MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY        
TESORERIA MUNICIPAL    
ANALITICO DE PAGOS DE GTOS.  DE REPRESENTACION, ATN. A FUNCIONARIOS Y GTS. DE VIAJE & VIATICOS     
REALIZADOS  POR EL CUERPO EDILICIO DEL MUNICIPIO DE MONTERREY    
DEL MES DE JUNIO 2009    
( PESOS )    
     
     
  RESUMEN POR SUB SUB CUENTA    
       
  SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION                    -      
  SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO                    -      
  TOTAL                    -      
     
     
  RESUMEN POR SUB SUB CUENTA    
       
  SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS                    -      
  SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO                    -      
  TOTAL                    -      
     
     
  RESUMEN POR SUB SUB CUENTA    
       
  SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS          2.452,00    
  SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO             290,40    
  TOTAL          2.742,40    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Mes De Junio  2009      
     
  Sub Sub Cuenta 201.- Gastos De Representación y  Sub Sub Cuenta 385.- I.V.A. Pagado      
         
  Funcionario Concepto del Gasto : Valor :    
     
         
         
  EN ESTE MES NO SE REALZARON PAGOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A MIEMBROS DEL CABILDO  
         
         
         
         
         
           
       
   Gastos De Representación Pagados En Junio 2009                    -      
         
         
         
  * LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A.      
             
             
      RESUMEN POR SUB SUB CUENTA    
     
  SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION                    -      
  SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO                    -      
  TOTAL                    -      
     
     
  Mes De Junio  2009      
     
  Sub Sub Cuenta 261.- Atenciones a Funcionarios y Sub Sub Cuenta 385.- I. V. A. Pagado      
         
  Funcionario Concepto del Gasto : Valor :    
         
         
  EN ESTE MES NO SE REALZARON PAGOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ATENCIONES A FUNCIONARIOS POR MIEMBROS DEL CABILDO    
         
         
         
         
 
   Atención A Funcionarios Pagados En Junio 2009                    -    
 
 
 
  * LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A.  
 
 
 
 
 
  RESUMEN POR SUB SUB CUENTA  
 
  SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS                    -    
  SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO                    -    
    TOTAL                    -    
           
           
           
           
  Mes De Junio  2009      
 
  Sub Sub Cuenta 321.- Gastos De Viaje Y Viaticos y Sub Sub Cuenta 385.-  I.V.A. Pagado      
     
  Funcionario Concepto del Gasto : Valor :      
 
    Regidor Daniel Bautista Rocha. Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd.de México, para acudir con las autoridades deportivas del Consejo Nacional de Deportes para revisar asuntos de la Comisión de Deportes Municipal, saliendo el 1 y regresando el 3 de Abril del 2009.          2.452,00  
    Regidor Daniel Bautista Rocha. IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd.de México, para acudir con las autoridades deportivas del Consejo Nacional de Deportes para revisar asuntos de la Comisión de Deportes Municipal, saliendo el 1 y regresando el 3 de Abril del 2009.             290,40  
         
  Total de Gastos de Viaje y V. Pagados En Junio 2009          2.742,40  
         
     
     
     
  * LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. PAGADO.      
 
 
 
 
  RESUMEN POR SUB SUB CUENTA      
     
    SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS          2.452,00      
    SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO             290,40  
  TOTAL          2.742,40