| TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY | ||||||
| DIRECCION DE EGRESOS | ||||||
| PAGOS DE ENERO DEL 2004 | ||||||
| FACTURA | DESCRIPCION | FECHA PAGO | VALOR PAGADO | ORDEN | BCO | CHEQUE |
| PROVEEDOR | 120463 GARZA SALINAS SERGIO | |||||
| 8172 | HRIOS.MED.VACUNAS Y PRUEBAS ALERGIA | 15/01/2004 | 11,538.00 | M70-0464 | 1 | 41245 |
| Total | Proveedor | 11,538.00 | ||||
| PROVEEDOR | 120685 RAMIREZ CAMPOS JORGE | |||||
| 594 | HRIOS.MED.NEUROLOGIA PEDIATRICA | 15/01/2004 | 1,989.00 | M70-0462 | 1 | 41247 |
| Total | Proveedor | 1,989.00 | ||||
| PROVEEDOR | 121240 GARCIA MARTINEZ RODRIGO | |||||
| 10709 | HRIOS.MED.CARDIOLOGIA | 15/01/2004 | 3,420.00 | M70-0460 | 1 | 41314 |
| Total | Proveedor | 3,420.00 | ||||
| PROVEEDOR | 121562 PAREDES GARCIA ARMANDO | |||||
| 74 | HRIOS.MED.EST.PATOLOGIA NOVIEMBRE | 15/01/2004 | 12,015.00 | M70-0461 | 1 | 41249 |
| Total | Proveedor | 12,015.00 | ||||
| PROVEEDOR | 122432 FLORES MONROY ALBERTO | |||||
| 323 | HRIOS.MED.UROLOGO ENDOSCOPICO | 15/01/2004 | 15,300.00 | M70-0463 | 1 | 41316 |
| Total | Proveedor | 15,300.00 | ||||
| PROVEEDOR | 122442 MOODYS DE MEXICO, SA. DE CV. | |||||
| 566 | HONORARIOS 2003 CERTIFICACION BONOS | 22/01/2004 | 128,658.55 | C88-0233 | 1 | 41562 |
| Total | Proveedor | 128,658.55 | ||||
| PROVEEDOR | 122531 LOPEZ SALAZAR SIMON JAVIER | |||||
| 116 | HRIOS.MED.UROLOGIA Y EQ.ESP. | 15/01/2004 | 15,300.00 | M70-0465 | 1 | 41254 |
| Total | Proveedor | 15,300.00 | ||||
| PROVEEDOR | 122550 VILLARREAL RIOS ARTURO ANSELMO | |||||
| 7850 | HRIOS.MED.REUMATOLOGIA | 15/01/2004 | 13,545.00 | M70-0459 | 1 | 41317 |
| Total | Proveedor | 13,545.00 | ||||
| PROVEEDOR | 122905 VALDEZ SEGOVIA IRMA CAROLINA | |||||
| 2 | SHOW KAROL VILLARREAL | 15/01/2004 | 630.00 | J14-0641 | 1 | 41331 |
| Total | Proveedor | 630.00 | ||||
| PROVEEDOR | 122914 ASESORIA PROFESIONAL MUNICIPAL, S | .C. | ||||
| 1372 | PROP.DIR.ECONOMICA | 08/01/2004 | 34,500.00 | L16-0028 | 1 | 41100 |
| 1374 | PROP.SERV.PUBL.PROGR.DESECH. | 21/01/2004 | 34,500.00 | C03-0199 | 1 | 41542 |
| 1377 | PGO PROYEC TRAMIT Y PROG DESARR URB | 28/01/2004 | 34,500.00 | C15-0042 | 1 | 41655 |
| Total | Proveedor | 103,500.00 | ||||
| PROVEEDOR | 122928 VARGAS FLORES ALAN | |||||
| 72 | FUNCION TEATRO MURMULLO EN EL DESIERTO | 15/01/2004 | 10,500.00 | C64-0189 | 1 | 41262 |
| Total | Proveedor | 10,500.00 | ||||
| PROVEEDOR | 122929 SILVA GARZA JUAN | |||||
| 103 | CONCIERTO POLKA Y REDOBA | 15/01/2004 | 8,400.00 | C64-0198 | 1 | 41263 |
| Total | Proveedor | 8,400.00 | ||||
| PROVEEDOR | 203030 CANTU GARCIA AURORA | |||||
| 206 | HONORARIOS DICIEMBRE | 16/01/2004 | 9,240.00 | C55-0200 | 1 | 41344 |
| 207 | COMPENSACION DICIEMBRE | 16/01/2004 | 9,240.00 | C55-0200 | 1 | 41344 |
| Total | Proveedor | 18,480.00 | ||||
| PROVEEDOR | 112667 CANTU ALANIS ADRIANA MARGARITA | |||||
| 864 | APLICACION EXAMENES MANEJO | 15/01/2004 | 160,392.80 | C82-0052 | 1 | 41288 |
| Total | Proveedor | 160,392.80 | ||||
| PROVEEDOR | 201158 CABELLO AGUIRRE AURELIO | |||||
| 18 | HONORARIOS ENERO | 30/01/2004 | 86,100.00 | P95-0059 | 1 | 41738 |
| Total | Proveedor | 86,100.00 | ||||
| PROVEEDOR | 203030 CANTU GARCIA AURORA | |||||
| 208 | HONORARIOS PROFESIONALES ENERO | 27/01/2004 | 9,240.00 | C55-0220 | 1 | 41626 |
| Total | Proveedor | 9,240.00 | ||||
| PROVEEDOR | 203413 LOPEZ HERNANDEZ MARIA DOLORES | |||||
| 28 | HONORARIOS NOVIEMBRE COORD JUECES | 20/01/2004 | 5,279.00 | C55-0206 | 1 | 41414 |
| 29 | HONORARIOS DICIEMBRE | 20/01/2004 | 5,279.00 | C55-0213 | 1 | 41479 |
| TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES | $ 604,287.35 | |||||