| TESORERIA MUNICPAL DE MONTERREY | ||||||
| DIRECCION DE EGRESOS | ||||||
| PAGOS DE FEBRERO 2004 (CONTRATISTAS) | ||||||
| FACTURA | DESCRIPCION | FECHA PAGO | IMPORTE | ORDEN | BCO | CHEQUE |
| PROVEEDOR | 110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPOS,S | .A. | ||||
| 10715 | GAS L.P. | 12/02/2004 | 7,677.08 | OC9-9862 | 1 | 42270 |
| 10874 | GAS L.P. | 12/02/2004 | 41,170.63 | OC9-9862 | 1 | 42270 |
| 11054 | GAS L.P. | 12/02/2004 | 22,205.42 | OC9-9862 | 1 | 42270 |
| 11288 | GAS L.P. | 12/02/2004 | 17,105.41 | OC9-9862 | 1 | 42270 |
| 11534 | GAS L.P. | 12/02/2004 | 9,546.23 | OC9-9862 | 1 | 42270 |
| 11577 | GAS L.P. | 12/02/2004 | 2,366.22 | OC9-9862 | 1 | 42270 |
| 11680 | GAS L.P. | 12/02/2004 | 14,363.41 | OC9-9862 | 1 | 42270 |
| 11746 | GAS L.P. | 12/02/2004 | 1,830.60 | OC9-9862 | 1 | 42270 |
| 13135 | GAS L.P. | 12/02/2004 | 12,811.20 | OC9-9862 | 1 | 42270 |
| Total | Proveedor | 129,076.20 | ||||
| PROVEEDOR | 110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. | |||||
| 3405 | MTTO.EQ.AHORRADORES ENERGIA OCTUBRE 2003 | 19/02/2004 | 95,099.05 | A20-0501 | 1 | 42419 |
| 3424 | MTTO.EQ.AHORRADORES ENERGIA OCTUBRE 2003 | 19/02/2004 | 172,846.28 | A20-0500 | 1 | 42419 |
| Total | Proveedor | 267,945.33 | ||||
| PROVEEDOR | 110751 PLOMIFERRETERA EL TORNILLO,S.A.DE | C.V. | ||||
| 3354 | MANGUERA | 25/02/2004 | 1,415.88 | OC9-9625 | 1 | 42660 |
| 3355 | REDUCCION,TEE | 25/02/2004 | 913.38 | OC9-9631 | 1 | 42660 |
| 3356 | CODO | 25/02/2004 | 83.98 | OC9-9624 | 1 | 42660 |
| 3357 | CODO,ROCIADOR | 25/02/2004 | 7,411.38 | OC9-9622 | 1 | 42660 |
| 3358 | ASPERSOR | 25/02/2004 | 15,089.67 | OC9-9627 | 1 | 42660 |
| Total | Proveedor | 24,914.29 | ||||
| PROVEEDOR | 112057 IMPULSORA DE MERCADOS DE MEXICO,S | .A.DE C.V. | ||||
| 6799 | 13,792 DESPENSAS | 12/02/2004 | 765,456.00 | OC9-8864 | 58 | 236 |
| Total | Proveedor | 765,456.00 | ||||
| PROVEEDOR | 112250 RODRIGUEZ RANGEL YOLANDA | |||||
| 2458 | VALVULA PASO | 19/02/2004 | 2,543.20 | OC9-9630 | 1 | 42429 |
| 2460 | SEGUETA | 19/02/2004 | 152.95 | OC9-9629 | 1 | 42429 |
| Total | Proveedor | 2,696.15 | ||||
| PROVEEDOR | 112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V. | |||||
| 49781 | GAS L.P. | 25/02/2004 | 185,552.10 | OC0-0081 | 1 | 42629 |
| Total | Proveedor | 185,552.10 | ||||
| PROVEEDOR | 113619 FARAMEX,S.A.DE C.V. | |||||
| 26309 | BOYAS | 06/02/2004 | 134,113.00 | OC9-9807 | 1 | 42035 |
| Total | Proveedor | 134,113.00 | ||||
| PROVEEDOR | 119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACT | .SA.CV. | ||||
| 3058 | CONCRETO ASFALTICO | 09/02/2004 | 167,950.00 | OC9-7979 | 1 | 42046 |
| 3059 | CONCRETO ASFALTICO | 09/02/2004 | 167,950.00 | OC9-7964 | 1 | 42046 |
| 3089 | CONCRETO ASFALTICO | 09/02/2004 | 167,950.00 | OC9-7992 | 1 | 42046 |
| 3110 | 2200 T.CONCRETO | 09/02/2004 | 841,654.00 | OC9-9730 | 20 | 442 |
| 3124 | CONCRETO ASFALTICO | 09/02/2004 | 251,925.00 | OC9-7949 | 1 | 42050 |
| 3125 | CONCRETO ASFALTICO | 09/02/2004 | 134,360.00 | OC9-8579 | 1 | 42050 |
| 3126 | CONCRETO ASFALTICO | 09/02/2004 | 167,950.00 | OC9-8580 | 1 | 42050 |
| 3156 | EMOLUSION ASFALTICA | 25/02/2004 | 23,750.00 | OC9-8866 | 1 | 42675 |
| 3194 | 2,000 TN.CONCRETO | 18/02/2004 | 765,140.00 | OC9-9731 | 20 | 445 |
| Total | Proveedor | 2,688,629.00 | ||||
| PROVEEDOR | 123037 CONSTRUCCIONES CUPRE,S.A. DE C.V. | |||||
| 6114 | PLAZ.C-HIDALGO-E1-MMTY-SSP-DA-CI-25/03 | 26/02/2004 | 272,255.30 | A20-0527 | 1 | 42716 |
| Total | Proveedor | 272,255.30 | ||||
| PROVEEDOR | 123084 CAMINOS Y URB.NACIONALES,S.A. DE | C.V. | ||||
| 1611 | PAV.COL.CROC-E1-OP-FM-10/01-IR | 24/02/2004 | 285,524.80 | M99-0093 | 12 | 648 |
| 1613 | PAV.COL.CROC-A1-OP-FM-10/01-IR | 24/02/2004 | 21,771.18 | M99-0095 | 12 | 648 |
| 1614 | PAV.COL.CROC-A2-OP-FM-10/01-IR | 24/02/2004 | 1,643.74 | M99-0096 | 12 | 648 |
| 1618 | PAV.COL.CROC-E2-OP-FM-10/01-IR | 24/02/2004 | 68,236.49 | M99-0094 | 12 | 648 |
| Total | Proveedor | 377,176.21 | ||||
| PROVEEDOR | 123112 PROY.Y OBRAS DE FLUIDOS, S.A. DE | C.V. | ||||
| 1462 | REH.PLZ.C-P.AGULA-E1-MMRT-SSP-DA-44/03-A | 19/02/2004 | 126,997.91 | A20-0512 | 1 | 42549 |
| 1463 | REH.PLZ.C-P.AGULA-A1-MMRT-SSP-DA-44/03-A | 19/02/2004 | 56,978.44 | A20-0513 | 1 | 42549 |
| Total | Proveedor | 183,976.35 | ||||
| PROVEEDOR | 123116 CONSTRUCCIONES GV DE MTY.,S.A. DE | C.V. | ||||
| 3130 | PAV.COL.CROC-E1-OP-FM-11/01-IR | 24/02/2004 | 96,987.72 | M99-0098 | 12 | 649 |
| Total | Proveedor | 96,987.72 | ||||
| PROVEEDOR | 123138 PLANEACION AV.DE TEC.OPTIMA,S.A.D | E C.V. | ||||
| 780 | REH.PLZ.C-V.VERDE-E1-MMTY-SSP-DA-45/03-A | 19/02/2004 | 133,350.04 | A20-0514 | 1 | 42550 |
| 781 | REH.PLZ.C-V.VERDE-A1-MMTY-SSP-DA45/03-AD | 19/02/2004 | 36,362.00 | A20-0515 | 1 | 42550 |
| Total | Proveedor | 169,712.04 | ||||
| PROVEEDOR | 123170 PAVIMENTOS Y CAMINOS,S.A. DE C.V. | |||||
| 3046 | PAV.COL.CROC-E1-OP-FM-09/01-IR | 26/02/2004 | 444,464.64 | M99-0101 | 12 | 650 |
| Total | Proveedor | 444,464.64 | ||||
| PROVEEDOR | 123226 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCA | N, S.A. | ||||
| 538 | REM.SEC.PARTIC-E1-OP-RP-1/04-IR | 12/02/2004 | 327,118.41 | M99-0074 | 1 | 42272 |
| Total | Proveedor | 327,118.41 | ||||
| PROVEEDOR | 123232 CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. | |||||
| 1510 | PAV.C-U.CANOAS-E1-OP-FM-4/02-IR | 18/02/2004 | 52,911.55 | M99-0082 | 20 | 443 |
| 1511 | PAV.C-U.CANOAS-A1-OP-FM-4/02-IR | 18/02/2004 | 62,062.38 | M99-0083 | 20 | 443 |
| Total | Proveedor | 114,973.93 | ||||
| PROVEEDOR | 123249 INMOBILIARIA SAMANTA, SA. DE CV. | |||||
| 1233 | PAV.C-G.MENDIOLA-E1-OP-IS-27/03-IR | 18/02/2004 | 461,951.84 | M99-0092 | 58 | 239 |
| Total | Proveedor | 461,951.84 | ||||
| PROVEEDOR | 123268 EDIFICACIONES Y URBAN.REGIOMONTAN | AS, SA. | ||||
| 2180 | PAV.C-F-112-E1-OP-IS-24/03-IR | 18/02/2004 | 134,301.75 | M99-0085 | 58 | 240 |
| Total | Proveedor | 134,301.75 | ||||
| PROVEEDOR | 123279 IMPULSORA Y PAVIMENTACIONES, SA. | |||||
| 2780 | PTE.CHECA-E4-OP-FONDE-2/02 | 18/02/2004 | 89,410.44 | M99-0075 | 1 | 42404 |
| 2781 | PTE.CHECA-E5-OP-FONDE-2/02 | 18/02/2004 | 110,332.25 | M99-0076 | 1 | 42404 |
| Total | Proveedor | 199,742.69 | ||||
| PROVEEDOR | 123282 CONSTRUCCIONES Y DER. MTY. SA. | |||||
| 1595 | PAV.C-CROC-E1-OP-FM-8/01-IR | 17/02/2004 | 529,121.28 | M99-0079 | 12 | 647 |
| Total | Proveedor | 529,121.28 | ||||
| PROVEEDOR | 123301 CONAMSA URBANIZADORA, SA. | |||||
| 1087 | DR.SANIT.C-ILUSION-E1-OP-IS-38/02-IR | 26/02/2004 | 145,449.63 | M99-0099 | 19 | 293 |
| 1088 | DR.SANIT.C-ILUSION-E2-OP-IS-38/02-IR | 26/02/2004 | 119,142.65 | M99-0100 | 19 | 293 |
| Total | Proveedor | 264,592.28 | ||||
| PROVEEDOR | 123315 GRUPO CONSTRUCTOR JANUS, SA. | |||||
| 508 | REH.PLAZAS.ISAB-E1-MMTY-SSP-DA-CI-26/03 | 16/02/2004 | 90,551.71 | A20-0507 | 1 | 42336 |
| 509 | REH.PLAZAS.ISAB-A1-MMTY-SSP-DA-CI-26/03 | 16/02/2004 | 9,591.47 | A20-0508 | 1 | 42336 |
| Total | Proveedor | 100,143.18 | ||||
| PROVEEDOR | 123364 BUFETE URBANISTICO, SA. | |||||
| 225 | CAMELL.AN.PERIF-E1-MMTY-SSP-DA-CI-27/03 | 26/02/2004 | 424,030.55 | A20-0518 | 1 | 42717 |
| Total | Proveedor | 424,030.55 | ||||
| PROVEEDOR | 123374 CONSTRUCCIONES TORA, SA. | |||||
| 430 | REH.PLZ.C-V.INFONA-E1-MMTY-SSP-DA-46/03- | 19/02/2004 | 127,963.69 | A20-0511 | 1 | 42551 |
| 431 | REH.PLAZAC-V.DE INFO-A1-MMTY-SSP-DA-46/0 | 20/02/2004 | 49,028.07 | A20-0516 | 1 | 42570 |
| Total | Proveedor | 176,991.76 | ||||
| PROVEEDOR | 123394 MG UNIDAD TECNICA, SA. | |||||
| 582 | PAV.C-F-45-E1-OP-IS-26/03-IR | 18/02/2004 | 580,864.20 | M99-0086 | 19 | 292 |
| 583 | PAV.C-F-45-E1-OP-IS-34/02-IR | 18/02/2004 | 547,932.43 | M99-0087 | 19 | 292 |
| Total | Proveedor | 1,128,796.63 | ||||
| PROVEEDOR | 123396 CONSTRUCTORA DIALGO, SA. | |||||
| 1002 | PAV.C-G.MENDIO-E1-OP-IS-23/03-IR | 17/02/2004 | 379,389.90 | M99-0080 | 58 | 238 |
| 1003 | PAV.C-G.MENDIOLA-A1-OP-IS-23/03-IR | 18/02/2004 | 26,493.59 | M99-0081 | 58 | 241 |
| Total | Proveedor | 405,883.49 | ||||
| PROVEEDOR | 123397 POLICONSTRUCCIONES PARMO, SA. | |||||
| 121 | PAV.C-G.MENDIOLA-E1-OP-IS-31/03-IR | 18/02/2004 | 200,785.71 | M99-0088 | 58 | 242 |
| 122 | PAV.C-G.MENDIOLA-E2-OP-IS-31/03-IR | 18/02/2004 | 445,533.29 | M99-0089 | 58 | 242 |
| Total | Proveedor | 646,319.00 | ||||
| PROVEEDOR | 123398 RODADA CONSTRUCCIONES, SA. | |||||
| 401 | ALBA?.PQS.D-C-ANT-SSP-DA-CI-8/04 | 27/02/2004 | 256,194.30 | A20-0528 | 1 | 42818 |
| Total | Proveedor | 256,194.30 | ||||
| PROVEEDOR | 123400 CONST.URB.Y PROY.RDZ.SANDOVAL, SA | . | ||||
| 270 | ALBA?.PQS.D-S-ANT-SSP-DA-CI-3/04 | 27/02/2004 | 386,993.32 | A20-0524 | 1 | 42816 |
| Total | Proveedor | 386,993.32 | ||||
| PROVEEDOR | 123401 ALBATROS CONSTRUCCIONES Y SERVICI | OS, SA. | ||||
| 99 | PAV.C-G.MENDIOLA-E1-OP-IS-29/03-IR | 18/02/2004 | 273,962.94 | M99-0090 | 58 | 243 |
| 100 | PAV.C-G.MENDIOLA-E2-OP-IS-29/03-IR | 18/02/2004 | 305,664.14 | M99-0091 | 58 | 243 |
| Total | Proveedor | 579,627.08 | ||||
| PROVEEDOR | 123404 CONST.Y URBANIZ.LAPIZLAZU, SA. | |||||
| 103 | CAMELL.C-HIAL-ANT-MMTY-SSP-DA-CI-28/03 | 03/02/2004 | 88,523.64 | A20-0504 | 1 | 41843 |
| 104 | JARINERAS FFCC-ANT-MMTY-SSP-A-CI-29/03 | 03/02/2004 | 284,998.11 | A20-0503 | 1 | 41843 |
| Total | Proveedor | 373,521.75 | ||||
| PROVEEDOR | 123405 INGENIERIA INTEGRAL DELMO, SA. | |||||
| 139 | IN.RET.M.PR/ZAR-E1-OP-RP-2/04-AD | 18/02/2004 | 71,749.99 | M99-0084 | 1 | 42405 |
| Total | Proveedor | 71,749.99 | ||||
| TOTAL CONTRATISTAS | 12,325,007.56 | |||||