSET,S.A.DE C.V. | |||||
| 2152 | FORMAS IMP. PROM Y DIF. DESARROLLO DE TA | 15/06/2005 | 3,899.00 | OC1-0511 | 1 | 57722 |
| 2160 | FORMAS IMP. BOLETOS DE BANOS | 15/06/2005 | 12,500.00 | OC1-1305 | 1 | 57722 |
| 2169 | 1500 FOR. IMP. PREST ORQUEST | 15/06/2005 | 7,800.00 | OC0-8553 | 1 | 57722 |
| 2170 | FORMAS IMP. CORREDOR DEL ARTE | 15/06/2005 | 10,300.00 | OC0-8635 | 1 | 57722 |
| 2182 | 100000 POSTALES CARTULINA SULTFATADA | 15/06/2005 | 59,000.00 | OC1-1565 | 1 | 57722 |
| 2199 | FOR. IMP. BRIGADAS MEDICAS, PORQUE NO FU | 15/06/2005 | 4,500.00 | OC1-1154 | 1 | 57722 |
| 2207 | 30000 FORMAS IMP. | 15/06/2005 | 43,998.00 | OC1-2059 | 1 | 57722 |
| 2213 | FOR. IMP. BOLETOS P/BANOS | 15/06/2005 | 6,000.00 | OC1-1233 | 1 | 57722 |
| 2216 | FOR. IMP. RECETAS, TESTAMENTOS, | 15/06/2005 | 12,800.00 | OC1-1855 | 1 | 57722 |
| 2235 | 10800 TRAJETAS DE PRESENTACION REGIDORES | 15/06/2005 | 4,590.00 | OC1-2065 | 1 | 57722 |
| 2237 | FORMAS IMP. INSCRIPCION JUEZ AUXILIAR | 15/06/2005 | 2,900.00 | OC1-2057 | 1 | 57722 |
| 2254 | 1000 FORMAS IMP. INVITACION | 15/06/2005 | 4,800.00 | OC1-2243 | 1 | 57722 |
| 2255 | 1000 FORMAS IMP. INVITACION | 15/06/2005 | 4,800.00 | OC1-2253 | 1 | 57722 |
| 2256 | 1000 FD. IMP. DIPTICOS T/CARTA | 15/06/2005 | 4,800.00 | OC1-2264 | 1 | 57722 |
| 2274 | 500 INVITACIONES | 15/06/2005 | 3,375.00 | OC1-1202 | 1 | 57722 |
| 2323 | 2000 FOR IMP. DIPTICOS METISSAGE | 15/06/2005 | 4,000.00 | OC1-2573 | 1 | 57722 |
| 2326 | 500 F.IMP. DIPTICO DE ACA DE ESTE LADO | 15/06/2005 | 3,000.00 | OC1-2602 | 1 | 57722 |
| 2339 | 6000 FORMAS IMP. MEMBRETADAS PAPEL BOND | 15/06/2005 | 2,202.00 | OC1-2603 | 1 | 57722 |
| 2354 | 100 BLOCK FOR.IMP. EXAMENES MEDICOS EMPL | 15/06/2005 | 2,800.00 | OC1-2478 | 1 | 57722 |
| 2365 | 80000 FORMAS IMP. VOLANTES Y 8 LONAS | 17/06/2005 | 142,400.00 | OC1-2856 | 1 | 57779 |
| 2366 | 20000 FORMAS IMP. | 17/06/2005 | 12,600.00 | OC1-2857 | 1 | 57779 |
| 2411 | FORMAS IMP.VOLANTES Y SOL. DE LICENCIAS | 30/06/2005 | 18,350.00 | OC1-3036 | 1 | 58047 |
| 2413 | FORMAS IMP. VOLANTES,CALCOMANIAS,VARIOS | 30/06/2005 | 82,460.00 | OC1-3033 | 1 | 58047 |
| 2415 | 150 CALCOMANIAS ROTULADAS P/UNIDAD | 30/06/2005 | 25,875.00 | OC1-3034 | 1 | 58047 |
| TOTAL | 479,749.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113603 HUERTA GUERRA MARCO ANTONIO | |||||
| 1128 | REP.FUGA Y CARGA DE GAS MINISPLT PAT 101 | 15/06/2005 | 1,748.00 | C14-1456 | 1 | 57664 |
| TOTAL | 1,748.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113606 SILLER HERMANOS,S.A.DE C.V. | |||||
| 1041 | REP. Y AJUSTE PTA PRINC.OFNAS MPAL ALAME | 08/06/2005 | 1,035.00 | C14-1381 | 1 | 57381 |
| TOTAL | 1,035.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113617 MAQUINARIA IMPLEMENTOS Y EQPS.MO | TORIZADOS,S | .A.DE C | |||
| 325 | MTTO HIDROLAVADORA PAT. 1019828 | 15/06/2005 | 1,899.80 | C14-1425 | 1 | 57665 |
| TOTAL | 1,899.80 | |||||
| PROVEEDOR | 113636 ERGONOMIC OFFICE DE MEXICO,S.A.D | E C.V. | ||||
| 2085 | MUEBLES DE OFNA | 08/06/2005 | 12,514.97 | OC0-9950 | 1 | 57382 |
| TOTAL | 12,514.97 | |||||
| PROVEEDOR | 113639 IBARRA VILLARREAL EDUARDO | |||||
| 2 | 50 SOCKET MOGUL | 08/06/2005 | 730.25 | OC0-7628 | 1 | 57383 |
| 4 | 5 INTERRUPTOR TM SQUARE D | 08/06/2005 | 1,146.84 | OC0-7622 | 1 | 57383 |
| TOTAL | 1,877.09 | |||||
| PROVEEDOR | 113641 FLORES MENDIOLA ELEAZAR | |||||
| 4202 | 15000 FORMAS IMP. VOLANTES | 15/06/2005 | 1,499.02 | OC1-1467 | 1 | 57557 |
| 4203 | FORMAS IMP. BOLETOS | 15/06/2005 | 7,999.99 | OC1-1359 | 1 | 57557 |
| 4223 | 30000 FORMAS IMP. DOBLE FOLIO | 15/06/2005 | 3,299.92 | OC1-1917 | 1 | 57557 |
| TOTAL | 12,798.93 | |||||
| PROVEEDOR | 113652 BRUNELL,S.A. | |||||
| 4712 | 155 BATERIA TAMANO D RECARGABLES | 15/06/2005 | 25,730.39 | OC1-2103 | 1 | 57716 |
| TOTAL | 25,730.39 | |||||
| PROVEEDOR | 113661 LITOGRAFICA MONTERREY,S.A.DE C.V | . | ||||
| 5340 | FORMAS IMP. REPORTE DE ALUM PUBL. | 15/06/2005 | 1,817.00 | OC1-1149 | 1 | 57559 |
| 5341 | FORMAS IMP.SALIDAS DE ALMACEN | 15/06/2005 | 2,530.00 | OC1-1192 | 1 | 57559 |
| 5342 | 2000 FORMAS IMP. | 15/06/2005 | 2,105.20 | OC1-1038 | 1 | 57559 |
| 5343 | 5000 FORMAS IMP. | 15/06/2005 | 4,595.00 | OC1-1061 | 1 | 57559 |
| TOTAL | 11,047.20 | |||||
| PROVEEDOR | 113687 EMBOBINADOS GALCA,S.A.DE C.V. | |||||
| 5746 | REP. DE 2 MOTOBOMBAS PAT.34635 Y 34636 | 15/06/2005 | 5,865.00 | C14-1435 | 1 | 57583 |
| TOTAL | 5,865.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113699 UNIFORMES Y SERVICIOS DE MONTERR | EY,S.DE R.L | DE C.V | |||
| 646 | UNIFORME AZUL, ZAPATOS, BATAS Y CHOCLOS | 30/06/2005 | 21,809.75 | OC0-9357 | 1 | 58040 |
| 670 | 35 PAR DE TENIS BLANCO | 30/06/2005 | 14,047.25 | OC0-9355 | 1 | 58040 |
| TOTAL | 35,857.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113702 SERVICIO LA JUVENTUD ARBOLEDAS,S | .A.DE C.V. | ||||
| 21927 | CONSUMO COMBUSTIBLE 2 AL 8-MAY/05 | 07/06/2005 | 353,972.84 | OC1-2405 | 1 | 57227 |
| 21928 | CONSUMO COMBUSTIBLE 4-MAY-05 | 07/06/2005 | 350.05 | OC1-2405 | 1 | 57227 |
| 22046 | CONSUMO COMBUSTIBLE 9-15 MAY/05 | 07/06/2005 | 367,498.71 | OC1-2459 | 1 | 57227 |
| 22166 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE 16-22 MAY/05 | 15/06/2005 | 384,623.01 | OC1-2592 | 1 | 57729 |
| 22167 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE16-22 MAY/05 | 15/06/2005 | 3,103.32 | OC1-2592 | 1 | 57729 |
| 22382 | CONSUMO COMBUSTIBLE SEM 23-29 MAY | 15/06/2005 | 520.80 | OC1-2700 | 1 | 57729 |
| 22383 | CONSUMO COMBUSTIBLE SEM 23-29 MAY | 15/06/2005 | 371,901.72 | OC1-2700 | 1 | 57729 |
| 22386 | CONSUMO COMBUSTIBLE 30 Y 31 MAYO/05 | 30/06/2005 | 109,633.49 | OC1-2757 | 1 | 58045 |
| 22546 | CONSUMO COMBUSTIBLE 1-5 JUNIO/05 | 30/06/2005 | 266,674.34 | OC1-2757 | 1 | 58045 |
| TOTAL | 1,858,278.28 | |||||
| PROVEEDOR | 113734 BUSTAMANTE SAMPERIO CARLOS ALDEG | UNDO | ||||
| 246 | SERV DE MENSAJERIA | 08/06/2005 | 2,760.00 | OC1-1062 | 1 | 57384 |
| TOTAL | 2,760.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113747 SMI COMUNICACIONES,S.A.DE C.V. | |||||
| 2417 | 701741 REP. DE CAJA DE ESTROBOS | 08/06/2005 | 2,070.00 | C14-1411 | 1 | 57385 |
| 2418 | 701236 SUM E INST. DE CAJA DE SONIDO | 08/06/2005 | 1,840.00 | C14-1411 | 1 | 57385 |
| 2419 | 702212 SUM E INST. DE CAJA DE SONIDO | 08/06/2005 | 1,840.00 | C14-1411 | 1 | 57385 |
| 2422 | 70950 REP. DE LUCES, TORRETA Y ESTROBOS | 08/06/2005 | 15,065.00 | C14-1418 | 1 | 57385 |
| 2423 | 702132 REPOS DE TORRETA DELANTERA | 08/06/2005 | 5,750.00 | C14-1411 | 1 | 57385 |
| 2431 | 70703 REPOS DE CAJA DE ESTROBOS | 15/06/2005 | 1,840.00 | C14-1451 | 1 | 57666 |
| TOTAL | 28,405.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113751 KAZE SERVICIOS DE PROTECC.Y SEGU | RIDAD,S.A.D | E C.V. | |||
| 1366 | SERV VIGILANCIA INC.RTA DE RADIOS MAYO/ | 30/06/2005 | 60,030.00 | M33-0586 | 1 | 58048 |
| TOTAL | 60,030.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113770 ALMAGUER SALDANA MARIA ISABEL | |||||
| 730 | APOYO COMPRA DE LENTES ASIST SOC. | 15/06/2005 | 850.00 | C73-1340 | 1 | 57584 |
| 731 | APOYO COMPRA DE LENTES ASIST SOC. | 15/06/2005 | 1,950.00 | C73-1355 | 1 | 57584 |
| TOTAL | 2,800.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113783 VOCES AGENCIA DE LOCUTORES,S.A.D | E C.V. | ||||
| 4500 | 2 SPOTS RADIO CAMP. VIEJITOS Y VACUNAS M | 15/06/2005 | 4,600.00 | N67-0330 | 1 | 57585 |
| TOTAL | 4,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113845 CREACIONES INTERNACIONALES AMAYA | VI,S.A.DE C | .V. | |||
| 1074 | ANTICIPO 40% UNIFORMES SECRETARIALES | 16/06/2005 | 26,229.99 | OC1-2590 | 1 | 57774 |
| 1075 | ANTICIPO 40% UNIFORMES PARA AFANADORA | 16/06/2005 | 175,070.00 | OC1-2586 | 1 | 57774 |
| 1076 | ANTICIPO 40% UNIFORMES PARA AFANADORA | 16/06/2005 | 272,059.99 | OC1-2589 | 1 | 57774 |
| TOTAL | 473,359.98 | |||||
| PROVEEDOR | 113861 GARZA RIVAS ARMANDO ARTURO | |||||
| 1998 | RTA EQ. SONIDO | 15/06/2005 | 4,600.00 | OC1-1182 | 1 | 57667 |
| TOTAL | 4,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113862 QPN MONTERREY,S.A.DE C.V. | |||||
| 15462 | SERVICIO DE MENSAJERIA | 15/06/2005 | 4,600.00 | OC0-8620 | 1 | 57668 |
| 15463 | SERVICIO DE MENSAJERIA | 15/06/2005 | 13,800.00 | OC0-8609 | 1 | 57668 |
| TOTAL | 18,400.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113875 VESTA CONTINENTAL,S.A.DE C.V. | |||||
| 21005 | 1 CARGO POR EXP. DE BOLETO | 15/06/2005 | 345.00 | OC1-0369 | 1 | 57669 |
| 86100 | BOLETO DE AVION | 15/06/2005 | 5,247.45 | OC1-0369 | 1 | 57669 |
| TOTAL | 5,592.45 | |||||
| PROVEEDOR | 113888 MENDOZA BAUTISTA MARIO | |||||
| 1006 | RTA DE VIDEOCAMARA SONY | 15/06/2005 | 10,350.00 | OC1-1888 | 1 | 57670 |
| TOTAL | 10,350.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113900 BANDA DELGADO VALERIO | |||||
| 303 | MTTO.PREV.ENFRIADOR DE AGUA PAT 1008310 | 15/06/2005 | 575.00 | C14-1481 | 1 | 57671 |
| TOTAL | 575.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113928 GRUPO MASS COMUNICACIONES,S.A.DE | C.V. | ||||
| 2703 | 1ER PAGO CONT.ANUAL PUBL.TORNEO FUTBOL M | 24/06/2005 | 107,525.00 | N67-0418 | 1 | 57880 |
| 2704 | 1ER PAGO CONT.ANUAL PUBL.TORNEO FUTBOL M | 24/06/2005 | 203,205.00 | N67-0418 | 1 | 57880 |
| 2705 | 1ER PAGO CONT.ANUAL PUBL.TORNEO FUTBOL M | 24/06/2005 | 519,225.00 | N67-0418 | 1 | 57880 |
| TOTAL | 829,955.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113934 GONZALEZ SOLIS ELSA PATRICIA | |||||
| 894 | 2066 KG. TORTILLAS DE MAIZ DIC/04 ENE/05 | 14/06/2005 | 11,363.00 | OC1-1777 | 1 | 57508 |
| TOTAL | 11,363.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113935 DE LA FUENTE ORTIZ BENITA | |||||
| 857 | FORMAS IMP.CITA DE INV. REPORTE QUEJA | 15/06/2005 | 3,588.00 | OC1-1272 | 1 | 57672 |
| 859 | FORMAS IMPRESAS | 15/06/2005 | 5,957.00 | OC1-1459 | 1 | 57672 |
| 860 | FORMAS IMP. FOLDER MEMBRETADO | 15/06/2005 | 6,279.00 | OC1-1815 | 1 | 57672 |
| TOTAL | 15,824.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113945 GONZALEZ ESCAMILLA JUANITA | |||||
| 88 | MTTO Y REP. 2 CLIMAS PAT.22312 Y 22858 | 15/06/2005 | 5,023.20 | C14-1381 | 1 | 57673 |
| 90 | MTTO E INST. MINISPLIT PAT 1000952 | 15/06/2005 | 5,623.50 | C14-1385 | 1 | 57673 |
| TOTAL | 10,646.70 | |||||
| PROVEEDOR | 113973 ORSAN DEL NORTE,S.A.DE C.V. | |||||
| 8026 | CONSUMO COMBUSTIBLE 25-ABR A 1-MAY/05 | 07/06/2005 | 183,725.99 | OC1-2410 | 1 | 57228 |
| 8117 | CONSUMO COMBUSTIBLE 2-8/MAY/05 | 07/06/2005 | 184,453.54 | OC1-2460 | 1 | 57228 |
| 8233 | CONSUMO COMBUSTIBLE 9-15 MAY/05 | 15/06/2005 | 176,520.50 | OC1-2584 | 1 | 57730 |
| 8328 | CONSUMO DIESEL 16-22 MAYO/05 | 30/06/2005 | 187,330.41 | OC1-2666 | 1 | 58049 |
| 8426 | CONSUMO DIESEL 23-29/MAYO/05 | 30/06/2005 | 167,627.88 | OC1-2703 | 1 | 58049 |
| TOTAL | 899,658.32 | |||||
| PROVEEDOR | 113978 DE LA ROSA ORTA ISAAC BERNARDO | |||||
| 806 | 10 BTO DE CROKETAS | 07/06/2005 | 2,750.00 | OC1-1649 | 1 | 57212 |
| 807 | 16 BTO ALIM. P/PERROS 2 BTO PRO PLAN | 07/06/2005 | 11,700.00 | OC1-1648 | 1 | 57212 |
| 808 | 20 BTOS ALIMENOS P/ PATOS | 07/06/2005 | 5,000.00 | OC1-1647 | 1 | 57212 |
| TOTAL | 19,450.00 | |||||
| PROVEEDOR | 113985 CATACOM,S.A.DE C.V. | |||||
| 228 | SILLAS DE VISITA Y CAJONERA DE PEDESTAL | 08/06/2005 | 1,799.87 | OC0-6613 | 1 | 57405 |
| TOTAL | 1,799.87 | |||||
| PROVEEDOR | 114005 SALDIVAR LOZANO ELOY | |||||
| 1389 | 2 RADIO FRECUENCIAS S/ESP. | 08/06/2005 | 12,305.00 | OC0-9934 | 1 | 57387 |
| TOTAL | 12,305.00 | |||||
| PROVEEDOR | 114009 ACEROS Y VALVULAS DEL NORTE,S.A. | DE C.V. | ||||
| 15103 | 40 FLANCH | 15/06/2005 | 17,999.80 | OC1-1298 | 1 | 57674 |
| TOTAL | 17,999.80 | |||||
| PROVEEDOR | 114025 ESTUDIOS CLINICOS MODERNOS S. A. | DE C. V. | ||||
| 19 | REACTIVO DEP.LAB SERV.MED.MPALES. | 22/06/2005 | 214,889.00 | R70-0048 | 1 | 57843 |
| TOTAL | 214,889.00 | |||||
| PROVEEDOR | 114052 ALEJANDRO GIL FREDY | |||||
| 530 | 700 PLAYERAS CON LOGO | 08/06/2005 | 26,597.20 | OC1-0338 | 1 | 57388 |
| 562 | 42 CAMISAS BORDADAS | 08/06/2005 | 14,279.89 | OC0-9261 | 1 | 57388 |
| 563 | 75 CAMISA BORDADA | 08/06/2005 | 25,499.81 | OC0-9276 | 1 | 57388 |
| 564 | 75 CAMISA BORDADA | 08/06/2005 | 25,499.81 | OC0-9268 | 1 | 57388 |
| 565 | 42 CAMISA BORDADA | 08/06/2005 | 14,279.89 | OC0-9473 | 1 | 57388 |
| 568 | 30 CAMISA BORDADA | 08/06/2005 | 10,199.92 | OC0-9273 | 1 | 57388 |
| 569 | 30 CAMISA BORDADA | 08/06/2005 | 10,199.92 | OC0-9272 | 1 | 57388 |
| 570 | 64 CAMISA BORDADA | 08/06/2005 | 21,759.84 | OC0-9264 | 1 | 57388 |
| 571 | 64 CAMISAS BORDADAS | 08/06/2005 | 21,759.84 | OC0-9263 | 1 | 57388 |
| 572 | 12 CAMISA MEZCLILLA | 08/06/2005 | 4,559.99 | OC0-9472 | 1 | 57388 |
| TOTAL | 174,636.11 | |||||
| PROVEEDOR | 114066 LLANES MORA AMADO | |||||
| 17 | 3000 FORMAS IMP.MTTO.INST.DE SEMAFOROS | 15/06/2005 | 1,656.00 | OC1-1299 | 1 | 57675 |
| 20 | 400 F.IMP. PAGO DERECHOS TRAM DE PASAPOR | 15/06/2005 | 6,865.20 | OC1-2058 | 1 | 57675 |
| TOTAL | 8,521.20 | |||||
| PROVEEDOR | 114150 DESARROLLOS QUIMICOS MUNDIALES,S | .A. | ||||
| 11015 | 155, LT. PINTURA VINILICA | 08/06/2005 | 2,317.25 | OC0-8213 | 1 | 57389 |
| TOTAL | 2,317.25 | |||||
| PROVEEDOR | 114151 PINTURAS Y DEMASS,S.A.DE C.V. | |||||
| 81 | PINTURA P/TRAFICO AMARILLO | 10/06/2005 | 83,131.20 | OC1-1223 | 1 | 57501 |
| TOTAL | 83,131.20 | |||||
| PROVEEDOR | 114165 GOMEZ ACOSTA PAULINO | |||||
| 597 | APOYO AP. ORTOPEDICO ASIST SOC. | 15/06/2005 | 300.00 | C73-1304 | 1 | 57586 |
| TOTAL | 300.00 | |||||
| PROVEEDOR | 114192 CONTENIDO ESTRATEGICO,S.C. | |||||
| 60 | ASES. EN COMUNICACION AVANCE PLAN MPAL D | 08/06/2005 | 36,800.00 | C55-0658 | 1 | 57287 |
| TOTAL | 36,800.00 | |||||
| PROVEEDOR | 114198 CENTRO DE ASESORIA ESPECIALIZADA | EN COLOSTO | MIAS | |||
| 852 | MAT. MEDICO | 15/06/2005 | 18,890.21 | OC1-1702 | 1 | 57676 |
| TOTAL | 18,890.21 | |||||
| PROVEEDOR | 114212 VIENNATONE,S.A.DE C.V. | |||||
| 1776 | APOYO COMPRA APARAT AUDITIVO ASIST SOC. | 15/06/2005 | 500.00 | C73-1351 | 1 | 57587 |
| TOTAL | 500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 114226 MAQUILADORA DE MUEBLES DE OFICIN | A,S.A.DE C. | V. | |||
| 1562 | MODULOS PENINSULARES | 08/06/2005 | 9,228.75 | V14-0122 | 1 | 57390 |
| 1563 | MODULOS PENINSULARES | 08/06/2005 | 10,260.30 | V14-0121 | 1 | 57390 |
| TOTAL | 19,489.05 | |||||
| PROVEEDOR | 114254 DIGITAL OFFICE MACHINES,S.A.DE C | .V. | ||||
| 24 | RTA DE 2 EQ. DE ANESTECIA CON VAPORIZADO | 08/06/2005 | 31,546.80 | W70-0394 | 1 | 57391 |
| 26 | BASCULA PEDIATRICA DIGITAL | 08/06/2005 | 4,025.00 | W70-0349 | 1 | 57391 |
| 27 | RETAPIZADO PARA MESAS DE EXPLORACION | 08/06/2005 | 18,975.00 | W70-0349 | 1 | 57391 |
| TOTAL | 54,546.80 | |||||
| PROVEEDOR | 114256 INDUSTRIAL VILLANUEVA,S.A.DE C.V | . | ||||
| 28494 | 400 LT ACEITE TRANSMISION | 15/06/2005 | 13,776.00 | OC1-1904 | 1 | 57677 |
| TOTAL | 13,776.00 | |||||
| PROVEEDOR | 114279 CEBALLOS OLBERA BLANCA URSULA | |||||
| 186 | PUBL. PREDIAL CENTINELAS FEB/05 | 15/06/2005 | 9,200.00 | L67-0641 | 1 | 57556 |
| 210 | PUBL. EXPO EMPLEO ADULTOS MAYORES 50 ANO | 15/06/2005 | 9,200.00 | N67-0346 | 1 | 57556 |
| 219 | PUBL.ABR-05 CAMP.SOCIAL 2 | 22/06/2005 | 9,200.00 | N67-0378 | 1 | 57844 |
| 241 | 8000 FORM IMP. VOLANTES S/M | 22/06/2005 | 736.00 | OC1-2372 | 1 | 57844 |
| 261 | 1500 F.IMP. FORMATOS ENTRADA AL ALMACEN | 30/06/2005 | 948.75 | OC1-2619 | 1 | 58041 |
| 262 | 3500 FORMAS IMP. MTTO VEHICULAR | 30/06/2005 | 5,313.00 | OC1-2620 | 1 | 58041 |
| 266 | FORMAS IMPRESAS | 30/06/2005 | 3,105.00 | OC1-2660 | 1 | 58041 |
| 269 | FORMAS IMPRESAS | 30/06/2005 | 3,105.00 | OC1-2660 | 1 | 58041 |
| TOTAL | 40,807.75 | |||||
| PROVEEDOR | 114286 AZFARMEX, S. A. DE C. V. | |||||
| 70 | 100 M2 VITRO PISO | 08/06/2005 | 10,235.00 | OC1-0891 | 1 | 57392 |
| 72 | 160 BULTO CEM. GRIS | 08/06/2005 | 18,832.00 | OC1-0921 | 1 | 57392 |
| 73 | 1500 BLOCK 4 | 08/06/2005 | 12,000.00 | OC1-0868 | 1 | 57392 |
| 78 | CEMENTO Y BULTO | 08/06/2005 | 3,031.00 | OC1-1087 | 1 | 57392 |
| 79 | 50 VARILLA, ALAMBRON | 08/06/2005 | 8,525.00 | OC1-0928 | 1 | 57392 |
| 80 | 20 VARILLA CORRUGADA | 08/06/2005 | 2,948.00 | OC1-1042 | 1 | 57392 |
| TOTAL | 55,571.00 | |||||
| PROVEEDOR | 114290 SERVICIOS DISTRIBUCION Y COMERCI | ALIZACION,S | .A.DE C | |||
| 252 | 701438 REPOS DE MANGUERA DE SIST HID. | 08/06/2005 | 38,277.75 | C14-1417 | 1 | 57320 |
| 253 | 700343 REPOS DE MANGUERA DE SIST HID. | 08/06/2005 | 1,880.25 | C14-1417 | 1 | 57320 |
| 254 | 701048 REPOS DE MANG. HID, | 08/06/2005 | 632.50 | C14-1417 | 1 | 57320 |
| 256 | 70647 REPOS DE MANGUERA HID. | 08/06/2005 | 1,403.40 | C14-1425 | 1 | 57320 |
| 257 | 700968 REPOS DE MANGUERA HID. | 15/06/2005 | 943.00 | C14-1442 | 1 | 57588 |
| TOTAL | 43,136.90 | |||||
| PROVEEDOR | 114298 ALLIANCE SOLUCIONES,S.A.DE C.V. | |||||
| 9 | 30 BOTE DE AIRE COMPRIMIDO | 15/06/2005 | 2,310.12 | OC1-1894 | 1 | 57589 |
| 14 | 1 LAMPARA P/VIDEO PROYECTOS | 15/06/2005 | 7,356.55 | OC1-0859 | 1 | 57589 |
| TOTAL | 9,666.67 | |||||
| PROVEEDOR | 114302 VANNE HIGIENIC INTERNATIONAL,S.A | .DE C.V. | ||||
| 8665 | TOALLAS SANITARIAS | 15/06/2005 | 500.00 | OC1-1610 | 1 | 57723 |
| 8666 | AROMATIZANTE Y LIMP. DE MUEBLES | 15/06/2005 | 398.60 | OC1-1618 | 1 | 57723 |
| 8667 | 60 ESCOBAS PENOLERA IND. | 15/06/2005 | 2,160.00 | OC1-1492 | 1 | 57723 |
| 8668 | ESCOBAS PENOLERAS IND. | 15/06/2005 | 3,300.00 | OC1-1621 | 1 | 57723 |
| 8675 | PORRON ACEITE DE PINO | 15/06/2005 | 1,560.00 | OC1-1613 | 1 | 57723 |
| 8711 | BOLSA P/BASURA | 15/06/2005 | 3,080.00 | OC1-1617 | 1 | 57723 |
| 8712 | ARTICULOS DE LIMPIEZA | 15/06/2005 | 4,091.81 | OC1-1620 | 1 | 57723 |
| 8713 | ESCOBAS,TRAPEADORES, BOLSAS | 15/06/2005 | 4,828.16 | OC1-1611 | 1 | 57723 |
| 8731 | PAPEL HIGIENICO, FRANELAS, CEPILLOS PLAS | 15/06/2005 | 2,103.40 | OC1-1639 | 1 | 57723 |
| 8732 | BOLSAS P/BASURA CONTAMINADAS | 15/06/2005 | 2,163.00 | OC1-1622 | 1 | 57723 |
| 8734 | AJAX Y JABON DE TOCADOR | 15/06/2005 | 1,246.85 | OC1-1633 | 1 | 57723 |
| 8737 | 140 KG. BOLSAS P/BASURA | 15/06/2005 | 2,624.30 | OC1-1637 | 1 | 57723 |
| 8760 | 100 ESCOBAS | 15/06/2005 | 3,199.30 | OC1-1661 | 1 | 57723 |
| TOTAL | 31,255.42 | |||||
| PROVEEDOR | 114308 MEDIX DE MONTERREY,S.A.DE C.V. | |||||
| 8368 | APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC | 15/06/2005 | 2,900.40 | C73-1324 | 1 | 57590 |
| 8439 | APOYO COMPRA MEDICAMENTOS ASIST SOC. | 15/06/2005 | 3,643.06 | C73-1353 | 1 | 57590 |
| 8452 | APOYO COMPRA MEDICAMENTOS ASIST SOC. | 15/06/2005 | 6,652.70 | C73-1350 | 1 | 57590 |
| TOTAL | 13,196.16 | |||||
| PROVEEDOR | 114318 DORIA MATA CLEMENCIA | |||||
| 10 | ADECUACION DE OFICINA | 15/06/2005 | 3,319.54 | C14-1402 | 1 | 57591 |
| TOTAL | 3,319.54 | |||||
| PROVEEDOR | 114325 ROJAS ELIZONDO JORGE | |||||
| 139 | MTTO MAQ. Y EQ. SERV. MED. | 15/06/2005 | 1,403.00 | W70-0532 | 1 | 57592 |
| 140 | MTTO MAQ. Y EQ. SERV. MED. | 15/06/2005 | 1,621.50 | W70-0532 | 1 | 57592 |
| 142 | MTTO MAQ. Y EQ. SERV. MED. | 15/06/2005 | 1,633.00 | W70-0532 | 1 | 57592 |
| 145 | MTTO MAQ. Y EQ. SERV. MED. | 15/06/2005 | 2,208.00 | W70-0532 | 1 | 57592 |
| 146 | MTTO MAQ. Y EQ. SERV. MED. | 15/06/2005 | 448.50 | W70-0532 | 1 | 57592 |
| TOTAL | 7,314.00 | |||||
| PROVEEDOR | 114345 CENTRO MEDICO MAGALLANES,S.A.DE | C.V. | ||||
| 5168 | ATEN. LAB. SERV. MED.MPALES | 15/06/2005 | 6,900.00 | W70-0538 | 1 | 57687 |
| 5169 | ATEN. LAB. SERV. MED.MPALES | 15/06/2005 | 1,207.50 | W70-0538 | 1 | 57687 |
| 5170 | ATEN. LAB. SERV. MED.MPALES | 15/06/2005 | 402.50 | W70-0538 | 1 | 57687 |
| 5171 | ATEN. LAB. SERV. MED.MPALES | 15/06/2005 | 977.50 | W70-0538 | 1 | 57687 |
| TOTAL | 9,487.50 | |||||
| PROVEEDOR | 114348 CORSECOIN,S.A.DE C.V. | |||||
| 69 | 702238 AFINACION DE MOTOR | 15/06/2005 | 1,380.00 | C14-1488 | 1 | 57688 |
| 82 | 701214 REPOS DE BOBINA,BANDA,DISTRIBUIDO | 15/06/2005 | 1,517.38 | C14-1495 | 1 | 57688 |
| 85 | 701687 AF. MOTOR, BALEROS, Y PALANCAS DE | 15/06/2005 | 3,128.00 | C14-1488 | 1 | 57688 |
| 86 | 70794 AFINACION DE MOTOR | 15/06/2005 | 1,460.50 | C14-1488 | 1 | 57688 |
| 87 | 70841 AFINACION DE MOTOR | 15/06/2005 | 1,460.50 | C14-1488 | 1 | 57688 |
| 88 | 70844 AFINACION DE MOTOR | 15/06/2005 | 1,460.50 | C14-1488 | 1 | 57688 |
| 89 | 70840 AFINACION DE MOTOR | 15/06/2005 | 1,460.50 | C14-1497 | 1 | 57688 |
| 90 | 70843 AFINACION DE MOTOR | 15/06/2005 | 1,460.50 | C14-1488 | 1 | 57688 |
| 91 | 70842 AFINACION DE MOTOR | 15/06/2005 | 1,460.50 | C14-1488 | 1 | 57688 |
| 95 | 701214 AFINACION DE MOTOR | 15/06/2005 | 1,276.50 | C14-1495 | 1 | 57688 |
| TOTAL | 16,064.88 | |||||
| PROVEEDOR | 114350 PROVEEDORA MEDICA COSMOS,S.A.DE | C.V. | ||||
| 26 | MAT. MEDICA | 15/06/2005 | 3,037.00 | OC1-1832 | 1 | 57689 |
| TOTAL | 3,037.00 | |||||
| PROVEEDOR | 114360 FERCLEAN,S.A.DE C.V. | |||||
| 76 | 30 LT AJAX REPELENTE FRASCO | 15/06/2005 | 534.00 | OC1-1950 | 1 | 57690 |
| TOTAL | 534.00 | |||||
| PROVEEDOR | 114367 PRO-INMUNE,S.A.DE C.V. | |||||
| 35243 | 100 VACUNAS CONTRA HEPATITIS | 15/06/2005 | 12,100.00 | OC1-1570 | 1 | 57691 |
| TOTAL | 12,100.00 | |||||
| PROVEEDOR | 114368 INSTRUMENTAL MEDICO Y BIOLOGICOS | ,S.A.DE C.V | . | |||
| 4960 | COMP.CH-57785 VACUNAS | 27/06/2005 | 13,000.00 | 4960 | 50 | 0 1 |
| TOTAL | 13,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 118012 ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES GARZ | A,S.A.DE C. | V. | |||
| 17320 | 701302 AFINACION DE MOTOR, REP. DE FRENO | 08/06/2005 | 14,787.85 | C14-1415 | 1 | 57393 |
| 17340 | 702115 REPOS DE BOMBA DE GASOLINAQ | 08/06/2005 | 8,044.25 | C14-1415 | 1 | 57393 |
| 17341 | 702113 REPOS DE BOMBA DE GAS. | 08/06/2005 | 7,411.75 | C14-1415 | 1 | 57393 |
| 17342 | 701326 REPOS DE 2 SILENCIADORES P/ESCAPE | 08/06/2005 | 3,588.00 | C14-1414 | 1 | 57393 |
| 17343 | 701211 AFINACION DE MOT Y REP. DE FRENOS | 08/06/2005 | 3,888.15 | C14-1414 | 1 | 57393 |
| 17346 | 702030REPOS DE BOMBA DE AGUA Y ANTICONGE | 08/06/2005 | 2,024.00 | C14-1417 | 1 | 57393 |
| 17347 | 702201 AFINACION DE MOTOR Y BANDA | 08/06/2005 | 2,314.95 | C14-1415 | 1 | 57393 |
| 17348 | 701171 REPOS DE COMPUTADORA | 08/06/2005 | 7,762.50 | C14-1415 | 1 | 57393 |
| 17356 | 701707 AFINACION DE MOTOR, FRENOS Y BOMB | 08/06/2005 | 8,704.35 | C14-1417 | 1 | 57393 |
| 17368 | 701978 AFINACION DE MOTOR | 08/06/2005 | 2,128.65 | C14-1422 | 1 | 57393 |
| 17369 | 700643 AFINACION DE MOTOR, Y CABLES DE B | 08/06/2005 | 2,842.80 | C14-1422 | 1 | 57393 |
| 17371 | 701505 REPOS DE CABLES DE BUJ, ESCANEAR | 08/06/2005 | 4,220.50 | C14-1422 | 1 | 57393 |
| TOTAL | 67,717.75 | |||||
| PROVEEDOR | 118029 PRODUCTOS Y MANGUERAS IND.DE MON | TERREY,S.A. | DE C.V. | |||
| 17196 | 701357 REPOS DE MANGUERRA HID. | 15/06/2005 | 700.35 | C14-1452 | 1 | 57678 |
| 17215 | 701083 REPOS DE MANGUERRA HID. | 15/06/2005 | 1,500.00 | C14-1454 | 1 | 57678 |
| 17221 | 700968 REPOS DE MANGUERA HID. | 15/06/2005 | 1,874.50 | C14-1472 | 1 | 57678 |
| 17222 | 702016 REOOS DE MANGUERA HID. | 15/06/2005 | 1,738.80 | C14-1472 | 1 | 57678 |
| 17223 | 702016 REPOS DE 2 MANGERAS HID. | 15/06/2005 | 2,181.55 | C14-1472 | 1 | 57678 |
| TOTAL | 7,995.20 | |||||
| PROVEEDOR | 118087 TALLER DE RECTIFICACIONES Y LAB. | RIGEL,S.A.D | E C.V. | |||
| 43435 | 700474 AF.MOTOR,FRENOS,ALTERNADOR | 29/06/2005 | 92,359.95 | C14-1434 | 1 | 57998 |
| 43516 | 701098 REPOS DE MOTOR Y MARCHA | 29/06/2005 | 52,819.50 | C14-1450 | 1 | 57998 |
| 43562 | 700352 AMPACAR CABEZAS DE MOTOR | 29/06/2005 | 29,106.50 | C14-1451 | 1 | 57998 |
| TOTAL | 174,285.95 | |||||
| PROVEEDOR | 118136 CLUTCH Y FRENOS GENERALES,S.A.DE | C.V. | ||||
| 16451 | 702099 REP. DE FRENOS | 08/06/2005 | 9,648.50 | C14-1418 | 1 | 57394 |
| 16508 | 701795 REP. DE FRENOS | 08/06/2005 | 4,991.00 | C14-1410 | 1 | 57394 |
| 16511 | 701903 REP. DE FRENOS | 08/06/2005 | 2,564.50 | C14-1410 | 1 | 57394 |
| 16544 | 701741 REP, DE CLUTCH | 08/06/2005 | 13,627.50 | C14-1410 | 1 | 57394 |
| 16546 | 702327 REP. DE FRENOS | 08/06/2005 | 3,427.00 | C14-1409 | 1 | 57394 |
| 16558 | 701320 REP. DE FRENOS | 08/06/2005 | 2,288.50 | C14-1409 | 1 | 57394 |
| 16559 | 701488 REP DE FRENOS | 08/06/2005 | 2,886.50 | C14-1420 | 1 | 57394 |
| 16560 | 701007 REPOS DE CLUTCH | 08/06/2005 | 7,256.50 | C14-1409 | 1 | 57394 |
| 16565 | 702325 REP.DE FRENOS | 08/06/2005 | 5,244.00 | C14-1409 | 1 | 57394 |
| 16570 | 701705 AFINACION DE MOTOR | 08/06/2005 | 2,178.10 | C14-1421 | 1 | 57394 |
| 16571 | 702089 REP. DE FRENOS, BALEROS Y RETENES | 08/06/2005 | 8,268.50 | C14-1420 | 1 | 57394 |
| TOTAL | 62,380.60 | |||||
| PROVEEDOR | 118160 PRECIADO FERNANDEZ EBODIO | |||||
| 3844 | REPOS VIRDRIO VEHI. DANADO POR FILETEADO | 15/06/2005 | 785.45 | C14-1435 | 1 | 57679 |
| 3859 | 701116 REPOS DE PARABRISAS DELATERO | 15/06/2005 | 3,124.55 | C14-1470 | 1 | 57679 |
| 3860 | 700157 REP. DE CHAPA Y ELEVADORES | 15/06/2005 | 1,649.10 | C14-1470 | 1 | 57679 |
| 3873 | 700043 REPOS DE VIDRIO FRONTAL Y ESPEJOS | 15/06/2005 | 3,461.50 | C14-1493 | 1 | 57679 |
| TOTAL | 9,020.60 | |||||
| PROVEEDOR | 118176 SERVICIO INTEGRAL PARA EL TRANSP | ORTE TERRES | TRE,S.A | |||
| 20434 | 700233 REP. DE MUELLES DELANTERAS | 17/06/2005 | 8,577.99 | C14-1442 | 1 | 57788 |
| 20435 | 700043 REP. DE SUSPENSION, PERCHAS, BUJE | 17/06/2005 | 13,044.59 | C14-1442 | 1 | 57788 |
| 20569 | 700133 REP. DE MUELLES TRASERAS | 17/06/2005 | 7,180.51 | C14-1449 | 1 | 57788 |
| 20572 | 700415 REP DE MUELLES DELANTERAS | 17/06/2005 | 9,449.50 | C14-1445 | 1 | 57788 |
| 20573 | 701115 REP. DE MUELLES TRASERAS LADO IZQ | 17/06/2005 | 6,743.69 | C14-1445 | 1 | 57788 |
| 20574 | 700470 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA Y FLOT | 17/06/2005 | 8,406.50 | C14-1445 | 1 | 57788 |
| 20575 | 700164 REP. DE BARRA CARDAN, CRUCETAS Y | 17/06/2005 | 9,695.88 | C14-1445 | 1 | 57788 |
| 20713 | 701644 REPOS DE CREMALLERA | 17/06/2005 | 5,980.00 | C14-1459 | 1 | 57788 |
| 20714 | 701531 REPOS DE CREMALLERA | 17/06/2005 | 5,980.00 | C14-1458 | 1 | 57788 |
| 20715 | 700019 REPOS DE PERNOS DE LA CONCHA | 17/06/2005 | 3,450.00 | C14-1461 | 1 | 57788 |
| 20716 | 700228 REP. DE GANCHOS DE CAJA | 17/06/2005 | 2,725.50 | C14-1458 | 1 | 57788 |
| 20719 | 700136 REP. DE MUELLES DELANTEROS | 17/06/2005 | 10,195.62 | C14-1458 | 1 | 57788 |
| 20806 | 702222 REP. DE FRENOS | 17/06/2005 | 1,460.50 | C14-1471 | 1 | 57788 |
| 20807 | 701261 AFINACION DE MOTOR Y FRENOS | 17/06/2005 | 2,521.57 | C14-1471 | 1 | 57788 |
| 20810 | 701117 REP. DE MUELLES, REP. DE MARCHA Y | 17/06/2005 | 6,332.15 | C14-1471 | 1 | 57788 |
| TOTAL | 101,744.00 | |||||
| PROVEEDOR | 118200 VILLARREAL LOZANO ROSENDO | |||||
| 177 | REP. CORTADORA DE CONCRETO PAT.1009537 | 15/06/2005 | 3,145.25 | C14-1441 | 1 | 57680 |
| TOTAL | 3,145.25 | |||||
| PROVEEDOR | 118221 GUTIERREZ GUADIANA EDGAR | |||||
| 808 | 701208 REPOS DE ACUMULADOR | 08/06/2005 | 1,495.00 | C14-1410 | 1 | 57395 |
| 834 | 702110 M.O. INST DE CABEZAS | 08/06/2005 | 4,197.50 | C14-1410 | 1 | 57395 |
| 839 | 701202 REPOS DE MARCHA | 08/06/2005 | 2,185.00 | C14-1410 | 1 | 57395 |
| 843 | 702032 AFINACION DE MOTOR, ROTOR, TAPA D | 08/06/2005 | 5,865.00 | C14-1424 | 1 | 57395 |
| 844 | 70731 AFINACION DE MOTOR Y FRENOS | 08/06/2005 | 4,306.75 | C14-1424 | 1 | 57395 |
| 845 | 70952 REP. DE SIST DE CARGA | 08/06/2005 | 3,277.50 | C14-1427 | 1 | 57395 |
| 846 | 700585 REPOS DE ACUMULADOR | 08/06/2005 | 1,495.00 | C14-1410 | 1 | 57395 |
| 847 | 701893 REPOS DE ACUMULADOR Y BALATAS | 08/06/2005 | 3,461.50 | C14-1410 | 1 | 57395 |
| 848 | 702087 REPOS DE ACUMULADOR | 08/06/2005 | 1,495.00 | C14-1410 | 1 | 57395 |
| 849 | 701338 REPOS DE ACUMULADOR | 08/06/2005 | 1,495.00 | C14-1410 | 1 | 57395 |
| 850 | 702088 REPOS DE ACUMULADOR | 08/06/2005 | 1,495.00 | C14-1410 | 1 | 57395 |
| 851 | 701202 REPOS DE ACUMULADOR | 08/06/2005 | 1,495.00 | C14-1410 | 1 | 57395 |
| 852 | 701826 REPOS DE ACUMULADOR | 08/06/2005 | 1,495.00 | C14-1410 | 1 | 57395 |
| 853 | 701299 REPOS DE ACUMULADOR | 08/06/2005 | 1,495.00 | C14-1410 | 1 | 57395 |
| 854 | 701836 REPOS DE ACUMULADOR | 08/06/2005 | 1,495.00 | C14-1410 | 1 | 57395 |
| 855 | 70940 REP. DE CLIMA, BOMBA HID, ALINEACI | 08/06/2005 | 7,866.00 | C14-1423 | 1 | 57395 |
| 856 | 70945 REP. DE TRANSMISION | 08/06/2005 | 18,710.50 | C14-1427 | 1 | 57395 |
| 857 | 70754 AFINACION DE MOTOR Y FRENOS | 08/06/2005 | 4,226.25 | C14-1416 | 1 | 57395 |
| 859 | 701751 PINTURA DE COFRE | 08/06/2005 | 3,277.50 | C14-1423 | 1 | 57395 |
| 860 | 701207 REP DE CHAPA DERECHA | 08/06/2005 | 1,288.00 | C14-1423 | 1 | 57395 |
| 861 | 701835 REP. DE CHAPA IZQ. | 08/06/2005 | 1,288.00 | C14-1427 | 1 | 57395 |
| 862 | 701969 AFINACION DXE MOTOR Y REP DE FREN | 08/06/2005 | 4,864.50 | C14-1427 | 1 | 57395 |
| TOTAL | 78,269.00 | |||||
| PROVEEDOR | 118223 GARZA LOZANO ADOLFO | |||||
| 20344 | 701711 AJUSTE DE ACUMULADOR | 15/06/2005 | 1,169.48 | C14-1442 | 1 | 57681 |
| TOTAL | 1,169.48 | |||||
| PROVEEDOR | 118234 RAMIREZ CHAPA JUAN MANUEL | |||||
| 4092 | ACEITE P/TRANSIMISION Y GASOLINA | 15/06/2005 | 21,102.50 | OC1-1812 | 1 | 57682 |
| TOTAL | 21,102.50 | |||||
| PROVEEDOR | 120001 EDITORIAL EL PORVENIR,S.A. DE C. | V. | ||||
| 70994 | PUBL.COND. FAMILIAS CANAVATI 23/MZ0 | 28/06/2005 | 9,936.00 | C55-0644 | 1 | 57967 |
| TOTAL | 9,936.00 | |||||
| PROVEEDOR | 120007 EDITORIAL MONTERREY,S.A. | |||||
| 26261 | SUSC. PERIODICO ABC ENE/05 | 15/06/2005 | 4,368.00 | L67-0650 | 1 | 57593 |
| 26437 | SUSC. MENSUAL 42 EJEM PERIODICO ABC | 15/06/2005 | 4,032.00 | N67-0324 | 1 | 57593 |
| 26581 | SUSC. MENS PERIODICO ABC MZO/05 | 15/06/2005 | 4,368.00 | N67-0365 | 1 | 57593 |
| TOTAL | 12,768.00 | |||||
| PROVEEDOR | 120008 MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO,S.A | . C.V. | ||||
| 32436 | PUB.CAMP.ANTIALCOHOL ACC Y V.INTRAFAMILI | 07/06/2005 | 544,358.25 | N67-0347 | 1 | 57229 |
| TOTAL | 544,358.25 | |||||
| PROVEEDOR | 120033 PUBLIMAX, S.A. DE C.V. | |||||
| 23498 | PUB.CAMP. NO PASES TU LIMITE VERS ACC. Y | 07/06/2005 | 345,000.00 | N67-0348 | 1 | 57213 |
| TOTAL | 345,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 120190 GRUPO RADIO ALEGRIA,S.A. DE C.V. | |||||
| 14836 | CAMP. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 07/06/2005 | 115,092.00 | N67-0351 | 1 | 57214 |
| 14989 | CAMP. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 30/06/2005 | 115,092.00 | N67-0351 | 1 | 58038 |
| TOTAL | 230,184.00 | |||||
| PROVEEDOR | 120402 U.A.N.L. DEPTO. DE MEDICINA INTE | RNA | ||||
| 1206 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS | 15/06/2005 | 500.00 | C73-1315 | 1 | 57594 |
| TOTAL | 500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 120641 HOSP.UNIVERSITARIO SERV.DE NEURO | LOGIA | ||||
| 135241 | APOYO REAL DE ESTUDIOS ASIST SOC. | 15/06/2005 | 450.00 | C73-1332 | 1 | 57595 |
| 135243 | APOYO REALIZACION DE ESTUDIOS ASIST SOC. | 15/06/2005 | 750.00 | C73-1332 | 1 | 57595 |
| TOTAL | 1,200.00 | |||||
| PROVEEDOR | 120642 HOSP.UNIVERSITARIO DR.JOSE E.GON | ZALEZ | ||||
| 21078 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. MPALES. | 28/06/2005 | 204,513.44 | W70-0493 | 1 | 57968 |
| 21355 | APOYO EST. MEDICOS, EG HOSP. TORNILLOS | 28/06/2005 | 6,050.00 | C73-1213 | 1 | 57968 |
| 21365 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED. | 28/06/2005 | 949.54 | W70-0535 | 1 | 57968 |
| 21387 | APOYO CIRUGIA DE POMIULO ASIST SOC. | 28/06/2005 | 800.00 | C73-1192 | 1 | 57968 |
| 21396 | APOYO MAT CIR. EST. MED. EG. HOSP. ASIST | 28/06/2005 | 36,067.00 | C73-1186 | 1 | 57968 |
| 21482 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. OFTALMOLOGI | 28/06/2005 | 74,550.00 | W70-0526 | 1 | 57968 |
| 21491 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV. MED. | 28/06/2005 | 2,400.00 | W70-0517 | 1 | 57968 |
| 21507 | APOYO CIRUGIAS, ESTUDIOS, EG HOSP, ASIST | 28/06/2005 | 15,650.00 | C73-1265 | 1 | 57968 |
| 21559 | APOYO REALIZACION DE ESTUDIOS ASIST. SOC | 28/06/2005 | 1,000.00 | C73-1266 | 1 | 57968 |
| 21561 | APOYO REALIZACION DE ESTUDIOS ASIST. SOC | 28/06/2005 | 5,400.00 | C73-1266 | 1 | 57968 |
| 21610 | APOYO CIRUGIAS, EGRESOS HOSP, EST. MED.A | 28/06/2005 | 4,309.10 | C73-1267 | 1 | 57968 |
| 21666 | APOYOS CATETER INTRACRANEAL ASIST.SOC. | 28/06/2005 | 2,000.00 | C73-1311 | 1 | 57968 |
| 21710 | APOYOS EST. MED. CIRUGIAS, EG HOSP. ASIS | 28/06/2005 | 19,050.00 | C73-1289 | 1 | 57968 |
| 21714 | APOYOS CIRUGIAS ASIST. SOC. | 28/06/2005 | 4,500.00 | C73-1290 | 1 | 57968 |
| 21848 | APOYO EST. MED.EG.HOSP.REHAB. CIRUGIAS A | 28/06/2005 | 24,136.00 | C73-1308 | 1 | 57968 |
| TOTAL | 401,375.08 | |||||
| PROVEEDOR | 120840 HOSPITAL UNIVERSITARIO (DPTO.CAR | DIOLOGIA | ||||
| 57065 | APOYO EST. MEDICOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 200.00 | C73-1218 | 1 | 57305 |
| 57067 | APOYO EST. MEDICOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 2,500.00 | C73-1218 | 1 | 57305 |
| 57082 | APOYO EST. MEDICOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 875.00 | C73-1218 | 1 | 57305 |
| 57160 | ATENC. A OAC. AFIL A SERV. MED. | 15/06/2005 | 2,000.00 | R70-0016 | 1 | 57596 |
| 57164 | APOYO REALIZACION DE ESTUDIOS ASIST. SOC | 08/06/2005 | 850.00 | C73-1260 | 1 | 57305 |
| 57810 | APOYOS ELECTROCARDIOGRAMA ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 1,000.00 | C73-1293 | 1 | 57305 |
| TOTAL | 7,425.00 | |||||
| PROVEEDOR | 120910 EDICIONES DEL NORTE,S.A. DE C.V. | |||||
| 362107 | PUBL. AVISO IMPORTANTE 13/MZO | 07/06/2005 | 12,041.99 | N67-0360 | 1 | 57215 |
| 362322 | PUBL. LA ULTIMA Y NOS VAMOS 11/MZO | 07/06/2005 | 30,110.40 | N67-0360 | 1 | 57215 |
| 362702 | PUBL. COND.Y ESQ.FAM.CANAVATI 23/MZO | 07/06/2005 | 25,228.80 | N67-0360 | 1 | 57215 |
| 362703 | PUBL. COND.Y ESQ.FAM.CANAVATI 23/MZO | 07/06/2005 | 25,228.80 | N67-0360 | 1 | 57215 |
| 362744 | PUBL.DE ALGO ME HE DE MORIR 19/MZO | 07/06/2005 | 30,110.40 | N67-0360 | 1 | 57215 |
| 363252 | PUBL. LA ULTIMA Y NOS VAMOS 02/ABR | 07/06/2005 | 30,110.40 | N67-0360 | 1 | 57215 |
| 363518 | PUBL. HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE 08/ABR | 07/06/2005 | 30,110.40 | N67-0360 | 1 | 57215 |
| TOTAL | 182,941.19 | |||||
| PROVEEDOR | 121066 EDITORA REGIO,S.A. DE C.V. | |||||
| 7401 | PUBL CAMP.SALVAVIDAS 18 MZO | 07/06/2005 | 14,572.80 | N67-0362 | 1 | 57230 |
| 7402 | PUBL CAMP.SALVAVIDAS 19 MZO | 07/06/2005 | 14,572.80 | N67-0362 | 1 | 57230 |
| 7404 | PUBL CAMP.SALVAVIDAS 24 MZO | 07/06/2005 | 14,572.80 | N67-0362 | 1 | 57230 |
| 7405 | PUBL CAMP.SALVAVIDAS 25 MZO | 07/06/2005 | 14,572.80 | N67-0362 | 1 | 57230 |
| 7406 | PUBL CAMP.SALVAVIDAS 26 MZO | 07/06/2005 | 14,572.80 | N67-0362 | 1 | 57230 |
| 7407 | PUBL CAMP.SALVAVIDAS 28 MZO | 07/06/2005 | 14,572.80 | N67-0362 | 1 | 57230 |
| 7408 | PUBL CAMP.SALVAVIDAS 29 MZO | 07/06/2005 | 14,572.80 | N67-0362 | 1 | 57230 |
| TOTAL | 102,009.60 | |||||
| PROVEEDOR | 121157 CARRIZALES GONZALEZ GERARDO | |||||
| 3298 | PUBL. DESP. NOS PREOCUPA TANTO LA GENTE | 15/06/2005 | 11,500.00 | N67-0341 | 1 | 57683 |
| TOTAL | 11,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121474 CAVAZOS TORRES FERNANDO | |||||
| 132 | PRES.ART.RUFFO COPA FEST.DIA DE LAS MADR | 07/06/2005 | 3,680.00 | J14-2645 | 1 | 57278 |
| TOTAL | 3,680.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121638 ORGANIZACION ORTOPEDICA,S.A.DE C | .V. | ||||
| 5766 | APOYO MAT. QUIRURGICO ASIST. SOC. | 15/06/2005 | 800.00 | C73-1316 | 1 | 57597 |
| TOTAL | 800.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121644 MILENIO DIARIO , S.A. DE C.V. | |||||
| 18618 | PUBL FERIA DEL TRABAJO | 07/06/2005 | 11,178.00 | L67-0654 | 1 | 57216 |
| 19051 | PUBL PREDIAL | 07/06/2005 | 39,619.80 | L67-0654 | 1 | 57216 |
| 19204 | PUBL PREDIAL | 07/06/2005 | 16,508.25 | L67-0654 | 1 | 57216 |
| 21411 | PUBL BRIGADA DEL EMPLEO | 07/06/2005 | 6,624.00 | L67-0654 | 1 | 57216 |
| 21653 | PUBL. CONDOLENCIA FAM. KALIFA MZO/03 | 07/06/2005 | 8,804.40 | N67-0320 | 1 | 57216 |
| 21770 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21771 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21772 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21773 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21774 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21775 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21776 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21777 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21778 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21779 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21780 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21781 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21782 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21783 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21784 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21785 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21786 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21787 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21788 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21789 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21790 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21791 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21792 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21793 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21794 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21795 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21796 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| 21797 | SUSC. ANUAL PERD. MILENIO | 07/06/2005 | 1,500.00 | N67-0334 | 1 | 57216 |
| TOTAL | 124,734.45 | |||||
| PROVEEDOR | 121648 BENAVIDES GOMEZ ANDRES I. | |||||
| 735 | PUBL. EXPO EMPLEO ADULTOS MAYORES 50 ANO | 15/06/2005 | 4,600.00 | N67-0344 | 1 | 57598 |
| TOTAL | 4,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121649 CANDELARIA CASILLAS JOSE ISABEL | |||||
| 511 | PUBL. EXPO EMPLEO ADULTOS MAYORES 50 ANO | 15/06/2005 | 4,600.00 | N67-0343 | 1 | 57599 |
| TOTAL | 4,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121656 RENDON TORRES ELIAS | |||||
| 405 | PRES.ART.ALBERTO SHOW P/TUCAN 27/MAR | 07/06/2005 | 1,035.00 | J14-2549 | 1 | 57279 |
| 406 | PRES.ART.ALBERTO SHOW P/AZTLAN 20/MAR | 07/06/2005 | 1,035.00 | J14-2498 | 1 | 57279 |
| 408 | PRES.ART.ALBERTO SHOW P/ESPANA 21/MAR | 07/06/2005 | 1,035.00 | J14-2488 | 1 | 57279 |
| 412 | PRES.ART.ALBERTO SHOW P/TUCAN 20/MAR | 07/06/2005 | 1,035.00 | J14-2541 | 1 | 57279 |
| 416 | PRES ART. ALBERTO Y SU SHOW | 07/06/2005 | 1,035.00 | J14-2591 | 1 | 57279 |
| 417 | PRES.ART.ALBERTO SHOW COL. TIERRA Y LIBE | 07/06/2005 | 1,035.00 | J14-2593 | 1 | 57279 |
| 418 | PRES.ART. ALBERTO Y SU SHOW 23/MAY/05 | 15/06/2005 | 1,035.00 | J14-2672 | 1 | 57600 |
| 419 | PRES.ART. ALBERTO Y SU SHOW 18/MAY/05 | 15/06/2005 | 1,035.00 | J14-2680 | 1 | 57600 |
| 420 | PRES.ART. ALBERTO Y SU SHOW 19/MAY/05 | 15/06/2005 | 1,035.00 | J14-2682 | 1 | 57600 |
| 421 | PRES.ART. ALBERTO SHOW 20/MAY/05 | 15/06/2005 | 1,035.00 | J14-2686 | 1 | 57600 |
| 423 | PRES.ART. ALBERTO SHOW 19/MAY/05 | 15/06/2005 | 1,035.00 | J14-2684 | 1 | 57600 |
| TOTAL | 11,385.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121658 GUAJARDO LOPEZ MARIA ELENA | |||||
| 84 | PRES.ART.MARIA ELENA P/AZTLAN 19/MAR | 07/06/2005 | 920.00 | J14-2550 | 1 | 57280 |
| 85 | PRES.ART.MARIA ELENA P/ALAMEDA 21/MAR | 07/06/2005 | 1,035.00 | J14-2530 | 1 | 57280 |
| 101 | PRES.ART.MARIA ELENA SHOW 29/ABR/05 | 15/06/2005 | 920.00 | J14-2599 | 1 | 57601 |
| 102 | PRES.ART. MARIA ELENA SHOW 30/ABR | 15/06/2005 | 920.00 | J14-2612 | 1 | 57601 |
| 103 | PRES.ART.MARIA ELENA SHOW 16/MAY/05 | 15/06/2005 | 920.00 | J14-2675 | 1 | 57601 |
| TOTAL | 4,715.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121663 BAEZ MALDONADO LUCINA | |||||
| 63 | PRES ART. ROSALINDA MALDONADO | 08/06/2005 | 632.50 | J14-2461 | 1 | 57295 |
| 101 | PRES.ART.ROSALINDA MALDONADO P/AZTLAN 2 | 07/06/2005 | 632.50 | J14-2497 | 1 | 57281 |
| 102 | PRES.ART.ROSALINDA MALDONADO P/AZTLAN 2 | 07/06/2005 | 632.50 | J14-2524 | 1 | 57281 |
| 103 | PRES.ART.ROSALINDA MALDONADO 10/MAY/05 | 15/06/2005 | 632.50 | J14-2665 | 1 | 57602 |
| TOTAL | 2,530.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121664 BAEZ MALDONADO IGNACIA | |||||
| 0000-105 | PRES.ART. ROCIO BAEZ 7/MAY/05 | 15/06/2005 | 632.50 | J14-2662 | 1 | 57603 |
| 102 | PRES.ART.ROCIO BAEZ P/AZTLAN 26/MAR | 07/06/2005 | 632.50 | J14-2506 | 1 | 57282 |
| 103 | PRES. ART. ROCIO BAEZ | 08/06/2005 | 632.50 | J14-2464 | 1 | 57294 |
| 104 | PRES.ART.ROCIO BAEZ 08/MAY/05 | 15/06/2005 | 632.50 | J14-2643 | 1 | 57603 |
| TOTAL | 2,530.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121674 CONSTANTINO CORTES JULIO CESAR | |||||
| 751 | PRES ART. ANIMALOCOS 23/DIC/04 | 07/06/2005 | 1,035.00 | J14-2575 | 1 | 57283 |
| 778 | PRES.ART. ANIMALOCOS P/AZTLAN 19/MAR | 07/06/2005 | 920.00 | J14-2495 | 1 | 57283 |
| 779 | PRES.ART.ANIMAL WEST P/ESPANA 24/MAR | 07/06/2005 | 920.00 | J14-2491 | 1 | 57283 |
| 783 | PRES.ART.VAQUEROS LOCOS P/AZTLAN 26/MAR | 07/06/2005 | 920.00 | J14-2505 | 1 | 57283 |
| 786 | PRES.ART.ANIMAL WEST P/CANOAS 30 ABR/05 | 07/06/2005 | 920.00 | J14-2616 | 1 | 57283 |
| 814 | PRES.ART.VAQUEROS LOCOS 28/ABR/05 | 15/06/2005 | 1,035.00 | J14-2607 | 1 | 57604 |
| 818 | PRES.ART.ANIMALOCOS 05/MAY | 07/06/2005 | 920.00 | J14-2604 | 1 | 57283 |
| TOTAL | 6,670.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121678 ROMAN BUGARIN SAMUEL | |||||
| 91 | PRES.ART.CAPUCHIN Y TETO P/AZTLAN 22/MA | 07/06/2005 | 747.50 | J14-2554 | 1 | 57284 |
| 92 | PRES.ART.CAPUCHIN Y TETO P/TUCAN 26/MAR | 07/06/2005 | 747.50 | J14-2476 | 1 | 57284 |
| 95 | PRES.ART.CAPUCHIN Y TETO 24/ABR COL. TOP | 07/06/2005 | 747.50 | J14-2590 | 1 | 57284 |
| 96 | PRES.ART.CAPUCHIN Y TETO 25/ABR COL. TIE | 07/06/2005 | 747.50 | J14-2592 | 1 | 57284 |
| 101 | PRES.ART.CAPUCHIN Y TETO 02/MAY CROC | 07/06/2005 | 747.50 | J14-2601 | 1 | 57284 |
| 102 | PRES.ART.CAPUCHIN Y TETO MIRCOBRIGADA MA | 07/06/2005 | 747.50 | J14-2661 | 1 | 57284 |
| TOTAL | 4,485.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121680 VARGAS TREVINO ROSENDO | |||||
| 38 | PRES.ART.ROSENDO VARGAS P/AZTLAN 22/MAR | 07/06/2005 | 632.50 | J14-2501 | 1 | 57243 |
| 39 | PRES.ART.ROSENDO VARGAS P/CANOAS 23/MAR | 07/06/2005 | 632.50 | J14-2515 | 1 | 57243 |
| 101 | PRES ART. ROSENDO VARGAS 23/ABR/05 | 07/06/2005 | 632.50 | J14-2583 | 1 | 57243 |
| 104 | PRES.ART.ROSENDO VARGAS 08/MAY/05 | 15/06/2005 | 632.50 | J14-2647 | 1 | 57605 |
| TOTAL | 2,530.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121690 GARCIA GONZALEZ JOSE | |||||
| 256 | PRES.ART.MAGORINY P/TUCAN 22/MAR | 07/06/2005 | 747.50 | J14-2545 | 1 | 57244 |
| 257 | PRES.ART.MAGORINY P/ESPANA 27/MAR | 07/06/2005 | 747.50 | J14-2494 | 1 | 57244 |
| 259 | PRES.ART.MAGORINY 30/ABR PARQUE CANOAS | 07/06/2005 | 747.50 | J14-2618 | 1 | 57244 |
| 260 | PRES.ARTMAGORINY 30/ABR PARQUE TUCAN | 07/06/2005 | 747.50 | J14-2619 | 1 | 57244 |
| TOTAL | 2,990.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121698 DONEZ MEDINA ROBERTO | |||||
| 207 | PRES.ART.TRIO ERATO FEST.DIA DE LAS MADR | 07/06/2005 | 1,035.00 | J14-2634 | 1 | 57245 |
| 213 | PRES.ART.TRIO ERATO 12/MAY/05 | 15/06/2005 | 1,035.00 | J14-2670 | 1 | 57606 |
| TOTAL | 2,070.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121713 HERNANDEZ AGUILAR JUAN EUGENIO | |||||
| 32 | PRES.ART.JUAN MARISCAL P/ESPANA 20/MAR | 07/06/2005 | 862.50 | J14-2481 | 1 | 57246 |
| 33 | PRES.ART.JUAN MARISCAL P/ALAMEDA 22/MAR | 07/06/2005 | 977.50 | J14-2531 | 1 | 57246 |
| 34 | PRES.ART.JUAN MARISCAL P/AZTLAN 23/MAR | 07/06/2005 | 862.50 | J14-2502 | 1 | 57246 |
| TOTAL | 2,702.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121714 RODRIGUEZ MTZ.SANJUANA ELIZABETH | |||||
| 155 | PRES.ART. FOFO Y RECHIFLADOS 19/MAR P/TU | 07/06/2005 | 840.00 | J14-2537 | 1 | 57247 |
| TOTAL | 840.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121720 PERALES RETHA MARCELLA GUADALUPE | |||||
| 42 | PRES.ART.MARCELLA GUADALUPE P/ESPANA 23/ | 07/06/2005 | 632.50 | J14-2490 | 1 | 57249 |
| TOTAL | 632.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121798 JIMENEZ HERRERA LUIS | |||||
| 372 | PRES ART. HNOS JIMENEZ 23/DIC/04 | 07/06/2005 | 2,587.50 | J14-2574 | 1 | 57251 |
| 378 | PRES.ART.GPO HNOS JIMENEZ P/AZTLAN 21/M | 07/06/2005 | 2,587.50 | J14-2500 | 1 | 57251 |
| 380 | PRES.ART.GPO HNOS JIMENEZ P/ALAMEDA 20/ | 07/06/2005 | 2,587.50 | J14-2529 | 1 | 57251 |
| 407 | PRES.ART.HNOS. JIMENEZ 08/MAY/05 | 15/06/2005 | 2,587.50 | J14-2637 | 1 | 57607 |
| 411 | PRES.ART.HNOS. JIMENEZ 12/MAY/05 | 15/06/2005 | 3,737.50 | J14-2651 | 1 | 57607 |
| TOTAL | 14,087.50 | |||||
| PROVEEDOR | 121811 CAVAZOS CAVAZOS GISELA | |||||
| 652 | PRES.ART.GRUPO TEATRAL ESCENA P/ESPANA 2 | 07/06/2005 | 1,035.00 | J14-2489 | 1 | 57252 |
| 658 | PRES.ART.GPO.TEATRAL 30/ABRIL P/ESPANA | 07/06/2005 | 1,035.00 | J14-2610 | 1 | 57252 |
| TOTAL | 2,070.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121847 PROVEEDORA MEDICA Y ORTOPEDIA,S. | A.DE C.V | ||||
| 00RX6437 | REPS CHEQUE POR NO HABER PASADO A TIEMPO | 08/06/2005 | 600.00 | C88-0750 | 1 | 57315 |
| 00RX6438 | REPS CHEQUE POR NO HABER PASADO A TIEMPO | 08/06/2005 | 1,000.00 | C88-0750 | 1 | 57315 |
| TOTAL | 1,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121898 TELLEZ PALACIOS OVERNIL | |||||
| 414 | PRES.ART.GPO GARRAFON P/AZTLAN 20/MAR | 07/06/2005 | 2,587.50 | J14-2552 | 1 | 57255 |
| 416 | PRES.ART.GPO GARRAFON P/ALAMEDA 27/MAR | 07/06/2005 | 2,587.50 | J14-2536 | 1 | 57255 |
| TOTAL | 5,175.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121900 LOZANO DEVORA ROSA ELIA | |||||
| 168 | PRES.ART.ANIMACIONES LOZANO P/ESPANA 20/ | 07/06/2005 | 920.00 | J14-2518 | 1 | 57256 |
| 172 | PRES.ART.ANIMACIONES LOZANO 30/ABRIL COL | 07/06/2005 | 920.00 | J14-2600 | 1 | 57256 |
| 173 | PRES.ART.ANIMACIONES LOZANO 30/ABRIL COL | 07/06/2005 | 1,035.00 | J14-2608 | 1 | 57256 |
| TOTAL | 2,875.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121905 ENCINIA GARCIA MA.MARCOS | |||||
| 134 | PRES ART RECOMPENZA NORTENA 11/DIC/04 | 07/06/2005 | 2,587.50 | J14-2573 | 1 | 57257 |
| 139 | PRES.ART.RECOMPENZA NORTENA P/AZTLAN 27 | 07/06/2005 | 2,587.50 | J14-2560 | 1 | 57257 |
| TOTAL | 5,175.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121977 VELAZQUEZ ZAMARRON JUAN MANUEL | |||||
| 361 | PRES.ART.PEPIN Y POLY P/AZTLAN 26/MAR | 07/06/2005 | 920.00 | J14-2558 | 1 | 57259 |
| TOTAL | 920.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121980 SALAZAR GREGORIA | |||||
| 205 | PRES.ART.YOYITA Y CHIRRISCUAS 18/MAY/05 | 15/06/2005 | 920.00 | J14-2679 | 1 | 57609 |
| TOTAL | 920.00 | |||||
| PROVEEDOR | 121999 ZUNIGA LOZANO ARTURO | |||||
| 1275 | PRES.ART.TIEMPO MAGICO 25/ABR COL.LOS AL | 07/06/2005 | 4,025.00 | J14-2585 | 1 | 57260 |
| 1276 | PRES.ART. TIEMPO MAGICO 26/ABR COL. POZO | 07/06/2005 | 4,025.00 | J14-2586 | 1 | 57260 |
| 1277 | PRES.ART. TIEMPO MAGICO 27/ABR CENTRO DI | 07/06/2005 | 4,025.00 | J14-2587 | 1 | 57260 |
| 1278 | PRES.ART. DIVERTIBICHOS 28/ABR OFNAS GRA | 07/06/2005 | 2,875.00 | J14-2588 | 1 | 57260 |
| 1279 | PRES.ART. DIVERTIBICHOS 29/ABR COL.LADER | 07/06/2005 | 2,875.00 | J14-2589 | 1 | 57260 |
| 1280 | PRES.ART. DIVERTIBICHOS 02/MAY CROC | 07/06/2005 | 2,875.00 | J14-2602 | 1 | 57260 |
| 1281 | PRES.ART. DIVERTIBICHOS 05/MAY COL. MIRA | 07/06/2005 | 2,875.00 | J14-2606 | 1 | 57260 |
| 1282 | PRES.ART. SUPERMAGICOS 30/ABR P/AZTLAN | 07/06/2005 | 2,875.00 | J14-2615 | 1 | 57260 |
| 1283 | PRES.ART. SUPERMAGICOS 30/ABR P/TUCAN | 07/06/2005 | 2,875.00 | J14-2620 | 1 | 57260 |
| TOTAL | 29,325.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122331 CAVAZOS GONZALEZ ELOY | |||||
| 329 | PRES.ART.MARIACHI DE GALA 14/MAY/05 | 15/06/2005 | 4,025.00 | J14-2654 | 1 | 57610 |
| 330 | PRES.ART.MARIACHI DE GALA 12/MAY/05 | 15/06/2005 | 4,025.00 | J14-2584 | 1 | 57610 |
| 331 | PRES.ART.MARIACHI DE GALA 08/MAY/05 | 15/06/2005 | 4,025.00 | J14-2635 | 1 | 57610 |
| 332 | PRES.ART.MARIACHI DE GALA 08/MAY/05 | 15/06/2005 | 4,025.00 | J14-2649 | 1 | 57610 |
| TOTAL | 16,100.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122381 CHRISTUS MUGUERZA MTY.S.A.DE C.V | . | ||||
| 208033 | ATENC. A PAC. AFIL A SERV MED. | 15/06/2005 | 4,726.19 | W70-0534 | 1 | 57611 |
| TOTAL | 4,726.19 | |||||
| PROVEEDOR | 122383 DELGADO TREVINO JUAN BERNARDO | |||||
| 60 | PRES.ART.BERNARDO DELGADO P/CANOAS 23/MA | 07/06/2005 | 632.50 | J14-2514 | 1 | 57261 |
| TOTAL | 632.50 | |||||
| PROVEEDOR | 122384 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RODOLFO | |||||
| 447 | PRES.ART.GPO REGARS P/CANOAS 27/MAR | 07/06/2005 | 2,587.50 | J14-2527 | 1 | 57262 |
| TOTAL | 2,587.50 | |||||
| PROVEEDOR | 122408 ASOC.DE NATACION DEL EDO.DE N.L. | A.C. | ||||
| 1128 | MEM. EQ. NAT. REP MPIO MTY | 08/06/2005 | 2,000.00 | C64-0687 | 1 | 57291 |
| TOTAL | 2,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122440 U.A.N.L. SERV.DE TORAX Y CARDIOV | ASCULAR | ||||
| 1610 | APOYO CIRUGIA DE CORAZON ASIST SOC. | 15/06/2005 | 5,000.00 | C73-1339 | 1 | 57612 |
| TOTAL | 5,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122441 U.A.N.L. CENTRO DE IMAGEN DIAGNO | STICA | ||||
| 69953 | APOYO ESTUDIOS MED. ASIST SOC. | 15/06/2005 | 5,420.00 | C73-1331 | 1 | 57613 |
| 69962 | APOYO ESTUDIOS MED. ASIST SOC. | 15/06/2005 | 5,000.00 | C73-1344 | 1 | 57613 |
| TOTAL | 10,420.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122485 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA | , SA. | ||||
| 1636 | SERV DE RECOLECCION Y TRASLADO DESECHOS | 28/06/2005 | 8,509,196.40 | C03-0348 | 1 | 57984 |
| TOTAL | 8,509,196.40 | |||||
| PROVEEDOR | 122487 ORTOPEDIA LA REPUBLICA, S.A.DE C | .V. | ||||
| 2929 | APOYO COMPRA DE SILLA DE RUEDAS Y ANDADO | 15/06/2005 | 9,300.02 | C73-1284 | 1 | 57614 |
| 2987 | APOYO APARATOS ORTOPEDICOS ASIST. SOC. | 15/06/2005 | 500.00 | C73-1309 | 1 | 57614 |
| 3006 | APOYO COMPRA DE RODILLERAS FLEX.ASIST SO | 15/06/2005 | 200.00 | C73-1345 | 1 | 57614 |
| 3007 | APOYO COMPRA DE PROTESIS ASIST SOC. | 15/06/2005 | 1,000.01 | C73-1345 | 1 | 57614 |
| 3008 | APOYO COMPRA DE SILLAS,BASTONES Y ANDADO | 15/06/2005 | 5,940.00 | C73-1328 | 1 | 57614 |
| 3028 | APOYO APARAYOS ORTOPEDICOS ASIST. SOC. | 15/06/2005 | 200.00 | C73-1309 | 1 | 57614 |
| TOTAL | 17,140.03 | |||||
| PROVEEDOR | 122646 GRUPO EDITORIAL TECLA, S.A.DE C. | V. | ||||
| 315 | PUBL. PREDIAL Y CENTINELAS | 15/06/2005 | 17,250.00 | L67-0643 | 1 | 57615 |
| TOTAL | 17,250.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122667 ORIGINALES CONTRERAS JOSE REYES | |||||
| 815 | PRES.ART. MARIACHI REGIOMONTANO P/TUCAN | 07/06/2005 | 4,025.00 | J14-2472 | 1 | 57263 |
| TOTAL | 4,025.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122720 GARZA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER | |||||
| 1475 | APOYO COMPRA DE SILLA DE RUEDAS ASIST SO | 15/06/2005 | 600.00 | C73-1333 | 1 | 57616 |
| TOTAL | 600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122747 U.A.N.L. DPTO.CEPREP | |||||
| 10392 | APOYO PRUEBAS FUCN. PULMONAR ASIST. SOC. | 15/06/2005 | 300.00 | C73-1320 | 1 | 57617 |
| TOTAL | 300.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122757 U.A.N.L. DEPT.DE CTRO.REG.DE CIR | UGIA LAPARO | SCOPICA | |||
| 3853 | APOYO CIRUGIA DE VESICULA ASIST SOC. | 15/06/2005 | 1,000.00 | C73-1330 | 1 | 57618 |
| TOTAL | 1,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122777 DESTELLOS DE LUZ, A.B.P. | |||||
| 1747 | DONATIVO MAYO/05 | 07/06/2005 | 40,000.00 | E63-0533 | 1 | 57285 |
| 1787 | DONAT.JUN-2005 | 27/06/2005 | 40,000.00 | E63-0541 | 1 | 57914 |
| TOTAL | 80,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122840 CARRILLO PINEDO ENRIQUE | |||||
| 1102 | PRES.ART.PROD CARRILLO P/CANOAS 19/MAR | 07/06/2005 | 920.00 | J14-2516 | 1 | 57266 |
| 1103 | PRES.ART.PROD CARRILLO P/AZTLAN 21/MAR | 07/06/2005 | 920.00 | J14-2553 | 1 | 57266 |
| 1104 | PRES.ART.CARILLO GUILLEN P/TUCAN 25/MAR | 07/06/2005 | 920.00 | J14-2578 | 1 | 57266 |
| TOTAL | 2,760.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122862 VICTORIA GARCIA BLANCA GLORIA | |||||
| 1812 | APOYO COMPRA DE HUMIDIFICADOR ASIST SOC. | 15/06/2005 | 800.00 | C73-1342 | 1 | 57619 |
| 00RX1668 | REPOS DE CHEQUE POR NO HABER PASADO A TI | 08/06/2005 | 200.00 | C88-0757 | 1 | 57337 |
| TOTAL | 1,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122943 RIOS SAUCEDO FRANCISCO | |||||
| 0000-554 | PUBL. CAMP. SOCIAL 2 PER.VANGUARDIA OBRE | 15/06/2005 | 1,380.00 | N67-0361 | 1 | 57620 |
| TOTAL | 1,380.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122961 DE LEON LOZANO RUBEN | |||||
| 335 | PRES.ART.BANDA INOVACION P/ESPANA 21/MAR | 07/06/2005 | 5,750.00 | J14-2485 | 1 | 57268 |
| 337 | PRES.ART.BANDA ESCENEN P/ESPANA 27/MAR | 07/06/2005 | 5,750.00 | J14-2511 | 1 | 57268 |
| TOTAL | 11,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122979 AYALA MATA MIGUEL APOLONIO | |||||
| 67 | PRES.ART.PAYASIDIVERTILOCOS P/AZTLAN 21 | 07/06/2005 | 920.00 | J14-2499 | 1 | 57269 |
| TOTAL | 920.00 | |||||
| PROVEEDOR | 122996 CANTU MURILLO JUAN ERNESTO | |||||
| 305 | PUBL.CAMP. SOC. ABR/05 | 15/06/2005 | 3,450.00 | N67-0342 | 1 | 57621 |
| TOTAL | 3,450.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125018 MICROSOFT LICENSING, GP | |||||
| 37031 | 2DO PAG.400 LICENCIAS MICROSOFT | 16/06/2005 | 936,076.75 | A96-0020 | 57 | 3804 |
| TOTAL | 936,076.75 | |||||
| PROVEEDOR | 125022 GRUPO F.M. S.A. DE C.V. | |||||
| 17275 | TRANSM.CAMP.ACCIDENTES 14-28-FEB/05 | 07/06/2005 | 115,092.00 | N67-0372 | 1 | 57217 |
| TOTAL | 115,092.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125039 CANTU JR. MARTINEZ CESAR SERVAND | O | ||||
| 1277 | ELAB.AVALUO FRACC.COLINAS DE SAN JERONIM | 08/06/2005 | 3,500.00 | C89-0264 | 1 | 57298 |
| TOTAL | 3,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125052 BAEZ GONZALEZ SAMUEL ALEJANDRO | |||||
| 794 | PUBL. CAMP. SOC. PERIODICO AGUILA REAL | 15/06/2005 | 2,530.00 | N67-0363 | 1 | 57685 |
| TOTAL | 2,530.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125064 CANTU LOPEZ JOSE RICARDO | |||||
| 275 | PUBL. EXPO EMPLEO ADULTOS MZO/05 | 15/06/2005 | 2,300.00 | N67-0345 | 1 | 57622 |
| TOTAL | 2,300.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125084 EDITORIAL REVISTA EL MOMENTO DE | NUEVO LEON, | S.A DE | |||
| 1234 | PUBL OFICIAL SIETE VECES GRACIAS | 08/06/2005 | 11,500.00 | L67-0612 | 1 | 57396 |
| TOTAL | 11,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125085 EL INFORMADOR DE NUEVO LEON, S.A | . DE C.V. | ||||
| 2456 | PUBL. CAMP. SOC. 1 Y 2 PERIODICO INFORMA | 15/06/2005 | 11,500.00 | N67-0364 | 1 | 57686 |
| TOTAL | 11,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125086 LABORATORIO DE ORTOMEDICA, S.A.D | E C.V. | ||||
| 39 | APOYO COMPRA DE AP. ORTOPEDICO ASIST SO | 15/06/2005 | 600.00 | C73-1347 | 1 | 57623 |
| TOTAL | 600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125093 MEDIOS RECREATIVOS, S.A. DE C.V. | . | ||||
| 9516 | PRES.ART.HERMANITAS VAQUERITAS P/TUCAN | 07/06/2005 | 2,150.50 | J14-2543 | 1 | 57270 |
| 9517 | PRES.ART.TV ROMPECABEZAS P/ESPANA 21/MA | 07/06/2005 | 3,128.00 | J14-2484 | 1 | 57270 |
| 9553 | PRES.ART.HERMANITAS ROMPECABEZAS 30/ABR/ | 15/06/2005 | 5,405.00 | J14-2613 | 1 | 57624 |
| 9554 | PRES.ART.HERMANITAS VAQUERITAS 06/MAY/05 | 15/06/2005 | 5,405.00 | J14-2660 | 1 | 57624 |
| 9555 | PRES.ART.HERMANITAS ROMPECABEZAS 11/MAY/ | 15/06/2005 | 5,405.00 | J14-2666 | 1 | 57624 |
| TOTAL | 21,493.50 | |||||
| PROVEEDOR | 125104 RUIZ MOLINA RICARDO | |||||
| 136 | PRES ART. FAROLITO 23/ABR/05 | 07/06/2005 | 920.00 | J14-2582 | 1 | 57271 |
| 139 | PRES.ART.FAROLITO 28/ABR COL.PORTALES DE | 07/06/2005 | 920.00 | J14-2598 | 1 | 57271 |
| 140 | PRES.ART.FAROLITO 05/MAY COL.MIRASOL 2DO | 07/06/2005 | 920.00 | J14-2605 | 1 | 57271 |
| 142 | PRES.ART.FAROLITO 13/MAY/05 | 15/06/2005 | 920.00 | J14-2671 | 1 | 57625 |
| 143 | PRES.ART.FAROLITO 14/MAY/05 | 15/06/2005 | 920.00 | J14-2673 | 1 | 57625 |
| TOTAL | 4,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125112 TRUJILLO MARTINEZ FRANCISCO JAVI | ER | ||||
| 51 | PRES.ART.TRIO CITLALLI P/CANOAS 21/MAR | 07/06/2005 | 1,035.00 | J14-2513 | 1 | 57272 |
| 56 | PRES.ART.TRIO CITLALLI 08/MAY P/TUCAN | 07/06/2005 | 1,035.00 | J14-2648 | 1 | 57272 |
| 58 | PRES.ART.TRIO CITTLALI 10/MAY/05 | 15/06/2005 | 1,150.00 | J14-2664 | 1 | 57626 |
| TOTAL | 3,220.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125120 GONZALEZ LUNA ROSALINDA | |||||
| 151 | PRES.ART.MARIACHI STA CECILIA 08/MAY/05 | 15/06/2005 | 4,025.00 | J14-2644 | 1 | 57627 |
| 152 | PRES.ART.MARIACHI STA CECILIA 08/MAY/05 | 15/06/2005 | 4,025.00 | J14-2641 | 1 | 57627 |
| TOTAL | 8,050.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125122 RUIZ CASTRO PERLA YURIDIA | |||||
| 116 | PRES.ART.INDIA YURIDIA P/ESPANA 19/MAR | 07/06/2005 | 3,680.00 | J14-2478 | 1 | 57273 |
| 117 | PRES.ART.INDIA YURIDIA P/AZTLAN 27/MAR | 07/06/2005 | 3,680.00 | J14-2507 | 1 | 57273 |
| 121 | PRES.ART.INDIA YURIDIA 11/MAY/05 | 15/06/2005 | 3,680.00 | J14-2669 | 1 | 57628 |
| 122 | PRES.ART.INDIA YURIDIA 11/MAY/05 | 15/06/2005 | 3,680.00 | J14-2667 | 1 | 57628 |
| 123 | PRES.ART.INDIA YURIDIA 08/MAY/05 | 15/06/2005 | 3,680.00 | J14-2636 | 1 | 57628 |
| TOTAL | 18,400.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125127 ASESORES FISCALES ASOCIADOS, S.A | . | ||||
| 6501 | HON. PROF. ASESORIA FISCAL | 15/06/2005 | 5,750.00 | C88-0717 | 1 | 57629 |
| 6573 | ASESORIA FISCAL MAYO/05 | 15/06/2005 | 5,750.00 | C88-0755 | 1 | 57629 |
| TOTAL | 11,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125134 FARMACIAS SOLIS HOSPITALARIAS Y | ONCOLOGICAS | ,S.A DE | |||
| 1443 | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 08/06/2005 | 939.00 | C73-1010 | 1 | 57397 |
| 1683 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 2,189.16 | C73-1016 | 1 | 57397 |
| 1758 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 1,803.09 | C73-1029 | 1 | 57397 |
| 1769 | APOYO P/EST. MEDICOS ASIST. SOCIAL. | 08/06/2005 | 2,303.80 | C73-1125 | 1 | 57397 |
| 1835 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 1,516.26 | C73-1119 | 1 | 57397 |
| 1910 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 2,177.30 | C73-1120 | 1 | 57397 |
| 1911 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOCI | 08/06/2005 | 4,146.12 | C73-1121 | 1 | 57397 |
| 1912 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 2,332.90 | C73-1122 | 1 | 57397 |
| 1913 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC | 08/06/2005 | 3,624.40 | C73-1123 | 1 | 57397 |
| 2261 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 2,287.00 | C73-1206 | 1 | 57397 |
| 2463 | APOYO P/MEDICINAS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 2,177.43 | C73-1215 | 1 | 57397 |
| 2497 | APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC. | 08/06/2005 | 4,589.44 | C73-1203 | 1 | 57397 |
| 2514 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 4,541.24 | C73-1209 | 1 | 57397 |
| 2521 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 20,597.12 | C73-1200 | 1 | 57397 |
| 2522 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 2,768.80 | C73-1201 | 1 | 57397 |
| 2523 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 5,012.49 | C73-1222 | 1 | 57397 |
| 2524 | APOYO MEDICAMENTOS ASIS.SOC. | 08/06/2005 | 5,177.32 | C73-1202 | 1 | 57397 |
| 2525 | APOYO P/MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 4,771.20 | C73-1215 | 1 | 57397 |
| 2526 | APOYO P/MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 5,169.80 | C73-1215 | 1 | 57397 |
| 2527 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 5,078.00 | C73-1206 | 1 | 57397 |
| 2528 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOD ASIST SOC. | 08/06/2005 | 4,899.20 | C73-1185 | 1 | 57397 |
| 2529 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 5,838.20 | C73-1207 | 1 | 57397 |
| 2550 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 5,472.89 | C73-1182 | 1 | 57397 |
| 2551 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 4,747.75 | C73-1224 | 1 | 57397 |
| 2552 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 5,212.94 | C73-1183 | 1 | 57397 |
| 2553 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 4,950.10 | C73-1210 | 1 | 57397 |
| 2554 | APOYO COM. DE MED. ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 4,774.50 | C73-1181 | 1 | 57397 |
| 2557 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 3,264.84 | C73-1212 | 1 | 57397 |
| 2558 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 4,244.02 | C73-1212 | 1 | 57397 |
| 2559 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 3,161.03 | C73-1212 | 1 | 57397 |
| 2600 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 4,398.05 | C73-1226 | 1 | 57397 |
| 2601 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 2,265.40 | C73-1226 | 1 | 57397 |
| 2620 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 3,830.06 | C73-1124 | 1 | 57397 |
| 2656 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 5,325.90 | C73-1243 | 1 | 57397 |
| 2657 | APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC | 08/06/2005 | 2,390.30 | C73-1244 | 1 | 57397 |
| 2735 | APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC | 08/06/2005 | 6,153.78 | C73-1245 | 1 | 57397 |
| 2736 | APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC | 08/06/2005 | 2,716.25 | C73-1245 | 1 | 57397 |
| 2801 | APOYOS COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC | 08/06/2005 | 4,433.87 | C73-1246 | 1 | 57397 |
| 2802 | APOYOS MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 3,525.47 | C73-1277 | 1 | 57397 |
| 2830 | APOYOS MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 1,856.19 | C73-1277 | 1 | 57397 |
| 2856 | APOYOS MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 3,591.55 | C73-1279 | 1 | 57397 |
| 2916 | APOYOS MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 5,348.30 | C73-1276 | 1 | 57397 |
| 2946 | APOYOS MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 2,806.50 | C73-1301 | 1 | 57397 |
| 2948 | APOYOS MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 2,898.99 | C73-1303 | 1 | 57397 |
| TOTAL | 181,307.95 | |||||
| PROVEEDOR | 125171 HOSP.UNIV.BANCO DE HUESOS Y TEJI | DOS | ||||
| 2209 | APOYO ALOINJERTO DE CABEZA DE FEMUR | 08/06/2005 | 1,000.00 | C73-1259 | 1 | 57306 |
| TOTAL | 1,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125193 UNIDADES DE COMPUTO, S.A. DE C.V | . | ||||
| 341297 | ES. DE COMP. SERV. MEDICOS | 08/06/2005 | 4,199.69 | W70-0385 | 1 | 57334 |
| TOTAL | 4,199.69 | |||||
| PROVEEDOR | 125208 DE LA CRUZ CORTEZ JUAN ANGEL | |||||
| 208 | PRES.ART.PETALIN Y HOLANDA P/ESPANA 21/M | 07/06/2005 | 920.00 | J14-2477 | 1 | 57274 |
| TOTAL | 920.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125211 INSTITUTO Y COLEGIO MEX.DE VAL.D | E N.L.A.C. | ||||
| 600 | ELAB. AVALUO CALLE BRAVO MTY | 08/06/2005 | 1,725.00 | C89-0260 | 1 | 57309 |
| TOTAL | 1,725.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125273 OPERADORA DE EVENTOS SANTA LUCIA | ,S.A. DE C | .V. | |||
| 12927 | COMP.CH-50633 ANTICIPO SALON CONFERENCIA | 17/06/2005 | 10,000.00 | 12927 | 50 | 0 1 |
| TOTAL | 10,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125327 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE | L PIE, S.A. | DE C.V | |||
| 2067 | HON.PROF.ATENC.PAC.AFIL. SERV.MED. | 27/06/2005 | 4,140.00 | R70-0084 | 1 | 57894 |
| TOTAL | 4,140.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125346 ORENDAIN VILLALVAZO ARMANDO | |||||
| 166 | 50 COPIAS DVD Y VHS 1ER INF. ACT DIF 200 | 15/06/2005 | 3,105.00 | C73-1269 | 1 | 57632 |
| TOTAL | 3,105.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125373 INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P. | |||||
| 33639 | APOYO ASIENTO ESP. Y ESTABILIZADOR ASIST | 15/06/2005 | 1,000.00 | C73-1352 | 1 | 57633 |
| TOTAL | 1,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125374 HUMANITAS DE MONTERREY, A.C. | |||||
| 191 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS ASIST. SOC. | 15/06/2005 | 2,000.00 | C73-1321 | 1 | 57634 |
| TOTAL | 2,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125386 INSTITUTO MEDICO LASER, S.A DE C | .V. | ||||
| 191 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 192 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 195 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 199 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 200 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 203 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 205 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 206 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 208 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 3,707.40 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 212 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 3,707.40 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 213 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 214 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 215 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 217 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 218 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 220 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 224 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 225 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 226 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 228 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 229 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 230 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 231 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 233 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 234 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 235 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 236 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 237 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 238 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 239 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 241 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 3,707.40 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 248 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 3,707.40 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 250 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 251 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 255 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 3,707.40 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 264 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 268 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 269 | ATEN A PAC. AFIL A SERV MED. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0524 | 1 | 57399 |
| 294 | ATENC A PAC. AFIL A SERV. MED. MPALES. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0528 | 1 | 57399 |
| 295 | ATENC A PAC. AFIL A SERV. MED. MPALES. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0528 | 1 | 57399 |
| 297 | ATENC A PAC. AFIL A SERV. MED. MPALES. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0528 | 1 | 57399 |
| 298 | ATENC A PAC. AFIL A SERV. MED. MPALES. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0528 | 1 | 57399 |
| 300 | ATENC A PAC. AFIL A SERV. MED. MPALES. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0528 | 1 | 57399 |
| 310 | ATENC A PAC. AFIL A SERV. MED. MPALES. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0528 | 1 | 57399 |
| 312 | ATENC A PAC. AFIL A SERV. MED. MPALES. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0528 | 1 | 57399 |
| 315 | ATENC A PAC. AFIL A SERV. MED. MPALES. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0528 | 1 | 57399 |
| 316 | ATENC A PAC. AFIL A SERV. MED. MPALES. | 08/06/2005 | 2,959.90 | W70-0528 | 1 | 57399 |
| TOTAL | 142,852.80 | |||||
| PROVEEDOR | 125399 GARCIA HERNANDEZ MARIA ERNESTINA | |||||
| 14 | PRES.ART.LAURA ELIZABETH P/TUCAN 20/MAR | 07/06/2005 | 632.50 | J14-2539 | 1 | 57275 |
| 15 | PRES.ART.LAURA ELIZABETH P/TUCAN 23/MAR | 07/06/2005 | 632.50 | J14-2474 | 1 | 57275 |
| 17 | PRES.ART.LAURA ELIZABETH P/ESPANA 24/MAR | 07/06/2005 | 632.50 | J14-2492 | 1 | 57275 |
| 20 | PRES.ART.LAURA ELIZABETH 14/MAY/05 | 15/06/2005 | 632.50 | J14-2674 | 1 | 57635 |
| TOTAL | 2,530.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125400 INSTRUMENTAL MEDICO Y BIOLOGICOS | , S.A. DE C | .V. | |||
| 76106 | COMPRA DE VACUNAS AREA DE MED. PREV. SER | 08/06/2005 | 8,100.00 | W70-0464 | 1 | 57400 |
| TOTAL | 8,100.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125413 DOCTORES SERRANO OLIVARES Y ASOC | ., S.C. | ||||
| 1522 | RTA DE ARTOSPOPIO PAC.AFIL A SERV MED. | 28/06/2005 | 2,300.00 | R70-0046 | 1 | 57987 |
| 1523 | RTA DE ARTOSPOPIO PAC.AFIL A SERV MED. | 28/06/2005 | 2,300.00 | R70-0046 | 1 | 57987 |
| 1526 | RTA DE ARTROSCOPIO 08/MZO/04 | 28/06/2005 | 2,300.00 | R70-0095 | 1 | 57987 |
| 1527 | RTA DE ARTROSCOPIO 07/MZO/04 | 28/06/2005 | 2,300.00 | R70-0095 | 1 | 57987 |
| TOTAL | 9,200.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125428 ASOC. DE ESPINA BIFIDA DE NUEVO | LEON, A.B.P | , | |||
| 797 | APOYOS SILLA DE RUEDAS ASIST. SOC. | 08/06/2005 | 500.00 | C73-1274 | 1 | 57289 |
| TOTAL | 500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125436 HIPOTECARIA CREDITO Y CASA, S.A. | DE C.V. | ||||
| 37525 | 155 CONS.BURO DE CREDITO CAND.FRACC.VALL | 15/06/2005 | 15,500.00 | L16-0194 | 1 | 57558 |
| TOTAL | 15,500.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125437 CUPON CENTER, S.A. DE C.V. | |||||
| 19 | TRANSM ANUNCIOS CENTROS COMERCIALES | 15/06/2005 | 5,750.00 | N67-0331 | 1 | 57637 |
| TOTAL | 5,750.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125439 PUENTE LAUREANO J.SANTOS | |||||
| 247 | 5500 CUPNES ENTRADAS GRATIS ALBERCAS | 07/06/2005 | 2,852.00 | E20-0047 | 1 | 57276 |
| TOTAL | 2,852.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125440 ADMINISTRACION Y RECUPERACION, S | .A. | ||||
| 832 | CERTIFICACION EN NOT. 81, CONV,FINIQ,TRA | 08/06/2005 | 2,645.00 | C88-0756 | 1 | 57292 |
| TOTAL | 2,645.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125456 MARTINEZ TIRADO FERNANDO | |||||
| 303 | REALIZACION VIDEO 1ER INFORME EN COL. MT | 07/06/2005 | 230,000.00 | N67-0335 | 1 | 57218 |
| TOTAL | 230,000.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125457 TOVAR FLORES EDUARDO | |||||
| 502 | SUM.E INST. 5 ARBOTANTES Y CADENA FORJAD | 13/06/2005 | 27,738.00 | C82-0228 | 1 | 57505 |
| TOTAL | 27,738.00 | |||||
| PROVEEDOR | 125458 COVARRUBIAS CHAVEZ ADALBERTO | |||||
| 10 | REP.SERVIDOR DE VIDEO Y MTTO CAM. DE SEG | 14/06/2005 | 22,873.50 | O14-0007 | 1 | 57509 |
| TOTAL | 22,873.50 | |||||
| PROVEEDOR | 125465 SUMINISTROS INDUSTRIALES LAMAR, | S.A.DE C.V. | ||||
| 3050 | 300 MEDALLAS PREM EV 10K SECC. 21 SNTE | 21/06/2005 | 18,975.00 | F77-0137 | 1 | 57839 |
| TOTAL | 18,975.00 | |||||
| PROVEEDOR | 206639 SRIA.DE COMUNICACIONES Y TRANSPO | RTES | ||||
| 330584 | CUOTA ANUAL 2004 SIST.TRONCAL RADIOS | 24/06/2005 | 88,404.00 | M33-0584 | 1 | 57882 |
| 330585 | CUOTA ANUAL 2005 SIST.TRONCAL RADIOS | 24/06/2005 | 74,240.00 | M33-0585 | 1 | 57883 |
| TOTAL | 162,644.00 | |||||
| TOTAL GENERAL | $43,066,194.83 | |||||