| MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | ||||||||
| TESORERIA MUNICIPAL | ||||||||
| ANALITICO DE PAGOS DE GTS. DE REPRESENTACION, ATN. A FUNCIONARIOS Y GTS. DE VIAJE Y VIATICOS | ||||||||
| REALIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES | ||||||||
| DEL MES DE DICIEMBRE 2010 | ||||||||
| ( PESOS ) | ||||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION | 12,704.00 | |||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | |||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | 161,272.90 | |||||||
| Mes de Diciembre 2010 | ||||||||
| Sub Sub Cuenta 201.- Gastos De Representación y Sub Sub Cuenta 385 I.V.A. Pagado | ||||||||
| Funcionario | Concepto del Gasto : | Valor : | ||||||
| C. Olivia Juangorena Lopez | Gastos De Representacion | 1,530.00 | ||||||
| C. Olivia Juangorena Lopez | Gastos De Representacion | 971.50 | ||||||
| C. Jesús Alberto Colzoncit Duarte | Gastos De Representacion | 10,202.50 | ||||||
| Gastos De Representacion Pagados en Octubre de 2010 | 12,704.00 | |||||||
| * | LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. | |||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION | 12,704.00 | |||||||
| Mes de Diciembre 2010 | ||||||||
| Sub Sub Cuenta 261.- Atenciones a Funcionarios y Sub Sub Cuenta 385.- I. V. A. Pagado | ||||||||
| Funcionario | Concepto del Gasto : | Valor : | ||||||
| Atención a Funcionarios Pagados en Diciembre 2010 | 0.00 | |||||||
| * | LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. | |||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | |||||||
| Mes de Diciembre 2010 | ||||||||
| Sub Sub Cuenta 321.- Gastos de Viaje y Viaticos y Sub Sub Cuenta 385.- I.V.A. Pagado | ||||||||
| Funcionario | Concepto del Gasto : | Valor : | ||||||
| ING. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETON, ING. JAIME BAZALDUA, LIC. OSWALDO CERVANTES, LIC. ABEL FLORES | Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de México, D.F., por cita en las oficinas de SUBSEMUN para gestion de recursos. | 13,395.20 | ||||||
| LIC. OSWALDO CERVANTES | Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de México, D.F., por cita en las oficinas de SUBSEMUN para gestion de recursos, seguimiento. | 3,186.05 | ||||||
| ING. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETON, LIC. MANUEL GARCIA | Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de México, D.F., cita en la Secretaria de Gobernación | 20,421.80 | ||||||
| LIC. FELIPE DE JESUS VILLAR GARCIA | Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de Toluca, Estado de México, premio CIDE INFOTEC 2010. | 3,075.09 | ||||||
| LIC. FELIPE DE JESUS VILLAR GARCIA | Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de Toluca, Estado de México, participación en 3er. Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos | 3,908.61 | ||||||
| ING. RAUL BLANCAS VALDERRAMA | Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de México, D.F., para entrega de documentación en le Secretaria de la Función Pública, | 5,245.25 | ||||||
| JUAN RAMON MACIAS ORTIZ | Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, por asistencia al 3er. Congreso Internacional de Centros de Emergencias" | 6,916.38 | ||||||
| LIC. EULALIO MELENDEZ RODRIGUEZ | Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de México, D.F., para entrega de documentación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación | 4,657.13 | ||||||
| ING. DALIA MELISSA CASTAÑEDA MENDEZ | Boletos de Avión por viaje redondo a la ciudad de Irapuato, Guanajuato, por asistencia a la XVII Reunión PAC latinoamerica de CALEA, etapa de certificación. | 5,250.50 | ||||||
| ARQ. JOEL ELIUD GONZALEZ LOMAS Y ARQ. ANA ALICIA HERNANDEZ GOMEZ | Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de Guadalajara, Jalisco por asistencia a la Segunda Reunión Nacional de Capacitación del Programa de Rescate de Espacios Públicos 2010 de SEDESOL | 10,023.36 | ||||||
| LIC. LUIS ANGEL TORRES GARZA | Boletos de avión por viaje redondo a la Ciudad de México, D.F., por entrega de informe previo a la Secretaria de la Función Pública. | 5,368.21 | ||||||
| LIC. LUIS ANGEL TORRES GARZA | Boletos de avión por viaje redondo a la Ciudad de México, D.F., para solicitud de públicación de convocatoria a licitación pública nacional en el Diario Oficial de la Federación | 5,842.28 | ||||||
| LIC. ABEL FLORES GARCIA | Boletos de avión por viaje redondo a la Ciudad de México, D.F., por cita para reprogramación de recursos de SUBSEMUN. | 4,468.05 | ||||||
| LIC. JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ | Boletos de avión por viaje redondo a la Ciudad de México, D.F., para tratar el tema de Reprogramación a metas y montos SUBSEMUN 2010. | 4,468.05 | ||||||
| LIC. ABEL FLORES GARCIA | Boletos de avión por viaje redondo a la Ciudad de México, D.F., por cita de seguimiento a la reprogramación de recursos de SUBSEMUN. | 4,541.13 | ||||||
| CP SERAFIN TREVIÑO | Gastos de viaje en la Ciudad de México, D.F., por entrega de documentación en la SHCP | 5,110.00 | ||||||
| ING. JOEL IBARRA ORTEGON Y LIC. OSCAR MENDOZA | Viaticos para reunión en FONHAPO, para verificar la autorización del programa "TU CASA" 2010. México, D.F. | 8,472.02 | ||||||
| LIC. DIEGO ARMANDO GARCIA HOLGUIN | Gastos de viaje del LIC. Marcos Mendoza Vazquez, por asistencia a la Septima Semana Nacional de la Transparencia, convocada por el IFAI, en la Ciudad de México, D.F. | 12,278.10 | ||||||
| LIC. JOSE ABEL FLORES GARCIA | Gastos de viaje a la ciudad de México, D.F., para tratar el tema de Reprogramación de Recursos de SUBSEMUN | 7,060.60 | ||||||
| LIC. JOSE ABEL FLORES GARCIA | Gastos de viaje a la ciudad de México, D.F. y Ciudad Juarez, Chihuahua, para entrega de donativo de parte del SAE | 10,009.47 | ||||||
| LIC. JOSE ABEL FLORES GARCIA | Gastos de viaje a la Ciudad de México, D.F. del Lic. Abel Flores García y el C.P. Roberto Carlos Garza Espinoza, para acudir a reunión con el Secretario Ejecutivo para el seguimiento del programa SUBSEMUN | 12,480.62 | ||||||
| LIC. JOSE ABEL FLORES GARCIA | Viaticos a la Ciudad de México, TEMA: Reprogramación de recursos SUBSEMUN | 4,120.00 | ||||||
| LIC. JOSE ABEL FLORES GARCIA | Gastos de viaje a la Ciudad de México, D.F., por reunión en las oficinas del FIDEM, tema: Cierre FIDEM y reunión en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | 975.00 | ||||||
| Gastos de Viaje y Viaticos pagados en Diciembre 2010 | 161,272.90 | |||||||
| LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. PAGADO. | ||||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | 161,272.90 | |||||||