MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY        
TESORERIA MUNICIPAL        
ANALITICO DE PAGOS DE GTS. DE REPRESENTACION, ATN. A FUNCIONARIOS Y GTS. DE VIAJE Y VIATICOS        
REALIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES        
DEL MES DE NOVIEMBRE 2010        
( PESOS )        
                 
                 
                 
      RESUMEN POR SUB SUB CUENTA        
                 
      SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION 5,695.01        
                 
                 
                 
      RESUMEN POR SUB SUB CUENTA        
                 
      SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS 7,328.00        
                 
                 
                 
      RESUMEN POR SUB SUB CUENTA        
                 
      SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 125,253.46        
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    Mes de Noviembre 2010            
                 
    Sub Sub Cuenta 201.- Gastos De Representación y Sub Sub Cuenta 385 I.V.A. Pagado          
                 
    Funcionario Concepto del Gasto : Valor :        
                 
Ing. Juan Carlos Ruiz García Gastos De Representacion 1,960.01        
Lic Oliverio Rodríguez Hernandez Gastos De Representacion 3,735.00        
      Gastos De Representacion Pagados en Noviembre de 2010 5,695.01        
                 
  * LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A.          
                 
                 
                 
                 
      RESUMEN POR SUB SUB CUENTA        
                 
      SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION 5,695.01        
                 
                 
                 
                 
    Mes de Noviembre 2010            
                 
    Sub Sub Cuenta 261.- Atenciones a Funcionarios y Sub Sub Cuenta 385.- I. V. A. Pagado          
                 
    Funcionario Concepto del Gasto : Valor :        
    C.P. María de los Angeles Galvan García Atención a Funcionarios 7,328.00        
                 
                 
                 
      Atención a Funcionarios Pagados en Noviembre 2010 7,328.00        
                 
                 
  * LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A.          
                 
                 
                 
                 
      RESUMEN POR SUB SUB CUENTA        
                 
      SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS 7,328.00        
                 
                 
    Mes de Noviembre 2010            
                 
    Sub Sub Cuenta 321.- Gastos de Viaje y Viaticos y Sub Sub Cuenta 385.- I.V.A. Pagado          
                 
    Funcionario Concepto del Gasto : Valor :        
    Lic. Rolando Oliverio Rodríguez Hernandez, C.P. Olivia Juangorena López Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de México, D.F., para reunión en Banobras revisión de Financiamiento. 9,821.84        
    Lic. Felipe de Jesús Villarreal García y Lic. Viridiana Davalos Siller Boletos de avión por vuelo a la Ciudad de Toluca, a 7° Foro Internacional desde lo Local 6,696.31        
    Ing. Fernando Alejandro Larrazabal Bretón Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de México, D.F., cita en Secretaria de Gobernación 5,976.05        
    Ing. Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, Arq. Miguel Angel García y Lic. Joel Fortunato Martínez Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de México, D.F.,cita con el Secretario de Educación 21,174.99        
    Lic. Oswaldo Cervantes Rodríguez Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de México, D.F., por gestión de recursos en las oficinas de SUBSEMUN 5,973.73        
    Ing. Fernando Alejendro Larrazabal Bretón, LIC. Julio René Macías, Lic. Abel Flores, Ing. Jaime Bazaldúa, Lic. José Luis García Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de México, D.F., por gestión de recursos en las oficinas de SUBSEMUN 28,245.81        
    Lic. Felipe de Jesús Villarreal García Boletos de Avión a la Ciudad de Toluca, por cita en la ciudad de México en la Federació Nacional de Municipios de México 12,744.20        
    Lic. Eulalio Melendez Rodríguez Reembolso de Gastos de Viaje a la Ciudad de México, D.F., a entrega de documentos a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación 1,180.40        
    Lic. Eulalio Melendez Rodríguez Reembolso de Gastos de Viaje a la Ciudad de México, D.F., a entrega de documentos a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación 983.60        
    Ing. Roberto Carlos Rodríguez Sánchez Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de México, D.F., por solicitud de publicación en el Diario Oficial de la Federación 5,680.25        
    Lic Raúl Blancas Valderrama Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de México, D.F., por solicitud de publicación en el Diario Oficial de la Federación 1,614.50        
    Lic. Eulalio Melendez Rodríguez Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de México, D.F., para entrega de documentos ante autoridades federales dentro de juicio. 5,544.53        
    Lic. Eulalio Melendez Rodríguez Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de México, D.F., al Congreso de la Unión para entrega de documentos ante autoridades federales 5,435.24        
    Lic. José Alejandro Miller Gonzalez Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de México, D.F., para recibir escultura de donación al Municipio por parte de la Embajada de Irlanda 4,071.08        
    Lic. Eulalio Melendez Rodríguez Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de México, D.F., para entrega de documentos ante autoridades federales dentro de juicio 5,727.56        
    Ing. Jaime Bazaldúa Boletos de avión por vuelo redondo a la Ciudad de México, D.F., reunión de SUBSEMUN 4,383.37        
      Gastos de Viaje y Viaticos pagados en Noviembre 2010 125,253.46        
                 
    LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. PAGADO.          
                 
      RESUMEN POR SUB SUB CUENTA        
                 
      SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS 125,253.46