| TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY | ||||||
| DIRECCION DE EGRESOS | ||||||
| PAGO DE BIENES Y SERVICIOS ABR/2005 | ||||||
| FACTURA | DESCRIPCION | FECHA PAGO | IMPORTE | ORDEN | BCO | CHEQUE |
| PROVEEDOR | 110086 CONCRETOS ASFALTICOS,S.A.DE C.V. | |||||
| 7829 | SENALAM.L.CARD-E1-OP-RP-14/04-C | 26/04/2005 | $ 297,713.48 | M99-0698 | 24 | 1065 |
| 7830 | SENALAM.L.CARD-A1-OP-RP-14/04-C | 26/04/2005 | $ 11,240.03 | M99-0697 | 24 | 1065 |
| TOTAL | $ 308,953.51 | |||||
| PROVEEDOR | 110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. | |||||
| 000-4485 | ARREND. 314 EQ. AHORRADORE NOV/04 | 26/04/2005 | $ 232,986.26 | A20-1054 | 24 | 1067 |
| 000-4519 | ARRENDA. 166 EQ. AHORRADORES ENERGIA NOV | 26/04/2005 | $ 145,460.00 | A20-1053 | 24 | 1067 |
| 000-4523 | REL MODER,47 EQ.PROP.MPIO CONTRATO ADMVO | 26/04/2005 | $ 257,278.00 | A20-1050 | 24 | 1067 |
| TOTAL | $ 635,724.26 | |||||
| PROVEEDOR | 112329 COMERCIALIZADORA HNOS.ALVARES FL | ORES,S.A.DE | C.V. | |||
| 19575 | 10 CENTRO DE CGARA TIPO INDUSTRIAL | 15/04/2005 | $ 3,636.88 | OC0-8453 | 24 | 1017 |
| TOTAL | $ 3,636.88 | |||||
| PROVEEDOR | 112760 ASFALTECS,S.A.DE C.V. | |||||
| 5878 | 300 TN BASE 8 CON FLETE | 13/04/2005 | $ 17,670.90 | OC0-8118 | 24 | 908 |
| 5882 | 500 TN CARPETA ASFALTICA | 13/04/2005 | $ 206,495.00 | OC1-0681 | 24 | 908 |
| 5883 | 500 TN CARPETA ASFALTICA | 13/04/2005 | $ 206,495.00 | OC1-0684 | 24 | 908 |
| 5904 | 500 TN CARPETA ASFALTICA | 21/04/2005 | $ 206,495.00 | OC1-0690 | 24 | 1045 |
| 5905 | 500 TN CARPETA ASFALTICA | 21/04/2005 | $ 206,495.00 | OC1-0687 | 24 | 1045 |
| 5906 | 500 TN CARPETA ASFALTICA | 21/04/2005 | $ 206,495.00 | OC1-0685 | 24 | 1045 |
| 5912 | 500 TN CARPETA ASFALTICA | 21/04/2005 | $ 206,495.00 | OC1-0682 | 24 | 1045 |
| 5913 | 3000 LT DE ASFALTO FR3 | 21/04/2005 | $ 12,570.00 | OC1-0666 | 24 | 1045 |
| 5914 | 3000 LT DE ASFALTO FR3 | 21/04/2005 | $ 12,570.00 | OC1-0671 | 24 | 1045 |
| 5915 | 300 TN BASE 8 CON FLETE | 21/04/2005 | $ 17,670.90 | OC0-9404 | 24 | 1045 |
| 5916 | 300 TN BASE 8 INCLUYE FLETES | 21/04/2005 | $ 17,697.00 | OC0-6639 | 24 | 1045 |
| 5921 | 3000 LT ASFALTO FR3 SIN FLETE | 26/04/2005 | $ 12,000.00 | OC1-1446 | 24 | 1072 |
| 5922 | 3000 LT ASFALTO FR3 SIN FLETE | 26/04/2005 | $ 12,000.00 | OC1-1443 | 24 | 1072 |
| 5928 | 500 TN CARPETA ASFALTICA | 26/04/2005 | $ 206,495.00 | OC1-0691 | 24 | 1072 |
| 5931 | 500 TN CARPETA ASFALTICA | 26/04/2005 | $ 172,000.00 | OC1-1447 | 24 | 1072 |
| 5932 | 3000 LT ASFALTO FR3 SIN FLETE | 26/04/2005 | $ 12,570.00 | OC1-0673 | 24 | 1072 |
| 5933 | 3000 LT ASFALTO FR3 SIN FLETE | 26/04/2005 | $ 12,000.00 | OC1-1445 | 24 | 1072 |
| 5934 | 500 TN CARPETA ASFALTICA | 26/04/2005 | $ 206,495.00 | OC1-0688 | 24 | 1072 |
| 5941 | 3000 LT ASFALTO FR3 SIN FLETE | 26/04/2005 | $ 12,000.00 | OC1-1444 | 24 | 1072 |
| 5965 | 3000 LT ASFALTO FR3 SIN FLETE | 26/04/2005 | $ 12,000.00 | OC1-1440 | 24 | 1072 |
| 5966 | 2523 LT ASFALTO FR3 | 26/04/2005 | $ 10,092.00 | OC1-1439 | 24 | 1072 |
| 5968 | 300 TN BASE 8 CON FLETE | 26/04/2005 | $ 17,670.90 | OC0-9408 | 24 | 1072 |
| 5974 | 3000 LT ASFALTO FR3 SIN FLETE | 26/04/2005 | $ 12,000.00 | OC1-1441 | 24 | 1072 |
| 5982 | 3000 LT ASFALTO FR3 | 26/04/2005 | $ 12,570.00 | OC1-1585 | 24 | 1072 |
| TOTAL | $ 2,027,041.70 | |||||
| PROVEEDOR | 113278 COMPACTACIONES Y OBRAS DE MTY.S. | A.DE C.V. | ||||
| 2959 | CISTERNAS-E2-SSP-DA-LP-14/04 | 26/04/2005 | $ 258,858.77 | A20-1090 | 24 | 1073 |
| 2960 | CISTERNAS-A2-SSP-DA-LP-14/04 | 26/04/2005 | $ 109,655.59 | A20-1091 | 24 | 1073 |
| TOTAL | $ 368,514.36 | |||||
| PROVEEDOR | 113293 LOREDO SILVA ANA ISABEL | |||||
| 1220 | INST.SANI.PLUV.ELEC.EXPLA.ORNA-E1-SSP-DA | 13/04/2005 | $ 145,869.62 | A20-1055 | 24 | 919 |
| 1222 | EXPLAN.ORNAT-E2-SSP-DA-CI-55/04 | 13/04/2005 | $ 122,114.25 | A20-1074 | 24 | 919 |
| 1223 | EXPLAN.ORNAT-A1-SSP-DA-CI-55/04 | 13/04/2005 | $ 8,428.68 | A20-1075 | 24 | 919 |
| 1227 | EXPLANADA ORNATO-X1-SSP-DA-CI-55/04 | 13/04/2005 | $ 21,554.99 | A20-1077 | 24 | 919 |
| TOTAL | $ 297,967.54 | |||||
| PROVEEDOR | 113626 PROYECTOS Y ELECTRIFICACIONES MV | ,S.A.DE C.V | . | |||
| 175 | LUMINARIAS 100 Y 150 W. | 27/04/2005 | $ 101,331.75 | OC0-8424 | 24 | 1089 |
| 176 | LUMINARIAS 100 Y 150 W. | 27/04/2005 | $ 101,331.75 | OC0-8414 | 24 | 1089 |
| 178 | LUMINARIAS 100 Y 150 W. | 13/04/2005 | $ 101,331.75 | OC0-8429 | 24 | 925 |
| 179 | LUMINARIAS 100 Y 150 W. | 13/04/2005 | $ 101,331.75 | OC0-8427 | 24 | 925 |
| 183 | LUMINARIAS DE 100 W, | 27/04/2005 | $ 42,572.25 | OC0-9562 | 24 | 1089 |
| 185 | FOCOS 100 WTA | 13/04/2005 | $ 3,447.50 | OC0-9563 | 24 | 925 |
| 186 | CABLES Y BALASTRAS | 13/04/2005 | $ 47,328.20 | OC0-9740 | 24 | 925 |
| TOTAL | $ 498,674.95 | |||||
| PROVEEDOR | 113649 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES DE | L NTE.S.A.D | E C.V. | |||
| 1705 | PLZS.C-V.ALTO-A4-SSP-DA-CI-31/04 | 13/04/2005 | $ 9,350.50 | A20-1060 | 24 | 927 |
| 1706 | PLAZS C-ALIANZA-A1-SSP-DA-LP-12/04 | 13/04/2005 | $ 207,383.44 | A20-1068 | 24 | 927 |
| TOTAL | $ 216,733.94 | |||||
| PROVEEDOR | 113766 GUEVARA OBREGON ROSA IMELDA | |||||
| 60 | ESCALINAT.C-G.MENDI-A1-OP-IS-18/04-AD | 28/04/2005 | $ 92,511.01 | M99-1137 | 60 | 263 |
| TOTAL | $ 92,511.01 | |||||
| PROVEEDOR | 114186 PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION REG | IOMONTANA,S | .A.DE C | |||
| 1042 | CABALLER.D-O-E4-PR-RP-02/04-IR | 13/04/2005 | $ 240,836.19 | M99-0992 | 24 | 947 |
| TOTAL | $ 240,836.19 | |||||
| PROVEEDOR | 119175 MONTEMAYOR GONZALEZ ALEJANDRO | |||||
| 1094 | ESC.F-1-E1-OP-RP-ME-02/04-AD | 13/04/2005 | $ 21,093.19 | M99-0962 | 24 | 963 |
| TOTAL | $ 21,093.19 | |||||
| PROVEEDOR | 119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPAC | TACIONES,S. | A.DE C. | |||
| 5468 | CARPETA ASFALTICA | 13/04/2005 | $ 918,720.00 | OC1-0846 | 24 | 964 |
| 5589 | 2000 LT ASFALTO FR3 SIN FLETE | 13/04/2005 | $ 918,720.00 | OC1-0847 | 24 | 964 |
| 5590 | 2000 LT CARPETA ASFALTICA CON FLETE | 13/04/2005 | $ 918,720.00 | OC1-0848 | 24 | 964 |
| TOTAL | $ 2,756,160.00 | |||||
| PROVEEDOR | 119186 ROMO GARZA RODOLFO | |||||
| 485 | AG-POT.C-S.BERNA-E3-OP-IS-06/04-C | 18/04/2005 | $ 182,652.42 | M99-1100 | 60 | 257 |
| 486 | AG-POT.C-S.BERNA-A3-OP-IS-06/04-C | 18/04/2005 | $ 45,055.28 | M99-1101 | 60 | 257 |
| TOTAL | $ 227,707.70 | |||||
| PROVEEDOR | 122820 GARZA SALINAS ELISEO | |||||
| 211 | PROY.ESULT.G.SAD/EDO. | 13/04/2005 | $ 36,800.00 | M99-0851 | 24 | 966 |
| 216 | PROY.ESULT.G.SAD/EDO.SEGUIM.PARTIC. | 13/04/2005 | $ 36,800.00 | M99-0852 | 24 | 966 |
| TOTAL | $ 73,600.00 | |||||
| PROVEEDOR | 123019 PAYOBSA CONSTRUCCIONES,S.A DE C. | V. | ||||
| 518 | MOD.ATEMCION C-B.AIRES-E4-PR-RP-03/04-IR | 28/04/2005 | $ 47,305.49 | M99-1081 | 1 | 56544 |
| 519 | MOD.ATEMCION C-B.AIRES-E3-PR-RP-03/04-IR | 28/04/2005 | $ 47,305.49 | M99-1080 | 1 | 56544 |
| TOTAL | $ 94,610.98 | |||||
| PROVEEDOR | 123028 HERCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C | .V. | ||||
| 712 | PAV.C-JUAREZ-A1-SSP-DA-CI-41/04 | 26/04/2005 | $ 181,577.88 | A20-1092 | 24 | 1080 |
| 739 | PAV.C-CONTRY-A1-SSP-DA-CI-45/04 | 13/04/2005 | $ 120,086.19 | A20-1080 | 24 | 968 |
| 740 | PAV.C-CONTRY-E2-SSP-DA-CI-45/04 | 13/04/2005 | $ 292,214.74 | A20-1081 | 24 | 968 |
| TOTAL | $ 593,878.81 | |||||
| PROVEEDOR | 123073 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES URBA | NAS,SA. | ||||
| 8114 | ILUM.G.SAD/2-ABR-TT-OP-RP-09/04-C | 13/04/2005 | $ 56,582.49 | M99-1009 | 24 | 969 |
| TOTAL | $ 56,582.49 | |||||
| PROVEEDOR | 123080 CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. | DE C.V. | ||||
| 872 | PAV.C-MITRAS-A1-SSP-DA-CI-42/04 | 15/04/2005 | $ 472,162.73 | A20-1010 | 24 | 1027 |
| TOTAL | $ 472,162.73 | |||||
| PROVEEDOR | 123086 COMOTISA, S.A. DE C.V. | |||||
| 1586 | VITAPISTA GR.PQ-X1-MMTY-SSP-DA-CI-23/03 | 13/04/2005 | $ 457,806.66 | A20-1088 | 24 | 970 |
| TOTAL | $ 457,806.66 | |||||
| PROVEEDOR | 123141 RODRIGUEZ SANCHEZ JESUS EDUARDO | |||||
| 119 | TALUD AGU.PLUV-E2-OP-RP-11/04-AD | 13/04/2005 | $ 140,490.55 | M99-0933 | 24 | 971 |
| TOTAL | $ 140,490.55 | |||||
| PROVEEDOR | 123168 CONST.Y SERVICIOS DEL NORESTE,S. | A. DE C. | ||||
| 1587 | DR.SANI.C-CEDROS-A1-OP-RP-04/04-C | 13/04/2005 | $ 439,395.75 | M99-0985 | 24 | 972 |
| TOTAL | $ 439,395.75 | |||||
| PROVEEDOR | 123184 CONSTRUCTORA DE LA GARZA,S.A. | |||||
| 1003 | AG.POT.C-ILUSION-A1-OP-IS-39/02-IR | 22/04/2005 | $ 11,789.03 | M99-1003 | 24 | 1050 |
| 1004 | AG.POT.C-ILUSION-X1-OP-IS-39/02-IR | 22/04/2005 | $ 27,160.87 | M99-1004 | 24 | 1050 |
| TOTAL | $ 38,949.90 | |||||
| PROVEEDOR | 123192 CONSTRUCCIONES Y REMOD.GARCIA,S. | A. DE CV | ||||
| 2085 | EXPL.PAS.TUCA-A1-SSP-DA-CI-47/04 | 26/04/2005 | $ 74,080.15 | A20-1101 | 24 | 1081 |
| TOTAL | $ 74,080.15 | |||||
| PROVEEDOR | 123194 OBRAS DE INGENIERIA LEON,S.A. DE | C.V. | ||||
| 652 | DR.SANIT.C-INDEPE-E1-OP-IS-28/04-AD | 19/04/2005 | $ 25,286.19 | M99-1102 | 60 | 259 |
| 654 | DR.SANIT.C-INDEPE-A1-OP-IS-28/04-AD | 28/04/2005 | $ 5,322.48 | M99-1131 | 60 | 264 |
| TOTAL | $ 30,608.67 | |||||
| PROVEEDOR | 123232 CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. | |||||
| 1647 | DR.PLUV.C-S.BERNA-E2-OP-RP-50/04-IR | 13/04/2005 | $ 20,029.10 | M99-0993 | 24 | 973 |
| TOTAL | $ 20,029.10 | |||||
| PROVEEDOR | 123241 PRISMA DESARROLLOS, SA. DE CV. | |||||
| 1258 | PAV.AV.G.SAD-TT-OP-RP-06/04-C | 14/04/2005 | $ 2,638,570.67 | M99-1054 | 24 | 1015 |
| TOTAL | $ 2,638,570.67 | |||||
| PROVEEDOR | 123243 EDIFICAC.Y TERRACERIAS DEL NORTE | , SA. | ||||
| 1319 | MOD.ATENC.C-SARABIA-E2-PR-RP-04/04-IR | 28/04/2005 | $ 107,867.78 | M99-1079 | 1 | 56545 |
| TOTAL | $ 107,867.78 | |||||
| PROVEEDOR | 123244 COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. | |||||
| 1172 | OF.SER.PUB.C-D.NTE-E3-SSP-DA-LP-04/04 | 13/04/2005 | $ 362,439.28 | A20-1065 | 24 | 974 |
| 1173 | OF.SER.PUB.C-D.NTE-A3-SSP-DA-LP-04/04 | 26/04/2005 | $ 103,329.02 | A20-1066 | 24 | 1082 |
| TOTAL | $ 465,768.30 | |||||
| PROVEEDOR | 123245 CONSTRUC.Y URBANIZ. VILLA, SA. D | E CV. | ||||
| 842 | AG.POT.C-PROVILEON S.BER-E2-OP-IS-05/04- | 29/04/2005 | $ 191,384.76 | M99-1166 | 60 | 265 |
| TOTAL | $ 191,384.76 | |||||
| PROVEEDOR | 123255 ABC Y CONSTRUCCIONES, SA. DE CV. | |||||
| 1586 | 4 PZS.BARR.CHAPUL-A1-SSP-DA-CI-35/04 | 20/04/2005 | $ 107,014.25 | A20-1028 | 24 | 1044 |
| TOTAL | $ 107,014.25 | |||||
| PROVEEDOR | 123282 CONSTRUCCIONES Y DER. MTY. SA. | |||||
| 1708 | AG.POT.C-PROVIL.S.BERN-E1-OP-IS-04/04-C | 13/04/2005 | $ 243,342.91 | M99-1088 | 60 | 256 |
| 1715 | AG.POT.C-PROVILEON S.BER-E2-OP-IS-04/04- | 29/04/2005 | $ 222,767.52 | M99-1167 | 60 | 266 |
| TOTAL | $ 466,110.43 | |||||
| PROVEEDOR | 123291 FLORES GARZA LUIS ING. | |||||
| 1585 | DR.SANIT.C-H,FERRRO-E3-OP-RP-20/04-C | 13/04/2005 | $ 379,759.49 | M99-0907 | 24 | 975 |
| 1593 | ESC.MIG.RAMOS ARIZPE-E1-OP-RP-ME-07/04-A | 13/04/2005 | $ 146,083.23 | M99-0955 | 24 | 975 |
| TOTAL | $ 525,842.72 | |||||
| PROVEEDOR | 123309 VARGAS TORRES Y ASOCIADOS, SA. | |||||
| 732 | ESTUD.IMP.VIAL AV.ACUED. | 13/04/2005 | $ 40,250.00 | M99-0847 | 24 | 976 |
| 733 | ESTUD.IMP.VIAL AV.CAMI.MIRADOR | 13/04/2005 | $ 51,750.00 | M99-0846 | 24 | 976 |
| 739 | EST.PROY.VIAL ARRAMB-WASHIN | 26/04/2005 | $ 199,525.00 | M99-0632 | 24 | 1083 |
| 746 | ESTU.PLAN.DESCOG.GONZALITOS | 13/04/2005 | $ 199,525.00 | M99-0631 | 24 | 976 |
| TOTAL | $ 491,050.00 | |||||
| PROVEEDOR | 123316 CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JE-F | E, SA. | ||||
| 356 | DR.SANIT.C-LIB.DE.AMER-E1-OP-IS-24/04-AD | 18/04/2005 | $ 32,208.33 | M99-1103 | 60 | 258 |
| TOTAL | $ 32,208.33 | |||||
| PROVEEDOR | 123318 STRUCTOR CONSTRUCCIONES, SA. | |||||
| 355 | PAV.C-REFO.URB-A1-OP-RP-27/04-IR | 13/04/2005 | $ 102,757.42 | M99-0757 | 24 | 977 |
| 368 | PAV.C-REFO.URB-X1-OP-RP-27/04-IR | 13/04/2005 | $ 8,169.25 | M99-0758 | 24 | 977 |
| TOTAL | $ 110,926.67 | |||||
| PROVEEDOR | 123335 DICOMSA CONSTRUCCIONES, SA. | |||||
| 1221 | ROTOND.LOS GRALES-A1-SSP-DA-03/04-AD | 13/04/2005 | $ 7,170.96 | A20-1003 | 24 | 978 |
| TOTAL | $ 7,170.96 | |||||
| PROVEEDOR | 123389 MILLENIUM ARQUITECTOS, SA. | |||||
| 164 | PZA.ESC.MUSICA-X1-OP-RP-05/04-IR | 26/04/2005 | $ 199,111.35 | M99-0932 | 24 | 1084 |
| TOTAL | $ 199,111.35 | |||||
| PROVEEDOR | 123392 AXIS CONSTRUCCIONES DE MTY, SA. | |||||
| 617 | PAV.C-REFO.URB-E1-OP-RP-54/04-IR | 13/04/2005 | $ 517,647.91 | M99-1020 | 24 | 979 |
| 618 | PAV.C-REFO.URB-A1-OP-RP-54/04-IR | 26/04/2005 | $ 168,690.78 | M99-1058 | 24 | 1085 |
| 645 | MORELOS-X1-OP-RP-15/04-C | 26/04/2005 | $ 370,364.07 | M99-1114 | 24 | 1085 |
| TOTAL | $ 1,056,702.76 | |||||
| PROVEEDOR | 123402 DE LEON RODRIGUEZ JOSE JONAS | |||||
| 1697 | PAV.C-PD.AGUILA-A1-OP-RP-38/04-IR | 13/04/2005 | $ 91,340.28 | M99-0887 | 24 | 980 |
| TOTAL | $ 91,340.28 | |||||
| PROVEEDOR | 123412 SERVICIOS INTEGRALES ELECTROMECA | NICOS, SA. | ||||
| 2183 | ALUMBR.D-C,S-E5-SSP-DA-CI-12/04 | 22/04/2005 | $ 14,923.86 | A20-1078 | 24 | 1051 |
| TOTAL | $ 14,923.86 | |||||
| PROVEEDOR | 123426 GONVEL, SA. | |||||
| 892 | PAV.C-MITRAS-E1-SSP-DA-CI-54/04 | 13/04/2005 | $ 115,632.22 | A20-1083 | 24 | 981 |
| TOTAL | $ 115,632.22 | |||||
| PROVEEDOR | 123437 RONQUILLO LOPEZ DAVID | |||||
| 333 | PLAZA EL ROBLE-X1-SSP-DA-CI-32/04 | 13/04/2005 | $ 111,597.63 | A20-1089 | 24 | 982 |
| TOTAL | $ 111,597.63 | |||||
| PROVEEDOR | 123438 CONSTRUCTORA E INMOBIL. LAGOZZ, | SA. | ||||
| 258 | PLAZA F-8-A1-SSP-DA-02/04-AD | 13/04/2005 | $ 3,667.81 | A20-0983 | 24 | 983 |
| 275 | REH.PZA.C-N.GALICIA-E1-SSP-DA-01/04-AD | 13/04/2005 | $ 121,134.99 | A20-1051 | 24 | 983 |
| TOTAL | $ 124,802.80 | |||||
| PROVEEDOR | 123439 CONSTRUCCIONES Y PERFOR. LYM , S | A. | ||||
| 901 | PLZS.B-SAN CARLOS-E2-SSP-DA-CI-34/04 | 25/04/2005 | $ 239,607.53 | A20-1069 | 24 | 1064 |
| TOTAL | $ 239,607.53 | |||||
| PROVEEDOR | 123443 GRUPO TRITON CONSULT.Y CONSTRUCT | ORES, SA. | ||||
| 790 | MORELOS-A1-OP-RP-16/04-C | 13/04/2005 | $ 15,089.76 | M99-0982 | 24 | 984 |
| 791 | MORELOS-A2-OP-RP-16/04-C | 13/04/2005 | $ 58,507.84 | M99-0981 | 24 | 984 |
| 792 | MORELOS-E6-OP-RP-16/04-C | 13/04/2005 | $ 49,261.70 | M99-1087 | 24 | 984 |
| TOTAL | $ 122,859.30 | |||||
| PROVEEDOR | 123444 CIA.MEX.DE DEMOLICIONES Y VOLADU | RAS, SA. | ||||
| 2594 | DR.SANIT.C-PD.AGUI-2-E1-OP-IS-19/04-IR | 29/04/2005 | $ 173,328.24 | M99-1168 | 60 | 267 |
| 2595 | DR.SANIT.C-PD.AGUI-2-E2-OP-IS-19/04-IR | 29/04/2005 | $ 126,950.43 | M99-1169 | 60 | 267 |
| TOTAL | $ 300,278.67 | |||||
| PROVEEDOR | 123445 DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, S | A. | ||||
| 64 | ESC.REH.3-A1-OP-RP-ME-08/04-AD | 13/04/2005 | $ 9,091.65 | M99-0824 | 24 | 985 |
| 68 | PRIM.J.MARTI-E1-OP-RP-ME-14/04-AD | 13/04/2005 | $ 138,121.76 | M99-0963 | 24 | 985 |
| TOTAL | $ 147,213.41 | |||||
| PROVEEDOR | 123446 SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONES, | SA. | ||||
| 24 | ESCALIN.C-G.MEND-A1-OP-IS-32/04-AD | 29/04/2005 | $ 16,932.56 | M99-1063 | 60 | 268 |
| 25 | ESCALIN.C-G.MEND-X1-OP-IS-32/04-AD | 29/04/2005 | $ 16,300.91 | M99-1064 | 60 | 268 |
| TOTAL | $ 33,233.47 | |||||
| PROVEEDOR | 123447 JAIMES QUINTANILLA RICARDO | |||||
| 757 | DR.PLUV.C-H.FERROCC-E4-OP-RP-19/04-C | 13/04/2005 | $ 434,168.44 | M99-0961 | 24 | 986 |
| 799 | ANDADOR-C-INDUST-X1-OP-IS-07/04-AD | 19/04/2005 | $ 44,558.03 | M99-1116 | 60 | 261 |
| TOTAL | $ 478,726.47 | |||||
| PROVEEDOR | 123449 DISENO Y CONSTRUCCION DICOVI, SA | . | ||||
| 135 | MORELOS-X1-OP-RP-17/04-C | 01/04/2005 | $ 36,106.10 | M99-1000 | 1 | 55836 |
| 136 | MORELOS-X2-OP-RP-17/04-C | 01/04/2005 | $ 121,656.23 | M99-1001 | 1 | 55836 |
| 146 | MORELOS-A2-OP-RP-17/04-C | 08/04/2005 | $ 4,104.85 | M99-1075 | 1 | 55846 |
| 147 | MORELOS-X3-OP-RP-17/04-C | 08/04/2005 | $ 49,450.19 | M99-1076 | 1 | 55846 |
| 152 | MORELOS-X4-OP-RP-17/04-C | 08/04/2005 | $ 108,923.31 | M99-1090 | 1 | 55846 |
| 153 | MORELOS-X5-OP-RP-17/04-C | 08/04/2005 | $ 20,288.79 | M99-1091 | 1 | 55846 |
| 154 | MORELOS-X6-OP-RP-17/04-C | 08/04/2005 | $ 320,875.46 | M99-1092 | 1 | 55846 |
| 155 | MORELOS-E9-OP-RP-17/04-C | 08/04/2005 | $ 39,393.02 | M99-1093 | 1 | 55846 |
| 156 | MORELOS-A3-OP-RP-17/04-C | 08/04/2005 | $ 15,569.73 | M99-1094 | 1 | 55846 |
| 158 | MORELOS-E8-OP-RP-17/04-C | 22/04/2005 | $ 167,509.25 | M99-1106 | 1 | 56414 |
| 159 | MORELOS-E12-OP-RP-17/04-C | 22/04/2005 | $ 214.80 | M99-1108 | 1 | 56414 |
| 160 | MORELOS-E14-OP-RP-17/04-C | 22/04/2005 | $ 13,895.52 | M99-1109 | 1 | 56414 |
| 161 | MORELOS-X7-OP-RP-17/04-C | 22/04/2005 | $ 304,997.16 | M99-1107 | 1 | 56414 |
| 162 | MORELOS-A1-OP-RP-17/04-C | 22/04/2005 | $ 1,461.05 | M99-1041 | 1 | 56414 |
| 163 | MORELOS-X8-OP-RP-17/04-C | 22/04/2005 | $ 38,136.48 | M99-1120 | 1 | 56414 |
| 164 | MORELOS-X10-OP-RP-17/04-C | 22/04/2005 | $ 4,702.05 | M99-1121 | 1 | 56414 |
| 165 | MORELOS-X11-OP-RP-17/04-C | 22/04/2005 | $ 14,504.66 | M99-1122 | 1 | 56414 |
| 166 | MORELOS-X12-OP-RP-17/04-C | 22/04/2005 | $ 492.97 | M99-1123 | 1 | 56414 |
| 167 | MORELOS-X17-OP-RP-17/04-C | 22/04/2005 | $ 11,194.52 | M99-1124 | 1 | 56414 |
| 168 | MORELOS-X18-OP-RP-17/04-C | 22/04/2005 | $ 10,730.41 | M99-1125 | 1 | 56414 |
| TOTAL | $ 1,284,206.55 | |||||
| PROVEEDOR | 123451 PARTIDA LONGORIA RODOLFO JESUS | |||||
| 412 | PAV.C-ALF.REY-A1-OP-RP-13/04-AD | 18/04/2005 | $ 16,509.41 | M99-1030 | 1 | 56200 |
| 699 | ESCALINAT.C-AL.REYES-E1-OP-IS-31/04-AD | 19/04/2005 | $ 48,799.30 | M99-1115 | 60 | 260 |
| 721 | ESCALINAT.C-A.REYES-A1-OP-IS-17/04-AD | 26/04/2005 | $ 77,023.49 | M99-0951 | 60 | 262 |
| TOTAL | $ 142,332.20 | |||||
| PROVEEDOR | 123458 CONSTRUCCIONES PERMELL, SA. | |||||
| 1496 | PRIM.A.M.DOMINGU-E2-OP-RP-ME-17/04-AD | 13/04/2005 | $ 74,571.11 | M99-0956 | 24 | 987 |
| TOTAL | $ 74,571.11 | |||||
| PROVEEDOR | 123463 INFRAESTRUC.Y CONSTRUCCIONES GAR | CIA, SA. | ||||
| 41 | ESC.GUILL.GZZ-E1-OP-RP-ME-12/04-AD | 13/04/2005 | $ 194,583.70 | M99-0983 | 24 | 988 |
| TOTAL | $ 194,583.70 | |||||
| PROVEEDOR | 123468 SOLIS HINOJOSA RICARDO | |||||
| 201 | PISO FIRME-A-OP-RP-03/05-IR | 21/04/2005 | $ 206,099.15 | M99-1085 | 1 | 56261 |
| TOTAL | $ 206,099.15 | |||||
| TOTAL GENERAL | $20,269,488.35 | |||||