MUNICIPIO
DE LA CIUDAD DE MONTERREY |
|
|
|
|
TESORERIA MUNICIPAL |
|
|
ANALITICO
DE PAGOS DE GTOS. DE REPRESENTACION,
ATN. A FUNCIONARIOS Y GTS. DE VIAJE & VIATICOS |
|
|
REALIZADOS POR
FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
|
|
DEL MES DE AGOSTO
2009 |
|
|
( PESOS ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
|
|
|
|
|
|
|
SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION |
10.005,71 |
|
|
|
SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
1.347,34 |
|
|
|
TOTAL |
11.353,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
|
|
|
|
|
|
|
SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS |
- |
|
|
|
SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
- |
|
|
|
TOTAL |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
|
|
|
|
|
|
|
SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS |
18.669,64 |
|
|
|
SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
2.518,56 |
|
|
|
TOTAL |
21.188,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mes De Agosto 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Sub Cuenta 201.-
Gastos De Representación y Sub Sub
Cuenta 385.- I.V.A. Pagado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Funcionario |
Concepto del Gasto : |
Valor : |
|
|
|
|
|
|
C. José Hugo Tijerina Martinez |
Gastos de representacion |
1.058,61 |
|
|
C. José Hugo Tijerina Martinez |
IVA trasladado de Gastos de
representacion |
135,39 |
|
|
|
|
C. José Hugo Tijerina Martinez |
Gastos de representacion |
606,46 |
|
|
C. José Hugo Tijerina Martinez |
IVA trasladado de Gastos de
representacion |
77,54 |
|
|
C. José Hugo Tijerina Martinez |
Gastos de representacion |
3.370,43 |
|
|
C. José Hugo Tijerina Martinez |
IVA trasladado de Gastos de
representacion |
505,57 |
|
|
C. José Hugo Tijerina Martinez |
Gastos de representacion |
1.109,17 |
|
|
C. José Hugo Tijerina Martinez |
IVA trasladado de Gastos de
representacion |
140,88 |
|
|
C. José Hugo Tijerina Martinez |
Gastos de representacion |
889,26 |
|
|
C. José Hugo Tijerina Martinez |
IVA trasladado de Gastos de
representacion |
113,74 |
|
|
Lic. Olivia Juangorena López |
Gastos de representacion |
1.991,26 |
|
|
Lic. Olivia Juangorena López |
IVA trasladado de Gastos de
representacion |
254,74 |
|
|
Lic. Olivia Juangorena López |
Gastos de representacion |
980,52 |
|
|
Lic. Olivia Juangorena López |
IVA trasladado de Gastos de
representacion |
119,48 |
|
|
|
|
|
|
|
Gastos De
Representacion Pagados En Agosto 2009 |
11.353,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS
SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
|
|
|
|
|
|
SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION |
10.005,71 |
|
|
|
SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
1.347,34 |
|
|
|
TOTAL |
11.353,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mes De Agosto 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
Sub Sub Cuenta 261.-
Atenciones a Funcionarios y Sub Sub Cuenta 385.- I. V. A. Pagado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Funcionario |
Concepto del Gasto : |
Valor : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EN ESTE MES NO SE
REALIZARON PAGOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ATENCIONES A FUNCIONARIOS POR
FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atención A Funcionarios
Pagados En Agosto 2009 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
* |
LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS
SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
|
|
|
SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS |
- |
|
|
SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
- |
|
|
|
TOTAL |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mes De Agosto 2009 |
|
|
|
|
|
Sub Sub Cuenta 321.-
Gastos De Viaje Y Viaticos y Sub Sub Cuenta 385.- I.V.A. Pagado |
|
|
|
|
|
|
|
Funcionario |
Concepto del Gasto : |
Valor : |
|
|
|
|
|
|
Lic. Adalberto Madero Quiroga y
Lic. Cynthia Gabriela Yáñez Ávila |
Gastos de viaje a la Cd. de
México, para asistir a citas
solicitadas por la Secretaría Ejecutiva, en la Secretaría de Gobernación el
día 14, con la finalidad de gestión de Recursos para el Municipio y en la Sub-Secretaría de Egresos con el
Lic. Dionisio Pérez Jácome en referencia al tema de Recursos del FIDEM el 20
de Julio. |
8.983,00 |
|
|
|
Lic. Adalberto Madero Quiroga y
Lic. Cynthia Gabriela Yáñez Ávila |
IVA de gastos de viaje a la Cd.
de México, para asistir a citas
solicitadas por la Secretaría Ejecutiva, en la Secretaría de Gobernación el
día 14, con la finalidad de gestión de Recursos para el Municipio y en la Sub-Secretaría de Egresos con el
Lic. Dionisio Pérez Jácome en referencia al tema de Recursos del FIDEM el 20
de Julio. |
1.311,00 |
|
|
|
Ing. Alberto medrano Guerra. |
Gastos de viaje a la Cd. de
México, para acudir a cita solicitada
por la Secretaría Ejecutiva, con el Ing.Victor Lamoye en la oficina del Lic.
Dionisio Pérez Jácome en la Sub-Secretaría de Egresos con la finalidad de
solicitar recursos para el Municipio. |
3.850,00 |
|
|
|
Ing. Alberto medrano Guerra. |
IVA de gastos de viaje a la Cd.
de México, para acudir a cita
solicitada por la Secretaría Ejecutiva, con el Ing.Victor Lamoye en la
oficina del Lic. Dionisio Pérez Jácome en la Sub-Secretaría de Egresos con la
finalidad de solicitar recursos para el Municipio. |
577,50 |
|
|
|
Ing. Guillermo Hernández
Ramírez |
Gastos de transporte por viaje
a la Cd. De México, del Ing. Guillermo Hernández Ramírez, para acudir a cita
solicitada en la SHCP para efectos de dar seguimiento a las gestiones de
Recursos del FIDEM, el 30 de Junio del 2009. |
225,00 |
|
( 1 ) |
|
Lic. R. Oliverio Rodríguez
Hernández |
Gastos por reunión con la
Comisión de Hacienda; Síndico Rogelio
Sada Zambrano, Regidores Marcos mendoza, Gilberto Celestino, Armando Amaral,
Benito Martínez además de la Lic. Olivia Juangorena López, C.P. Serafín Treviño e Ing. Octavio Navarro
para desarrollar temas acerca del Informe Trimestral y ampliación
Presupuestal. |
1.647,83 |
|
( 1 ) |
|
Lic. R. Oliverio Rodríguez
Hernández |
IVA de gastos por reunión con
la Comisión de Hacienda; Síndico
Rogelio Sada Zambrano, Regidores Marcos mendoza, Gilberto Celestino, Armando
Amaral, Benito Martínez además de la Lic. Olivia Juangorena López, C.P. Serafín Treviño e Ing.Octavio Navarro
para desarrollar temas acerca del Informe Trimestral y ampliación
Presupuestal. |
247,17 |
|
|
|
Dr. Francisco Aguilar Delgado |
Gastos de viaje a la Cd. de
México, para asistir a entrevista con la Lic. Gabriela Peláez Acero,
Directora General del Centro Nacional de Evaluacion y confianza de Seguridad
Pública para tratar asunto acerca del Programa de Capacitaciones de
Instructores e integrantes de las Unidades modelo el 26 de Junio del 2009. |
1.673,87 |
|
|
|
Dr. Francisco Aguilar Delgado |
IVA de gastos de viaje a la Cd.
de México, para asistir a entrevista con la Lic. Gabriela Peláez Acero,
Directora General del Centro Nacional de Evaluacion y confianza de Seguridad
Pública para tratar asunto acerca del Programa de Capacitaciones de Instructores
e integrantes de las Unidades Modelo el 26 de Junio del 2009. |
196,63 |
|
|
|
Lic. José Luis García Sánchez |
Gastos de viaje a la Cd. de
México, para asistir a entrevista con
la Lic. Gabriela Peláez Acero, Directora General del Centro Nacional de
Evaluacion y confianza de Seguridad Pública para tratar asunto acerca del Programa |
2.289,94 |
|
|
|
Lic. José Luis García Sánchez |
IVA de gastos de viaje a la Cd.
de México, para asistir a entrevista
con la Lic. Gabriela Peláez Acero, Directora General del Centro Nacional de
Evaluacion y confianza de Seguridad Pública para tratar asunto acerca del
Programa |
186,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gastos de Viaje y V. Pagados En Agosto 2009 |
21.188,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS
SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. PAGADO. |
|
|
|
|
|
|
|
|
RESUMEN POR
SUB SUB CUENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS |
18.669,64 |
|
|
|
|
|
SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO |
2.518,56 |
|
|
TOTAL |
21.188,20 |
|
|
|
|
|
|
( 1 ) |
GASTO QUE POR ERROR EN SU
APLICACIÓN CONTABLE, SE REGISTRO A |
|
|
|
AL CONCEPTO DE GASTOS DE
VIAJE Y VIÁTICOS EN ESTE MES, SU |
|
|
|
CORRECCION SE AFECTARA EN SEPTIEMBRE. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|