| MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | ||||||||
| TESORERIA MUNICIPAL | ||||||||
| ANALITICO DE PAGOS DE GASTOS DE REPRESENTACION, ATENCION A FUNCIONARIOS Y GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | ||||||||
| REALIZADOS POR EL CUERPO EDILICIO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | ||||||||
| DEL MES DE JUNIO 2010 | ||||||||
| ( PESOS ) | ||||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION | 0.00 | |||||||
| SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO | 0.00 | |||||||
| TOTAL | 0.00 | |||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS | 2,834.48 | |||||||
| SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO | 453.52 | |||||||
| TOTAL | 3,288.00 | |||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | 0.00 | |||||||
| SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO | 0.00 | |||||||
| TOTAL | 0.00 | |||||||
| Mes de Junio 2010 | ||||||||
| Sub Sub Cuenta 201.- Gastos De Representación y Sub Sub Cuenta I.V.A. Pagado | ||||||||
| Funcionario | Concepto del Gasto : | Valor : | ||||||
| EN ESTE MES NO SE EFECTUARON GASTOS DE REPRESENTACION, POR LOS INTEGRANTES DEL CABILDO | ||||||||
| Gastos De Representación Pagados en Junio 2010 | 0.00 | |||||||
| * | LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. | |||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION | 0.00 | |||||||
| SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO | 0.00 | |||||||
| TOTAL | 0.00 | |||||||
| Mes de Junio 2010 | ||||||||
| Sub Sub Cuenta 261.- Atenciones a Funcionarios y Sub Sub Cuenta I. V. A. Pagado | ||||||||
| Funcionario | Concepto del Gasto : | Valor : | ||||||
| R. Dora Luz Nuñez Gracia, R. Ernesto Chapa Rangel, R. Gabriela Teresita García Contreras, R. Fco Anibal Garza Chavez, R. Hilda Magali Gámez García | Gastos Atención a Funcionarios | 2,834.48 | ||||||
| R. Dora Luz Nuñez Gracia, R. Ernesto Chapa Rangel, R. Gabriela Teresita García Contreras, R. Fco Anibal Garza Chavez, R. Hilda Magali Gámez García | IVA trasladado de Gastos de Atención a Funcionarios | 453.52 | ||||||
| Atención A Funcionarios Pagados en Junio 2010 | 3,288.00 | |||||||
| * | LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. | |||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | |||||||
| SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO | 0.00 | |||||||
| TOTAL | 0.00 | |||||||
| Mes de Junio 2010 | ||||||||
| Sub Sub Cuenta 321.- Gastos De Viaje Y Viaticos y Sub Sub Cuenta I.V.A. Pagado | ||||||||
| Funcionario | Concepto del Gasto : | Valor : | ||||||
| EN ESTE MES NO SE EFECTUARON GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS POR LOS INTEGRANTES DEL CABILDO | ||||||||
| Total de Gastos de Viaje y Viaticos Pagados en Junio 2010 | 0.00 | |||||||
| * | LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. PAGADO. | |||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | 0.00 | |||||||
| SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO | 0.00 | |||||||
| TOTAL | 0.00 | |||||||