MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY        
TESORERIA MUNICIPAL    
ANALITICO DE PAGOS DE GTOS.  DE REPRESENTACION, ATN. A FUNCIONARIOS Y GTS. DE VIAJE & VIATICOS     
REALIZADOS  POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES    
DEL MES DE MAYO 2009    
( PESOS )    
     
     
     
  RESUMEN POR SUB SUB CUENTA    
       
  SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION                    -      
  SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO                    -      
  TOTAL                    -      
     
     
  RESUMEN POR SUB SUB CUENTA    
       
  SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS                    -      
  SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO                    -      
  TOTAL                    -      
     
     
  RESUMEN POR SUB SUB CUENTA    
       
  SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS                    -      
  SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO                    -      
  TOTAL                    -      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Mes De Mayo  2009      
     
  Sub Sub Cuenta 201.- Gastos De Representación y  Sub Sub Cuenta 385.- I.V.A. Pagado      
         
  Funcionario Concepto del Gasto : Valor :    
     
Ing. María Teresa Torres Rivera Gastos de representacion          1.490,43  
Ing. María Teresa Torres Rivera IVA trasladado de Gastos de representacion             223,57      
Ing. María Teresa Torres Rivera Gastos de representacion          1.203,22  
Ing. María Teresa Torres Rivera IVA trasladado de Gastos de representacion             153,78  
Ing. María Teresa Torres Rivera Gastos de representacion             827,39  
Ing. María Teresa Torres Rivera IVA trasladado de Gastos de representacion             124,11  
Ing. María Teresa Torres Rivera Gastos de representacion          1.203,22  
Ing. María Teresa Torres Rivera IVA trasladado de Gastos de representacion             153,78  
Ing. María Teresa Torres Rivera Gastos de representacion             701,70  
Ing. María Teresa Torres Rivera IVA trasladado de Gastos de representacion               94,30  
Ing. María Teresa Torres Rivera Gastos de representacion             655,65  
Ing. María Teresa Torres Rivera IVA trasladado de Gastos de representacion               98,35  
Ing. María Teresa Torres Rivera Gastos de representacion             666,09  
Ing. María Teresa Torres Rivera IVA trasladado de Gastos de representacion               99,91  
Lic. Francisco Robles González Gastos de representacion          1.277,39  
Lic. Francisco Robles González IVA trasladado de Gastos de representacion             191,61  
Lic. Francisco Robles González Gastos de representacion             453,91  
Lic. Francisco Robles González IVA trasladado de Gastos de representacion               68,09  
         
   Gastos De Representacion Pagados En Mayo 2009          9.686,50    
         
         
  * LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A.      
             
             
             
             
             
             
      RESUMEN POR SUB SUB CUENTA    
     
  SSCTA.- 201 GASTOS DE REPRESENTACION          8.479,00    
  SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO          1.207,50    
  TOTAL          9.686,50    
     
     
     
     
     
     
     
  Mes De Mayo 2009      
     
  Sub Sub Cuenta 261.- Atenciones a Funcionarios y Sub Sub Cuenta 385.- I. V. A. Pagado      
         
  Funcionario Concepto del Gasto : Valor :    
         
  C. Arturo Benavides Castillo Atenciones a funcionarios          3.700,00      
  C. Arturo Benavides Castillo IVA trasladado en Atenciones a funcionarios             555,00      
  Lic. Jose Luis Garcia Sanchez Atenciones a funcionarios          3.200,00      
  Lic. Jose Luis Garcia Sanchez IVA trasladado en Atenciones a funcionarios             480,00      
 
   Atención A Funcionarios Pagados En Mayo 2009          7.935,00  
 
 
 
 
 
  * LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  RESUMEN POR SUB SUB CUENTA  
 
  SSCTA.- 261 ATENCIONES A FUNCIONARIOS          6.900,00  
  SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO          1.035,00  
    TOTAL          7.935,00  
           
           
           
           
           
           
           
           
  Mes De Mayo  2009      
 
  Sub Sub Cuenta 321.- Gastos De Viaje Y Viaticos y Sub Sub Cuenta 385.-  I.V.A. Pagado      
     
  Funcionario Concepto del Gasto : Valor :      
 
    Lic. Adalberto Madero Quiroga Gastos de viajes a la Cd. de México, el 12 de Marzo para acudir a cita con Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, y con el Lic. Monte Alejandro Rubido Secretario Ejecutivo de SUBSEMUN; el 17 de Marzo para acudir a cita con Dionisio Pérez Jácome, Sub Secretario de Egresos con la finalidad de solicitar recursos para éste Municipio; el 19 de Marzo para acudir a citas gestionadas por la Secretaría Ejecutiva en la Cámara de Diputados y con el Ing. Guillermo Bernal, Titular de Unidad Política y Control Presupuestario y acudir a reunión del G-10 en San Luis Potosí; el 21 de Abril acudir a cita gestionada por la Secretaría Ejecutiva en la CNA con el Lic.Milton Henestrosa y con el Lic.Guillermo Bernal, Titular de la Unidad Política de Control Presupuestal.         16.548,00  
    Lic. Adalberto Madero Quiroga IVA de gastos de viajes a la Cd. de México, el 12 de Marzo para acudir a cita con Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, y con el Lic. Monte Alejandro Rubido Secretario Ejecutivo de SUBSEMUN; el 17 de Marzo para acudir a cita con Dionisio Pérez Jácome, Sub Secretario de Egresos con la finalidad de solicitar recursos para éste Municipio; el 19 de Marzo para acudir a citas gestionadas por la Secretaría Ejecutiva en la Cámara de Diputados y con el Ing. Guillermo Bernal, Titular de Unidad Política y Control Presupuestario y acudir a reunión del G-10 en San Luis Potosí; el 21 de Abril acudir a cita gestionada por la Secretaría Ejecutiva en la CNA con el Lic.Milton Henestrosa y con el Lic.Guillermo Bernal, Titular de la Unidad Política de Control Presupuestal.          2.385,00  
    Lic. Amador Medina Flores Gastos de viaje a la Cd. de San Luis Potosí, el 19 de Marzo, para acompañar al C. Alcalde a la reunión plenaria del G-10 del 19 al 20 de Marzo del 2009.             666,26  
    Lic. Amador Medina Flores IVA de gastos de viaje a la Cd. de San Luis Potosí, el 19 de Marzo, para acompañar al C. Alcalde a la reunión plenaria del G-10 del 19 al 20 de Marzo del 2009.               83,74  
    Lic. Adalberto Madero Quiroga Gastos de viaje a la Cd. de México del 15 de Abril para acudir a cita gestionada por la Secretaría Ejecutiva en la Sub Secretaría de Egresos con el Lic. Dionisio Pérez Jácome; y del 21 de Abril para acudir a cita gestionada por la Secretaría Ejecutiva en la CNA con el Lic. Milton Henestrosa y con el Lic. Guillermo Bernal, Titular de la Unidad Política de Control Presupuestal.          5.584,00  
    Lic. Adalberto Madero Quiroga IVA de gastos de viaje a la Cd. de México del 15 de Abril para acudir a cita gestionada por la Secretaría Ejecutiva en la Sub Secretaría de Egresos con el Lic. Dionisio Pérez Jácome; y del 21 de Abril para acudir a cita gestionada por la Secretaría Ejecutiva en la CNA con el Lic. Milton Henestrosa y con el Lic. Guillermo Bernal, Titular de la Unidad Política de Control Presupuestal.             832,50  
    Ing. Alberto Medrano Guerra Gastos de viaje a la Cd. de México,  para acudir a cita en la CNA con el Lic. Milton Henestrosa y con el Lic.Guillermo Bernal, Titular de la Unidad Política de Control Presupuestal el 21 de Abril del 2009.          2.505,22  
    Ing. Alberto Medrano Guerra IVA de gastos de viaje a la Cd. de México,  para acudir a cita en la CNA con el Lic. Milton Henestrosa y con el Lic.Guillermo Bernal, Titular de la Unidad Política de Control Presupuestal el 21 de Abril del 2009.             369,78  
    C.P. Serafín Treviño Salinas Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México, para asistir a Inducción sobre los procesos administrativos de Infraestructura Deportiva, en que Monterrey será beneficiado con $ 3´000,000.00, saliendo y regresando el 29 de Enero del 2009.          1.753,27  
    C.P. Serafín Treviño Salinas IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México, para asistir a Inducción sobre los procesos administrativos de Infraestructura Deportiva, en que Monterrey será beneficiado con $ 3´000,000.00, saliendo y regresando el 29 de Enero del 2009.             190,50  
    Ing. Guillermo Hernández Ramírez Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para asistir a Inducción sobre los procesos administrativos de Infraestructura Deportiva, con motivo de la ampliación de recursos para ejercicio 2009, saliendo y regresando el 29 de Enero del 2009.          1.753,27  
    Ing. Guillermo Hernández Ramírez IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para asistir a Inducción sobre los procesos administrativos de Infraestructura Deportiva, con motivo de la ampliación de recursos para ejercicio 2009, saliendo y regresando el 29 de Enero del 2009.             190,50  
    C.P. Serafín Treviño Salinas Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para asistr a reunión de concertación para la suscripción del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio para seguridad pública Municipal (SUBSEMUN) saliendo el 16 y regresando el 17 de Febrero del 2009.          1.417,68  
    C.P. Serafín Treviño Salinas IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para asistr a reunión de concertación para la suscripción del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio para seguridad pública Municipal (SUBSEMUN) saliendo el 16 y regresando el 17 de Febrero del 2009.             137,40  
    Lic. José Luis García Sánchez Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para asistr a reunión de concertación para la suscripción del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio para seguridad pública Municipal (SUBSEMUN) saliendo el 16 y regresando el 17 de Febrero del 2009.          1.417,68  
    Lic. José Luis García Sánchez IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para asistr a reunión de concertación para la suscripción del convenio específico de adhesión para el otorgamiento del subsidio para seguridad pública Municipal (SUBSEMUN) saliendo el 16 y regresando el 17 de Febrero del 2009.             137,40  
    Lic. Adalberto Madero Quiroga Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para asistir al Congreso de la Unión, para gestión de recursos para la Administración Municipal de Monterrey, el 27 de Enero del 2009.          3.301,27  
    Lic. Adalberto Madero Quiroga IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para asistir al Congreso de la Unión, para gestión de recursos para la Administración Municipal de Monterrey, el 27 de Enero del 2009.             422,70  
    Lic. Adalberto Madero Quiroga Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para asistir a cita gestionada por la Secretaría Ejecutiva, con la Dra. Maki Ortíz de la Sub Secretaría de Salud, el 03 de Marzo del 2009.          3.281,34  
    Lic. Adalberto Madero Quiroga IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para asistir a cita gestionada por la Secretaría Ejecutiva, con la Dra. Maki Ortíz de la Sub Secretaría de Salud, el 03 de Marzo del 2009.             415,20  
    Lic. Carlos Esteban Arias Lozano Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para acudir ante la Secretaría de Seguridad Pública para revisión del Convenio del SUBSEMUN el 26 de Febrero del 2009.          2.319,68  
    Lic. Carlos Esteban Arias Lozano IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para acudir ante la Secretaría de Seguridad Pública para revisión del Convenio del SUBSEMUN el 26 de Febrero del 2009.             272,70  
    Ing. Alberto Medrano Guerra Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México, del Ing. Alberto Medrano Guerra, para acudir a citas gestionadas por la Secretaría Ejecutiva en la Cámara de Diputados y con el Titular de la Unidad Política y Control Presupuestario el 19 de Marzo del 2009          3.481,34  
    Ing. Alberto Medrano Guerra IVA de Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México, del Ing. Alberto Medrano Guerra, para acudir a citas gestionadas por la Secretaría Ejecutiva en la Cámara de Diputados y con el Titular de la Unidad Política y Control Presupuestario el 19 de Marzo del 2009             445,20  
    Lic. Adalberto Madero Quiroga Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para acudir a citas gestionadas por la Secretaría Ejecutiva en la Cámara de Diputados y con el Titular de la Unidad Política y Control Presupuestario el Ing. Guillermo Bernal, además de acudir a San Luis Potosí a reunión del G-10;  saliendo el 19 y regresando el 20 de Marzo del 2009          8.993,62  
    Lic. Adalberto Madero Quiroga IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México, para acudir a citas gestionadas por la Secretaría Ejecutiva en la Cámara de Diputados y con el Titular de la Unidad Política y Control Presupuestario el Ing. Guillermo Bernal, además de acudir a San Luis Potosí a reunión del G-10;  saliendo el 19 y regresando el 20 de Marzo del 2009          1.236,60  
    Lic. Adalberto Madero Quiroga Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para acudir a cita con Dionisio Pérez Jácome, Sub Secretario de Egresos, a fin de solicitar recursos para el Municipio de Monterrey, el 17 de Marzo del 2009.          2.981,34  
    Lic. Adalberto Madero Quiroga IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para acudir a cita con Dionisio Pérez Jácome, Sub Secretario de Egresos, a fin de solicitar recursos para el Municipio de Monterrey, el 17 de Marzo del 2009.             370,20  
    Lic. Amador Medina Flores Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para acompañar al C. Alcalde Adalberto Madero Quiroga a cita con Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública y con el Lic. Monte Alejandro Rubido, Secretario Ejecutivo del SUBSEMUN, el 12 de Marzo del 2009.          3.281,34  
    Lic. Amador Medina Flores IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para acompañar al C.Alcalde Adalberto Madero Quiroga  a cita con Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública y con el Lic.Monte Alejandro Rubido, Secretario Ejecutivo del SUBSEMUN, el 12 de Marzo del 2009.             415,20  
    C. Archivaldo Rullán Parás Boletos de avión del vuelo redondo a la Cd. de Guatemala, para acudir al Seminario organizado por el CIDEU, denominado Planificación Estratégica Urbana, Desarrollo Económico Local y Buen Gobierno Municipal, saliendo el 2 y regresando el 10 de Julio del 2005.         12.346,81  
    C. Archivaldo Rullán Parás IVA de boletos de avión del vuelo redondo a la Cd. de Guatemala, para acudir al Seminario organizado por el CIDEU, denominado Planificación Estratégica Urbana, Desarrollo Económico Local y Buen Gobierno Municipal, saliendo el 2 y regresando el 10 de Julio del 2005.             429,12  
    Ing. Octavio G. Navarro Gómez del Campo Boletos de avión del vuelo redondo a la Cd. de México,  para acudir a reunión de trabajo con la finalidad de analizar los requisitos para la entrega de la tercera ministración  de acuerdo al programa SUBSEMUN, saliendo el 9 y regresando el 10 de Noviembre del 2008.          1.891,47  
    Ing. Octavio G. Navarro Gómez del Campo IVA de boletos de avión del vuelo redondo a la Cd. de México,  para acudir a reunión de trabajo con la finalidad de analizar los requisitos para la entrega de la tercera ministración  de acuerdo al programa SUBSEMUN, saliendo el 9 y regresando el 10 de Noviembre del 2008.             214,50  
    Lic. Adalberto Madero Quiroga Boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para acudir a cita con Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad pública y con el Lic. Monte Alejandro Rubido, Secretario Ejecutivo del SUBSEMUN el 12 de Marzo          3.281,34  
    Lic. Adalberto Madero Quiroga IVA de boletos de avión por vuelo redondo a la Cd. de México,  para acudir a cita con Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad pública y con el Lic. Monte Alejandro Rubido, Secretario Ejecutivo del SUBSEMUN el 12 de Marzo             415,20  
    Lic. José Luis García Sánchez Gastos de viaje a la Cd. de México, para asistir a reunión convocada por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Lic. Monte Alejandro Rubido García,  celebrada el 10 de Noviembre del 2008, con el fin de analizar los requisitos para la entrega de la 3ra. ministración y el nuevo módulo policial de acuerdo al programa SUBSEMUN.          2.659,48  
    Lic. José Luis García Sánchez IVA de gastos de viaje a la Cd. de México, para asistir a reunión convocada por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Lic. Monte Alejandro Rubido García,  celebrada el 10 de Noviembre del 2008, con el fin de analizar los requisitos para la entrega de la 3ra. ministración y el nuevo módulo policial de acuerdo al programa SUBSEMUN.             320,86  
    Lic. Juan García Rodríguez Gastos de viaje a la cd. de Querétaro, Querétaro,  para asistir al 8o. Coloquio Internacional sobre Prevención del Delito efectuado del 11 al 14 de Noviembre del 2008.         11.640,01  
    Lic. Juan García Rodríguez IVA de gastos de viaje a la cd. de Querétaro, Querétaro,  para asistir al 8o. Coloquio Internacional sobre Prevención del Delito efectuado del 11 al 14 de Noviembre del 2008.             494,09  
    Ing. Jaime Ruiz Blanco Gastos de viaje a la Cd. de México,  para atender cita con la Lic. Mercedes Peláez Ferrusco, Directora General de la Academia Nacional de Seguridad Pública y concluír asunto correspondiente a la renivelación salarial de la policía de Monterrey (SUBSEMUN ) saliendo el 26 y regresando el 27 de Agosto del 2008.          2.498,97  
    Ing. Jaime Ruiz Blanco IVA de gastos de viaje a la Cd. de México,  para atender cita con la Lic. Mercedes Peláez Ferrusco, Directora General de la Academia Nacional de Seguridad Pública y concluír asunto correspondiente a la renivelación salarial de la policía de Monterrey (SUBSEMUN ) saliendo el 26 y regresando el 27 de Agosto del 2008.             269,38  
         
   Gastos de Viaje y V. Pagados En Mayo 2009       103.651,16  
         
     
     
     
  * LOS MONTOS AQUÍ SEÑALADOS SE INDICAN EN FORMA SEPARADA EL GASTO DEL I.V.A. PAGADO.      
 
 
 
 
  RESUMEN POR SUB SUB CUENTA      
     
    SSCTA.- 321 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS         93.603,39      
    SSCTA.- 385 I.V.A. PAGADO         10.047,77  
  TOTAL       103.651,16