MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY        
TESORERIA MUNICIPAL        
ANALITICO DE PAGOS DE GTS. DE REPRESENTACION, ATN. A FUNCIONARIOS Y GTS. DE VIAJE Y VIATICOS        
REALIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES        
DEL MES DE ENERO 2011        
( PESOS )        
                 
                 
                 
      RESUMEN POR SUB SUB CUENTA        
                 
      SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION 14,391.50        
                 
                 
                 
      RESUMEN POR SUB SUB CUENTA        
                 
      SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS 0.00        
                 
                 
                 
      RESUMEN POR SUB SUB CUENTA        
                 
      SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 124,929.30        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    Mes de Enero 2011            
                 
    Sub Sub Cuenta 201.- Gastos De Representación y Sub Sub Cuenta 385 I.V.A. Pagado          
                 
    Funcionario Concepto del Gasto : Valor :        
                 
C. Gilberto de Jesus Gomez Reyes Gastos De Representacion 6,005.00        
C. Olivia Juangorena Lopez Gastos De Representacion 524.00        
C. Jesús Alberto Colzoncit Duarte Gastos De Representacion 7,862.50      
      Gastos De Representacion Pagados en Enero 2011 14,391.50        
                 
  * LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A.          
                 
                 
                 
                 
      RESUMEN POR SUB SUB CUENTA        
                 
      SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION 14,391.50        
                 
                 
                 
                 
    Mes de Enero 2011            
                 
    Sub Sub Cuenta 261.- Atenciones a Funcionarios y Sub Sub Cuenta 385.- I. V. A. Pagado          
                 
    Funcionario Concepto del Gasto : Valor :        
                 
                 
                 
                 
      Atención a Funcionarios Pagados en Enero 2011 0.00        
                 
                 
  * LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A.          
                 
                 
                 
                 
      RESUMEN POR SUB SUB CUENTA        
                 
      SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS 0.00        
                 
                 
    Mes de Enero 2011            
                 
    Sub Sub Cuenta 321.- Gastos de Viaje y Viaticos y Sub Sub Cuenta 385.- I.V.A. Pagado          
                 
    Funcionario Concepto del Gasto : Valor :        
    CP SERAFIN TREVIÑO SALINAS Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de Toluca, Estado de México, para recepción de documentación en la Secretaria de Hacienda y Credito Público 4,550.44        
    ING. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETON Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de México, D.F., por cita en las oficinas de la Secretaria de Gobernación 6,066.60        
    LIC. OSVALDO CERVANTES RODRIGUEZ Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de México, D.F., por cita en las oficinas de la Secretaria de Gobernación 6,066.60        
    ELEONORA CARDENAS Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de México, D.F., por cita en las oficinas de la Secretaria de Gobernación 6,066.60        
    ING. ALEJANDRO PALACIOS Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de México, D.F., por cita en las oficinas de la Secretaria de Gobernación 6,066.60        
    ING. ALEJANDRO PALACIOS Cargos por cambio en boleto de avión MEXICO-MONTERREY, tras concluir cita en la Secretaria de Gobernación 754.60        
    ING. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETON Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de México, D.F., por cita en las oficinas de la Secretaria de Gobernación 4,596.81        
    ING. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETON Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de Guadalajara, Jalisco por cita en Gobierno del Estado 9,153.34        
    ING. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETON Boletos de avión por viaje redondo a la la ciudad de México, D.F., por cita en la Secretaria de la Función Pública y en la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal 3,156.36        
    ING. FERNANDO ALEJANDRO LARRAZABAL BRETON Boletos de avión por viaje redondo a la la ciudad de México, D.F., por cita en la Secretaria de la Función Pública y en la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal 4,297.60        
    LIC. RAUL BLANCAS VALDERRAMA Boletos de avión por viaje redondo a la Ciudad de México, D.F., por gestión de recursos y donativo del DIF del estado mayor presidencial 4,504.37        
    ING. ALBERTO RODRIGUEZ DAVILA Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de México, D.F., a SUBSEMUN por gestión de recursos 5,189.60        
    LIC. JOSE ADRIAN GONZALEZ NAVARRO Gasto generado por cambio de horario en viaje México- Monterrey por entrega de documentos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1,113.60        
    RAMON AYER CARRILLO, ALEXANDER GARCÍA THOMAS Boletos de avión viaje México - Monterrey - México, para prestar el servicio de aplicación examenes antidoping dentro del proceso de selección de inspectores para la Dirección de Inspeccion y vigilancia 11,210.98        
    ALEXANDER GARCÍA THOMAS Boletos de avión viaje México - Monterrey - México, para prestar el servicio de aplicación examenes antidoping dentro del proceso de selección de inspectores para la Dirección de Inspeccion y vigilancia 5,600.49        
    ALEXANDER GARCÍA THOMAS Boletos de avión viaje México - Monterrey - México, para prestar el servicio de aplicación examenes antidoping dentro del proceso de selección de inspectores para la Dirección de Inspeccion y vigilancia 6,426.41        
    LIC. JOSE ADRIAN GONZALEZ NAVARRO Boletos de avión por viaje redondo a la ciudad de México, D.F., para entrega de documentos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5,192.80        
    NANCY SAUCEDA RODRIGUEZ Reembolso de gastos de viaje del Secretario de Administración a la ciudad de México por cita en las oficinas de SUBSEMUN para gestión de recursos 3,515.50        
    LIC. JOSE ABEL FLORES GARCÍA Gastos por comprobar por viaje a la ciudad de México al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional deSeguridad Pública SUBSEMUN, los dias 12 y 13 de enero de 2011 8,500.00        
    FRANCISCO JAVIER ALONSO ELIZONDO Gastos por comprobar por viaje a la ciudad de México, para asistir a la CONADE por reunión anual con motivo del Programa Nacional de Activación Física "Municipio Activo", Evaluación y comprobación de resultados 2010 asi como recepción de reglas de operación 2011. 1,400.00        
    JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ Gastos por comprobar por viaje a la ciudad de México, reunión en Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SUBSEMUN), los dias 12, 13 y 14 de enero de 2011. 11,900.00        
    EIBAR ELIUD GOMEZ MARIN Gastos por comprobar por viaje a la ciudad de México, para asistir a la agencia del ministerio público de la federación. 4,800.00        
    FRANCISCO JAVIER DAVILA MORENO Gastos por comprobar por viaje a la ciudad de México, para asistir a la agencia del ministerio público de la federación. 4,800.00        
      Gastos de Viaje y Viaticos pagados en Enero 2011 124,929.30        
                 
    LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. PAGADO.          
                 
      RESUMEN POR SUB SUB CUENTA        
                 
      SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 124,929.30