| MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | ||||||||
| TESORERIA MUNICIPAL | ||||||||
| ANALITICO DE PAGOS DE GTS. DE REPRESENTACION, ATN. A FUNCIONARIOS Y GTS. DE VIAJE Y VIATICOS | ||||||||
| REALIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES | ||||||||
| DEL MES DE ENERO 2011 | ||||||||
| ( PESOS ) | ||||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION | 14,391.50 | |||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | |||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | 124,929.30 | |||||||
| Mes de Enero 2011 | ||||||||
| Sub Sub Cuenta 201.- Gastos De Representación y Sub Sub Cuenta 385 I.V.A. Pagado | ||||||||
| Funcionario | Concepto del Gasto : | Valor : | ||||||
| C. Gilberto de Jesus Gomez Reyes | Gastos De Representacion | 6,005.00 | ||||||
| C. Olivia Juangorena Lopez | Gastos De Representacion | 524.00 | ||||||
| C. Jesús Alberto Colzoncit Duarte | Gastos De Representacion | 7,862.50 | ||||||
| Gastos De Representacion Pagados en Enero 2011 | 14,391.50 | |||||||
| * | LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. | |||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION | 14,391.50 | |||||||
| Mes de Enero 2011 | ||||||||
| Sub Sub Cuenta 261.- Atenciones a Funcionarios y Sub Sub Cuenta 385.- I. V. A. Pagado | ||||||||
| Funcionario | Concepto del Gasto : | Valor : | ||||||
| Atención a Funcionarios Pagados en Enero 2011 | 0.00 | |||||||
| * | LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. | |||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS | 0.00 | |||||||
| Mes de Enero 2011 | ||||||||
| Sub Sub Cuenta 321.- Gastos de Viaje y Viaticos y Sub Sub Cuenta 385.- I.V.A. Pagado | ||||||||
| Funcionario | Concepto del Gasto : | Valor : | ||||||
| CP SERAFIN TREVIÑO SALINAS | Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de Toluca, Estado de México, para recepción de documentación en la Secretaria de Hacienda y Credito Público | 4,550.44 | ||||||
| ING. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETON | Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de México, D.F., por cita en las oficinas de la Secretaria de Gobernación | 6,066.60 | ||||||
| LIC. OSVALDO CERVANTES RODRIGUEZ | Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de México, D.F., por cita en las oficinas de la Secretaria de Gobernación | 6,066.60 | ||||||
| ELEONORA CARDENAS | Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de México, D.F., por cita en las oficinas de la Secretaria de Gobernación | 6,066.60 | ||||||
| ING. ALEJANDRO PALACIOS | Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de México, D.F., por cita en las oficinas de la Secretaria de Gobernación | 6,066.60 | ||||||
| ING. ALEJANDRO PALACIOS | Cargos por cambio en boleto de avión MEXICO-MONTERREY, tras concluir cita en la Secretaria de Gobernación | 754.60 | ||||||
| ING. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETON | Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de México, D.F., por cita en las oficinas de la Secretaria de Gobernación | 4,596.81 | ||||||
| ING. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETON | Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de Guadalajara, Jalisco por cita en Gobierno del Estado | 9,153.34 | ||||||
| ING. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETON | Boletos de avión por viaje redondo a la la ciudad de México, D.F., por cita en la Secretaria de la Función Pública y en la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal | 3,156.36 | ||||||
| ING. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETON | Boletos de avión por viaje redondo a la la ciudad de México, D.F., por cita en la Secretaria de la Función Pública y en la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal | 4,297.60 | ||||||
| LIC. RAUL BLANCAS VALDERRAMA | Boletos de avión por viaje redondo a la Ciudad de México, D.F., por gestión de recursos y donativo del DIF del estado mayor presidencial | 4,504.37 | ||||||
| ING. ALBERTO RODRIGUEZ DAVILA | Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de México, D.F., a SUBSEMUN por gestión de recursos | 5,189.60 | ||||||
| LIC. JOSE ADRIAN GONZALEZ NAVARRO | Gasto generado por cambio de horario en viaje México- Monterrey por entrega de documentos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación | 1,113.60 | ||||||
| RAMON AYER CARRILLO, ALEXANDER GARCÍA THOMAS | Boletos de avión viaje México - Monterrey - México, para prestar el servicio de aplicación examenes antidoping dentro del proceso de selección de inspectores para la Dirección de Inspeccion y vigilancia | 11,210.98 | ||||||
| ALEXANDER GARCÍA THOMAS | Boletos de avión viaje México - Monterrey - México, para prestar el servicio de aplicación examenes antidoping dentro del proceso de selección de inspectores para la Dirección de Inspeccion y vigilancia | 5,600.49 | ||||||
| ALEXANDER GARCÍA THOMAS | Boletos de avión viaje México - Monterrey - México, para prestar el servicio de aplicación examenes antidoping dentro del proceso de selección de inspectores para la Dirección de Inspeccion y vigilancia | 6,426.41 | ||||||
| LIC. JOSE ADRIAN GONZALEZ NAVARRO | Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de México, D.F., para entrega de documentos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. | 5,192.80 | ||||||
| NANCY SAUCEDA RODRIGUEZ | Reembolso de gastos de viaje del Secretario de Administración a la ciudad de México por cita en las oficinas de SUBSEMUN para gestión de recursos | 3,515.50 | ||||||
| LIC. JOSE ABEL FLORES GARCÍA | Gastos por comprobar por viaje a la ciudad de México al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional deSeguridad Pública SUBSEMUN, los dias 12 y 13 de enero de 2011 | 8,500.00 | ||||||
| FRANCISCO JAVIER ALONSO ELIZONDO | Gastos por comprobar por viaje a la ciudad de México, para asistir a la CONADE por reunión anual con motivo del Programa Nacional de Activación Física "Municipio Activo", Evaluación y comprobación de resultados 2010 asi como recepción de reglas de operación 2011. | 1,400.00 | ||||||
| JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ | Gastos por comprobar por viaje a la ciudad de México, reunión en Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SUBSEMUN), los dias 12, 13 y 14 de enero de 2011. | 11,900.00 | ||||||
| EIBAR ELIUD GOMEZ MARIN | Gastos por comprobar por viaje a la ciudad de México, para asistir a la agencia del ministerio público de la federación. | 4,800.00 | ||||||
| FRANCISCO JAVIER DAVILA MORENO | Gastos por comprobar por viaje a la ciudad de México, para asistir a la agencia del ministerio público de la federación. | 4,800.00 | ||||||
| Gastos de Viaje y Viaticos pagados en Enero 2011 | 124,929.30 | |||||||
| LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. PAGADO. | ||||||||
| RESUMEN POR SUB SUB CUENTA | ||||||||
| SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS | 124,929.30 | |||||||